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老师 一张原始凭证分2个月付款 怎么附上凭证 这张原始凭证附在1个月里了 下个月的付款凭证怎么办
小锁老师
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提问时间:12/16 16:00
#事业单位#
您好,这个的话,是可以复印一下这个单据的
阅读 15196
收藏 64
劳务公司开票用不用资质
一鸣老师
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提问时间:12/16 10:02
#事业单位#
你好,这个需要劳务资质
阅读 1060
收藏 4
甲工厂从乙方贷了20万万,贷款期为一年本息一次还清,属于什么投资,甲方怎么做账
易 老师
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提问时间:12/15 22:59
#事业单位#
学员朋友您好,这个不属于投资,属于负债,借:银行存款。贷:其他应付款
阅读 1012
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附加表中自动跳出,留抵退税本期扣除额的数据,是什么意思?
艳子老师
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提问时间:12/15 19:29
#事业单位#
您好,就是你的附加税的计税依据等于缴纳的增值税减去增量留底退税
阅读 1113
收藏 5
留抵的税额抵扣之后,要填写进账税额转出吗?
艳子老师
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提问时间:12/15 19:15
#事业单位#
您好,这个不用做账务处理的
阅读 1125
收藏 0
老师,我们公司现在就是当月的那个进项,不是入了库存商品之后,然后月底的时候就直接都结转成那个营业成本了。这样的话,它不会影响那个增值税,但是它会影响所得税,然后就是当期的话,你要结账的成本多的话,他不就少交所得税吗?但是我们领导的意思,他说整体上来看还是没有少交的,他就比方说这次买进来十台,然后结转了十台,但只卖出去一台,这样的话,你是多结转了,少交这个月少交所得税了,但是如果下个季度的话啊,这再继续卖的话,然后成本上个上个季度已经结算完了,然后后期的话,你剩余的那个九台,然后再确认收入,但是你就不会结转成本了,他的意思就是整体上来看的话。还是没有那个,就是这个影响不到所得税这种说法对吗合理吗
郭老师
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提问时间:12/15 17:05
#事业单位#
你好,那他也做了收入是不是啊,那实际是什么的。
阅读 1764
收藏 7
老师,今天发工资,工资表没错,发的时候多发了10 是叫员工退回呢 还是下月少发放
文文老师
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提问时间:12/15 16:58
#事业单位#
下月少发放就可以了
阅读 1196
收藏 5
老师好!我单位原来是自收自支单位,下面还有独立核算的工程处。在2020年改革后成为财政全额拨款事业单位。现在下属单位在20年前工程结余部分,财政未收回,一直未账务处理,请问老师,合并账务,结余部分怎么处理?
睿远老师
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提问时间:12/15 16:09
#事业单位#
你好同学,建议先和财政预算沟通一下,是否要收回该资金,账务处理是服务于经济事项的,如果没有沟通,直接走账不太合理。
阅读 890
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老师,个人租车给公司,费用是开多少点?
宋老师2
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提问时间:12/15 14:56
#事业单位#
你好,这个是1%的税率。
阅读 974
收藏 4
有家事业单位,去年购买的固定资产,是用单位资金购买的,当时的会计分录是借方:其他应付款ˉ项目名称,贷方:银行存款,没有录入固定资产,现在补录入固定资产怎么做会计处理
朴老师
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提问时间:12/15 13:53
#事业单位#
1.借:固定资产 ˉ固定资产名称贷:其他应付款 ˉ项目名称同时,借:其他应付款 ˉ项目名称贷:累计折旧 ˉ固定资产名称(如果已经计提了折旧,则不需要这一笔分录) 2.从今年开始,需要对该固定资产进行折旧处理,并制作相应的会计分录,具体为:借:经营支出 ˉ固定资产名称(或相应的费用科目)贷:累计折旧 ˉ固定资产名称
阅读 1884
收藏 0
电表过户后收到前户主缴费的发票(抬头为新户主),现在新户主可以转开发票给前户主不?账务怎么处理
朴老师
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提问时间:12/15 13:45
#事业单位#
同学你好 这个可以的
阅读 1117
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老师你好!私下请教你一个问题,有个公司要将原来的老帐挂在现在的公司帐上,但交出的帐只有应收和应付,现应收帐款是530000元,而应付帐款是890000元,而差额是360000元,这个差额应挂在啥子科目比较合适?
岳老师
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提问时间:12/15 13:43
#事业单位#
借:应收 贷:收入 借:成本费用 代:应付
阅读 1077
收藏 5
老师,我家个体户是季度不超9万(免税),比如开了11万,交11万的税,下个季度也是按照11来交吗 还是按照实际的来交税?
古月月老师
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提问时间:12/15 13:20
#事业单位#
同学好,按照每个季度的收入来交的。
阅读 1815
收藏 8
网银证书服务费怎么做分录
小菲老师
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提问时间:12/15 12:21
#事业单位#
同学,你好 借:财务费用 100 贷:银行存款 100
阅读 886
收藏 4
老师,这个分录怎么写呀?
