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Excel
我是小规模纳税人,对方要我方开9点的税,可不可以要税局代开税票,税金是不是属于我公司的税金
刘艳红老师
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提问时间:09/16 20:19
#财务软件#
您好,开不了,公司开不了,也代开不了
阅读 189
收藏 1
我们公司是购买方,这个怎么写分录
家权老师
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提问时间:09/16 15:56
#财务软件#
那个计入销售费用-办公费
阅读 287
收藏 1
税务局网站是定期定额
宋生老师
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提问时间:09/16 15:40
#财务软件#
你好,你的问题是什么呢
阅读 190
收藏 1
您好老师,提问的问题在哪里
文文老师
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提问时间:09/16 15:10
#财务软件#
你好,可以看下我的
阅读 180
收藏 0
您好老师,有免费的财务软件吗?用1个月的就可以
宋生老师
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提问时间:09/16 14:39
#财务软件#
你好,学堂只有EXCEL版本的了
阅读 189
收藏 1
个人工商户,需要报个人所得税吗
小菲老师
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提问时间:09/16 14:19
#财务软件#
同学,你好 需要申报经营所得个税
阅读 183
收藏 1
老师,金蝶专业版教程有吗
小菲老师
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提问时间:09/16 13:19
#财务软件#
同学,你好 这个没有,你可以问软件服务商要,会有不同版本的
阅读 183
收藏 1
小规模如果雇佣残疾人,税有没有优惠政策
文文老师
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提问时间:09/16 10:25
#财务软件#
主要优惠是减免残保金
阅读 185
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老师,8月份开的大豆油211桶 实际应该是221桶 我把211桶发票红冲了又开了221桶 但是客户在我红冲钱拿211桶的发票走流程去报销了 现在客户的意思是在让我开一个10桶差价的发票在走流程给我付款 我可以在红冲了我八月份开的正确的发票吗?红冲正确的之后我账上应该怎么处理呢?
朴老师
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提问时间:09/16 10:15
#财务软件#
不建议红冲 8 月正确的 221 桶发票,直接补开 10 桶差价发票即可 1. 8 月开具 211 桶发票并红冲、重开 221 桶时,你已做的账务(回顾,确保前期无误): 开 211 桶时(假设单价 100 元,税率 13%): 借:应收账款 - 客户 23843(211×100×1.13) 贷:主营业务收入 - 大豆油 21100 贷:应交税费 - 应交增值税(销项税额)2743 红冲 211 桶时(红字分录,冲销上述凭证): 借:应收账款 - 客户 -23843 贷:主营业务收入 - 大豆油 -21100 贷:应交税费 - 应交增值税(销项税额)-2743 重开 221 桶时: 借:应收账款 - 客户 24973(221×100×1.13) 贷:主营业务收入 - 大豆油 22100 贷:应交税费 - 应交增值税(销项税额)2873 2. 现在补开 10 桶发票,账务处理: 补开 10 桶发票(金额 1000 元,税额 130 元,价税合计 1130 元): 借:应收账款 - 客户 1130 贷:主营业务收入 - 大豆油 1000 贷:应交税费 - 应交增值税(销项税额)130 收到客户支付的 10 桶货款时: 借:银行存款 1130 贷:应收账款 - 客户 1130
阅读 182
收藏 1
公司用的是金蝶KIS云 专业版,在录凭证的时候我想直接打中文出现我所需要的科目 请问在哪里可以设置
文文老师
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提问时间:09/16 10:09
#财务软件#
凭证录入界面 选项里面勾选自动显示代码提示窗口
阅读 196
收藏 1
公司现在才用金蝶软件做账 建了期初数 现在借贷不相等,差额计入哪里
文文老师
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提问时间:09/16 09:53
#财务软件#
差额计入未分配利润
阅读 185
收藏 0
家里预计开个小传媒公司,作为管理财务方面,我是个新人,没有接触过,新公司开始需要做哪些报表,都如何做
小菲老师
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提问时间:09/16 09:20
#财务软件#
同学,你好 企业需要3个报表。资产负债表、利润表 现金流量表。 这个一般是软件做账,自动生成的
阅读 180
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老师我们公司华丰源这个怎么写分录
朴老师
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提问时间:09/16 08:26
#财务软件#
借应收票据 贷应收账款-昌佳源 借应付账款-华瑞 贷应收票据
阅读 239
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我们公司微美,这个怎么写分录
郭老师
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提问时间:09/16 07:46
#财务软件#
不退钱的 借银行存款 贷营业外收入
阅读 322
收藏 0
老师这个怎么做分录,我们公司是华丰源
苏晓燕老师
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提问时间:09/16 07:33
#财务软件#
您好借:应付账款~青岛昌佳,贷:应收票据~青岛华丰源
阅读 319
收藏 1
老师这个怎么做分录带上公司名字
苏晓燕老师
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提问时间:09/16 07:23
#财务软件#
您好这个是属于应收票据支付出去,可以把应付账款加上二级科目或者是软件利用辅助核算加上公司名字
阅读 308
收藏 1
我们公司华丰源这个怎么写分录?是什么意思
朴老师
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提问时间:09/15 18:28
#财务软件#
你们收到的汇票转让给了华瑞 借应收票据 贷应收账款昌佳源 借应付账款华贷应收票据
阅读 273
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老师你好!请问一下,如果公司开了三万六的税票,到下个月可以抵扣吗?
