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房地产开发公司公司收到建筑设计费发票,发票上没有备注开户信息可以用吗,需要对方重新开吗
小菲老师
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提问时间:08/16 09:53
#财务软件#
同学,你好 不需要的
阅读 1205
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那可以给我单机版的吗
暖暖老师
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提问时间:01/22 13:54
#财务软件#
你好,你说的是什么东西
阅读 1205
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报销单上的发生日期和实际发生报销的日期不相符有关系吗
朴老师
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提问时间:08/09 10:16
#财务软件#
不影响的做账的时候,按你实际日期做就行。
阅读 1205
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金蝶K3里面我新增了固定资产卡片,发现不需要做固定资产,所以要删掉,应该怎么删除呢?
青老师
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提问时间:05/31 18:35
#财务软件#
你好; 进入固定资产管理点击业务处理新增卡片,进入后会弹出个新增卡片的界面点取消刷新,初始化时候录入的卡片就可以看到了,做相应的修改删除就可以了。
阅读 1205
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在用友软件系统中,不允许以( )身份进入企业应用平台。 A 账套主管 B 会计主管 C 系统管理员 D 出纳
郭老师
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提问时间:09/22 00:02
#财务软件#
你好 选择第三个 系统管理员
阅读 1205
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用交互分配法和直接分配法 算成本 怎么弄
小丸子老师
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提问时间:10/23 09:16
#财务软件#
同学你好!请问是哪里有不明白的呢?
阅读 1205
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老师,关联单位是国投集团代我们公司国有资产公司代付了法院诉讼费,如何做账呢?
小锁老师
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提问时间:09/02 15:31
#财务软件#
您好,这个的话,你们后期,这个是不是要支付国投集团啊 这个是 借 管理费用——诉讼费 贷 应付账款——国投集团 如果后期不支付了,就是借 应付账款——国投集团 贷 资本公积 这样的
阅读 1204
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行政单位会计与事业单位会计的区别
宋生老师
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提问时间:05/08 14:29
#财务软件#
1.会计目标:行政单位会计的目标侧重于满足预算管理的需要,兼顾其他信息需要和内部管理需要事业单位会计则更侧重于反映和监督政府财政资金和事业单位业务资金活动情况,以加强预算管理和财务管理,提高资金使用效益 2.会计核算基础:行政单位会计原则上实行收付实现制,即在现金实际收付时确认收入和支出事业单位会计则根据单位实际情况,可能采用收付实现制或权责发生制。权责发生制是在收入和费用产生时即进行确认,而不考虑现金的实际收付 3.会计要素:行政单位会计的要素通常包括资产、负债、净资产、收入和支出事业单位会计的要素可能稍有不同,重点在于反映事业单位的财务状况和事业成果 4.资产管理:行政单位会计在资产管理上可能更注重预算的执行和资金的合规使用 5.会计报表:行政单位会计报表必须执行国家财政统计制度,且会计报表必须按照国家财政部门统一制定的格式和内容编制事业单位会计报表则更侧重于反映单位的财务状况和运行情况,包括资产负债表、收入费用表等1
阅读 1204
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老师请问这个怎么做
暖暖老师
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提问时间:05/11 09:52
#财务软件#
发行普通股每股收益是 (500-64)*(1-25%)/(100+40)=2.34 发行债券每股收益是 (500-64-40)*(1-25%)/100=2.97 发行债券收益高,选择发行债券
阅读 1204
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计算计件工资的产量
邹刚得老师
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提问时间:03/19 15:51
#财务软件#
你好,产量按生产出来的产品完工数量的合计金额计算就是了
阅读 1204
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如果奶茶店的50万元投资是通过发行债券获得的,期限3年,每年付息3万元,债券发行价格55万元,计算债券的投资收益率是多少?
聂老师
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提问时间:01/06 17:34
#财务软件#
同学你好,请问3年后债券价格多少呢,发债券第一年获取资金55万,每年付息3万,3年后债券赎回价多少呢
阅读 1204
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金蝶里面这个日期怎么控制只能在当前会计月度以后的日期录入 主要是防止录错,录到2022年了
罗雯老师
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提问时间:10/31 11:28
#财务软件#
你好,这个需要联系售后专业人员,看他们是否能解决。直接在系统无法调试
阅读 1204
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金蝶软件操作, 我的账套启用日期错了 现在我做凭证做不了 我怎么才能改过来?
