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中级《审计理论与实务》每日一练:内部控制(11.11)

来源: 中华会计网校 编辑:songlirong 2020/11/11 09:18:28 字体:

做人聪不聪明其实不重要,甚至情商不高也没关系,但一定得够大气。

多选题

下列各项中,属于《内部控制——整合框架》中监督活动方面的原则的有:

A、董事会应展现出其独立于管理层,并对内部控制的运行和成效实施监督 

B、组织应就影响内部控制发挥作用的事项,与外部进行沟通 

C、组织应选择、开展并实施持续和(或)单独评估,以确认内部控制的各要素存在并持续运行 

D、组织应通过政策和程序来实施控制活动 

E、组织应评价内部控制缺陷,并及时与整改责任方沟通,必要时还应与高级管理层和董事会沟通 

查看答案解析
【答案】
CE
【解析】
选项A是控制环境;选项B是信息与沟通,选项D是控制活动。

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中级审计师:每日一练《审计专业相关知识》(11.11)

中级审计师每日一练题目都是网校老师精心整理的,每一道题都会有相应知识点的考查,并提供答案解析,建议您做完题之后再去查看答案。每日一练还提供专家点评,每周根据大家的测试结果,对于正确率较低的题目进行一下点评,以帮助大家理解。祝大家考试顺利!

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