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老师您好,请问公司在还未研发前,技术人员工资记什么科目呢
一鸣老师
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提问时间:12/29 16:02
#事业单位#
这些正常计入管理费用
阅读 873
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老师,我还有个问题想请教一下。土地款问题,如果公司将这笔土地款支付给村民,这边是入在这个项目的成本,还是无形资产呢? 如果是无形资产,权属并未发生变化,证仍旧是村上的,并未流转到公司只是签了个使用权转让协议
棉被老师
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提问时间:12/29 15:52
#事业单位#
这种情况进成本吧
阅读 909
收藏 4
事业单位银行利息收入财务及预算如何写分录?
小菲老师
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提问时间:12/29 15:41
#事业单位#
同学,你好 借:银行存款 贷:利息收入 预算会计做分录 借:资金结存…货币资金 贷:其他预算收入
阅读 905
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经营增收的6%抽成,老师这块增收要扣税扣成本去抽成吗?
郭老师
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提问时间:12/29 14:31
#事业单位#
你对应的有进项专票的才可以。
阅读 866
收藏 0
老师这个凭证钱数是怎么算出来的?我把凭证和结算单发给你,帮我看看
闷闷
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提问时间:12/29 13:09
#事业单位#
同学,你这原始凭证的数据和记账凭证的金额都不一样呢,要不你查一下银行回单
阅读 881
收藏 0
酒店火车票未收到发票,年底需要暂估入账,分录应该怎么做?
宋生老师
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提问时间:12/29 12:04
#事业单位#
你好,这个你可以借,管理费用,差旅费,暂估贷,应付账款。
阅读 1576
收藏 7
老师好,我想问下付钱给保险公司,给他们代缴车船税,我方应该如何做账
若素老师
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提问时间:12/29 11:43
#事业单位#
你好,借税金及附加贷应交税费 借应交税费贷银行存款。
阅读 866
收藏 4
老师,事业单位的财务会计发生费用时如果有回款就直接记到费用里,如果回款没回来就要挂往来里。预算会计不管是不是回款到要记支出,等回款了冲减往来,预算这边是不是就不用在记了。那如果像社会保险补差这部分在个人手里收取的,预算还用做账吗。
朴老师
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提问时间:12/29 11:11
#事业单位#
对于事业单位的财务会计,在发生费用时,如果款项能够回收,可以直接记入费用中;如果款项未能及时回收,需要先挂往来账。而预算会计在记录支出时,无论是否收到回款,都应进行记录。当收到回款时,再冲减往来账,预算会计则不再重复记录。 对于社会保险补差这类费用,如果是由个人支付并收取的,预算会计一般不需要做账。不过具体是否需要做账还应当根据所在事业单位的相关规定和财务制度来确定。
阅读 745
收藏 3
老师财政今年有一笔收入100万,让我们单位不按收入记账,按盘活资金记帐,正常记支出,那我的预算会计和财务会计应该怎么做分录呢
朴老师
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提问时间:12/29 11:05
#事业单位#
预算会计分录: 1.将100万记为盘活资金:借:资金结存-货币资金 100万贷:资金结存-盘活资金 100万 2.正常记录支出(这里以支出50万为例):借:支出类科目-相关支出 50万贷:资金结存-货币资金 50万 财务会计分录: 1.将100万记为盘活资金:借:银行存款 100万贷:其他应收款-盘活资金 100万 2.正常记录支出(这里以支出50万为例):借:费用类科目-相关费用 50万贷:银行存款 50万
阅读 933
收藏 4
老师这个账里借方发生额是6038.74贷方发生额也是6038.74这是啥意思?是一笔业务吗?就做一笔分录吗?
小林老师
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提问时间:12/29 10:54
#事业单位#
您好,这个不是一个业务,是两笔交易
阅读 848
收藏 4
销项税额237775.88-要交税额18290.45=219485.43需认证的税额 先把税列过来。怎么列
易 老师
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提问时间:12/29 10:22
#事业单位#
学员您好,您具体的情况是什么?
