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一直坚持的去做一件事,当你回头是会有不一样的美景,学习同样如此。2023年注册会计师考试备考已经开始,大家在积极备考中每天都要做题。以下是正保会计网校老师为大家整理的注册会计师考试《审计》每日一练,大家别错过哦!
单选题
下列有关财务报表审计和内部控制审计的说法中,错误的是( )。
A、内部控制审计中,应当针对所有重要账户和列报的每一相关认定获取控制设计和运行有效性的审计证据
B、内部控制审计中,需要获取内部控制在整个拟信赖期间运行有效的审计证据
C、财务报表审计中,可以采取每三年至少对控制测试一次的方法
D、财务报表审计中,应当以书面形式及时向治理层通报值得关注的内部控制缺陷
注册会计师每日一练题目都是网校老师精心整理的,每一道题都会有相应知识点的考查,并提供答案解析,建议您做完题之后再去查看答案。每日一练还提供专业点评,每周根据大家的测试结果,对于正确率较低的题目进行一下点评,以帮助大家理解。祝大家考试顺利!
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