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用友u8固定资产卡片中录入原始卡片和资产增加有什么差别 都可以做新增购入固定资产吗
朴老师
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提问时间:03/25 15:22
#财务软件#
在用友U8固定资产卡片中,录入原始卡片和资产增加之间存在一些关键的差异,这些差异影响了它们在新增购入固定资产时的适用性。 首先,录入原始卡片主要是用于将已有但未在系统中记录的固定资产信息录入到固定资产系统中。这通常适用于系统上线初期或中途启用固定资产模块时,需要将已经存在但尚未在系统中反映的资产数据录入。原始卡片的开始使用日期必须早于录入卡片的月份,而且一旦录入确认后,后期很难再返回修改。因此,对于新增购入的固定资产,通常不会使用录入原始卡片的方式进行处理。 其次,资产增加功能则专门用于处理当月新增的固定资产。这包括当月新购置的资产或由于其他业务需要(如部门调动、资产改造升级等)而新增的固定资产。资产增加卡片上的开始使用日期默认为当月日期,并且可以设置当月是否计提折旧。新增资产卡片上的折旧率和折旧额在新增当月通常为0,因为按照会计准则,“固定资产增加当月不计提折旧”。资产增加的操作流程相对独立,并且新增资产卡片需要通过制单,传递到总账,确保固定资产模块与总账的对账平衡。 因此,虽然录入原始卡片和资产增加都是用友U8固定资产卡片中的功能,但它们在处理新增购入固定资产时存在明显的差别。录入原始卡片主要用于处理已存在但未在系统中反映的固定资产数据,而资产增加则专门用于处理当月新增的固定资产。所以,对于新增购入的固定资产,应使用资产增加功能进行处理。
阅读 1254
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我以办税人身份申报自然人电子税务局扣缴端报经营所得,提示的是未获取开业设立日期,无法判断税款所属期起,在单位信息里更新(单位信息里面没有投资者信息),更新后提示更新失败没有返回税费种认定信息
朴老师
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提问时间:03/25 14:53
#财务软件#
同学你好 税局没有核定吗
阅读 1899
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金蝶软件是进销存和做账一体的,采购入库单,还有委外发料,加工,入库的单子都是从系统查看,这个系统做的单子委托发料,加工费,入库这些需要打印出来吗,做凭证直接业务单据生成
小天老师
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提问时间:03/25 14:20
#财务软件#
您好,这个不用打印的,
阅读 837
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@贾apple老师。我这个个体户万位版发票17000要分开两张2台*4250吗
apple老师
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提问时间:03/25 13:23
#财务软件#
同学你好 你们现在还是 万元版的发票啊,如果是的话,那就只能 分两张开了, 电子税局的数电发票,单张发票金额没有限制了
阅读 804
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老师,我们公司买了一些材料直接拿去别的工厂加工,再成商品入库。 这个材料是计入原材料还是计入生产成本?会计分录该怎么定?
冉老师
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提问时间:03/25 13:16
#财务软件#
你好,同学 直接计入原材料的
阅读 875
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金蝶商贸版的凭证跟采购单,能批量审核吗
朴老师
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提问时间:03/25 12:41
#财务软件#
金蝶商贸版支持凭证和采购单的批量审核功能。通过系统内的相关功能页面,用户可以勾选需要审核的单据,然后进行批量审核操作。这种批量处理方式大大提高了审核效率,减少了人力成本。
阅读 898
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物品是1月份加工和到库的,账单和费用是5月费出的,我是按照账单出来后再做账,还是在加工物料和物品入库的时候登记账?
朴老师
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提问时间:03/25 12:08
#财务软件#
针对您提到的物品加工、入库、账单和费用的问题,在会计实践中,通常的做法是遵循会计的权责发生制原则,即收入和费用的确认应以其实际发生的经济业务为准,而不是以款项的收付为标准。 基于这一原则,当物品在1月份加工完成并入库时,虽然账单和费用是在5月份才出具的,但您仍应在物品入库时进行相应的账务处理。这是因为物品入库时,已经发生了与物品相关的经济业务,如材料成本的产生、库存商品的增加等。 具体来说,您应该在1月份物品入库时: 1.将加工物料的成本登记到相应的成本或资产账户中。 2.将入库的物品作为库存商品进行登记,增加库存商品的数量和金额。 当5月份账单和费用出具后,您需要根据账单的内容对之前的账务处理进行核对和调整。如果账单中的费用与之前预估的成本存在差异,您需要对差异部分进行会计调整,确保账务处理的准确性和完整性。
阅读 777
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跟1号供应商买了材料到2号供应商进行组装,付了1号供应商1半的款,9000(款分3次付,物料也是分3批给) 供应商开了全额的专票18000,借:委托加工物料,贷:原材料 。委托加工物料的金额我该填哪个?(注:我们公司是一般纳税人)
郭老师
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提问时间:03/25 11:54
#财务软件#
你好,那你这个原材料发给给对方多少?
