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您好,这个利息费用怎么算?
郭老师
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提问时间:12/26 18:00
#事业单位#
本金*利率*时间 单利
阅读 921
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老师会计怎样审核原始凭证呢?我们是消防队事业单位,您看看我们大概都涉及什么?需要注意什么?
东老师
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提问时间:12/26 17:53
#事业单位#
您好,主要看你看看你们单位的名字是否正确,看开票内容是否和实际业务一致,看开票金额是否一致等
阅读 927
收藏 0
老师这几笔业务是什么意思?
东老师
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提问时间:12/26 15:22
#事业单位#
你们转给个人的钱吧
阅读 834
收藏 4
老师你好,我单位是民间非盈利组织民办医院。上一会计用的“收支结余”这个会计科目。年底这个科目是不是也要结转?怎么结转?
朴老师
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提问时间:12/26 14:53
#事业单位#
同学你好 对的 这个也要结转的
阅读 752
收藏 3
行政单位,去年年底用财政下发的项目资金预付固定资产购置款,当时财务会计借方做的固定资产中。今年确定不采购了,供应商全额退还预付购置款到单位资金账户,直接用退回款采购办公桌。请问:调减去年固定资产的分录,供应商退回款的分录,用退回款购置办公桌的分录分别怎么做?
鑫鑫老师0927
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提问时间:12/26 13:25
#事业单位#
你好 分录为 1、调减去年固定资产的分录 借:预付账款 贷:固定资产 2、供应商退回款的分录 借:银行存款 贷:预付账款 3、用退回款购置办公桌的分录 借:固定资产 贷:银行存款
阅读 883
收藏 4
2023年江西村站道岔人工换砟大修工程,开票开简易计税3%,开票项目名称填什么比较好
郭老师
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提问时间:12/26 12:18
#事业单位#
你好,税收编码建筑服务 商品名称不动产修缮。
阅读 849
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电子普票对方抬头只有名称没有纳税人识别号,这样的发票可以用么?
一鸣老师
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提问时间:12/26 11:51
#事业单位#
必须要有税号的,不然就是废票。除非对方不是企业
阅读 1013
收藏 4
某事业单位12月15日,事业专业员王欣报销差旅费600元,退回其余现金。(出差前预借现金1000元。财务会计: 借:业务活动费用600库存现金400 贷:其他应收款--王欣 1000预算会计: 这个预算会计怎么做
朴老师
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提问时间:12/26 11:14
#事业单位#
1.借:事业支出 600贷:资金结存-货币资金 600 2.借:资金结存-货币资金 400贷:其他预算收入 400
阅读 19679
收藏 57
某事业单位2x19年年终分配,非财政拨款结余总额为800000元,按照结余的40%提取职工福利基金。①2x19年12月31日,财务会计分录如下: 借:本年盈余分配--提取职工福利基金320 000贷:专用基金--职工福利基金 320 000②同时,编制预算会计分录: 老师这个预算会计怎么做
朴老师
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提问时间:12/26 11:13
#事业单位#
事业单位应当设置“非财政拨款结余”科目,用以核算事业单位非财政拨款收支的结余。因此,在预算会计中,事业单位提取职工福利基金的账务处理如下: 借:非财政拨款结余-结余分配-提取职工福利基金 320000 贷:专用基金-职工福利基金 320000 预算会计中并没有涉及“资金结存”科目,因此不需要编制预算会计分录的第二部分。
阅读 1911
收藏 0
老师这个怎么做分录呢?
杳杳老师
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提问时间:12/26 11:11
#事业单位#
你好,计入财务费用中,借 银行存款 贷 财务费用
阅读 773
收藏 3
2x19年6月1日,某事业单位使用专用基金--职工福利基金22 000元购置食堂设施。 ①2x19年6月1日,财务会计分录如下:借:固定资产22 000 贷:银行存款-基本账户存款22 000同时, 借:专业基金--职工福利基金22000贷:累计盈余-一非流动资产基金22 000②同时,编制预算会计分录 老师这个预算会计怎么做
朴老师
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提问时间:12/26 11:05
#事业单位#
1.支付食堂设施购置款时:借:事业支出贷:资金结存 2.购置固定资产验收合格,并按照规定将其确认为固定资产时:借:固定资产贷:非流动资产基金-固定资产 3.按照固定资管理要求计提折旧时:借:非流动资产基金-固定资产贷:累计折旧
阅读 1654
收藏 7
老师,请问修缮工程中的工人工资需要录入固定资产吗?
东老师
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提问时间:12/26 10:59
#事业单位#
对,这个也是到固定资产里面的
阅读 826
收藏 3
某事单业单位12月1日,开出现金支票从零余额账户提取现金1000元作为备金。借:库存现金 1000 贷:零余额账户用款额度 1000 老师这个预算会计怎么做
姜再斌 老师
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提问时间:12/26 10:59
#事业单位#
你好,预算会计不用做账。
阅读 1775
收藏 7
大家好,请问一下,客户给我们介绍资源,然后收的款要返一部分给个人,这个一般是怎么处理呢?、
郭老师
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提问时间:12/26 10:48
#事业单位#
你好,你销售给他产品,他付款给你,然后你们再退给他是吗?可以红冲你的收入之前开了发票吗?
