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财务软件
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能咨询一下 我在T3新建的账号里怎么填写期初余额呢
易 老师
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提问时间:01/30 16:24
#财务软件#
在T3软件中,通常在建立新账套后,需要填写期初余额以开始新的会计期间。以下是填写期初余额的一般步骤: 进入T3软件,选择“总账”模块,然后点击“设置”菜单。 在“设置”菜单中,选择“期初余额”选项。 进入“期初余额”窗口,在此处可以录入各科目的期初余额。确保选择正确的科目,然后录入相应的期初余额数据。 所有科目的期初余额录入完成后,点击“确认”按钮保存数据。 之后进行试算平衡,确保数据的准确性。如果试算平衡结果为“不平衡”,则需要检查并调整录入的数据。 一旦完成试算平衡并确保数据正确,即可点击“退出”按钮退出“期初余额”窗口。 请注意,具体操作步骤可能会因T3的不同版本而略有差异。建议参考T3软件的具体操作手册或在线帮助文档以获取更详细的指导。如果仍有疑问,可以联系T3软件的技术支持或相关财务人员以获取帮助。
阅读 15964
收藏 55
老师用友软件不小心修改了存货名称,怎么恢复?
宋生老师
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提问时间:01/24 14:08
#财务软件#
你好,你如果是修改了,重新再修改回来就可以了。
阅读 15962
收藏 67
营业执照变更经营范围需要减资吗
东老师
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提问时间:04/17 10:26
#财务软件#
你好,这个不用涉及到减资的。
阅读 15943
收藏 45
个体户没有发工资是否需要,自然人电子税务局(扣缴端),申报个税??
东老师
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提问时间:04/17 09:54
#财务软件#
你好,如果没有员工的话是不用申报的。
阅读 15940
收藏 6
刚交的企业所得税是不是要计提在3月呀,那我3月已经结账了,能在4月计提吗?而且已经申报报表了,如果更正有什么影响吗
bamboo老师
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提问时间:04/15 19:25
#财务软件#
您好 刚交的企业所得税是要计提在3月,3月已经结账了,能在4月计提的哈
阅读 15880
收藏 66
请问云信的钱怎么提到公账上面
CC橙老师
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提问时间:02/13 21:19
#财务软件#
你好,是否到期?持有到期的将于云信到期日自动转换为现金转入用户的托管账户中,进入“管理-账户信息-账户中心”界面,可以查看资金信息
阅读 15876
收藏 35
老师,今年1月刚开的公户,没开发票,但是开公户之前有未开票收入,增值税是零申报的,企业所得税和财务表啥的都是正常报的,那公户开了以后增值税是不是就不能零申报了,之前零申报的还需要补吗
王晓晓老师
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提问时间:01/22 01:28
#财务软件#
同学你好,交税跟你开公户没区别,你没开有税金产生也要交的,无票收入要补税
阅读 15875
收藏 48
财务软件哪些银行收支需要出纳做收付款单,哪些需要会计做凭证呢?工资,社保,应交税费这些是出纳做付款单还是财务做凭证?如果是出纳做单据,是填费用单还是其他幸福单,又或者是付款单?
小菲老师
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提问时间:05/29 10:09
#财务软件#
同学,你好 出纳是负责现金日记账和银行日记账的 其他是会计负责的
阅读 15870
收藏 67
去年有一笔设计费印花税忘记缴费了,这个月直接当做今年的印花税缴费了,这样做账后凭证后面的附件只要一个银行回单就可以了吗?
玲老师
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提问时间:08/03 13:32
#财务软件#
你好,可以的,可以这样处理的。
阅读 15865
收藏 54
老师,微信需开通会员费用支付19.8元,这个怎么做会计科目?
小敏敏老师
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提问时间:06/07 19:31
#财务软件#
你好,借:管理费用19.8 贷:银行存款19.8
阅读 15862
收藏 42
快账软件建账 会计准则怎么选?小规模纳税人
小小霞老师
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提问时间:04/15 20:54
#财务软件#
你好,可以选择小企业会计准则
阅读 15851
收藏 20
图1是营业范围 图2是对方要求开的明细 按照营业范围来看 是不是不能开啊
高辉老师
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提问时间:01/29 11:01
#财务软件#
你好,如果是公司真实发生的业务,可以开具。
阅读 15847
收藏 67
老师 你好一个企业连续五年的加权平均怎么算
apple老师
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提问时间:02/10 13:04
#财务软件#
同学你好,哪个指标的连续 5 年加权平均数 简单的算术平均法 就是 5 年累计
阅读 15838
收藏 55
大额存单账户划扣后会产生的情况(余额及利息会有怎样的不同)及会计分录
冉老师
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提问时间:01/31 16:54
#财务软件#
你好,同学 一般按照下面的分录 借其他货币资金 贷银行存款 产生利息 借其他货币资金 贷财务费用利息收入
阅读 15835
收藏 0
金蝶一级科目的辅助核算为必录,新增二级科目的辅助核算可以为非必录吗
邹刚得老师
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提问时间:01/24 08:28
#财务软件#
你好,二级科目的辅助核算,是可以为非必录的
阅读 15827
收藏 25
请问比如我在去年年底未开票部分记在应交税费待转销项税,然后今年开票了把待转销项税调为应交销项税,那待转部分是否需要反记账
郭老师
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提问时间:02/01 16:15
#财务软件#
借应交税费应交增值税待转销项税, 贷应交税费应交增值税销项 这个就可以的。
阅读 15826
收藏 66
老师,您好! 金蝶软件kis版,年结后其他应收款期初余额少于去年期末余额,总账期初余额和去年期末余额一致,往来账其他应收款其中有一笔余额为贷方,所缺少的数额和该笔贷方余额一致,怎么处理?
