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老师。支综合训练场建设项目 这个怎么做记账凭证?消防事业单位
小天老师
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提问时间:01/05 06:01
#事业单位#
早上好,事业单位接受需要安装的固定资产会计分录如下 借:在建工程 贷:非流动资产基金――在建工程 同时按事业单位接受该固定资产的过程中发生的相关税费 借:其他支出 贷:银行存款等 固定资产安装完毕转入固定资产 借:固定资产 贷:非流动资产基金――固定资产 同时, 借:非流动资产基金――在建工程 贷:在建工程
阅读 729
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老师,你好,这是小规模纳税人,在12月份开了26万左右的黄沙,但是,不知道为什么提醒这个。是什么意思。
棉被老师
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提问时间:01/04 23:01
#事业单位#
就是小规模不超过30万季度普通发票收入可以免增值税哈
阅读 720
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要对公司进行初步估值
小硕老师
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提问时间:01/04 21:35
#事业单位#
如果用市盈率估值法:市值=预期净利润*平均市盈率=742*31.79=23588.18亿
阅读 619
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老师,我想问一下,一般纳税人有一个处罚缴款的,是不是要把钱交了,才能报
金金老师
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提问时间:01/04 20:27
#事业单位#
您好,对的,这样才可以申报的
阅读 700
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事业单位的账务县局部门补贴的社保补助资金没到账记应收款吗?然后这笔钱是要给付人家的,怎么做账,这个钱就是在我们单位过度一下
昕悦老师
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提问时间:01/04 19:42
#事业单位#
你好,同学。你收到是其他应付款或专项应付款。支付是地相反分录
阅读 784
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老师请问一下这个怎么做
张学娟老师
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提问时间:01/04 19:26
#事业单位#
同学你好,先看一下题目,请稍等
阅读 20691
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老师,请问这个表取哪里的数
小天老师
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提问时间:01/04 18:25
#事业单位#
您好,这个类似利润表,从财务账账套的科目余额表里取数的
阅读 763
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老师这个零余额账户用款额度这道题选哪几个?
宗老师
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提问时间:01/04 17:56
#事业单位#
同学你好,该题目答案为bd
阅读 783
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政府会计一体化系统,人员经费额度到账了,我怎么入账?今年年末是不是也需要注销剩余额度?
易 老师
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提问时间:01/04 16:55
#事业单位#
政府会计一体化系统的人员经费入账具体会计分录如下: 收到人员经费时: 借:银行存款 贷:财政拨款收入-人员经费 发生人员经费支出时: 借:事业支出-人员经费 贷:银行存款 同时,在预算会计中做如下处理: 借:资金结存-货币资金 贷:事业预算收入-人员经费
阅读 760
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老师打扰下:如果我给自己若先考取CPA的注册会计师证书,可以从事在上张图片的管理会计职能岗位——财务分析高级经理、财务总监以上岗级呢?
小泽老师
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提问时间:01/04 15:42
#事业单位#
您好!CPA证书是一个敲门砖,想从事高级的岗位一般需要CPA证书,但更重要的是丰富的实务经验,图上的岗位其实并不需要CPA证书,只是没有CPA证书在筛选简历时可能就不能通过,所以,加油考吧!
阅读 751
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事业单位的自有资金是什么意思啊?
王超老师
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提问时间:01/04 15:02
#事业单位#
您好 事业单位的自有资金指的是事业单位为进行生产经营活动所经常持有的、可以自行支配使用并毋须偿还的资金。这部分资金通常来自事业单位的收入,如经营性收入、事业收入等。事业单位的自有资金与借入资金相对,是事业单位用于生产经营活动的主要资金来源之一。
阅读 922
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老师,请问下,我们22年的一个1500万的重点项目,22年已支付1000万且对方也已开票1000万的普票,但是该项目因为23年数改后该项目最后核定金额为980万,而且有些内容有减少,但是我们已经支付了1000万,相当于对方还要退回20万,但是当时是财政零余额账户直接支付的,那今年24年了是退回零余额账户吗?还是可以直接退回基本户呀?我该如何记账呀?
