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事业单位往来作废纸质结算票据,三联都丢失,如何核销?
廖君老师
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提问时间:10/26 02:22
#事业单位#
您好,确定是丢了,只能等财政厅来检查核销票据的时候或者自己去财政厅核销票据的时候直接把票号登记核销了。一般核销票据的时候不会每一本都挨着翻的,如果实在运气不好翻到了,就说明实际情况就行了,这个不是非常严重的问题,但是以后工作中也要注意。检查核销票据的时候,财政上更多注意的是发票开具的用途,是否违规开具了经营性用途,因为经营性用途的收入应该开具税务发票。 财政部对于这个票据先后发过三个管理文件,一个是2010年发布的使用管理暂行办法(财综【2010】1号),一个是2011年发布的补充通知(财综【2010】111号),最新一个是2013年5月发布的加强使用管理的通知(财综【2013】57号),对票据的使用和管理有详细的规定。
阅读 11937
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其他货币资金,专款专用什么情况下才会用到,老师给我详细说明一下
易 老师
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提问时间:10/25 23:42
#事业单位#
学员朋友您好,其他货币资金包括外埠存款、银行汇票存款、银行本票存款、信用证存款、信用卡存款和存出投资款等。
阅读 1260
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行政事业单位的固定资产是否一定要计提折旧呢,没计提折旧审计单位写进报告里,但会计学堂课-政府会计课上说政府会计不计提折旧呀
朴老师
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提问时间:10/25 18:52
#事业单位#
行政事业单位的固定资产不一定要计提折旧。 《行政单位会计制度》和《事业单位会计制度》规定:一般行政、事业单位(医院、高校、科学事业单位等除外)应当对除文物和陈列品、动植物、图书档案、以名义金额计量的固定资产以外的其他固定资产计提折旧。实行虚提折旧的处理方法,即在计提折旧时冲减资产基金(行政单位)或非流动资产基金(事业单位),而非实际计入支出或费用。
阅读 1178
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根据5-54——5-56的题目写预算会计分录
小奇老师
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提问时间:10/25 18:23
#事业单位#
同学您好,此题需要做分录,请稍等
阅读 11873
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5-48——5-53根据题目写预算分录
小奇老师
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提问时间:10/25 18:22
#事业单位#
同学您好,此题需要做分录,请稍等
阅读 12508
收藏 48
老师你好 请问“上年度应收账款平均余额”这个怎么算的?
venus老师
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提问时间:10/25 16:42
#事业单位#
应收账款平均余额=(期初余额+应期末余额)/2
阅读 1351
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老师,总账会计的工作内容有哪些?
岳老师
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提问时间:10/25 16:11
#事业单位#
1、按照相关法规政策,拟定公司会计核算流程及规定,建立公司财会核算体系,制定详细的财务管理制度并对执行情况进行考察与监督; 2、协助领导完成日常财务会计以及税务管理工作,监督财务基层的工作质量; 3、核算和控制财务成本,编制合理的企业预决算以及财务收支计划; 4、负责处理公司财务问题以及税务协调问题,与银行及相关机构维持良好关系; 5、与销售相关工作人员及时沟通,对应收、应付、回款明细以及其他账款和指标进行登记、核对以及处理。
阅读 2158
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工商保险案例分析题
宋生老师
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提问时间:10/25 15:54
#事业单位#
你好!你这个你带上题目重新提问吧。这样老师也不知道自己会不会。不敢回答你
阅读 11837
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事业单位以前年度买了一个固定资产没入账,走了费用,现在要调整账务如何处理
刘倩老师
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提问时间:10/25 15:52
#事业单位#
你好!这个直接接固定资产 贷XX费用。
阅读 1444
收藏 6
老师问一下,调了2022年企业所得税汇算清缴的表,里面纳税调增了,那财务报表的年报表要跟着变动吗?
宋生老师
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提问时间:10/25 15:49
#事业单位#
你好!是什么原因要调
阅读 11071
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老师您好,请问事业单位开办评审会,评审专家的就餐费用可以和员工餐一起计入工作餐吗?还是说要放入会议费或者招待费?
东老师
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提问时间:10/25 15:47
#事业单位#
您好,记入到招待费里面的。
阅读 1433
收藏 6
老师,请问事业单位加班,职工加班吃饭的费用怎么报销?应该计入哪个科目啊?
刘倩老师
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提问时间:10/25 15:36
#事业单位#
你好!这个一般也是计入业务活动支出
阅读 1400
收藏 0
人力资源中从职位分析角度怎么谈三个和尚没水吃和三个臭皮匠顶一个诸葛亮
刘倩老师
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提问时间:10/25 15:24
#事业单位#
你好!这个学堂没有了。不属于会计方面的问题
阅读 1118
收藏 0
应收账款和其他应收款用起来有什么区别?事业单位
刘倩老师
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提问时间:10/25 15:12
#事业单位#
你好!应收账款一般是提供营业范围内的业务产生的。其他应收款比如代付之类的产生的
阅读 1382
收藏 6
老师,没有经验的初级会计怎么找工作啊
玲老师
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提问时间:10/25 15:04
#事业单位#
在网招聘网站多看看,有的单位招没有经验的人员。
阅读 7517
收藏 32
老师请问一下 多计提的税金要调回来 但是没有以前年度损益调整 应该怎么做啊
郭老师
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提问时间:10/25 13:50
#事业单位#
是哪一个税款的,没有以前年度损益调整用利润分配,未分配利润也可以
阅读 1273
收藏 5
请问老师非盈利组织税务登记好了后,还要去做免税申请吗
郭老师
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提问时间:10/25 13:36
#事业单位#
你好,具体的是什么业务免税?
