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【单选题】关于注册会计师在审计内部控制时识别和了解相关控制的说法中,错误的是( )。
A.主要方法是询问被审计单位各级别的负责人员
B.业务流程越复杂,注册会计师越有必要询问信息系统人员,以辨别有关的控制
C.注册会计师需要了解与每一控制目标相关的所有控制
D.在询问过程中,注册会计师应当了解各层次监督和管理人员如何确认预定的预防性控制和检查性控制正在按计划运行
以上为2019年注册会计师《审计》科目练习题,建议大家看完问题先作答、再查看答案哦!
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