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中级《审计理论与实务》每日一练:内部控制(03.30)

来源: 中华会计网校 编辑:小辣椒 2020/03/30 08:45:47  字体:

忍耐和坚持是痛苦的,但却能慢慢地为你带来你想要的。你若想得到这世界上最好的东西,得让世界先看到最好的你。

单选题

下列关于内部控制的表述中,错误的是:

A、控制风险始终大于零 

B、内部控制具有固有局限性 

C、如果内部控制足够健全有效,内部控制测试可以代替实质性程序 

D、审计人员在确定内部控制的可信赖程度时,应当保持应有的职业谨慎 

查看答案解析
【答案】
C
【解析】
不论被审计单位内部控制多么健全有效,都应当选择适当方法对被审计单位重要的财政收支、财务收支活动进行实质性程序,即内部控制测试不能代替实质性程序。

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中级审计师:每日一练《审计专业相关知识》(03.30)

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