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金蝶软件在年结后,期初数与上年年末数不一致,年结后期初数改如何调整
邹刚得老师
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提问时间:03/25 15:24
#财务软件#
你好,期初数与上年年末数不一致,需要问软件开发单位是什么原因导致的 而不是自行做调整的问题
阅读 1259
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老师 农药行业 用友U8里面在哪里查产品重量
海贝老师
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提问时间:10/15 16:20
#财务软件#
您好,点击明细账就可以了,看备注
阅读 1259
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老师你好我用快账做账,没有用到预付账款这个科目,为什么资产负债表里预付账款会有数据呢?如果说期末余额是等于预付借方+应付借方得到的,为什么我用金蝶这个软件就不会显示预付账款金额呢?而且也看不到明细,只能看到表里有数据
郭老师
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提问时间:09/30 15:00
#财务软件#
第一个重分类了。 第二个没有重分类。第1个,你可以去看一下你的应付账款应该有借方余额。
阅读 1258
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你好。请问这个怎么弄啊
小林老师
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提问时间:11/08 10:21
#财务软件#
您好,贷方合计金额多少
阅读 1258
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会计选择题
宝马老师
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提问时间:06/12 21:17
#财务软件#
同学您好,稍等老师给您回复一下
阅读 1258
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6月20日挂账884元,7月3日收到的钱,我的账是7月1日开始做的,6月份的没做,7月3日这笔分录怎么写
郭老师
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提问时间:08/15 17:09
#财务软件#
你好,这个是你单位的收入吗?如果是的话,直接借银行存款884贷主营业务收入应交税费。
阅读 1257
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用友t3软件,建立新年度账并结转上年数据后,发现上年12月数据有误,返回上年修改后。如何重新结转上年数据到新的年度?
孔令运老师
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提问时间:07/16 22:57
#财务软件#
您好,根据您的描述,问题回复如下: 反结账至上一年度:进入上一年度的账务系统,进行反结账操作,使账务回到可修改状态。具体的反结账操作一般可以在“总账”模块中查找相关功能。 修改上年数据:找到需要修改的数据并进行更正。 重新结账:完成数据修改后,对上一年度进行结账。确保所有模块(如总账、固定资产等)都已结账,且数据准确无误。 以账套主管身份登录新年度账套:关闭软件后重新打开用友 T3,使用账套主管的身份登录新建立的年度账套。 进入“年度账”菜单:在系统中找到“年度账”菜单。 点击“结转上年数据”:选择“结转上年数据”功能。 按系统提示进行操作:根据系统提示,确认结转参数和时间范围等信息。通常需要先结转其他模块,最后结转总账模块。 等待结转完成:系统会自动重新结转上年数据,等待结转过程完成。 结转完成后,可以检查新年度的期初数据是否正确,确保数据结转无误。在进行上述操作之前,建议先备份数据,以防操作过程中出现意外情况导致数据丢失或损坏。 以上是您的问题回复,希望能够帮到您。
阅读 1257
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麻烦问一下,实收资本,不是按照股分的,应该怎么录入
宋生老师
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提问时间:05/08 14:02
#财务软件#
你好!是按什么分的,现在是发生了什么业务?
阅读 1257
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开的销项负数普票,还需要给对方一联发票吗?蓝字联对方已经退回
一鸣老师
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提问时间:08/25 09:47
#财务软件#
对方已经退回就不用再给
阅读 1257
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你好老师我把办税员添加成我,登陆的时候我还是用法人的账号登录还是怎么操作
易 老师
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提问时间:08/10 13:51
#财务软件#
同学您好,用自已的用户名登陆就可以
阅读 1257
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老师,快账软件怎么导出期初数据,因为在交接工作,所以得考呗起初数据
玲竹老师
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提问时间:10/03 17:50
#财务软件#
您好 要咨询一下快帐客服或者在线客服 答疑老师没有权限用快帐
阅读 1257
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老师,我做快账:实操,做完了,想从新超作一下,怎么删除以前做的
小锁老师
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提问时间:11/20 14:30
#财务软件#
您好,是把整个账套删除?
阅读 1256
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老师请问一下我9开了销售票出去,要抵扣进项税的话是不是必须要9月份抵扣才行
郭老师
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提问时间:09/28 16:25
#财务软件#
只要九月底之前开进来的都可以,八月份七月份的都行
阅读 1256
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金蝶软件里银行凭证可以月末一起做吗?
易 老师
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提问时间:11/01 13:47
#财务软件#
你好,凭证不多的也可以的, 没问题
阅读 1256
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老板发放现金福利,用什么做凭证?
大海老师
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提问时间:07/20 17:07
#财务软件#
你好,发放现金福利,那么用签收单作为原始凭证,签收单上需要有老板的签字。
阅读 1256
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老师你好,请问一下用保证金来代发农名工的工资,该怎么做会计分录
邹老师
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提问时间:07/01 16:19
#财务软件#
你好,农名工的工资,计提的时候你贷方挂账的科目是什么呢?
