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财务软件
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根据原始凭证写出相应的分录
邹刚得老师
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提问时间:03/14 19:27
#财务软件#
你好,是站在销售方的角度做分录吗?
阅读 1171
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金蝶如何生成季报,具体怎么弄?
易 老师
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提问时间:01/11 19:27
#财务软件#
同学您好,金蝶软件生成季报的步骤如下: 打开金蝶软件,选择相应的模块,比如选择“报表与分析”。 在报表与分析模块中,选择需要生成的具体报表类型,比如“利润表”。 点击“工具”菜单,选择“公式取数参数”。在弹出的参数框中,输入相应的缺省年度、开始日期和结束日期,然后点击“确定”。 回到报表系统主界面,点击工具栏中的“感叹号”或者“数据”下面的“报表重算”子项目进行报表重新计算。 “报表重算”完成后,根据需要可以进行打印或者导出。 导出时,需要注意选择文件保存类型,一般选择保存为“.XLS”文件类型,然后点击“保存”。 点击保存后,需要的报表数据就开始输出了,页面会回到报表系统界面。当输出成功后,系统会提示“引出报表成功”,这样报表数据就导出来了
阅读 1171
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初创公司购买茶具跟办公用品那些,应该计入开办费还是办公费好点,会计分录怎么写
阎老师
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提问时间:01/20 22:54
#财务软件#
你好,可以计入办公费,开办费指企业在筹建期间发生的,不应计入资产成本的各种费用支出。公司已经成立就应该计入资产或期间费用了
阅读 1170
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金蝶系统的,科目余额表管理费用比利润表多300,系统生成的怎么会有差异呢?通常是什么原因,如何检查呢
小宝老师
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提问时间:09/15 14:35
#财务软件#
看一下管理费用,科目明细账贷方是不是有数?贷方的数调整到借方负数。
阅读 1170
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发票文件要怎么删除 如图提示
彭鱼宴老师
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提问时间:04/03 13:52
#财务软件#
同学你好,在操作那里,点击那个垃圾桶,然后勾选删除就行
阅读 1170
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老师,您好哈!在向您咨询关于税票的问题:供应商9月开的发票,我们已经抵扣报税。11月告诉我们,这个票我在系统没查到他作废的信息,我们应该要怎么处理这张票哈?
郭老师
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提问时间:12/06 16:11
#财务软件#
你好,你们单会给人家开红字信息表开了吗?
阅读 1170
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计提房租水电会计分录怎么做,3月份的房租,4月份的水电费
一鸣老师
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提问时间:04/22 15:16
#财务软件#
借:管理费用-房租 贷:其他应付款-房租
阅读 1170
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老师我刚毕业会计专业找工作 找企业还是代账公司可以给一个建议吗
艳子老师
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提问时间:01/14 11:43
#财务软件#
同学,你好,建议找个代账公司,先学下实操
阅读 1170
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旧记账系统导出的数据,导不入金碟系统做期初数,我要输入那些数据做为期初数
venus老师
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提问时间:01/16 16:57
#财务软件#
同学,你之前的账上有的科目的数据,录入里面
阅读 1169
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老师这个是什么意思哦
微微老师
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提问时间:01/14 12:21
#财务软件#
你好,选择您建账的日期登陆,然后需要新增新的会计年度
阅读 1169
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金蝶K3里面我新增了固定资产卡片,发现不需要做固定资产,所以要删掉,应该怎么删除呢?
青老师
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提问时间:05/31 18:35
#财务软件#
你好; 进入固定资产管理点击业务处理新增卡片,进入后会弹出个新增卡片的界面点取消刷新,初始化时候录入的卡片就可以看到了,做相应的修改删除就可以了。
阅读 1169
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根据原始凭证计算并写出相应的会计分录
会计学堂小陈老师
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提问时间:03/14 19:57
#财务软件#
亲亲,分录如下哦: 借:原材料 540000 应交税费-应交增值税(进项税额)70200 贷:银行存款300000 应付账款 310200
阅读 1169
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根据原始凭证计算并写出相应的会计分录
邹刚得老师
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提问时间:03/14 19:55
#财务软件#
你好 借:周转材料 96000 , 应交税费—应交增值税(进项税额)12480, 贷:银行存款 108480
阅读 1169
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老师,快帐系统录凭证时,结转成本的凭证需要手动录吗,还是期末处理会自动处理
文文老师
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提问时间:09/15 10:54
#财务软件#
结转成本的凭证需要手动录
阅读 1169
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我购买的软件从哪里找啊,老师
金金老师
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提问时间:07/09 13:47
#财务软件#
您好,是从学堂购买的吗
阅读 1169
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第六题的答案是什么
聂老师
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提问时间:03/19 15:55
#财务软件#
同学你好,第6题选择AB
阅读 1169
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这里有2个凭证和答案不相符,审核不能通过,往下进行不了了还能改吗
Corrine老师
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提问时间:07/30 16:31
#财务软件#
同学您好, 试试修改看看。
阅读 1168
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前会计离职半年,中途接手管家婆软件,用管家婆该怎么开始做账,要设期初,还有会计期间吗?怎么设置?