朴老师
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提问时间:01/04 14:20
#事业单位#
1.退款账户:由于原先是通过财政零余额账户直接支付的,建议这20万的退款依然回到财政零余额账户。这样可以确保资金的来源和去向清晰,便于对账和审计。 2.记账: 冲减22年的应付账款:原先已经支付的1000万中,可以将其中的980万仍然记录在“应付账款”科目,以冲减对应的金额。 记录退款:对于需要退回的20万,可以记录在“其他应付款”或“预收账款”科目,表示对方需要退还的款项。 涉及的税费问题:如果退回的款项需要退还给对方开具的发票,可能存在增值税、所得税等税费问题,需根据具体税务规定进行处理。
阅读 729
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企业所得税零申报是啥意思
艳子老师
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提问时间:01/04 12:56
#事业单位#
您好, 就是没有收入,都填0
阅读 677
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部门决算表,结余资金支了,在z02收入支出表如何支出和分配,这个结余资金?
朴老师
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提问时间:01/04 12:55
#事业单位#
同学你好 事业单位吗
阅读 791
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往年的年度结转财政盈余的数 现在在怎么调 能把这个数调平
易 老师
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提问时间:01/04 12:08
#事业单位#
同学您好,对于往年的年度结转财政盈余数,需要进行相应的调整以将其调平。具体的调整步骤如下: 核对账务数据:首先,需要仔细核对各项账务数据,确保数据的真实性和准确性。这包括核对收入、支出、结余等各个方面的数据。 查找错误原因:分析历年结转财政盈余数出现错误的原因,可能是账务处理错误、数据录入错误、计算错误等。针对不同的错误原因,采取相应的调整措施。 调整账务数据:根据核对和查找出的错误原因,对账务数据进行相应的调整。这可能涉及到对收入、支出、结余等数据的修改和调整。同时,需要按照相应的会计制度和准则进行账务处理。 报请相关部门审核:将调整后的账务数据报请相关部门进行审核,确保调整的合理性和准确性。审核通过后,进行下一步的账务处理和年度结转工作。 进行年度结转:根据审核通过的账务数据,进行年度结转工作。确保年度结转的准确性,并按照相应的会计制度和准则进行年度结转的账务处理
阅读 726
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老师这比业务这么做对吗?
棉被老师
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提问时间:01/04 11:17
#事业单位#
我看了分录做了没问题的呀 同学
阅读 568
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老师这个怎么做账?有银行存款和质保金 事业单位记账凭证
小菲老师
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提问时间:01/04 11:09
#事业单位#
同学,你好 借:行政支出、事业支出等科目 贷:财政拨款预算收入
阅读 573
收藏 2
妇幼保健院收到上级主管部门转来的从业人员健康体检费应该如何核算?
金金老师
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提问时间:01/04 10:29
#事业单位#
您好,意思是做什么科目吗还是
阅读 703
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老师您好,我现在在填写税务局资产负债表,想请问,资产这部分只有一个货币资金是27600元,负债部分是应付账款970元和其他应付款100元;为了资产负债➕所有者权益,那我剩余的26530元是应该填入到所有者权益中的未分配利润中嘛
朴老师
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提问时间:01/04 10:09
#事业单位#
在资产负债表中,资产和负债的增加或减少会影响所有者权益。货币资金属于资产,应付账款和其他应付款属于负债。根据会计规则,资产和负债的变动会影响所有者权益。 从你给出的信息看,你的货币资金是27600元,而负债的应付账款是970元,其他应付款是100元。将这些数字填入资产负债表后,你的资产会超过负债的部分(即未分配利润)是26530元(27600元 - 970元 - 100元 = 26530元)。 因此,你的26530元应该填入所有者权益中的未分配利润栏位。这表明你的企业在此期间有26530元的利润,但还没有向股东分配。
阅读 567
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老师,这个题目怎么做的呢?