阅读 858
收藏 4
老师自有资金垫付的财政补助资金收回时预算会计资金结存下没设资金结存--财政未拨款资金科目,那我预算可不可以做成 借;财政拨款结专 贷:非财政拨款结转
朴老师
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提问时间:12/29 10:16
#事业单位#
1.确认收到垫付资金:借:银行存款贷:其他应收款——财政补助资金 2.将垫付资金从其他应收款科目转出:借:资金结存——货币资金贷:其他应收款——财政补助资金 3.如果预算会计的资金结存下设有“财政拨款结转”或“非财政拨款结转”科目,则可以考虑将垫付资金转入这些科目:借:财政拨款结转/非财政拨款结转贷:资金结存——货币资金 4.最后,根据实际情况,可能还需要对财务报表进行相应的调整和重述。
阅读 940
收藏 1
老师,有个政府会计问题:今年社保轧差需要个人补差额,但补的是上年的差,怎么做分类。
朴老师
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提问时间:12/29 09:55
#事业单位#
借:应付职工薪酬——社保费(个人部分) 贷:银行存款` 借:事业支出——财政拨款支出——社保费(个人部分) 贷:资金结存——货币资金 借:以前年度盈余调整 贷:银行存款` 借:资金结存——货币资金 贷:财政拨款结转/非财政拨款结转` `借:事业预算收入(或财政拨款收入) 贷:资金结存——货币资金 如果应付职工薪酬是用于调整今年的工资或福利,则直接在今年的相关费用和支出中做相应调整。 如果应付职工薪酬是用于调整以前年度的工资或福利,则可能需要通过“以前年度盈余调整”科目来进行调整。 对于社保费(单位部分)的会计处理:如果单位部分也有差额需要补缴,会计处理方式类似,但科目会有所不同。 涉及其他科目的处理:如果补缴的差额还涉及到其他科目(如固定资产、无形资产等),则需根据具体情况进行相应的会计处理。 关于报表的调整:根据补缴的差额对资产负债表和收入费用表等财务报表进行相应的调整和重述
阅读 923
收藏 0
老师,有个政府会计问题:有一笔医疗保险缴费,由于财政拨款不足,单位部分是财政拨款资金支付的,个人代扣部分财政已经扣完 但未拨付呢,我单位用自有资金垫付的个人这部分。财政未拨的我在预算会计未做支出,这样账完整不? 财务会计 借: 应付职工薪酬--单位部分 其他应收款 -医保个人 贷:银行存款 预算会计 借: 事业支出--财政拨款支出--单位部分 贷:资金结存
朴老师
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提问时间:12/29 09:44
#事业单位#
确认财政未拨款的医疗保险个人代扣部分支出: 借:事业支出——财政拨款支出——个人代扣部分(财政未拨款部分) 贷:资金结存——货币资金(单位自有资金)
阅读 1062
收藏 4
老师,有个政府会计问题:上年单位垫付一笔款项,等到第二年的时候,收到财政拨款归还该款项,我做的分类是借: 银行存款 贷:其他收入 预算会计没做分类,但是我年末的时候余额表显示财政拨款有这笔拨款的结余,我怎么能体现出我这笔预算的拨款是非财政的拨款结余而不是财政的结余,这个情况财务会计和预算会计分录该怎么写啊?
朴老师
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提问时间:12/29 09:10
#事业单位#
财务会计 借:其他应收款 贷:银行存款 到了第二年,您收到财政拨款来归还这笔款项,财务会计分录如下: 财务会计 借:银行存款 贷:其他应收款 然后,您在预算会计中做如下分录: 预算会计 借:资金结存 贷:资金结转(非财政拨款结转)
阅读 1069
收藏 4
老师您好!返聘人员的工资在做账的时候入人员经费吗? 工会会费提取的依据是什么呢?返聘人员的工资薪金属于需提工会会费的范畴么?
