24周年

财税实务 高薪就业 学历教育
APP下载
APP下载新用户扫码下载
立享专属优惠
安卓版本:8.6.90 苹果版本:8.6.90
开发者:北京东大正保科技有限公司
应用涉及权限:查看权限>
APP隐私政策:查看政策>

2019《审计理论与实务》易错题:内部控制

来源: 正保会计网校 编辑:小辣椒 2019/09/17 15:58:04 字体:

学习是一个长期坚持的过程,对于审计师考生而言,每天进步一点点,基础扎实一点点,日积月累,考试就会更容易一点点。正保会计网校为你特意整理了审计师考试易错题,快来做做看!

易错题

【易错题】销售与收款循环内部控制包括:

A.批准采购与付款相互独立 

B.批准赊销与发货开票相互独立 

C.收取货款与记录相互独立 

D.批准坏账与收款、记账相互独立 

E.编制和寄送对账单与收款、记账业务相互独立 

查看答案解析
【答案】
BCDE
【解析】

选项A不属于销售与收款循环的内部控制,属于采购与付款循环审计。

以上为2019年审计专业职业资格考试《审计理论与实务》科目易错题,建议大家看完问题先作答、再查看答案哦!

除了审计专业职业资格试题练习以外,正保会计网校还提供免费备考资料以及多种形式、不同价位的辅导课程供大家学习(查看课程详情)。 


中级审计师易错题汇总



回到顶部
折叠
网站地图

Copyright © 2000 - www.chinaacc.com All Rights Reserved. 北京东大正保科技有限公司 版权所有

京ICP证030467号 京ICP证030467号-1 出版物经营许可证 京公网安备 11010802023314号

正保会计网校