阅读 1297
收藏 5
老师请问,有一笔应该做“借:其他应付款 贷:银行存款”的以前年度账错做成了“借:费用 贷:零余额用款额度”,现在需要怎么调整。
郭老师
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提问时间:10/25 12:51
#事业单位#
借零余额用款额度,贷以前年度盈余, 借其他应付款,贷银行存款。
阅读 19016
收藏 80
请问有编制的事业单位人员能担任公司股东吗?政策文件有吗
大侯老师
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提问时间:10/25 11:23
#事业单位#
可以的。 根据2017年3月《人力资源和社会保障部关于支持和鼓励事业单位专业技术人员创新创业的指导意见》(人社部规〔2017〕4号)规定,事业单位的在职职工可以对外投资成为公司企业的股东。 但是对投资领域有要求: 在职创办企业的,须在与本人从事专业相关的创业项目中创办企业,换句话说专业技术人员对外投资须在本人专业范围内,不得在与专业无关的行业进行投资。 离岗创业的,也需是带着科研项目和成果离岗创办科技型企业或者到企业开展创新工作。 《意见》出台后,实务中如再遇到标的企业股东是事业单位人员的情形,不能再按照过往经验“一刀切”全盘否定。而是需要结合其单位性质、成为股东(合伙人)时间、专业背景、内部审批程序等多种因素进行综合判断。
阅读 1385
收藏 6
政府会计里短期借款,没有每个月的利息计提的分录吗
郭老师
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提问时间:10/25 09:10
#事业单位#
你好,没有的,因为它是根据收付实限制
阅读 1086
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老师,您好,我是事业单位幼儿园食堂会计,我们是提前收孩子一个月饭费,当月吃饭的饭费计入收入,下个月家长再付款。我现在预收账款对不起来,不知道如何排查。(例如一共10个孩子,每个孩子每月400元,我的预收应该是4000元。当月孩子们饭费2000结转了收入。下个月家长再付2000。)我当月的预收账款余额应该是2000元 ,再加家长下个月付的2000,刚好还是原来的4000。可是现在我不是4000啦。我应该从哪里入手查账呢?
若若老师
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提问时间:10/24 23:19
#事业单位#
同学您好,首先核查下是期初就有的问题,还是本月才出现的问题
阅读 1218
收藏 0
老师,您好,我是幼儿园食堂,老师当月吃饭,下个月付款,吃饭当月把钱放在应收账款还是其他应收账款里面?
小燕老师
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提问时间:10/24 21:34
#事业单位#
记到其他应收款里面
阅读 1368
收藏 6
请问老师,生产销售混凝土公司怎么报增值税?
易 老师
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提问时间:10/24 21:08
#事业单位#
学员朋友您好,选择的是简易计税还是一般计税?
阅读 1176
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老师,行政单位发生经济业务如,像使用零余额账户用款额度支付日常费用,购买库存商品,从单位零余额账户提取现金,这些都是事业支出吗?还是行政支出?
寻梦老师
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提问时间:10/24 19:50
#事业单位#
你好,在预算会计中都可以哈。
阅读 1315
收藏 6
在支付工程进度款的时候,为什么贷方是财政拨款收入啊,财政拨款收入在贷方不是表示增加吗?
耿老师
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提问时间:10/24 16:57
#事业单位#
你好!是的,这钱是上级部门直接付款的,都是通过政府部门统一账户付款,是你们财政拨款增加了
阅读 1102
收藏 5
老师请问一下 现在我们公司加盟了一个品牌商 收钱是总加盟的系统收钱 然后系统要收取10%的点 除开了反的点之后的钱才打入我们自己的公户 这个流程会计分录应该怎么表示
小天老师
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提问时间:10/24 16:39
#事业单位#
您好,系统收的10%要给我们开发票的吧,我们还是按销售金额 借:应收账款 贷:主营业务收入 销项税 扣钱开发票 借:销售费用-服务费 贷:应收账款 收到钱 借:银行 贷:应收账款 3个分录把应收做平了
阅读 1275
收藏 5
给职工发放的月饼福利如何合并到工资计算个税?外购已付厂家钱了,已收到发票
一鸣老师
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提问时间:10/24 16:07
#事业单位#
就是按发票的含税金额分摊到人,然后加在工资一起
阅读 1307
收藏 5
老师你好,请问增值税每月不结转,等到年末来一次结转的话,他那个每月的分录和年末的那个分录怎么做呀?
朴老师
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提问时间:10/24 15:45
#事业单位#
借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费应交增值税进项 借应交税费应交增值税销项 贷应交税费应交增值税转出未交增值税 如果销项大于进项 借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费应交增值税未交增值税 如果销项小于进项 借应交税费应交增值税未交增值税 贷应交税费应交增值税转出未交增值税
阅读 1377
收藏 6
老师,公司收到了社保发的员工津贴,该如何做账了,之前的津贴是以工资发的,剩下的部分要转给员工,98的工资都是以应付职工薪酬来做的分录
venus老师
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提问时间:10/24 15:39
#事业单位#
这个是生育津贴吗,同学
阅读 1380
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无法偿付或债权人豁免偿还的应付账款,经批准核销。借记 应付账款 贷记 其他收入。这样形成的其他收入,是不是相当于企业会计的营业外收入
一鸣老师
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提问时间:10/24 14:46
#事业单位#
是的,就是那个意思的哈
阅读 1179
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