枫枫老师
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提问时间:12/15 12:21
#事业单位#
你好,同学,2023年甲公司账面长投=4200+1200*80%=5160 乙公司购买分录 借:长期股权投资5160 贷:银行存款4500 资本公积-股份溢价660 同一控制企业合并,长投账面与对价的差额计资本公积-股本溢价
阅读 1049
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老师,事业单位法定代表人可以在差旅费报销单上签字吗?
易 老师
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提问时间:12/15 12:02
#事业单位#
你好,可以的, 没问题,一般法定代表人对于大额的需要审批,单位需要建立适当的内部控制流程。
阅读 977
收藏 4
老师,这个题怎么做呀
木木
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提问时间:12/15 11:37
#事业单位#
同学你好,问题是什么,你没发全吧。
阅读 946
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老师第四题选什么 谢谢老师
小天老师
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提问时间:12/15 11:34
#事业单位#
您好,选AB 转移性收入:返还性收入、财力性转移支付收入、专项转移支付收入、政府性基金转移收入、彩票公益金转移收入、预算外转移收入、上年结余收入、调入资金。
阅读 943
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这题怎么做 谢谢老师了
睿远老师
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提问时间:12/15 11:23
#事业单位#
你好同学,会计主体是预算单位吗
阅读 881
收藏 4
请问一下这几个分录怎么做
Stella老师
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提问时间:12/15 10:56
#事业单位#
第一小问: 借:其他应收款——下级财政临时周转借款 550000 贷:银行存款 550000 此分录表示本机政府将550000元借给下级财政,该笔资金作为“其他应收款”进行管理。同时,通过“银行存款”科目记录资金的划拨情况。
阅读 881
收藏 0
老师请问一下这个题怎么做
闷闷
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提问时间:12/15 10:53
#事业单位#
借:与下级往来 550 000 贷:国库存款 550 000
阅读 1016
收藏 4
老师,22年暂估的,借医疗成本—贷其他应付款—,23实际时又做的,借医疗成本—贷银行存款—,样了冲了,现在该怎么做凭证冲
小菲老师
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提问时间:12/15 09:36
#事业单位#
同学,你好 红冲分录,就是做一摸一样的,金额负数
阅读 994
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请问下我们有两个固定资产精密空调需要报废,购买是在07年,当时是在建工程,然后在21年转固的,现在那个空调要报废,但是价值还有20万,是不是可以在这个月补计提折旧,再报废呀?
向阳老师
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提问时间:12/15 09:10
#事业单位#
您好,同学,是可以补提折旧的,再报废
阅读 1042
收藏 4
基层卫生院帮村医缴纳社保,单位缴纳部分也先由村医自己缴纳,等财政拨回来后再返还给他们。现在收到村医单位和个人缴纳的社保费,如何入账?
朴老师
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提问时间:12/15 08:21
#事业单位#
1.收到村医垫付的单位社保费: 借:银行存款 贷:其他应付款—社保费(单位部分) 1.等财政拨款回来后返还给村医: 首先,收到财政拨款: 借:银行存款 贷:财政补助收入—社保补贴 接着,返还给村医: 借:其他应付款—社保费(单位部分) 贷:银行存款
阅读 1090
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老师你好,现在全电发票在我们那里推行了,我们是代账公司,今天以我的名义开了三十多万的发票,他家的地址异常了,我不知道,算不算虚开发票啊,每次都是客户发信息让开票,我们就开
金金老师
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提问时间:12/14 21:17
#事业单位#
您好,这个的话是算虚开的,算
阅读 1008
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不上班期间找别的公司代买社保的话,代买社保公司会给我报个税么
小筱老师
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提问时间:12/14 15:37
#事业单位#
你好同学,有些代买社保的公司会报,但是大部分不会,因为目前税务和社保系统还没联网。具体要问一下给你代买社保的公司
阅读 1075
收藏 5
老板自己操作网银付款,凭证还需要附付款申请书吗?
三三老师
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提问时间:12/14 13:58
#事业单位#
老板自己操作网银付款,凭证一般不需要附付款申请书。因为老板是直接操作网银进行付款的,这通常意味着付款是经过老板直接批准的,因此不需要再附上付款申请书。
阅读 1057
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老师,报销滴滴车费的时候,除了要发票,还需要行程单吗?
东老师
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提问时间:12/14 11:25
#事业单位#
这个行程单最好也是附在后面
阅读 1048
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老师 请问一下 公司主营电商业务,零库存,客户在商城APP上面买了,会直接厂家发货那种,做账的时候会计分录该怎么做?
冉老师
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提问时间:12/14 11:24
#事业单位#
你好,同学 销售的时候,同时确认收入,结转成本
阅读 859
收藏 4
老师,你好。知识图谱设计制作及上线运行服务、AI课程设计制作及上线运行服务。要录入学校的无形资产吗?
小菲老师
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提问时间:12/14 11:17
#事业单位#
同学,你好 是需要的
阅读 886
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