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财务软件
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冲红的专票是不是要浪费2张专票
郭老师
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提问时间:01/25 15:24
#财务软件#
对的,是的,需要占用两张发票。
阅读 16124
收藏 16
快账软件里的工资下面的基本工资是应该写交养老保险的工资吗?
郭老师
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提问时间:06/06 10:28
#财务软件#
你好,这个不是的,这个应发工资上年平均数据是今年社保的缴费基数。
阅读 16099
收藏 0
老师用友软件不小心修改了存货名称,怎么恢复?
宋生老师
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提问时间:01/24 14:08
#财务软件#
你好,你如果是修改了,重新再修改回来就可以了。
阅读 16085
收藏 68
请问在用友T3中报表涉及到了其他流动资产,请问具体应该怎么设置公式,让报表准确呢? 是从待财产损益来的其他流动资产
朴老师
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提问时间:04/22 15:28
#财务软件#
在用友T3中设置涉及其他流动资产的报表公式时,需要确保公式的准确性和合理性,以便正确反映企业的财务状况。其他流动资产是指除流动货币资金以外的资产,包括应收票据、应收账款、预付账款、存货、一年内到期的非流动负债等。 在设置报表公式时,首先需要在用友T3报表软件中打开需要设置公式的报表,并选择需要设置公式的单元格。然后,在选中的单元格中输入“=”符号,表示接下来输入的是公式。 根据报表的需要和其他流动资产的具体内容,输入相应的公式内容。例如,如果其他流动资产主要来源于待处理财产损益,那么可以将待处理财产损益科目的余额作为其他流动资产的一部分。假设待处理财产损益科目在报表中的代码为“ZCCYSY”,则公式可以设置为:其他流动资产 = ZCCYSY的余额。
阅读 16081
收藏 24
老师,今年1月刚开的公户,没开发票,但是开公户之前有未开票收入,增值税是零申报的,企业所得税和财务表啥的都是正常报的,那公户开了以后增值税是不是就不能零申报了,之前零申报的还需要补吗
王晓晓老师
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提问时间:01/22 01:28
#财务软件#
同学你好,交税跟你开公户没区别,你没开有税金产生也要交的,无票收入要补税
阅读 16041
收藏 48
个体户没有发工资是否需要,自然人电子税务局(扣缴端),申报个税??
东老师
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提问时间:04/17 09:54
#财务软件#
你好,如果没有员工的话是不用申报的。
阅读 16029
收藏 6
我在上月底将未开票税率部分记为待转销项税,这月开票了要转为应交销项税,那待转销项税记在借方需要勾选反记账噢
高辉老师
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提问时间:02/02 13:25
#财务软件#
你好,按照未开票收入可以直接计入应交税费-增值税进项 如果需要区分
阅读 16014
收藏 67
营业执照变更经营范围需要减资吗
东老师
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提问时间:04/17 10:26
#财务软件#
你好,这个不用涉及到减资的。
阅读 16002
收藏 45
金蝶一级科目的辅助核算为必录,新增二级科目的辅助核算可以为非必录吗
邹刚得老师
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提问时间:01/24 08:28
#财务软件#
你好,二级科目的辅助核算,是可以为非必录的
阅读 15987
收藏 25
请问比如我在去年年底未开票部分记在应交税费待转销项税,然后今年开票了把待转销项税调为应交销项税,那待转部分是否需要反记账
郭老师
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提问时间:02/01 16:15
#财务软件#
借应交税费应交增值税待转销项税, 贷应交税费应交增值税销项 这个就可以的。
阅读 15950
收藏 67
去年有一笔设计费印花税忘记缴费了,这个月直接当做今年的印花税缴费了,这样做账后凭证后面的附件只要一个银行回单就可以了吗?
玲老师
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提问时间:08/03 13:32
#财务软件#
你好,可以的,可以这样处理的。
阅读 15950
收藏 54
老师 你好一个企业连续五年的加权平均怎么算
apple老师
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提问时间:02/10 13:04
#财务软件#
同学你好,哪个指标的连续 5 年加权平均数 简单的算术平均法 就是 5 年累计
阅读 15935
收藏 55
图1是营业范围 图2是对方要求开的明细 按照营业范围来看 是不是不能开啊
高辉老师
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提问时间:01/29 11:01
#财务软件#
你好,如果是公司真实发生的业务,可以开具。
阅读 15932
收藏 67
大额存单账户划扣后会产生的情况(余额及利息会有怎样的不同)及会计分录
冉老师
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提问时间:01/31 16:54
#财务软件#
你好,同学 一般按照下面的分录 借其他货币资金 贷银行存款 产生利息 借其他货币资金 贷财务费用利息收入
阅读 15927
收藏 0
刚交的企业所得税是不是要计提在3月呀,那我3月已经结账了,能在4月计提吗?而且已经申报报表了,如果更正有什么影响吗
bamboo老师
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提问时间:04/15 19:25
#财务软件#
您好 刚交的企业所得税是要计提在3月,3月已经结账了,能在4月计提的哈
阅读 15922
收藏 66
财务软件哪些银行收支需要出纳做收付款单,哪些需要会计做凭证呢?工资,社保,应交税费这些是出纳做付款单还是财务做凭证?如果是出纳做单据,是填费用单还是其他幸福单,又或者是付款单?