金金老师
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提问时间:06/02 14:33
#财务软件#
您好,你好! 账套一旦启用,启用日期就不可以更改了。需要重新建账套,重新初始化,重新启用 账套了
阅读 1204
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绿色那两栏为什么填不了数呢?要填初始数据
图图*老师
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提问时间:06/06 20:37
#财务软件#
你好,如果软件有固定资产模块,这两个要先在固定资产录入资产卡片生成
阅读 1204
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筹建期的燃气安装及材料款1月份已付,发票6月份开,我要怎么做账
易 老师
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提问时间:06/11 16:15
#财务软件#
您好,借:预付账款,贷:银行存款
阅读 1204
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录入都是整数,开具时单价(含税)后显示小数点很多位,这个该如何调整
郭老师
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提问时间:08/03 19:21
#财务软件#
这个单价是不含税的 不含税的单价 开不出含税的
阅读 1204
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两个人合伙的售额是130万,垫付日常支出21万,算利润的是130-21在除以二吗
羊羊羊老师
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提问时间:01/16 00:42
#财务软件#
您好,很高兴为您解答,这种情况下,如果你们的合伙协议中约定你们的利润是平均分配的话,你获得的利润就是(130-21)/2 【法律依据】《合伙企业法》第三十三条 合伙企业的利润分配、亏损分担,按照合伙协议的约定办理合伙协议未约定或者约定不明确的,由合伙人协商决定协商不成的,由合伙人按照实缴出资比例分配、分担无法确定出资比例的,由合伙人平均分配、分担。合伙协议不得约定将全部利润分配给部分合伙人或者由部分合伙人承担全部亏损。
阅读 1204
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老师,这是实操里面可以体验金蝶系统全盘做账的整个流程吗?
新新老师
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提问时间:11/21 18:56
#财务软件#
你好 实操的要咨询官网客服的
阅读 1204
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物流公司经常用的会计分录有哪些
玲老师
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提问时间:04/01 07:53
#财务软件#
你好。取得收入,借银行存款贷主营业务收入应交税费。结转成本借主营业务成本贷劳务成本。归集成本时,借劳务成本贷银行存款应付职工薪酬等等。 其他的也就看实际业务发生了。有实操具体业务分录都有,可以参考一下。
阅读 1204
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老师好作业在哪里做呢?现在学习到哪里了?
廖君老师
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提问时间:09/03 10:06
#财务软件#
您好,您问的是软件么,好作业是一款专门为学生设计的学软件,旨在帮助学生规范作业格式,加强写作水平。
阅读 1203
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老师我做的建账日期是2024年2月份数据,应该是录入1月份的发生额和期初余额,但是就是不知道是不是本年利润还是哪里录入的不对,一直试算不平衡,我1月份本年利润发生额是在借方,那我期初设置本年利润是应该录入在发生额的借方累计吗?别的还要填吗?
venus老师
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提问时间:02/14 14:29
#财务软件#
年初余额是根据前三栏数据倒推得出的,不需要填写。如果有明细科目,需要在明细科目上录入期初金额。一级会计科目的数据会由明细科目汇总形成,不能直接录入数据。在录入数据时,需要注意会计科目的余额方向。 如果一个借方科目的上年期末余额在贷方,则需要录入负数表示。 当需要新增科目时,点击右上方的“新增”,填写其所属上级科目和科目名称,即可进行新增。将鼠标移至需要添加二级科目的一级科目上,点击“添加下级科目”。填写好科目名称后,系统会自动生成类别科目编码和余额方向。
阅读 1203
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老师,我想问下,做记账凭证的时候,我可以银行回单按照收和付分类,记账的时候不按照回单每一笔的顺序记,按照收和付的分类做凭证可以不
朴老师
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提问时间:09/25 15:25
#财务软件#