阅读 805
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金蝶kis专业版科目明细里有辅助核算,在录入凭证时怎么快捷输入带有辅助核算的科目?
桂龙老师
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提问时间:03/25 11:47
#财务软件#
同学,你好,除非你记得每个项目的代码,直接输入代码 要不,你记得项目的关键字,输入关键字也可以
阅读 970
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记账公司给我们记的帐很多,我们需要自己建立新账吗?建立新账有什么时候注意的吗?小白学习中麻烦老师啦
郭老师
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提问时间:03/25 11:40
#财务软件#
你好,你自己可以做一个内账的。
阅读 916
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老师,浪潮财务软件里面有个余额初始,余额初始这个操作是什么意思,能详细说一下
若素老师
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提问时间:03/25 11:38
#财务软件#
你好 就是 期初余额 打开软件后在主界面浪潮财务软件期初余额怎么录入,鼠标单击菜单右边的“总账系统”进入到总账系统中的控制界面浪潮财务软件期初余额怎么录入,等待软件进入总账系统。
阅读 993
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金蝶软件kis专业版科目明细表里有朱传义,但是我在录入凭证时直接输入朱传义却提示没有这个科目明细,这是什么原因?该怎么操作?
晓园老师
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提问时间:03/25 11:35
#财务软件#
同学你好,朱传义可能是辅助核算,你需要在凭证录入时,选辅助核算看能不能带的出来呢?
阅读 947
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您好,金蝶kis专业版财务软件里 在凭证录入选项在哪儿找到
宋老师2
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提问时间:03/25 11:23
#财务软件#
你好你是要找什么
阅读 912
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老师,浪潮财务软件里面有个 余额初始,余额初始这个操作是什么意思
宋老师2
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提问时间:03/25 11:18
#财务软件#
你好!这个就是新起账的期初金额
阅读 884
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申请专利1000元,,是计入管理费还是计入无形资产?如果计入无形资产的话,需要每月摊销吗?
文文老师
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提问时间:03/25 11:10
#财务软件#
申请专利1000元,,是计入管理费
阅读 858
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老师: 1号供应进货材料(900元) 2号供应进货软件(1400元) 3号供应进货物料(未知费用) 4号供应进货材料(未知费用) 把1-4号的所有物料材料直接运输到5号供应商进行组装,5号供应商按照一件9元来算费用,,组装完回公司入库 这样的分录是该怎么做呢?委托加工的价格该怎么订?
朴老师
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提问时间:03/25 11:01
#财务软件#
1.1号供应进货材料(900元) 借:原材料(或库存商品) 900元 贷:应付账款(或银行存款) 900元 1.2号供应进货软件(1400元) 借:无形资产(或库存商品) 1400元 贷:应付账款(或银行存款) 1400元 (假设软件属于无形资产或需作为库存商品处理,具体取决于公司的会计政策和软件用途) 1.3号供应进货物料(未知费用) 借:原材料(或库存商品) X元 贷:应付账款(或银行存款) X元 (X为实际发生的费用,待收到发票或确认费用后录入) 1.4号供应进货材料(未知费用)借:原材料(或库存商品) Y元 贷:应付账款(或银行存款) Y元 (Y为实际发生的费用,待收到发票或确认费用后录入) 1.运输到5号供应商进行组装 借:在途物资(或委托加工物资) (900+1400+X+Y)元 贷:原材料(或库存商品、无形资产) (900+1400+X+Y)元 1.5号供应商组装费用 借:委托加工物资(或生产成本) 组装费用总额 贷:应付账款(或银行存款) 组装费用总额 (组装费用总额需要根据5号供应商的实际报价确定,每件9元只是单价,需乘以实际组装数量) 1.组装完回公司入库 借:库存商品(或产成品) 成品总成本 贷:委托加工物资(或生产成本) 成品总成本 (成品总成本应包括所有原材料、软件、物料、运输和组装费用) 委托加工价格确定 委托加工的价格通常包括原材料成本、加工费用、运输费用、税费等。在您的情况下,委托加工价格可以按照以下步骤确定: 1.计算原材料成本:将1号、2号、3号和4号供应商提供的所有物料和材料的成本相加。 2.确定加工费用:与5号供应商协商确定组装费用,这通常基于组装难度、所需时间、所需人力和设备等因素。 3.考虑运输费用:计算从各供应商到5号供应商以及从5号供应商到公司的运输费用。 4.加上税费和其他费用:根据当地税法和其他相关规定,加上应缴税费和其他可能的附加费用。
阅读 901
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使用财务软件,上个月不结账,可以做这个月的帐吗
文文老师
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提问时间:03/25 10:58
#财务软件#
一般的设定,都是要先结账
阅读 885
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老师你好,我想问一下,就这种节约了是什么情况导致的?
venus老师
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提问时间:03/25 10:48
#财务软件#
加强原材料管理,严格定额领料制度,材料的领用和发放按施工任务书中的数量,严格执行限额领料, 贯彻节约有奖,浪费有罚的原则.