朴老师
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提问时间:04/16 09:56
#财务软件#
1.检查凭证录入:首先,检查去年期末的凭证录入是否正确。特别是涉及其他应收款的凭证,确保每笔业务的借贷方向、金额和摘要都准确无误。 2.确认贷方余额原因:针对往来账其他应收款中的贷方余额,需要查明原因。可能是录入凭证时的错误,也可能是业务本身的问题。根据原因进行相应的调整。 3.调整处理: 如果是因为凭证录入错误导致的贷方余额,需要更正凭证。在金蝶软件中,可以通过凭证修改或冲销的方式进行更正。 如果是因为业务本身的问题,如客户多付款导致的贷方余额,需要与客户进行确认,并根据实际情况进行账务处理。 1.调整期初余额:根据上述调整,重新计算其他应收款的期初余额,确保与去年期末余额一致。在金蝶软件中,可以通过期初余额调整功能进行操作。 2.核对与审查:完成调整后,再次核对总账和其他应收款的余额,确保数据准确无误。同时,进行必要的审查,确保调整符合财务制度和会计准则的要求。
阅读 15820
收藏 66
老师,个税去年10月计提差一分,再回到当时计提月份补一下就可以吧?
小小霞老师
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提问时间:04/15 16:01
#财务软件#
你好,是的呢你的理解正确
阅读 15817
收藏 40
老师金蝶财务软件期初建账时,有两家银行,我增加了科目,设置科目初始余额时,两家银行都这了数据,那末银行存款科目余额没有显示,但是试算平衡,这样是不是对的呢?
王晓晓老师
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提问时间:01/21 15:15
#财务软件#
如果你初始有填数据,科目余额就该有数据
阅读 15815
收藏 66
1.某公司拥有一张带息商业汇票,面值1000,票面利率5%,限期 90天, 那么到期利息与到期值分别为多少?
邹刚得老师
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提问时间:02/20 21:24
#财务软件#
你好,这里票面利率5%,是按360天确定的吧
阅读 15797
收藏 60
老师我是会计小白, 我现在刚进一家公司主管就叫我修改2021年离职的会计做的烂账,已经报过税了,但是资产负债表和科目余额表如下图1所示往来账款数据有差异,我们用的是用友T3老版本的财务软件,主管只给我指点到下图二叫我以科目余额表为准调报表,我改怎么调
红豆老师
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提问时间:04/29 22:37
#财务软件#
同学,意思是以前的会计做报表的时候,把预付的借方余额填到报表的预收账款里面了吗
阅读 15792
收藏 44
淘宝打折软件
易 老师
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提问时间:12/16 23:51
#财务软件#
【学堂提醒】非业务提问不方便回复。请想好问题再提。
阅读 15782
收藏 16
老师,请问个人的消费然后开票给公司,可以抵扣个税吗?比如说比如加油,餐费,差旅,住宿的一些开销。
家权老师
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提问时间:01/29 17:42
#财务软件#
你好,这个不能在公司报销的,跟公司经营无关
阅读 15781
收藏 45
我在上月底将未开票税率部分记为待转销项税,这月开票了要转为应交销项税,那待转销项税记在借方需要勾选反记账噢
高辉老师
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提问时间:02/02 13:25
#财务软件#
你好,按照未开票收入可以直接计入应交税费-增值税进项 如果需要区分
阅读 15771
收藏 66
老师,d选项为什么不对,确实公允价值大于账面价值,而计入公允价值变动损益
丁小丁老师
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提问时间:07/29 17:32
#财务软件#
您好!这个要作为会计政策变更来处理,所以调整留存收益
阅读 15767
收藏 66
2月份有开一张餐费,不小心全部勾选确认了,怎么办今天才想起
小锁老师
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提问时间:04/19 22:38
#财务软件#
您好,是勾选了不抵扣吗?
阅读 15765
收藏 2
老师,有个问题请教一下。公司之外的人员怎么在公司拿业务提成,需要签订什么合同?谢谢账务怎么处理,允许所得税前扣除吗?
小菲老师
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提问时间:01/26 10:37
#财务软件#
同学,你好 劳务合同 借:管理费用-劳务费 贷:银行存款 有发票,可以税前扣除
阅读 15763
收藏 0
老师问一下,我司收到15局电票10万,然后我司应付给B公司,现B公司直接出委托书让我司付给c公司,B公司与C公司没有合作关系,我司这样做有税务风险吗?
冉老师
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提问时间:06/06 15:30
#财务软件#
你好,同学 签订一个委托书,委托书作为附件做账
阅读 15760
收藏 29
金蝶云结账前提示与资产对账不平,是怎么回事?
王璐璐老师
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提问时间:04/15 10:28
#财务软件#
你好 你看下你做的凭证里面是不是有没被软件取到数字的
阅读 15727
收藏 5
图一的本期实际抵减扣税要填么 填什么
夏春燕老师
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提问时间:12/13 16:52
#财务软件#
280可以全部抵减的,和上面的金额都可以抵扣
阅读 15722
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