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老师,公司清包工,对外开简易劳务费发票,项目工人餐费发票可以抵成本吗还是属于福利费,可以做到合同履约成本里吗
东老师
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提问时间:07/04 06:43
#建筑#
你好,可以记录到这个科目里面。
阅读 1857
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老师,垃圾清理费用交印花税吗,几个点
刘艳红老师
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提问时间:07/05 11:00
#建筑#
您好, 不用,这个不用交
阅读 1856
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小规模建筑公司,开3%的专票,需要在项目地全额预交吗
小锁老师
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提问时间:07/04 17:06
#建筑#
您好,这个的话是需要预交的,项目所在地
阅读 1855
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老师 高速公路的通行费抵扣进项 填在附表二的第几栏
宋生老师
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提问时间:07/04 17:06
#建筑#
你好附表二的第八栏“其他”一行填写,
阅读 1852
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建筑劳务发票开3个点和9个点是什么区别
艳子老师
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提问时间:02/08 10:10
#建筑#
同学,你好,小规模三个点是和简易征税,9个一般纳税人的税率
阅读 1852
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老师 工会的账务,支出分类经济类型怎么选呀,比如:企业网银年服务费
小天老师
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提问时间:02/05 10:17
#建筑#
您好,企业网银年服务费是其他支出 有以下分类 支出按照功能分为职工活动支出、**支出、业务支出、行政支出、资本性支出、补助下级支出、事业支出、其他支出
阅读 1851
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工程行业,我老板某某某名下有一个一般纳税人公司,好几个小规模公司。发工人和行政人员工资都是一般纳税人公司发放,好几个小规模公司都不发工资,在个税系统好几个小规模公司我全都零申报我老板一人,税务局会查吗?
廖君老师
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提问时间:04/08 20:47
#建筑#
您好,这个没关系的,小规模是不是没有经营业务呀
阅读 1848
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你好,发票上建筑服务劳务与人力资源服务,建筑劳务有啥区别
朴老师
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提问时间:07/14 14:42
#建筑#
人力资源服务-劳务费属于:劳务-劳务费,都属于劳务费,税率6%(小规模纳税人3%) 建筑服务-劳务费,一般是指建筑服务,税率9%(小规模纳税人3%)(清包工,小规模纳税人和一般纳税人都3%税率)
阅读 1848
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建筑施工总承包公司如何预缴税费?(正常都是合同总金额-分包款,余额作为计税依据,预缴2%) 但是现实中没有一次性去预缴的,都是都是按照每次结算金额出来去开票,然后去预缴,这个预缴的基数是多少呢,
立峰老师
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提问时间:10/04 12:00
#建筑#
同学你好 咱们是一般纳税人还是小规模?
阅读 1848
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我的甲方直接支付我的乙方人工费,我该怎么记账?
波德老师
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提问时间:07/03 18:16
#建筑#
同学你好,请详细描述一下你的问题
阅读 1847
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老师您好,麻烦问一下,其他建筑公司中标了,给我们分包了一部分,没有签订劳务合同,现在需要买保函,农民工工伤保险。能从我们账上出钱,给我们开发票吗?
郭老师
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提问时间:04/08 14:48
#建筑#
你好,可以的,你单位正常做就行。
阅读 1847
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老师好 老板买的空调床怎么开票可以正常入账
宋生老师
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提问时间:05/06 08:43
#建筑#
你好!开公司抬头,计入福利费
阅读 1846
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一般纳税人,小微企业,没有进项的话,增值税税费6%,附加0.6%.印花0.03%.企业所得税0.55%,合计7.18% 这个是说原来公司会计去年算的总税点,老板让算今年的,我不是很明白原来会计怎么算的,感觉不对啊!老师帮忙说下今年总税点是多少?
一鸣老师
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提问时间:07/15 10:02
#建筑#
增值税税费6%及附加6%=6%*(1+6%)=6.36% 印花0.03%.企业所得税0.55%,合计=6.36%+0.03%+0.55%
阅读 1846
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老师,我是建安公司,因为业主方在做结算,但是在这期间陆陆续续发生了一些成本,然后一直挂在报表的存货中,现在税务局要求我把这些成本结转确认收入,我想知道,我确认了收入,但是没有开出去发票,也需要申报增值税吗?
