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财务软件
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求计算过程
宝马老师
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提问时间:06/13 10:19
#财务软件#
同学您好,第一张图片请您在重新拍一下,不是很清晰。
阅读 1350
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采用先进先出的退货问题(转) 采用先进先出由于同时有几处进货,仓库管理不完善,出现如下问题:在A供应商,B供应商处先后进货,在电脑里A供应商的货已卖完,还有B供应商的货。而实际中A供应商有少量货需要退。但电脑里面他已卖完,求教各位大侠,一般是怎么处理的?急!急
青老师
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提问时间:09/19 11:02
#财务软件#
你好; 你们货物的 数量是不是有问题的; 你这个货物数据或者是你们的AB 货物数量有问题; 也可能造成不一致的
阅读 1350
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为什么我下载的自然人电子税务局都是问号
易 老师
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提问时间:09/10 16:31
#财务软件#
您好,您先看下网络是否稳定,关闭网页后重新登录或者重启电脑。
阅读 1350
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对方给我们开的进项票在哪个系统里能查到具体的单价金额
新新老师
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提问时间:08/04 08:33
#财务软件#
您好,查不到的,要把发票打出来,能看到。
阅读 1350
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这个怎么输入不了生产日期和有效期啊
小宝老师
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提问时间:10/19 10:55
#财务软件#
你好您的图片很模糊看不清楚
阅读 1350
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老师,之前手工做账,导致暂估开完票后,还有余额,现在用ERP时才发现,这个怎么处理
棉被老师
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提问时间:01/20 12:12
#财务软件#
你好,把多计提的暂估冲回去的呀,把余额做一个跟暂估相反的分录哈
阅读 1349
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老师,1月做12月账,年底所有该计提的都要计提吧?
邹老师
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提问时间:01/15 12:13
#财务软件#
你好,是的,是这样的
阅读 1349
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民办幼儿园银行存款利息收入我是借银行存款贷其他收入,这样做对吗
一鸣老师
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提问时间:07/14 21:25
#财务软件#
是的,就是这样处理的呀
阅读 1349
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老师,我想把账套全部删除重新建立一下,删除了好几个就剩一个账套删除不了了呢
易 老师
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提问时间:01/30 09:35
#财务软件#
学员朋友您好,一般是要保留一个账套
阅读 1348
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老师,这个数控盘出现这个问题是怎么回事啊
金金老师
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提问时间:08/16 11:35
#财务软件#
您好,这个是需要重新下载一下这个开票软件的
阅读 1348
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国家电子税务局维护的企业办税人员,如何登录自然人电子税务局修改企业个税登录密码?
小天老师
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提问时间:07/29 16:15
#财务软件#
您好,办税人员改不了 第一种:由扣缴单位的法定代表人或财务负责人登录本人的个人所得税APP,通过【个人中心】--【企业办税权限】--选择对应企业--点击【重置申报密码】进行重置; 第二种:由扣缴单位的法定代表人或财务负责人登录本人的自然人电子税务局网页端,通过【个人信息管理】--【办税权限管理】--【企业办税权限】--【查看详情】--【重置申报密码】路径进行重置;
阅读 1348
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T+软件固定资产期初余额,录了卡片的,在录科目期初余额时还用建二级明细吗?
易 老师
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提问时间:12/02 20:26
#财务软件#
你好,不要 的,这种情况 不要的
阅读 1348
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u8管理软件以前年度怎么取消审核记账修改凭证
朴老师
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提问时间:01/09 15:55
#财务软件#
1. 登陆用友U8财务软件,进入凭证模块; 2. 点击参数设置选项,在参数设置的界面中,选择账户记账审核; 3. 在账户记账审核Item画面中,去掉“启用记账审核”的勾选框,并点击“确定”按钮;
阅读 1348
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5月份工资,7月份才发,6月份怎么做账?
小愛老师
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提问时间:07/11 12:26
#财务软件#
您好,5月份计提,借:销售或管理费用 贷:应付职工薪酬 6月份计提6月份工资。 7月份发放:借:应付职工薪酬 贷:银行存款
阅读 1347
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比如 我出差预支了1000 回来报销的时候只拿过来了800的发票 这样情况下 可以这样写凭证不 借:管理费用-差旅费 800 借:其他应收款 200 贷:银行存款 1000
郭老师
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提问时间:06/20 19:02
#财务软件#
预支款项你没有做的,可以这么做的。
阅读 1347
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老师,7月份支付年费款项,借:预付账款,贷:银行存款。每月进行摊销,借:管理费用,贷:预付账款。那么,11月收到发票,11月的发票可以直接附在7月凭证后面么?还是11月单独做一张收到发票的记账凭证,如果11月做一张收到发票的凭证,会计分录怎么做?
青老师
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提问时间:12/01 09:43
#财务软件#
你好1; 只要你分摊的金额与你发票总额是一致的;那么直接付7月后面附件去 (你们是丛7月开始产生的费用嘛 )
阅读 1347
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老师,是不是只要注册公司,报税就必须弄个对公账户,也不开票,还需要弄对公账户吗
东老师
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提问时间:08/08 10:42
#财务软件#
你如果没有开发票的话,不需要交税的话,可以不用对公账户。
阅读 1347
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用友T3反结账和反对账后,为什么不需要月末反转账?如果反对账后,修改了凭证,账簿怎么修改,还需要月末转账吗?做账的顺序是什么样的?