文文老师
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提问时间:09/15 18:12
#财务软件#
公司开了三万六的税票,到下个月可以抵扣。
阅读 183
收藏 0
会计财务软件里如何实现个体工商户账套,比如柠檬云,金蝶 这里建账时没有见个体工商户的账套
文文老师
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提问时间:09/15 17:31
#财务软件#
名称写个体户名称即可,科目体系选择小企业会计准则
阅读 181
收藏 1
金蝶建账中关于固定资产卡片的录入中:用于生产车间的固定资产它的折旧费用科目是哪个?减值准备对方科目又是什么?
文文老师
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提问时间:09/15 17:05
#财务软件#
折旧费用科目是制造费用-折旧
阅读 192
收藏 1
老师,您好。我们用的金蝶K3,上午刚开始时我都能点了看到报表,后来不知怎么点都没反应了,怎么回事呢
家权老师
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提问时间:09/15 16:32
#财务软件#
那个是系统故障,请直接联系金蝶客服远程处理,免费的
阅读 175
收藏 1
老师我们公司购买方,这个怎么做分录
郭老师
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提问时间:09/15 13:32
#财务软件#
可以直接使用吗?如果是的话, 借固定资产33628.32, 应交税费,应交增值税进项4371.68, 贷银行存款或者应付账款38000
阅读 270
收藏 0
老师好,我们要导一份采购入库单列表和对应凭证号,这个金蝶云星空可以实现 吗?
家权老师
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提问时间:09/15 11:13
#财务软件#
那个要跟客户沟通你需要什么功能,增加功能要付费的
阅读 180
收藏 1
老师,我登录公司电子税务局系统里面没有显示发票业务怎么办?我需要开发票
刘艳红老师
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提问时间:09/14 16:41
#财务软件#
您好,你们是新公司,还没有开过发票吗?
阅读 192
收藏 1
老师,我们用的金蝶正式版会计软件,在录入固定资产卡片折旧费用科目时筹建期设置了管理费用,开工后能再设置成制造费用吗
刘艳红老师
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提问时间:09/13 17:19
#财务软件#
您好,可以的, 启动之后还可以用制造费用的
阅读 189
收藏 1
公司开发票要在哪个软件开,老师可以告诉我开票流程吗
董孝彬老师
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提问时间:09/13 15:34
#财务软件#
同学您好,很高兴为您解答,请稍等
阅读 197
收藏 0
老师麻烦一下,每个月录完凭证,用不用录接转成本和收入凭证
朴老师
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提问时间:09/12 18:10
#财务软件#
同学你好 有的软件都自动结转损益的
阅读 202
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缴纳保险怎么录凭证,工资表怎么录
朴老师
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提问时间:09/12 18:06
#财务软件#
一、工资表相关账务处理(计提工资及个人代扣部分)计提工资: 借:管理费用 / 劳务成本等(根据员工所属部门,假设为劳务成本) 763159.12 贷:应付职工薪酬 - 工资 763159.12 计提企业承担的社保(养老保险、医疗保险、失业保险): 借:管理费用 / 劳务成本等(企业承担部分) 17441.28 + 6584.70 + 1090.08 = 25116.06 贷:应付职工薪酬 - 养老保险 17441.28 贷:应付职工薪酬 - 医疗保险 6584.70 贷:应付职工薪酬 - 失业保险 1090.08 计提个人代扣社保和个税: 个人代扣社保合计:17441.28 + 6584.70 + 1090.08 = 25116.06 个人代扣个税:6792.21 借:应付职工薪酬 - 工资 25116.06 + 6792.21 = 31908.27 贷:其他应付款 - 养老保险(个人) 17441.28 贷:其他应付款 - 医疗保险(个人) 6584.70 贷:其他应付款 - 失业保险(个人) 1090.08 贷:应交税费 - 应交个人所得税 6792.21 二、缴纳保险及个税的账务处理缴纳企业和个人社保: 企业承担部分 25116.06,个人承担部分 25116.06,合计缴纳社保:25116.06 + 25116.06 = 50232.12 借:应付职工薪酬 - 养老保险 17441.28 借:应付职工薪酬 - 医疗保险 6584.70 借:应付职工薪酬 - 失业保险 1090.08 借:其他应付款 - 养老保险(个人) 17441.28 借:其他应付款 - 医疗保险(个人) 6584.70 借:其他应付款 - 失业保险(个人) 1090.08 贷:银行存款 50232.12缴纳个人所得税: 借:应交税费 - 应交个人所得税 6792.21 贷:银行存款 6792.21(与付款申请单金额一致)三、发放工资的账务处理实发工资 731250.85(763159.12 - 31908.27) 借:应付职工薪酬 - 工资 731250.85 贷:银行存款 731250.85
阅读 210
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老师,辅助材料的收发存本期入库大于科目余额表本期发生 收发存没错 冲上月暂估和本月暂估也应该没错 那怎么查下哪错了
郭老师
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提问时间:09/12 17:14
#财务软件#
上个月期末余额看下
阅读 191
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老师 我把5月份的账录入快账了 4月 期初金额录入显示这个 我应该怎么查找?
董孝彬老师
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提问时间:09/12 17:09
#财务软件#
同学您好,很高兴为您解答,请稍等
阅读 194
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