阅读 808
收藏 3
你好,问下小规模给对方开具专票是按照百分之1,还是3?开具
东老师
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提问时间:12/26 10:46
#事业单位#
你好,现在开票的话可以按照百分之一开票
阅读 1675
收藏 7
两个单位合并,被合并单位的累计盈余需要并进账里吗?
朴老师
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提问时间:12/26 10:43
#事业单位#
在两个单位合并时,被合并单位的累计盈余是需要并进账里的。 具体来说,在合并资产负债表中,被合并单位的累计盈余应当按照公允价值计量,并作为合并资产负债表中的一部分。公允价值是指合并日或购买日,被合并单位的资产和负债在公平交易中的价格。如果被合并单位的累计盈余不为零,则需要将它们的差额纳入合并资产负债表中。 因此,被合并单位的累计盈余需要并进账里
阅读 885
收藏 2
老师,我们单位23年7月份开始装修,每月都有预付工程款,现在要到24年才能结算,想问一下预算会计是否需要做,年底结转应该怎么处理呢?
郭老师
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提问时间:12/26 10:42
#事业单位#
你好,你们是事业单位的。
阅读 846
收藏 0
老师,这个税务师的发票有啥用吗
郭老师
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提问时间:12/26 10:41
#事业单位#
你们单位给报销吗?
阅读 1531
收藏 6
老师帮我看看这个凭证做的有啥问题吗?
独情
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提问时间:12/26 10:09
#事业单位#
你好,你这边是政府会计,这笔分录没有什么问题
阅读 874
收藏 4
以前年度,记账其他应收款——应交个人所得税200元,其他应付款——应交税费(营业税)500元,后因别的会计重新建账,初始化只记了其他应付款——应交税金(营业税)300元,现在我整改收回个人所得税200元,上缴营业税税费500元,想重新调整,应该怎么记账。政府会计制度,想知道财务会计和预算会计分别怎么调整。 需要两步调整,一是怎么调整最初建账把其他应收款和其他应收款整合,现想将数重新调整回来,二是我收回欠款个人所得税,和补交税费营业税,如何记账,财务会计记账,预算会计是否需要记账
棉被老师
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提问时间:12/26 09:41
#事业单位#
你重新做一笔其他应收款 后面收回资金再冲掉就可以的
阅读 841
收藏 4
学校培训费和差旅费这两个科目怎么区分?
一鸣老师
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提问时间:12/26 09:27
#事业单位#
培训费目的是职工学东西,差旅费目的是办公
阅读 904
收藏 4
老师,行政事业单位必须使用公务卡吗,有相关文件么
宋老师2
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提问时间:12/26 07:49
#事业单位#
你好!财政部下发通知,决定在中央预算单位全面实施公务卡强制结算目录,从2012年1月1日起,中央各部门及所属行政事业单位工作人员在支付公务接待费、公车运行维护费、差旅费、会议费等16项费用时,必须使用公务卡
阅读 944
收藏 4
请问支付一年物业费时 借:长期待摊费用-物业管理费 贷:其他应付款 摊销物业费 借:管理费用 贷:长期待摊费用-物业管理费 收到发票 借:管理费用-物业管理费 应交税费-应交增值税-进项税额 贷:???
东老师
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提问时间:12/25 16:56
#事业单位#
收到发票,借应交税费应交增值税进项税额 借管理费用负数
阅读 936
收藏 4
这个怎么做账,分录是,急
郭老师
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提问时间:12/25 16:47
#事业单位#
自己使用的吗?如果是的话,借固定资产贷银行
阅读 893
收藏 0
老师,想咨询一下一般纳税人销售自己使用过的旧车,该怎么处理呢?进项税已经抵扣了。是要自己开发票的吗?税率是多少呢
艳民老师
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提问时间:12/25 16:19
#事业单位#
按照3%减按2%税率计算缴纳增值税。
阅读 868
收藏 4
老师你好,做坏账处理,会计分录如何记?原来是借 应付账款 贷 专款
邹老师
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提问时间:12/25 16:10
#事业单位#
你好,应收账款才有坏账的说法。 你描述的情况,没有涉及应收账款啊
阅读 727
收藏 0
老师,我想问下,事业单位通过向下属企业借款上交给财政监督局的款怎么做账。款明年再退回给我们单位。谢谢!
朴老师
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提问时间:12/25 15:51
#事业单位#
1.借款时:借:银行存款贷:短期借款/长期借款 2.上交财政监督局时:借:其他支出贷:银行存款 3.明年退回款项时:借:银行存款贷:其他收入
阅读 804
收藏 3
借财政支付中心款项支付项目资金会计科目怎么记?
宋老师2
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提问时间:12/25 15:44
#事业单位#
你好,你们是事业单位还是什么?
阅读 984
收藏 4
老师,大家经常说的园区税收返还,是怎么回事啊
CC橙老师
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提问时间:12/25 15:05
#事业单位#
同学你好,是一些园区政府为了吸引企业入驻会有一定条件下向企业或个人返还其所缴纳的税款,以减轻其税收负担的优惠政策
阅读 1426
收藏 6
行政单位,开来的工程票上的钱数比实际支出的多,这种情况下,未支出的部分记其他应付款还是应付账款?
宋老师2
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提问时间:12/25 14:13
#事业单位#
你好!这个挂着的时候计入应付账款
阅读 710
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