耿老师
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提问时间:11/12 20:40
#财务软件#
你好!用友T3反结账和反对账后,不需要月末反转账的原因可以通过以下逻辑进行解释: 1. **反结账与反对账的定义**: - 反结账是指取消已经进行的月末结账操作,使账务回到未结账状态。 - 反对账是指取消已经进行的记账操作,使凭证回到未记账状态。 2. **月末转账的含义**: - 月末转账通常指的是在月末将所有损益类科目的余额结转到本年利润科目中,以反映企业的经营成果。 3. **反结账与反对账的影响**: - 反结账会使账务回到未结账状态,即所有凭证都处于未记账状态。 - 反对账会使特定凭证回到未记账状态,但不影响其他已记账的凭证。 4. **为什么不需要月末反转账**: - 当进行反结账操作时,整个账套回到了未结账状态,此时所有凭证都处于未记账状态,包括月末转账的凭证。因此,没有必要单独进行月末反转账操作。 - 反对账操作只针对特定凭证,如果该凭证不是月末转账凭证,则不涉及月末转账的取消。如果需要修改月末转账凭证,应先进行反结账操作,然后修改或删除该凭证,再重新进行月末转账。 5. **修改凭证后的处理**: - 如果反对账后修改了凭证,且该凭证是月末转账凭证,则需要重新进行月末转账操作,以确保损益类科目的余额正确结转到本年利润科目中。 - 如果修改的不是月末转账凭证,则无需重新进行月末转账操作。 综上所述,用友T3反结账和反对账后是否需要月末反转账取决于修改的凭证是否涉及月末转账。如果涉及,则需要重新进行月末转账;如果不涉及,则无需额外操作。
阅读 1346
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调和平均数(例题分析) 某上市公司三个子公司2010年市场销售收入计划完成率分别为:50%、110%、40%,问该公司2010年市场销售情况如何? ( 如果三个子公司实际完成数分别为50万、1.1亿和400万)
易 老师
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提问时间:03/29 12:17
#财务软件#
同学您好! 公司2010年市场销售情况需通过调和平均数来评估。三个子公司的市场销售收入计划完成率不同,分别为50%、110%、40%。考虑各子公司实际完成数,调和平均数能更准确地反映整体销售情况。
阅读 1346
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财务软件就是网页版吗
一鸣老师
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提问时间:01/22 08:43
#财务软件#
有单机版的哈,不全部是网页
阅读 1346
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一般纳税人有没有开出普票的可能,什么样的条件下才开出普票
艳子老师
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提问时间:08/20 14:57
#财务软件#
您好,可以开的,只要公司开通了普票功能就可以开
阅读 1346
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在什么情况下会用到管理费用-摊销费这个科目
艳子老师
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提问时间:08/20 10:43
#财务软件#
您好,无形资产的摊销,或长期待摊费用
阅读 1346
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金蝶出的财务报表中预付账款项目金额小于科目余额表预付账款借方+应付贷方-坏账准备的总额,请问老师能大概知道那里错了吗?资产负债表是平的,谢谢老板了!
王雁鸣老师
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提问时间:06/10 23:11
#财务软件#
同学你好,财务报表中预付账款项目金额,小于科目余额表预付账款借方+应付贷方-坏账准备的总额,可能的原因是,不能这样核对。
阅读 1346
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老师,你好,我想问一下,,刚建财务系统账套,投资款怎么做期初
王超老师
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提问时间:09/30 16:10
#财务软件#
你好 借:银行存款 贷:实收资本
阅读 1346
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老师,我想问一下,用友t6这个是什么情况呢?我前几天清理了一下电脑垃圾就变成这样了
朴老师
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提问时间:09/05 15:23
#财务软件#
同学你好 你的驱动之类的被你删除了
阅读 1346
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请问,这个合报的分录怎么做??
王元元老师
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提问时间:07/10 15:59
#财务软件#
你好同学, 借资产处置损益(1000-600)*30% 贷投资收益120
阅读 1345
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按目前市场利率计算,10万元存3年的终值。3年期利率1.95%
venus老师
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提问时间:03/04 08:35
#财务软件#
市场利率是这样的没错,同学。
阅读 1345
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老师好,问一下这个题怎么写
枫枫老师
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提问时间:11/11 10:10
#财务软件#
同学,你好,本题为非同一控制下企业合并,长期股权投资采用成本法核算
阅读 1345
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出口外贸企业,假如我11.3万进口产品,再按这个价格出口,这其中1.3万是可以退税的,所以我只收客户11万,那这个差额如何记账,如何确认收入?
郭老师
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提问时间:11/09 17:05
#财务软件#
你好,差额做销售费用里面的,借银行存款销售费用,贷主营业务收入。
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kis16.0 初始化未完成不能过账 初始化需要设置哪些 才能初始化完成
易 老师
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提问时间:10/14 17:22
#财务软件#
同学您好如果有【期初数据】,先录入期初余额,保证综合本位币下借贷平衡; 期初【固定资产】有的话也要输入卡片,录入完成后,通过菜单栏、文件、传递到总账,可以将固定资产原值、累计折旧的金额传递到【期初数据】; 下面是【现金流量期初数据】,如果是年初启用,就不要输入了; 【期初数据】输入好了后,直接点击【启用财务系统】; 如果是新公司,没有期初,直接启用即可; 启用后发现输入了期初数据有错,也可以反初始化的!
阅读 1345
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