小菲老师
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提问时间:05/29 10:09
#财务软件#
同学,你好 出纳是负责现金日记账和银行日记账的 其他是会计负责的
阅读 15913
收藏 67
快账软件建账 会计准则怎么选?小规模纳税人
小小霞老师
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提问时间:04/15 20:54
#财务软件#
你好,可以选择小企业会计准则
阅读 15900
收藏 20
老师,微信需开通会员费用支付19.8元,这个怎么做会计科目?
小敏敏老师
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提问时间:06/07 19:31
#财务软件#
你好,借:管理费用19.8 贷:银行存款19.8
阅读 15890
收藏 42
3.某公司将现金10000元存入银行,限期为5年,年利率为10%。计算该公司存款到期时将获得的本利和(按单利利息)
邹刚得老师
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提问时间:02/20 22:00
#财务软件#
你好,该公司存款到期时将获得的本利和=10000元*(1+10%*5)=15000元
阅读 15884
收藏 0
老师,d选项为什么不对,确实公允价值大于账面价值,而计入公允价值变动损益
丁小丁老师
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提问时间:07/29 17:32
#财务软件#
您好!这个要作为会计政策变更来处理,所以调整留存收益
阅读 15881
收藏 67
1.某公司拥有一张带息商业汇票,面值1000,票面利率5%,限期 90天, 那么到期利息与到期值分别为多少?
邹刚得老师
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提问时间:02/20 21:24
#财务软件#
你好,这里票面利率5%,是按360天确定的吧
阅读 15880
收藏 60
请问,厂家返利的是货物怎么做账。如果按正常进货价格入库,进化成本就会增加。按0成本入库,进货均价就会下降
郭老师
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提问时间:01/13 20:14
#财务软件#
你好 你购买100个产品,100 赠送20 两种做法,一种借库存商品120,贷银行存款100,营业外收入20 还有一种 借库存商品100贷银行存款100
阅读 15876
收藏 32
老师,有个问题请教一下。公司之外的人员怎么在公司拿业务提成,需要签订什么合同?谢谢账务怎么处理,允许所得税前扣除吗?
小菲老师
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提问时间:01/26 10:37
#财务软件#
同学,你好 劳务合同 借:管理费用-劳务费 贷:银行存款 有发票,可以税前扣除
阅读 15869
收藏 0
淘宝打折软件
易 老师
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提问时间:12/16 23:51
#财务软件#
【学堂提醒】非业务提问不方便回复。请想好问题再提。
阅读 15867
收藏 16
老师,您好! 金蝶软件kis版,年结后其他应收款期初余额少于去年期末余额,总账期初余额和去年期末余额一致,往来账其他应收款其中有一笔余额为贷方,所缺少的数额和该笔贷方余额一致,怎么处理?
朴老师
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提问时间:04/16 09:56
#财务软件#
1.检查凭证录入:首先,检查去年期末的凭证录入是否正确。特别是涉及其他应收款的凭证,确保每笔业务的借贷方向、金额和摘要都准确无误。 2.确认贷方余额原因:针对往来账其他应收款中的贷方余额,需要查明原因。可能是录入凭证时的错误,也可能是业务本身的问题。根据原因进行相应的调整。 3.调整处理: 如果是因为凭证录入错误导致的贷方余额,需要更正凭证。在金蝶软件中,可以通过凭证修改或冲销的方式进行更正。 如果是因为业务本身的问题,如客户多付款导致的贷方余额,需要与客户进行确认,并根据实际情况进行账务处理。 1.调整期初余额:根据上述调整,重新计算其他应收款的期初余额,确保与去年期末余额一致。在金蝶软件中,可以通过期初余额调整功能进行操作。 2.核对与审查:完成调整后,再次核对总账和其他应收款的余额,确保数据准确无误。同时,进行必要的审查,确保调整符合财务制度和会计准则的要求。
阅读 15865
收藏 67
老师,请问个人的消费然后开票给公司,可以抵扣个税吗?比如说比如加油,餐费,差旅,住宿的一些开销。
家权老师
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提问时间:01/29 17:42
#财务软件#
你好,这个不能在公司报销的,跟公司经营无关
阅读 15853
收藏 45
您好,请问主营业务是:给商场搭建舞台,布置场景,策划活动等等,包括设计、采购物料、人工制作等。税务分类属于哪个?税率多少
郭老师
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提问时间:01/30 15:50
#财务软件#
猴子歌笑,你好,这个是广告制作还是什么?
阅读 15848
收藏 6
老师,个税去年10月计提差一分,再回到当时计提月份补一下就可以吧?
小小霞老师
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提问时间:04/15 16:01
#财务软件#
你好,是的呢你的理解正确
阅读 15838
收藏 40
老师,请问确认收入时,借方:预收账款 贷方:工程结算收入 应交税费;工程结算收入在软件里面怎么设置,属于损益还是成本科目呢?增加是借方还是贷方?
施薇薇老师
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提问时间:01/14 23:22
#财务软件#
你好!工程结算收入在主营业务收入科目下核算,属于损益类科目,增加计入贷方
阅读 15812
收藏 0
老师问一下,我司收到15局电票10万,然后我司应付给B公司,现B公司直接出委托书让我司付给c公司,B公司与C公司没有合作关系,我司这样做有税务风险吗?
冉老师
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提问时间:06/06 15:30
#财务软件#
你好,同学 签订一个委托书,委托书作为附件做账
阅读 15809
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