朴老师
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提问时间:04/08 13:11
#建筑#
对的 未开票收入也得申报的
阅读 1844
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老师,这个题目为啥选C,解析没说
朴老师
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提问时间:04/19 18:09
#建筑#
选项C:根据提供的解析,重点审查内容为建设项目的环境可行性、环境影响分析预测评估的可靠性、环境保护措施的有效性、环境影响评价结论的科学性等 ,并未提及生态保护措施的有效性,所以该选项符合题意。
阅读 1841
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老师早上好,我们公司给甲方做的工程,甲方拿房子给我们抵账了,我们公司要把房子卖了,这种的怎么做账务处理呢?
王超老师
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提问时间:07/23 07:51
#建筑#
你好 借:投资性房地产/库存商品等 贷:应收账款 等到销售的时候 借:银行存款 贷:其他业务收入 应交税费—应交增值税(销项税额) 然后 借:其他业务成本(倒挤) 投资性房地产累计折旧(摊销) 投资性房地产减值准备 贷:投资性房地产
阅读 1841
收藏 0
老师,我们是家建筑公司,农民工工资通过农民工工资专户支付,需要给所有农民工申报个税吗?另外,农民工没有交社保可以吗?
立峰老师
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提问时间:11/04 16:57
#建筑#
同学你好 1、需要 2、应该交,到但保险只能一个
阅读 1841
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老师,我小规模公司,怎么要交税,哪里可以减税
玲老师
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提问时间:04/09 15:19
#建筑#
我们符合小微企业吗?所得税的小微企业吗?
阅读 1840
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住建部:建市[2016]226号文件 为进一步推进简政放权、放管结合、优化服务改革,经研究,决定简化《建筑业企业 资质标准》(建市[2014]159号)中部分指标。现将有关事项通知如下: 一、除各类别最低等级资质外,取消关于注册建造师、中级以上职称人员、持有岗位 证书的现场管理人员、技术工人的指标考核。 根据以上规定,现在建筑劳务公司办理资质和年检是不是不需要中级会计师职称证书了?
青老师
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提问时间:11/04 16:41
#建筑#
你好; 是的; 这个是取消了。
阅读 1839
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主营业务收入和主营业务收入净额有什么区别,主营业务利润和利润总额有什么区别
潘潘老师
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提问时间:09/27 15:26
#建筑#
你好,1.主营业务收入是总的收入,净额是是否有扣除后的收入,如果一般没扣除金额两者一般相等 2.营业利润就是日常经营活动收入-相关费用后的利润 3利润总额是营业利润基础上包含非日常就是营业外收入和减营业支出后的利润 4.净利润有是在利润总额基础上再减去所得税后的净利润
阅读 1838
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老师,建筑业小微企业要符合以下三个条件:1、人数不超过80人,2、资产总额不超过1000万,3、年度纳税不超过30万。老师,如果有一个条件不符合,就不是小微企业了吗?
郭老师
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提问时间:08/03 09:46
#建筑#
你好,你说的是不是企业所得税的小型微利企业?
阅读 1837
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老师 第4问怎么理解总投资为什么是800-200*30%
朴老师
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提问时间:03/18 08:56
#建筑#
800 可能是初始规划的总投资金额 。 200 可能是项目获得的某项资金(比如政府补贴等) 。 30% 也许是规定的该资金不能用于投资的比例或者是要从总投资中扣除的比例相关系数。所以用初始规划总投资 800 减去 200 乘以 30% ,得到实际可用于该项目的总投资金额。
阅读 1835
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老师,请问一下项目工地上找了一家安装从窗户和带材料的,这个发票应该怎么开?他给我开来的是建筑服务*断桥铝窗户,对不?
波德老师
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提问时间:07/04 11:18
#建筑#
同学你好, 若是企业外购的门窗并给客户提供安装,则属于财税〔2016〕36号文件的混合销售,应按照主业,也就是门窗销售额的税率来适用税率。
阅读 1835
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老师,跨区域税源登记是在跨区域涉税事项报告之前提交吗?
