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2019《审计理论与实务》易错题:内部控制

来源: 中华会计网校 编辑:小辣椒 2019/09/17  字体:

学习是一个长期坚持的过程,对于审计师考生而言,每天进步一点点,基础扎实一点点,日积月累,考试就会更容易一点点。中华会计网校为你特意整理了审计师考试易错题,快来做做看!

易错题

【易错题】销售与收款循环内部控制包括:

A.批准采购与付款相互独立 

B.批准赊销与发货开票相互独立 

C.收取货款与记录相互独立 

D.批准坏账与收款、记账相互独立 

E.编制和寄送对账单与收款、记账业务相互独立 

查看答案解析
【答案】
BCDE
【解析】

选项A不属于销售与收款循环的内部控制,属于采购与付款循环审计。

以上为2019年审计专业职业资格考试《审计理论与实务》科目易错题,建议大家看完问题先作答、再查看答案哦!

除了审计专业职业资格考试试题练习以外,中华会计网校还提供免费备考资料以及多种形式、不同价位的辅导课程供大家学习(查看课程详情)。 


中级审计师易错题汇总



免费试听

  • 李 斌《审计专业相关知识》

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  • 邓 宁《审计理论与实务》

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