郭老师
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提问时间:12/29 09:07
#事业单位#
返聘人员在做工资薪金 所属期内应发工资合计乘以税率 需要退休返聘人员的工资应该计入工资总额计提工会经费。根据《中华人民共和国工会法》第十六条的规定,企业应当按照有关规定,按月提取工会经费,用于支付工会经费支出。
阅读 1338
收藏 6
保险服务,交通工具意外伤害保险电商怎么做分录
宋老师2
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提问时间:12/29 08:37
#事业单位#
你好,这个借管理费用,保险费,贷银行存款
阅读 841
收藏 4
老师你好,记账凭证录取完,就自动出报表了是吗?出报表用来做什么呢? 刚入职流程不懂,希望老师能给我说明白点,谢谢
郭老师
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提问时间:12/29 08:06
#事业单位#
软件做帐的是的 财务报表以后拿来申报 电子税务局申报的 即使不申报你老板也可以拿来看
阅读 680
收藏 3
老师单位改制,改为对外承包,请问需要资产清查吗?由什么部门负责呢?会计人员有什么责任?风险?
宋生老师
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提问时间:12/29 08:01
#事业单位#
你好,这个一般是需要清查的,但是清查的话是公司,审计,还有上级主管部门。至于公司派谁清查这个不一定。有可能是部门经理,会计或者仓管都有可能。
阅读 1578
收藏 7
行政单位申报了残保金,但没缴纳,借方科目是
东老师
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提问时间:12/29 07:30
#事业单位#
您好,没有缴纳就不需要做的
阅读 901
收藏 4
老师,请问电子税务局里发票总额度现在是不含税的么
小菲老师
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提问时间:12/28 20:22
#事业单位#
同学,你好 是不含税的
阅读 976
收藏 4
老师,单位有个微信商户,经济业务是先到微信商户,次日才能体现到银行卡,请问权责发生制下,如何记账,确认微信收到款后,如何确认收入,凭证后面附什么呢?微信没有凭证,银行回单又晚一天
郭老师
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提问时间:12/28 19:33
#事业单位#
借其他货币资金 贷主营业务收入 应交税费 借银行存款 财务费用手续费 贷其他货币资金 第一个有收款单据的吗
阅读 1959
收藏 8
老师,会计继续教育在手机上考试怎么操作业
刘艳红老师
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提问时间:12/28 19:07
#事业单位#
您好,要先听完课,才可以考试的,你听完了吗?
阅读 1622
收藏 7
什么样的收入要纳入个人所得税,年度代扣缴个税少报什么人有什么相关的责任。
小菲老师
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提问时间:12/28 17:46
#事业单位#
同学,你好 个人的收入,就要缴纳个税
阅读 709
收藏 3
老师,请问一下实际付款1500 回来的发票上只开了1499.5 这种有影响吗
一鸣老师
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提问时间:12/28 16:14
#事业单位#
少开的0.5元没事的,直接做费用
阅读 822
收藏 0
老师附件张数就数原始凭证是吗?那有合同的我就算一份,还是把每一页都算附件张数?
媛媛 老师
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提问时间:12/28 14:17
#事业单位#
你好,一般情况下附件张数就数原始凭证的张数,如果附件为一份合同,实务中一般将合同的页数作为附件张数。
阅读 876
收藏 4
行政事业会计,请问处置已提完折旧的固定资产分录怎么做?有处置收入。
小菲老师
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提问时间:12/28 12:31
#事业单位#
同学,你好 借:固定资产清理 累计折旧 贷:固定资产
阅读 915
收藏 4
二手车发票7万,需要价税分离吗,老师,报表怎样填写申报?谢谢老师!
宋老师2
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提问时间:12/28 11:31
#事业单位#
你好,你如果想要抵扣,就要价税分离。
阅读 876
收藏 0
老师好,物流公司出售一辆计提完折旧的货车,怎样记账报税,求解
东老师
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提问时间:12/28 11:26
#事业单位#
借银行存款 贷固定资产清理 应交税费-应交增值税-销项税额 借固定资产清理 累计折旧 贷固定资产 最后把差额转到营业外收支
阅读 836
收藏 4
老师这是咋回事?都输入对了,他咋提示错呢
kobe老师
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提问时间:12/28 10:57
#事业单位#
您好,拍一下发票,我看一下
阅读 853
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