关闭
免费问答
问答首页
话题广场
精华问答
登录
注册
发现问答
分享他人的知识经验
最新回答
热门回答
类别:
全部
实务
税务
初级职称
中级职称
CPA
税务师
CMA
建筑
事业单位
财务软件
Excel
老师,个税系统里申报的工资薪金的金额是不是得和管理费用的金额一致?
波德老师
|
提问时间:02/18 17:06
#建筑#
你好,不一定和管理费用一致,要和应发工资一致
阅读 190
收藏 0
建筑施工企业,跨区域预缴企业所得税,填写销售收入时是填写不含增值税的收入吧?
郭老师
|
提问时间:02/18 16:42
#建筑#
你好,填写的是不含税的收入。
阅读 63
收藏 0
租赁钢管交押金,入什么科目
瓶子老师
|
提问时间:02/18 16:16
#建筑#
借:其他应收款 贷:银行存款
阅读 193
收藏 1
老师 我们总包对分包款进行的罚款 我们对公转给甲方的 做到营业外支出?能税前扣除么
邹老师
|
提问时间:02/18 15:59
#建筑#
你好,罚款性质的支出,是不能税前扣除的。
阅读 208
收藏 0
老师,如果4月份才上班,那个人工资扣除每月5000元是可以扣12个月的吗?
家权老师
|
提问时间:02/18 15:26
#建筑#
做汇算是可以的,预交只能扣除9个月
阅读 124
收藏 1
老师好 劳务公司付劳务费,付了一半 还有一半没有付,怎么做凭证分录
郭老师
|
提问时间:02/18 15:03
#建筑#
借主营业务成本、劳务费等 贷银行存款、 应付账款。
阅读 182
收藏 1
老师,现流表的销售商品、提供劳务收到的现金,与按照这个公司公式本年收入+应交销项-(应收期末-期初)-(合同资产期末-期初)+(合同负债期末-期初)计算出来的不一致。请问老师造成差异的可能原因,以及该如何检查差异?
朴老师
|
提问时间:02/18 14:27
#建筑#
造成现金流量表中 “销售商品、提供劳务收到的现金” 与公式计算结果不一致的原因主要有:存在非现金交易如债务重组、非货币性资产抵偿;有特殊账务处理如应收票据贴现、坏账核销;预收账款含非销售相关款项;收入确认与现金收付有时间差;账务处理存在金额或方向错误等。 检查差异的方法包括:核对非现金交易文件;审查特殊事项账务处理;清理预收账款明细;对比收入和现金记录分析跨期情况;全面复查相关账务凭证。
阅读 79
收藏 0
我们是建筑公司,甲方没钱支付工程款,以商品房给我们充当工程款,这个账套怎么做账了?商品房给我们后,我们房产证写了个人名义
小菲老师
|
提问时间:02/18 13:09
#建筑#
同学,你好 房产证是个人名义,那不是抵给你们公司,是抵给个人,让这个人代替他们还款给你们
阅读 143
收藏 1
老师,省内跨区域项目,一般计税,跨区域项目地需预缴增值税2%。按2%来勾选进项税额是9069.59就可以了,但现多出2591.31的进项税额,那么这部分应该怎么填写及做分录?
郭老师
|
提问时间:02/18 11:39
#建筑#
借工程施工应交税费,应交增值税进项贷,银行存款还是做进项里面的。
阅读 77
收藏 0
老师 我想咨询下 我们是收购生姜进行销售的 开发票时候应该开什么
家权老师
|
提问时间:02/18 11:11
#建筑#
那个可以开免税发票,适用蔬菜
阅读 73
收藏 0
请问老师取得个人台头发票只填写了名称没填写纳税人识别号合规吗?
宋生老师
|
提问时间:02/18 10:07
#建筑#
你好,严格来说肯定是不合规的。
阅读 133
收藏 1
2010年购买的土地,2021年不动产证换了新证,财务需要重新入账吗?
郭老师
|
提问时间:02/18 09:16
#建筑#
你好,只换了证书,其他的没有变的情况下不用。
阅读 104
收藏 0
老师,现在异地区开建筑服务的发票不是需要开外经证吗,如果合同还没有签,但是现在需要开发票,该怎么办才能开票?
