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按华夏公司的要求对2#楼进行维修,以银行存款支付费用0.6万元,取得增值税普通发票。如何做分录
刘艳红老师
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提问时间:12/04 21:19
#建筑#
您好, 借:管理费用-维修费 贷:银行存款
阅读 588
收藏 3
五年后 2#楼的租赁合同到期,公司以每平方米2 500元(含增值税)的价格将其出售,开具增值税专用发票,2#楼的月折旧率为0.2%。如何做分录
小愛老师
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提问时间:12/04 21:17
#建筑#
您好,这不是完整的题目吧
阅读 444
收藏 2
土地增值税的预缴税率是多少
小锁老师
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提问时间:12/04 21:16
#建筑#
您好,这个的话,预交土地增值税的话,税率是3%-5%之间,这个
阅读 178
收藏 1
老师,是所有损益类科目都需要设置项目辅助核算吗
刘艳红老师
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提问时间:12/04 21:15
#建筑#
您好并不是所有损益类科目都需要设置项目辅助核算。 损益类科目通常用于反映企业的收入、费用、利润等经营成果,是会计核算中的重要组成部分。在实际操作中,是否需要为损益类科目设置项目辅助核算,应根据企业的管理需求和具体业务情况来决定。
阅读 237
收藏 1
老师,单位的土地为划拨,盖了6层楼,一层为单位出租房,2-4楼为家属楼。这个土地出让金依据怎么划分?
朴老师
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提问时间:12/04 19:25
#建筑#
按建筑面积比例划分 计算各部分建筑面积占总建筑面积的比例,按此比例分摊土地出让金。例如,算出出租房和家属楼建筑面积占比,再乘以总的土地出让金来分摊。 按使用性质划分 由于一层是商业出租性质,2 - 4 层是居住性质,可根据当地商业和居住用地出让金单价不同来计算。商业用地出让金单价一般高于居住用地。 综合考虑 实际中可能综合建筑面积比例和使用性质确定,比如先按建筑面积比例初步分摊,再对商业用途部分进行一定比例加成。同时还要考虑当地土地管理政策和规划要求等因素
阅读 166
收藏 1
老师,建筑服务能开13个点的增值税专票吗?
羊小羊老师
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提问时间:12/04 18:41
#建筑#
一般建筑服务适用 9% 税率,不能开 13% 专票。
阅读 274
收藏 1
基本户发放工人工资,要申报个税吗
家权老师
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提问时间:12/04 17:25
#建筑#
是的,需要申报个税的
阅读 481
收藏 0
已经外地预缴完了,跨年的发票要冲红重新开怎么处理?
宋生老师
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提问时间:12/04 17:09
#建筑#
你好,嗯你是问分录怎么做还是为什么?
阅读 253
收藏 0
老师个体产生利润了咋交税啊
文文老师
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提问时间:12/04 16:54
#建筑#
个体产生利润了,按经营所得申报个税
阅读 148
收藏 1
我们是劳务公司,有一个建筑工人,老板让他去别人那里帮工了,帮工的工资我们公司公账付给工人了,别人那里的老板把这个人的工资转到我们老板的微信了,我们老板收了,这怎么做账啊,怎么写分录啊
宋生老师
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提问时间:12/04 16:39
#建筑#
你好,这个对于你们来说是安排人员去做事,你们应该把从他那里收到的钱做收入。然后你们支付的钱做成本。
阅读 348
收藏 0
你好,建筑企业(房建项目)的企业所得税税负率一般多少比较合适
朴老师
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提问时间:12/04 16:19
#建筑#
同学你好 这个大约在3.0%左右
阅读 270
收藏 1
1-9月份正常计提缴纳社保,10月份社保基数上涨,10月份的社保是11月扣款的,所以11月份银行回单有一笔支出是补交的1-9月的社保,怎么做分录入账啊
家权老师
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提问时间:12/04 16:09
#建筑#
补交社保 借:应付职工薪酬——各项社保(企业部分) 其他应付款—社保(个人部分) 贷:库存现金/银行存款 补计提公司部分社保 借:管理费用-社保费-各项社保 贷:应付职工薪酬——各项社保(企业部分) 以后发放工资时补扣社保 借:应付职工薪酬——工资 贷:其他应付款—各项社保(个人部分) 银行存款
阅读 334
收藏 1
公司支付房租费用,对方没给开发票,怎么入账做分录啊
文文老师
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提问时间:12/04 15:42
#建筑#
没有发票,可以正常做账,影响的是不能所得税税前扣除,汇算清缴时要调增
阅读 221
收藏 0
公司支付个人借款分录要用短期借款吗,还是用应付账款
文文老师
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提问时间:12/04 15:28
#建筑#
依描述,用其他应付款
阅读 221
收藏 1
报销工人打车费怎么做分录啊,做在管理费用里面
Fenny老师
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提问时间:12/04 15:17
#建筑#
同学你好 是的 借:管理费用 贷:银行存款/库存现金
阅读 203
收藏 1
异地预缴税款的扣除额,扣除的劳务分包款,是只有开专票的可以扣除还是只要是分包,普票专票劳务费都可以扣除?
家权老师
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提问时间:12/04 14:33
#建筑#
普票专票劳务费都可以扣除的
阅读 1271
收藏 5
我们是建筑劳务公司,收到别的公司打来的人工尾款,这个人工尾款怎么做分录啊,是相当于收到劳务费吗,开票信息写的是劳务服务费
宋生老师
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提问时间:12/04 14:30
#建筑#
你好,人家付你的钱,你做收入就可以了,当做劳务收入。
阅读 210
收藏 1
付备用金给工程经理,买了东西拿来报销分录怎么写? 买的这些东西是给客户的,算入这单业务成本,分录怎么写?是计入主营业务收入并结转成本吗?