青老师
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提问时间:06/14 11:54
#建筑#
你好; 跨区域税源信息报告 第一步:登录电子税务局后,【我要办税】——【税源信息报告】——【跨区域涉税事项报告】 第二步:填写申请表 第三步:预览提交 页面是对跨区域涉税事项报告信息进行预览,查看报告信息是否有误。若信息有误,请返回上一步进行填写,若确认无误即可点击提交按钮。 第四步:审核 点击【提交】按钮,提交跨区域涉税事项报告信息,需要等待税局人员审核。纳税人可在【我的已办事项】中查看审核进度。 可点击“查看我的申请资料”查看刚才填写的表单信息,未审核前可点击“撤销申请”撤销跨区域涉税事项申请。 第五步:完成 税局人员审批通过后,您可以在【我的已办事项】看到状态为“受理通过”。 跨区域涉税事项套餐(外省来本省经营): 业务背景: 外省市企业到达经营地后,要进行报验登记、预缴申报的话,需要以自然人身份登录电子税务, 通过电子税务局,可以关联绑定外省的跨区域事项报告。 对于未关联的跨区域事项报告:实现跨区报告的查询、关联 对于已关联的跨区域报告,该自然人可以针对具体跨区域涉税事项报告实现报验登记、查看报告表,预缴申报,申报结果查询,、税款缴纳、跨区域涉税事项反馈、跨区域涉税事项延期等功能。 纳税人端: 一、关联外省跨区域事项报告, 1、登陆电子税务局,选择个人办税,确认登陆信息后点击确定进入按钮。 登陆后点击我要办税,点击其他服务事项,选择【跨区域涉税事项套餐(外省来本省经营)】。 2、点击未关联外省跨区域事项报告,选择报告开具日期起止,录入外省社会信用代码和法人姓名,点击查询按钮。 3、点击关联绑定,提示是否确定要关联涉税信用代码为xxx的报告,点击关联。提示关联成功。 二、报验登记 1、关联成功后,点击已关联外省跨区域事项报告。选择报告开具日期起止,点击查询。 找到需要做报验登记的外省企业信息,点击报验登记按钮。 2、跳转到跨区域涉税事项报验界面,勾选要报验的记录,点击下一步 3、进入上传附报资料界面,上传资料或者不上传,点击下一步 4、进入预览提交界面 5、点击提交,报验提交成功。等待外出地主管税务机关审核。 6、主管税务机关审核通过后。在电子税务局【跨区域涉税事项套餐(外省来本省经营)】中,再次查询此时状态已变更为:已报验未反馈。 点击查看报告表,可以查看跨区报验信息。 接下来可以根据企业的实际业务需要办理后续的系列业务。 税务端: 1. 外出地主管税务机关到140平台,所有待办下找到该笔申请,受理 2. 进入受理页面,核实信息无误后点击事项办结。如存在问题可进行不予受理。 3、录入隶属关系,主管税务局,主管税务所,点击下一步,再点击确定。 至此跨区域涉税事项报验办理成功。
阅读 1835
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老师,这题不是净现值越大方案越好吗?
丁小丁老师
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提问时间:05/15 13:39
#建筑#
您好!这个题目都是投出去,所以现值越小越好的
阅读 1834
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老师,建筑公司给甲方送礼(服饰和鞋)计入福利费还是业务招待费
宋生老师
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提问时间:05/06 10:21
#建筑#
你好,这个进入业务招待费。
阅读 1834
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请问老师,经营范围里是其他建筑安装服务,可以开具材料发票吗?比如钢化玻璃和钢筋
言-老师
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提问时间:02/05 19:53
#建筑#
您好,如果是真实的材料商品销售,建筑材料范围都可以开,有材料销售合同可以的
阅读 1832
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老师小规模纳税人可以接受专用发票吗,还是退回去让他们重新开
宋生老师
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提问时间:07/03 16:24
#建筑#
你好!可以,但是不能抵扣
阅读 1830
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计提所得税和结转所得税分录,分别写下
宋生老师
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提问时间:04/08 15:33
#建筑#
您好!借所得税费用 贷应交税费-应交企业所得税 然后借本年利润 贷所得税费用
阅读 1830
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老师您好,请问,工程支付的人工工资,所得税汇算时要调增吗?
文文老师
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提问时间:04/08 10:05
#建筑#
工程支付的人工工资,所得税汇算时,不要调增
阅读 1829
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