宋生老师
|
提问时间:02/18 09:08
#建筑#
你好,是需要开外经证的 没有合同,没有外经证,是开不了异地的发票的。
阅读 3716
收藏 18
老师 进项 销项税额不需要进行结转吗
郭老师
|
提问时间:02/18 08:33
#建筑#
进项结转不结转都可以的。
阅读 134
收藏 1
增值税目前还是那个加计扣除5%进项税;所得税比较多些:15%税率,100%加计扣除研发费,老师,加计扣除是什么意思?,高新技术企业15%交所得税在这个基础上还有没有优惠
小锁老师
|
提问时间:02/17 22:48
#建筑#
您好,这个加计扣除,是相当于是本身100的费用,可以再扣除100,这样是200,这个意思
阅读 179
收藏 0
老师 进项税额转出是不是这样写分录?每步摘要该怎么写? 1、借:库存商品 应交税费-应交增值税(进项税额) 贷:银行存款 2、借:库存商品 贷:应交税费-应交增值税(转出进项税) 3、借:应交税费-应交增值税(转出进项税) 贷:应交税费-未交增值税 4、借:应交税费-未交增值税 贷:银行存款 借:应交税费-应交增值税-进项税转出 贷:应交税费-应交增值税-进项税
董孝彬老师
|
提问时间:02/17 21:12
#建筑#
您好,最后一个分录不要,就对了 借:应交税费-应交增值税-进项税转出 贷:应交税费-应交增值税-进项税
阅读 245
收藏 1
老师 进项税额转出这步摘要改怎么写? 借:应交税费-应交增值税-进项税转出 贷:应交税费-应交增值税-进项税
董孝彬老师
|
提问时间:02/17 21:10
#建筑#
您好,分录不对哦,借:管理费用等 贷:应交税费-应交增值税-进项税转出 摘要:某公司开具发票用于福利费不能抵扣,现进项税转出
阅读 159
收藏 1
老师,高新企业会计需要哪些科目做账
张瑞雪老师
|
提问时间:02/17 20:51
#建筑#
你好,跟一般的企业做账没什么区别,只有研发支出需要设置费用化支出和资本化支出,分研发项目核算。
阅读 83
收藏 0
老师 进项税额转出的完整分录分享下
小敏敏老师
|
提问时间:02/17 20:45
#建筑#
你好,同学,可以做 借:原材料等 贷:应交税费-应交增值税(进项税额转出) 借:应交税费-应交增值税(进项税额转出) 贷:应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费-未交增值税
阅读 147
收藏 0
老师:请问建筑服务劳务发票,开票方不有劳务资质,但是营业执照上面有劳务,这样的发票能不能收
家权老师
|
提问时间:02/17 17:06
#建筑#
那个是可以收的,只要业务是真实劳务
阅读 122
收藏 1
老师你好,请问我们23年的项目没完,到24年汇算清缴的时候成本票还没来完,好多都是在汇算完了之后来的,之后来的这些成本票可以冲销23没来的暂估入库的成本金额那?
宋生老师
|
提问时间:02/17 16:23
#建筑#
你好,操作是可以,但是要去更正之前的汇算清理
阅读 97
收藏 0
您好,老师,我想问下,我准备接手建筑会计,但是我不太清楚要老会计给我交接啥,没做过工程会计,重点交接的内容,能不能帮我列一下,或者有详细的,因为这个老会计不愿意交接,我怕有时候该交接的不给我交接
朴老师
|
提问时间:02/17 16:04
#建筑#
老师正在计算中,请同学耐心等待哦
阅读 165
收藏 1
请问广东省内,惠州企业在深圳有建筑服务项目,需要在深圳预缴企业所得税吗?
郭老师
|
提问时间:02/17 16:00
#建筑#
省内的这个不用预缴所得税
阅读 136
收藏 1
老师:公司贴现商票金额20万,贴现率是9个点,贴现天数是325天,请问如何计算贴现费
家权老师
|
提问时间:02/17 15:55
#建筑#
那个贴现利息就是=200000*9%/360* 325
阅读 127
收藏 1
支付的担保费计入哪个科目?
家权老师
|
提问时间:02/17 15:52
#建筑#
那个计入管理费用-担保费
阅读 169
收藏 1
公司原来的注册资本是5000万 现在累计实收资本是1300多万 想要减资 ,怎么做呢 进行减资需要注意哪些问题呢 减资完 哪些方面需要去变更呢
郭老师
|
提问时间:02/17 15:50
#建筑#
你好,减少注册资本之后,股权比例有变化吗?
阅读 157
收藏 1
收到年度返个税计入哪个科目?需不需要缴纳增值税
小愛老师
|
提问时间:02/17 15:20
#建筑#
您好,需要缴纳增值税,按6%,小企业准则计入营业外收入,企业会计准则计入其他收益
阅读 86
收藏 0
老师,个体户劳务公司,给客户开票300万劳务费,成本票可以有购买管桩200万、劳务费60万吗?
Fenny老师
|
提问时间:02/17 15:18
#建筑#
你好,你们是包工包料的建筑劳务公司吗。
阅读 150
收藏 1
老师,商贸企业的增值税负应控制在几个点合适?
宋生老师
|
提问时间:02/17 11:36
#建筑#
你好,一般在2~3%之间就差不多了。
阅读 90
收藏 0
老师,标书上授权代表签字那栏填谁的名字?写法人代表的名字吗
文文老师
|
提问时间:02/17 10:22
#建筑#
是的,写法人代表的名字
阅读 221
收藏 1
上一页
1
...
136
137
138
139
140
...
500
下一页
速问速答
没有找到问题?直接来提问