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注会《公司战略与风险管理》知识点:内部控制的原则和实施体系

来源: 正保会计网校 编辑: 2014/03/13 09:43:48 字体:

  为了帮助广大学员备战2014年注册会计师考试,正保会计网校精心为大家整理了注册会计师考试各科目知识点,希望能够提升您的备考效果,祝您学习愉快!

知识点:内部控制的原则和实施体系(掌握)

原则:

(一)全面性原则 贯穿决策、执行和监督的全过程
覆盖企业及其所属单位
各种业务和事项
(二)重要性原则 在全面控制的基础上,内部控制应该关注重要业务事项高风险领域
(三)制衡性原则 内部控制应当在治理结构、机构设置及权责分配、业务流程等方面形成相互制约、相互监督,同时兼顾运营效率。
(四)适应性原则 内部控制应当与企业经营规模、业务范围、竞争状况和风险水平等相适应,并随着情况的变化及时加以调整。
(五)成本效益原则 又称为成本与效率效果原则,就是指内部控制应当权衡实施成本与预期效益,以适当的成本实现有效控制。

实施体系:

(一)以法制为推动

(二)以企业实施为主体

(三)以政府监管和社会评价为保障

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