在制作记账凭证时,通常建议按照银行回单的顺序逐笔记录,这样可以清晰地反映每笔交易的实际情况。但是,如果你选择按照收和付的分类方式制作凭证,也并非不可以,但需要注意以下几点: 1.分类依据明确:在将银行回单分类为收入和支出时,应明确分类的标准。例如,根据资金流向可以将收入分为流入和流出,而支出则可以按照支付对象或用途进行分类。确保分类依据明确清晰,避免混淆。 2.分类方法一致:为了确保记账凭证的一致性,建议在分类时采用相同的标准和方法。如果同一笔交易在收入和支出两个方向都有记录,需要仔细核对并确保分类正确。 3.保持完整性:在分类制作凭证时,务必确保所有银行回单信息完整、准确。这包括交易日期、金额、对方账户信息等关键要素。如有缺失或错误,可能导致后续对账或审计出现问题。 4.与原始凭证相符:制作记账凭证时,应仔细核对银行回单和其他原始凭证,确保信息相符。一旦发现不符之处,应及时查明原因并进行调整。 5.遵循会计准则:制作记账凭证时应遵循适用的会计准则和法规,确保凭证内容真实、准确、完整。 总之,虽然可以根据收和付的分类方式制作记账凭证,但建议在实践中尽量遵循逐笔记录银行回单的方法。这样可以提高记账的准确性和可追溯性,降低后续对账或审计的难度。如有特殊情况或特定需求,可以与会计师或财务部门沟通,确定最适合的记账方式
阅读 1203
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用友T+,凭证默认的现金流量项目是错的,怎么修改成每次新增的凭证都默认对来,而不用每张去手动修改
丁小丁老师
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提问时间:08/04 19:11
#财务软件#
您好!要修改现金流量表的公式
阅读 1203
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这里有2个凭证和答案不相符,审核不能通过,往下进行不了了还能改吗
Corrine老师
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提问时间:07/30 16:31
#财务软件#
同学您好, 试试修改看看。
阅读 1203
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根据上述货币资金收支业务,应做出以下会计分录:(1)借:差旅费预借900元贷:银行存款900元(2)借:办公用品费2300元贷:银行存款2300元对于长期股权投资业务,应做出以下会计分录:(1)借:长期股权投资8000万元贷:银行存款8000万元(2)借:长期股权投资成本100万元贷:银行存款100万元 问题:根据上述资料,依次做出与该股权投资有关的会计分录。 1.资料:甲公司属于一般纳税人,发生如下货币资金收支业务: (1)采购员李某准备到外地出差,向财务部门预借差旅费900元,公司以现金支付, (2)行政管理部门购买办公用品,花费2300元(不考虑增值税),公司开具现金支票付论。 问题:根据上述交易或事项,依次做出相应的会计分录。
朴老师
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提问时间:01/12 13:37
#财务软件#
采购员李某预借差旅费: 借: 预付款项 900 贷: 银行存款 900 行政管理部门购买办公用品: 借: 管理费用 2300 贷: 银行存款 2300 长期股权投资业务: 甲公司对乙公司进行长期股权投资,投资金额为8000万元: 借: 长期股权投资-成本 8000万 贷: 银行存款 8000万 甲公司对长期股权投资追加投资成本100万元: 借: 长期股权投资-成本 100万 贷: 银行存款 100万
阅读 1202
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老师,新成立公司还没有营业,建账后是直接做账吗?所有科目余额都是0,就不用录期初余额了吧
艳子老师
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提问时间:09/30 15:45
#财务软件#
您好, 是的, 就是你说的这样的
阅读 1202
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想问下老师,金蝶最简单基础做账的软件,我们只有一家公司,一年是怎么收费的? 有什么更好的推荐吗?
刘倩老师
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提问时间:08/24 09:55
#财务软件#
你好!直接买个单机版的
阅读 1202
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发工资的时候,有罚款,要把罚款做营业外收入吗?
郭老师
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提问时间:06/23 15:05
#财务软件#
额外收入也可以红冲管理费用,你或者是值钱直接计提的时候少计提。
阅读 1202
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老师,期初数据就一个银行存款88,填完这个银行存款还需要填什么呀?怎么说账套不平衡
新新老师
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提问时间:07/14 10:14
#财务软件#
。把所有有余额的全填上。都填上了,还不平,就差额填写在未分配利润。
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我现在要结账,但有好几个凭证说不连续?目前看到说有3、9、15号,后面还有没有不知道。我已经在凭证整理按序号或日期整理了,为什么还是不行?老师帮忙看看
王雁鸣老师
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提问时间:12/03 13:46
#财务软件#
同学你好,这个需要手工调整的,否则,账上与实际的凭证号就乱了。
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