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2017年注册会计师《审计》第二十章核心考点

来源: 正保会计网校 编辑: 2017/07/25 14:28:02 字体:

转眼间2017年注册会计师考试已经进入倒计时,复习完一轮之后,小编建议大家第二轮着重复习核心考点,以便更有针对性地备考!正保会计网校为大家精心整理了2017注册会计师《审计》第二十章新增知识点,希望可以帮助大家有重点地备考!快来学习吧!

第二十章  内部控制审计的概念
内部控制审计的背景 新增知识点
内部控制审计的范围 新增知识点
内部控制审计基准日 新增知识点
计划审计工作 新增知识点
计划审计工作时应当考虑的事项 新增知识点
总体审计策略和具体审计计划 新增知识点
自上而下的方法 新增知识点
识别、了解和测试企业层面的控制 新增知识点
识别重要账户、列报及其相关认定 新增知识点
了解潜在错报的来源并识别相应的控制 新增知识点
选择拟测试的控制 新增知识点
内部控制的有效性 新增知识点
与控制相关的风险 新增知识点
测试控制有效性的程序的性质 新增知识点
控制测试的时间安排 新增知识点
控制测试的范围 新增知识点
与控制环境相关的控制 新增知识点
针对管理层和治理层凌驾于控制之上的风险而设计的控制 新增知识点
被审计单位的风险评估过程 新增知识点
对内部信息传递和期末财务报告流程的控制 新增知识点
对控制有效性的内部监督(即监督其他控制的控制)和内部控制评价 新增知识点
集中化的处理和控制(包括共享的服务环境) 新增知识点
监督经营成果的控制 新增知识点
针对重大经营控制及风险管理实务的政策 新增知识点
了解企业经营活动和业务流程 新增知识点
识别可能发生错报的环节 新增知识点
识别和了解相关控制 新增知识点
记录相关控制 新增知识点
与信息技术相关的控制 新增知识点
信息技术内部控制测试 新增知识点
控制缺陷的分类 新增知识点
评价控制缺陷的严重程度 新增知识点
内部控制缺陷整改 新增知识点
形成审计意见 新增知识点
审计报告类型 新增知识点
强调事项、非财务报告内部控制重大缺陷 新增知识点

本文是正保会计网校原创文章,转载请注明来自正保会计网校。

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