阅读 669
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老师好, 公司跟1-4号个供应商购买了材料去别的供应商进行组装, 1号供应付款了,2~3号供应不知道材料价格,还未付款, 2月份的时候已经为成品拿到公司来当样品了,怎么做未知的材料价格??2月商品都入库了,到4月才知道材料的价格,这个又该怎么录入?
郭老师
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提问时间:03/25 10:30
#财务软件#
你好,借原材料贷应付账款暂估估算一个, 借生产成本贷原材料 借库存商品 贷生产成本 正常做发票到了之后 借应付账款贷原材料,借原材料贷生产成本,借生产成本贷库存商品
阅读 794
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请教老师个问题。,我们公司是一般纳税人 跟供应商进了物料,原材料费用是1800.公司先付了9000.供应商开了1800的专票,这样的分录该怎么做?
晓园老师
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提问时间:03/25 10:12
#财务软件#
同学你好 公司先付了9000 借预付账款9000 贷银行存款9000 购进原材料 借原材料(发票上的金额) 借应交税费-应交增值税(进项税额)(发票上的税) 贷:预付账款(发票上的合计数) 剩余的预付款项待下一次从这个供应商处购货时再进行慢慢冲销
阅读 884
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金蝶kis专业版在录科目的时候有没有快捷键可以模糊搜索?另外在输入二级科目是怎么快捷搜过三级科目?
小天老师
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提问时间:03/25 09:55
#财务软件#
您好!很高兴为您解答,请稍等
阅读 910
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你好,请问老师,我点凭证过账出现这个对话框是什么意思?
venus老师
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提问时间:03/25 09:25
#财务软件#
把其他模块关掉,再重新过账。
阅读 902
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老师,请教2个问题, (1)我们公司跟1号供应进材料,付了一半的款,供应商开了全额的发票,这个会计分录我该怎么做? (2)我们公司跟1号供应商进材料到2号供应商加工,再到3号供应继续材料,再统一到4号供应进行组装成品,再回到我们公司当样品,这样的会计分录我该怎么做?
玲竹老师
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提问时间:03/24 19:49
#财务软件#
您好 (1)我们公司跟1号供应进材料,付了一半的款,供应商开了全额的发票,这个会计分录我该怎么做? 请问材料全部收到了么 (2)公司跟1号供应商进材料到2号供应商加工,再到3号供应继续材料,再统一到4号供应进行组装成品,再回到我们公司当样品,这样的会计分录我该怎么做? 借 原材料-A 贷 应付账款 借 委托加工物资 贷 原材料-A 借 原材料-B 贷委托加工物资 然后再发给后面供应商继续委托加工写分录 最后收回 借 库存商品 贷委托加工物资
阅读 844
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编制相关的会计分录
暖暖老师
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提问时间:03/24 19:13
#财务软件#
你好需要计算做好了发给你
阅读 1346
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编制相关的会计分录
暖暖老师
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提问时间:03/24 19:12
#财务软件#
你好需要计算做好了发给你
阅读 1380
收藏 6
编制相关的会计分录
暖暖老师
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提问时间:03/24 19:11
#财务软件#
你好需要计算做好了发给你
阅读 1371
收藏 0
老师好,我想问用友U8+材料出库单怎样生成凭证?我从记账的出库单生不成凭证,请指导
明远老师
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提问时间:03/24 16:40
#财务软件#
你好,努力为你解答问题中,稍晚些回复你。
阅读 872
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利润为负 所得税也为负是什么原因
小锁老师
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提问时间:03/24 15:16
#财务软件#
您好,那是因为存在递延所得税,这个情况的
阅读 1464
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现在才发现21年的账,有一笔分录科目写错了,怎么更正。缴税款,借应交城市维护建设税,贷银行存款,写成了借税金及附加城市维护建设税,贷银行存款。
小林老师
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提问时间:03/24 12:02
#财务软件#
您好,那您分录没问题,差就是借应交税费,贷应交税费
阅读 982
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用友u8,不良品仓的东西怎么做报废?
益华老师
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提问时间:03/24 11:24
#财务软件#
您好,是怎么做分录吗还是
阅读 973
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