阅读 1256
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已交税金这里,怎么借方还有余额,我增值税做的应交税费-已交税金对吗?还是做应交税费-未交增值税,怎么也没平账,?我应该怎么做?看他们之前做的都有月末结转,我也不会做
小惑老师
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提问时间:08/09 13:54
#财务软件#
你好,您什么业务做的已交税金?
阅读 1256
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老师不小心公账转给个人了,怎么补救呢?
郭老师
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提问时间:08/12 13:27
#财务软件#
这个人能联系上吗?让个人再给你们转回来。
阅读 1255
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根据原始凭证计算并写出相应的分录
王晓晓老师
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提问时间:03/19 20:51
#财务软件#
借:原材料1800000 应交税费-应交增值税-进234000 贷:应付票据2034000
阅读 1255
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u8改凭证时提示数据类型转换超出范围
波德老师
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提问时间:10/08 21:11
#财务软件#
同学你好,你这个库存商品科目是手动做的还是供应链系统生成的?
阅读 1255
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从张三和李四的角度来看小辣椒融资策划,在股东张三李四和王五中,谁在控制小辣椒公司经营权?公司资本结构指的是什么?
薇老师
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提问时间:01/06 20:49
#财务软件#
您好,正在解答中请稍等。
阅读 1254
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老师,您帮我写几个完整的做账分录?1、当月收到专票,当月付款2、当月收到专票,下月付款3、当月先付款,下月收到专票。
小天老师
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提问时间:07/14 19:54
#财务软件#
您好,1.借:管理费用/主营业务成本等 进项税 贷:银行存款 2.借:管理费用/主营业务成本等 进项税 贷:应付账款 借 :应付账款 贷:银行存款 3. 借 :应付账款 贷:银行存款 借:管理费用/主营业务成本等 进项税 贷:应付账款
阅读 1254
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之前的会计做账的时候,预缴企业所得税分录是借:管理费用-其他,贷:银行存款。那现在补缴上一年企业所得税和滞纳金应该怎么做分录?
郭老师
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提问时间:07/01 14:11
#财务软件#
借利润分配未分配利润贷应交税费企业所得税, 借应交税费企业所得税,贷银行存款, 借营业外支出滞纳金贷银行存款
阅读 1254
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老师你好,开专票可以把银行开户行名称去掉后面这几个字的吗?
东老师
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提问时间:09/29 14:34
#财务软件#
您好, 这个是不能舍去的
阅读 1254
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老师,您好!新买财务软件,刚补了3-6月的记账凭证,3-5月无收入只有支出,6月总计收入103415元,然后您帮我看看有问题吗?固定资产累计折旧是怎么操作与计算的。
青老师
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提问时间:10/26 09:18
#财务软件#
你好; 你按真实的业务补做进去即可; 那你之前的 报表都是0报的吗
阅读 1254
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这个页面财务软件T3在哪里找呢
朴老师
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提问时间:10/27 15:49
#财务软件#
同学你好 用友T3的吗
阅读 1254
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我想问问,当初买这个课程送的快帐是永久使用的吗?
文文老师
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提问时间:09/03 14:05
#财务软件#
你好,请咨询下在线客户,能得到更有效信息
阅读 1253
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用友U8中薪资管理中设置工资项目时出现未设置对象变量或者With block变量?是什么原因啊?
朴老师
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提问时间:11/21 13:28
#财务软件#
1.权限问题:检查当前用户是否有足够的权限来设置工资项目。这通常需要管理员级别的权限。 2.参数问题:检查是否正确设置了薪资管理系统的参数。例如,是否正确选择了工资项目所适用的薪资方案等。 3.数据问题:检查是否有错误的数据或缺失的数据导致无法设置工资项目。例如,某些必填项没有填写或填写错误。 4.代码问题:如果在设置工资项目时使用了自定义的宏或脚本,那么需要检查这些代码是否有错误或冲突。 5.数据库问题:如果薪资管理系统的数据库出现问题,也可能导致无法设置工资项目。这可能需要联系数据库管理员进行排查。 对于具体的解决方案,可以尝试以下步骤: 1.检查当前用户的权限,确保其具有设置工资项目的权限。 2.重新检查并设置薪资管理系统的参数,确保所有参数都正确设置。 3.检查所有必填项是否都已正确填写,没有遗漏或错误。 4.如果使用了自定义的宏或脚本,重新检查这些代码是否有错误或冲突。
阅读 1252
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公司中间盘点重新建账套,盘点作为期初余额怎么录入?本年累计数怎么录入
小宝老师
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提问时间:09/28 14:37
#财务软件#
盘点完了要出具科目余额表按照科目余额表录入,累计数也要通过科目余额表来体现。我们盘点完了,能体现出来本年累计数吗?
阅读 1252
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小规模纳税人工程机械租赁公司,可以开销售水泥,河沙建材发票吗,
新新老师
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提问时间:07/14 12:22
#财务软件#
你好,没有这个范围,如果偶尔一次可以,要是经常销售,那您就要增加范围了。
阅读 1252
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