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2019年注会《审计》每日一练:内部控制审计(3.6)

来源: 正保会计网校 编辑:白茶清欢 2019/03/06 09:22:50 字体:

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以下为注册会计师《审计》每日一练,今天你练了吗?

单选题

  下列关于内部控制审计的总体审计策略的说法中,错误的是( )。

  A、总体审计策略用以总结计划阶段的成果,确定审计的范围、时间和方向

  B、总体审计策略包括确定何时分配审计资源,包括是在期中审计阶段还是在关键日期调配资源等

  C、总体审计策略需要确定执行业务所需资源的性质、时间安排和范围

  D、注册会计师应当在制定总体审计策略时确定了解和识别内部控制的程序的性质、时间安排和范围

查看答案解析
【答案】
D
【解析】

选项D,确定了解和识别内部控制的程序的性质、时间安排和范围是具体审计计划中体现的内容。

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注册会计师每日一练题目都是网校老师精心整理的,每一道题都会有相应知识点的考查,并提供答案解析,建议您做完题之后再去查看答案。每日一练还提供专家点评,每周根据大家的测试结果,对于正确率较低的题目进行一下点评,以帮助大家理解。祝大家考试顺利!

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