微微老师
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提问时间:01/04 09:56
#事业单位#
你好,这个题目是选择B答案的呢。
阅读 1574
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老师,我要查一个项目存多少钱,花了多少钱怎么查?
东老师
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提问时间:01/04 09:06
#事业单位#
你好,这个你项目核算的时候分项目记账了吗?
阅读 757
收藏 3
提取专用结余和专用基金的区别,一般用什么做附件。新政府会计制度
小泽老师
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提问时间:01/04 07:31
#事业单位#
您好!专用结余是预算结余类科目,属于预算会计科目;而专用基金是净资产类科目,属于财务会计科目
阅读 802
收藏 0
一体化重复支出了,退回基本户了,又从基本户支走了,该怎么入账。退回基本户 这块一体化不体现。
易 老师
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提问时间:01/03 22:47
#事业单位#
同学您好,是的没错,这 是要的借:银行存款,贷:其他应付款,借:其他应付款,贷银行存款
阅读 15370
收藏 65
长期股权投资在企业会计和政府会计中的处理有什么区别
微微老师
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提问时间:01/03 21:56
#事业单位#
您好,处理都是一致的呢.
阅读 1473
收藏 6
政府事业单位,因为收入都是需要上交财政的,财政在进行返拨,那我是上交开票金额价税合计数,还是开票金额,税额不上交
金金老师
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提问时间:01/03 21:08
#事业单位#
您好,这个的话是开票金额的,你好的
阅读 839
收藏 4
老师好,我想问下,学校代收门面的水电费,入账基本户,会计分录:借:银行存款 贷:其他应付款-代收水电费,到支付电费时使用零余额付款,同时列支,所以最后应该如何销掉其他应付款-代收水电费科目。
小天老师
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提问时间:01/03 17:41
#事业单位#
您好,到支付电费时使用零余额付款这个分录的借方写 其他应付款-代收水电费
阅读 789
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事业单位财政拨款到零余额账户,然后预扣个人养老保险,零余额账户转到基本户,再从基本户缴纳个人养老保险。我现在做的帐是 借:零余额账户 贷:财政拨款预算收入 然后转到基本户 借:银行存款 贷:零余额账户 借:其他应付款 个人养老保险贷:银行存款。 这样做我帐不平,其他应付款是只有借方,贷方没有。还缺一步分录怎么做?
方文老师
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提问时间:01/03 16:58
#事业单位#
你好!还有一步计提个人养老,借:应付职工薪酬,贷:其他应付款
阅读 856
收藏 0
老师您好,请问工会的账,以前年度的固定资产折旧分录做反了,做成了 借:累计折旧 贷:资产基金-固定资产。我现在调整的话,先原路红冲回去,然后再做一笔折旧 借:资产基金-固定资产 贷:累计折旧。这样可以吗?
郭老师
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提问时间:01/03 16:55
#事业单位#
可以的,可以这么做的。
阅读 705
收藏 3
老师,请问,三季度盈利几千,交了企业所得税,四季度也是这样。但是这几天突然要支付一笔2023年的土地租金,票是开在2024年1月,可以直接入在2024的成本吗,免得再申请退税,这样行吗?
棉被老师
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提问时间:01/03 16:23
#事业单位#
可以进2024的费用的哈 同学
阅读 602
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行政事业单位预扣个人医疗保险、养老保险到零余额账户,然后从零余额账户转到基本户,再从基本户进行缴入各种费用,这一系列帐该怎么做?借:零余额账户 贷:财政拨款预算收入 然后转到基本户 借:银行存款 贷:零余额账户。然后从基本户缴保险这个分录怎么做?
微微老师
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提问时间:01/03 14:48
#事业单位#
您好,借:事业管理费用/行政支出-社会保险费 贷:银行存款
阅读 879
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