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注册会计师《审计》每日一练:控制监督(2023.12.21)

来源: 正保会计网校 编辑:小羊 2023/12/21 09:59:46 字体:

你为拿下注册会计师考试证书做出来多少努力?作为一个会计人,从进入行业的第一天起,就应该清楚地知道,如果想要在工作上有更好的发展前景和更优渥的收入报酬,注册会计师证书必不可少!注册会计师证书是所有会计人无可撼动的职场砝码。正保会计网校在此精选了注册会计师考试《审计》科目的每日一练供大家测试,祝大家备考愉快,梦想成真!

单选题

下列各项中,属于对控制的监督的是( )。

A、授权和批准 

B、职责分离 

C、内审部门定期评估控制的有效性 

D、治理层的参与程度 

查看答案解析
【答案】
C
【解析】
选项AB属于控制活动;选项D属于内部环境。

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注册会计师每日一练题目都是网校老师精心整理的,每一道题都会有相应知识点的考查,并提供答案解析,建议您做完题之后再去查看答案。每日一练还提供专业点评,每周根据大家的测试结果,对于正确率较低的题目进行一下点评,以帮助大家理解。祝大家考试顺利!

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