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《审计理论与实务》试题:现金相关的内部控制(2.21)

来源: 正保会计网校 编辑: 2017/02/21 15:47:10 字体:

中级审计师《审计理论与实务》试题:现金相关的内部控制

单选题

下列与现金相关的内部控制,应提出改进建议的是( )。

A、每日及时记录现金收入 

B、担任登记现金日记账及总账职责的人员与担任现金出纳职责的人员分开 

C、现金折扣需经过适当审批 

D、每日盘点现金并与账面余额核对 

  

2017年中级审计师考试备考已经正式开始,为帮助广大学员顺利备考,正保会计网校精心为大家整理了中级审计师《审计理论与实务》练习题,祝您快乐学习,梦想成真!

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