青老师
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提问时间:10/25 15:26
#财务软件#
你好; 先 盘点期末科目余额表数据; 来建账录入期初和累计金额的
阅读 1168
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老师好,用友T十的科目总账,科目明细账,科目余额表都显示不出主营业务收入任何数据,都有发生,也都有结转,应该怎么查?
朴老师
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提问时间:07/14 16:49
#财务软件#
科目余额方向错误吧 同学你好
阅读 1168
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老师,请问这里的余额指的是哪个余额
东老师
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提问时间:08/17 09:08
#财务软件#
您好,您这个指的是什么余额
阅读 1168
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老师,浪潮系统本来应该7月份生成凭证,结果生成在8月份了,该怎么操作,有具体步骤吗?谢谢
梦梦老师~
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提问时间:08/09 22:06
#财务软件#
同学你好 如果是反月结,依次点击“维护工具--数据管理--账务系统反月结” 系统管理——数据修复,注意同样的动作要做2次,当已完成了记账操作后,按规定这就意味着不能对已记账的凭证进行修改、删除等操作。但若确实还需要对已记账的凭证进行修改、删除等操作,可通过该功能来完成这一工作。可以利用“数据修复”工具将本期已记账的凭证恢复成未记账的状态,然后再“取消审核”就可以按要求进行删改操作了。
阅读 1168
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半路接帐,2023年5月期初数设置完后。帐套时间己到2023年7月。6月的帐能不能与7月帐一起做?
新新老师
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提问时间:08/09 09:35
#财务软件#
你好,那就先做6月份的结账,然后再做7月份的。
阅读 1168
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老师,金蝶看十一月的凭证,进入凭证查询怎么选选月份
邹老师
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提问时间:07/05 08:33
#财务软件#
你好,是点击凭证查询,然后选择相应期间。 而不是用 凭证过滤
阅读 1168
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老师你好!有金蝶软件建账的操作步骤吗?因为我没有从头开始建过账。
易 老师
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提问时间:11/28 11:57
#财务软件#
1、安装金蝶单机版软件后,打开金蝶软件,“文件”——“新建帐套”。 2、命名新建账套名称,选择保存路径。 3、再次输入“账套名称”,然后进行“下一步”。 4、选择所属行业界面,可以选择各类企业,本次建账选择“不建立预设科目表”,设好进行“下一步”。 5、设置“记账本位币”,根据账务处理实际情况。 6、定义会计科目结构,设置会计科目级数、各级科目代码长度,一级科目代码长度选择“4”。 7、定义“会计期间的界定方式”,根据需要选择,本账套不需要更改。 8、“初始数据录入”界面,可在左上方选择各种币别,根据期初数据情况录入各币种期初数,核对无误后,选择“试算平衡”项目,系统自动进行试算平衡校验,有误修改;无误则可继续进行后续工作。
阅读 1168
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这是金碟系统k/3,在生产模块出现这种情况,代价:-1是什么意思,怎么样操作?老师帮忙解释,谢谢你
朴老师
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提问时间:08/22 15:09
#财务软件#
错误码:-1 的这种错误,通常是编写软件代码时,对于运行中出现的错误,没有进行处理的结果
阅读 1167
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应付账款单位增加在哪,只有99个单位
暖暖老师
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提问时间:08/17 09:32
#财务软件#
你好,只能增加3级科目再添加单位,否者额加不上了
阅读 1167
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这题怎么做
左艳老师
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提问时间:06/23 22:12
#财务软件#
同学,您好! B 错 在工资管理子系统中,职工个人编码不一定必须在整个单位范围内对所有职工按顺序编码。可以采用其他合理的编码方式,只要能够准确标识和区分不同职工,并满足系统的数据处理和管理需求即可。在处理职工内部调动时,通过合理的系统设计和数据管理,也能够避免出现数据混乱的情况。
阅读 1167
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快账软件怎么反审核,固定资产模块,我上个月已经结账了,但是这个模块的录入期间还是上个月的,怎么把录入期间改成这个月
棉被老师
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提问时间:01/19 12:03
#财务软件#
你好 这个可以问一下网校的客服人员的哈 现在估计是吃饭去了的
阅读 1167
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老师好,请问拷贝的金蝶想去另外一台电脑打开,怎么备份的有两个拷贝的有两个,打开哪个呢
小林老师
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提问时间:09/17 15:53
#财务软件#
您好,应当打开的是下面的bak文件
阅读 1167
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老师您好,6月开了95w的票,记了应收账款。7月开了100w的票,8月到账195w,请问这要怎么记账。已经记了6月的95w,贷:应收账款 借:银行存款。是不是需要把95冲销掉,剩下的100算在营业收入里?具体要怎么记呢,谢谢
郭老师
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提问时间:08/26 11:35
#财务软件#
6借应收账款95 贷主营业务收入,应交税费 七月借应收账款100贷主营业务收入,应交税费, 八月借银行存款,贷应收账款195
阅读 1167
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