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2018年注会《公司战略》每日一练:审计委员会(12.27)

来源: 正保会计网校 编辑: 2017/12/27 09:56:28 字体:

生命不是一篇“文摘”,不接受平淡,只收藏精彩。对于注册会计师考试而言,每天进步一点点,基础扎实一点点,通过考试就会更容易一点点。正保会计网校注册会计师每日一练提供高质量习题,日积月累。以下为注册会计师《公司战略与风险管理》每日一练,你练了吗? 

单选题

下列关于审计委员会的相关说法中,不正确的是( )。

A、审计委员会负责审查企业内部控制,监督内部控制的有效实施和内部控制的自我评价情况

B、审计委员会的职能是监督、评估和复核企业内的其他部门和系统

C、股东会应决定委派给审计委员会的责任,审计委员会的任务会因企业的规模、复杂性及风险状况而有所不同

D、审计委员会应每年至少与外聘及内部审计师会面一次,讨论与审计相关的事宜

 

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  注会每日一练题目都是网校老师精心整理的,每一道题都会有相应知识点的考查,并提供答案解析,建议您做完题之后再去查看答案。每日一练还提供专家点评,每周根据大家的测试结果,对于正确率较低的题目进行一下点评,以帮助大家理解。祝大家考试顺利!

正保会计网校
2017-12-27

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