小菲老师
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提问时间:12/04 14:27
#建筑#
同学,你好 借:管理费用-业务招待费 贷:银行存款
阅读 150
收藏 1
我们公司11月份发10月份的工资,社保的计提和缴纳分录应该分别做在哪个时间呢
文文老师
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提问时间:12/04 14:19
#建筑#
社保通常是当月缴纳,则当月计提当月缴纳
阅读 259
收藏 1
新成立一个分公司都有哪些流程
羊小羊老师
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提问时间:12/04 14:19
#建筑#
你好,以下是新成立分公司的简洁流程,供您参考: 前期准备: 确定分公司名称、经营范围、注册地址、负责人及资金筹备等,确保名称合规、经营范围在总公司范围内、地址真实有效、人员安排合理且资金充足。 工商登记: 先申请名称预先核准,取得《企业名称预先核准通知书》。再提交设立登记申请材料,包括申请书、总公司执照副本复印件、负责人身份证明等,审核通过后领取营业执照。 刻章备案: 凭营业执照到指定刻章单位刻制公章、财务章等,刻完后由刻章单位向公安机关备案并留存备案回执。 税务登记: 领取营业执照 30 日内到税务机关办理税务登记,提交相关资料,税务机关核定税种、税率等信息,之后按规定纳税。 银行开户: 选好银行,提交营业执照副本、负责人身份证等资料申请开户,银行审核通过后开立基本存款账户。 社保开户(如有需要): 有员工时向社保经办机构申请开户,提供执照副本等资料,填写申请表,审核通过后开通社保账户并为员工办理参保手续。
阅读 301
收藏 1
老师,我问一下,我收到一张承兑汇票,我分录做成借:应收票据,贷:预付账款,可以吗
宋生老师
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提问时间:12/04 13:45
#建筑#
你好,可以的,操作没问题。
阅读 245
收藏 1
建筑业,省外项目,11月份开的销项发票没有去预缴,12月份也没有去预缴,会不会有罚款
朴老师
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提问时间:12/04 13:33
#建筑#
同学你好 办理外经证了吗
阅读 203
收藏 1
建筑装饰工程有限公司,新开立一个银行账户,法人向账户打款二千元,后续办理业务又新开立的账户付给法人几笔往来款,请问老师,这种账务处理可以这么走账么 (不用归还)打款时: 借:银行存款 贷:营业外收入 中间账户发生的手续费,走报销的话 借:财务费用-手续费 贷:银行存款
朴老师
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提问时间:12/04 12:58
#建筑#
法人打款 2000 元直接计营业外收入不太合适。如果是投资款,应计入 “实收资本” 或 “资本公积”;如果是暂借款,计入 “其他应付款”。 对于往来款,若之前是暂借款,支付时冲减 “其他应付款”;若与之前打款无关联的正常往来,原账务处理可以。手续费 “借:财务费用 - 手续费,贷:银行存款” 的处理正确
阅读 182
收藏 1
老师,对方多付发票金额的0.3元怎么处理呢?后期也不会再给他开票了
廖君老师
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提问时间:12/04 10:45
#建筑#
您好,我们是 借:财务费用-现金折扣 -0.3 ,只为了把分录做平,也不做在营业外收入了,平时财务费用-现金折扣有正数
阅读 197
收藏 1
老师好!我是建筑工程劳务公司,我想问一下公司户里的钱都可以通过哪些方式使用呢? 一个现实是日常费用都是个人垫付,回款都到了公司户。我要怎么操作才能合理周转呢? 谢谢老师!
宋生老师
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提问时间:12/04 10:40
#建筑#
你好这个可,这个可以借款,可以报销,可以发工资,可以分红。
阅读 200
收藏 0
老师我们是小企业会计准则,甲方给付了30%的预付款!我是用预收账款科目还是用工程结算科目呢!
宋生老师
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提问时间:12/04 10:31
#建筑#
你好,这个记入预收账款就好了。
阅读 261
收藏 1
老师,请问一个项目之前开的9个点工程服务票给甲方的,现在可以开19个点的材料票吗?或者普票
家权老师
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提问时间:12/04 10:18
#建筑#
你好,没有19个点的税率的哈
阅读 221
收藏 1
建筑业的一般纳税人,项目地预缴增税和预缴附加税需要计提吗?
文文老师
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提问时间:12/04 10:03
#建筑#
项目地预缴增税和预缴附加税,不需要计提
阅读 151
收藏 0
我们公司是小规模,老板的社保交在我们公司,但是公司不给老板发工资,请问他的社保怎么做账啊,因为社保是双方缴纳,个人承担的那部分是公司的其他应收款,但是公司不给老板发工资,就没办法收回社保个人承担这部分,请问我该怎么计提社保并且缴纳,这两笔分录怎么做
小愛老师
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提问时间:12/04 09:36
#建筑#
您好,那就全额公司承担,计提单位社保费用, 借:管理费用-单位社保费, 贷:应付职工薪酬-社保费, 上交社保费的时候, 借:应付职工薪酬-社保费, 借:营业外支出 个人部分, 贷:银行存款。
阅读 268
收藏 1
老师,上季度,我的招投标代理入的管理费用,这个月要转入成本,我利润表管理费用为负数,这没关系不。
宋生老师
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提问时间:12/04 09:30
#建筑#
你好,不建议做成负数。
阅读 158
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