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注册会计师《审计》每日一练:内部控制(7.17)

来源: 正保会计网校 编辑:噗噗 2019/07/17 08:37:39 字体:

不向前走,不知路远;不努力学习,不明白真理。既然选择了注册会计师,就要朝着它勇敢向前,每天进步一点点,基础扎实一点点,备考也就会更容易一点点。正保会计网校注会每日一练提供高质量习题,日积月累。正保会计网校注册会计师网上培训已经全面展开招生,了解各班次详情>>

多选题

下列各项中,可以用于了解与货币资金相关的内部控制的有( )。

A、询问参与货币资金业务活动的人员 

B、观察被审计单位的出纳人员如何进行现金盘点 

C、检查相关文件和报告 

D、追踪货币资金业务在财务报告信息系统中的处理过程 

查看答案解析
【答案】
ABCD
【解析】
询问、观察、检查、穿行测试都可以用于了解内部控制。

点击进入“每日一练——免费在线测试”>>

  

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注册会计师每日一练题目都是网校老师精心整理的,每一道题都会有相应知识点的考查,并提供答案解析,建议您做完题之后再去查看答案。每日一练还提供专家点评,每周根据大家的测试结果,对于正确率较低的题目进行一下点评,以帮助大家理解。祝大家考试顺利!

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