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注册会计师《审计》每日一练:内部审计(2023.09.28)

来源: 正保会计网校 编辑:小羊 2023/09/28 09:13:44 字体:

你为拿下注册会计师考试证书做出来多少努力?作为一个会计人,从进入行业的第一天起,就应该清楚地知道,如果想要在工作上有更好的发展前景和更优渥的收入报酬,注册会计师证书必不可少!注册会计师证书是所有会计人无可撼动的职场砝码。正保会计网校在此精选了注册会计师考试《审计》科目的每日一练供大家测试,祝大家备考愉快,梦想成真!

多选题

下列有关注册会计师审计和内部审计的说法中,正确的有( )。

A、注册会计师审计的独立性高于内部审计的独立性 

B、审计职责方面相同,二者都是仅对单位负责 

C、审计方式不同,内部审计由单位根据自身经营管理的需要安排进行,注册会计师审计接受委托进行 

D、内部审计不对外起鉴证作用,注册会计师审计对外公开并起鉴证作用 

查看答案解析
【答案】
ACD
【解析】
选项B,内部审计只对本单位负责,注册会计师不仅对被审计单位负责,而且对社会负责。

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注册会计师每日一练题目都是网校老师精心整理的,每一道题都会有相应知识点的考查,并提供答案解析,建议您做完题之后再去查看答案。每日一练还提供专业点评,每周根据大家的测试结果,对于正确率较低的题目进行一下点评,以帮助大家理解。祝大家考试顺利!

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