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老师,我们是卖面粉的,每次达到销售数量就有返点,所以每次去购货就把返点的钱扣了成了货款,单开票是按我老板付的钱打发票,相反我们多付钱,他少开票了。当我们在财务软件上入库时能更该付款金额吗,因为每次的运费在采购上没有显示,而运费又没有发票 咋办?
郭老师
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提问时间:04/21 19:59
#财务软件#
可以的 按你实际支付的来做 运费没发票也可以做 但是抵扣不了所得税
阅读 1211
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金蝶财务软件如何反结账
邹老师
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提问时间:10/14 17:35
#财务软件#
你好,金蝶财务软件反结账:同时按住 Ctrl+F12
阅读 1211
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餐饮挂账借其他应收款贷主营业务收入吗?
家权老师
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提问时间:08/14 16:08
#财务软件#
挂个人的就是其他应收款
阅读 1210
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三、判断题 1.固定资产折旧费属于产品成本的组成内容,应全部计入产品成本 2.月份内增加的固定资产,当月不提折旧,月份内减少的固定资产,当月照提折旧 3.工作量法适用于单位价值较高,但个月的工作量或工作时数不很均衡的固定资产
朴老师
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提问时间:03/21 08:49
#财务软件#
第一个判断题是错误的,第二个和第三个判断题是正确的。
阅读 1210
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现在印花税按季度交纳,如何时计算当季度的印花税。除当月开票不含税金额,还包括哪里数据,在帐里哪里可以查到?
郭老师
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提问时间:03/18 16:40
#财务软件#
你好,购入和销售的都需要,也就是你单位的主营业务成本,主营业务收入。
阅读 1210
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金碟软件当前使用的功能与其他用户有冲突,目前无法使用
王超老师
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提问时间:02/16 15:58
#财务软件#
你好 1、可在服务器上操作: 在服务器上打开[开始]→[程序]→[金蝶K3]→[金蝶K3服务器配置工具]→[账套管理],输入密码单击[确定]登录,登录后单击[账套]→[网络控制],选择目前占用的记录,单击左上角的[控制]→[清除当前任务]即可; 2、可在客户端上操作: 在K3系统上依次打开[系统]→[客户端工具包],在弹出的“客户端工具包”界面打开[系统工具]→[网络控制工具],打开后根据提示选择当前账套,并使用管理员或有权限用户登录,登录后选择目前占用的记录,单击左上角的[控制]→[清除当前任务]即可
阅读 1210
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老师我做的建账日期是2024年2月份数据,应该是录入1月份的发生额和期初余额,但是就是不知道是不是本年利润还是哪里录入的不对,一直试算不平衡,我1月份本年利润发生额是在借方,那我期初设置本年利润是应该录入在发生额的借方累计吗?别的还要填吗?
venus老师
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提问时间:02/14 14:29
#财务软件#
年初余额是根据前三栏数据倒推得出的,不需要填写。如果有明细科目,需要在明细科目上录入期初金额。一级会计科目的数据会由明细科目汇总形成,不能直接录入数据。在录入数据时,需要注意会计科目的余额方向。 如果一个借方科目的上年期末余额在贷方,则需要录入负数表示。 当需要新增科目时,点击右上方的“新增”,填写其所属上级科目和科目名称,即可进行新增。将鼠标移至需要添加二级科目的一级科目上,点击“添加下级科目”。填写好科目名称后,系统会自动生成类别科目编码和余额方向。
阅读 1210
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老师您好。主营业务收入设置二级明细吗?
小天老师
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提问时间:09/29 19:03
#财务软件#
您好,可以设啊,如主营业务收入-出口 主营业务收入-国内
阅读 1210
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开发票可以个人对个人开吗?
venus老师
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提问时间:08/29 11:25
#财务软件#
你可以问下你税局口径看看,我之前看反馈个人销售给个人代开不了发票
阅读 1210
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问个问题,从对公账户转钱转入法人个人名下,怎么入账
艳子老师
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提问时间:08/08 20:49
#财务软件#
您好, 借:其他应付款 贷:银行存款
阅读 1210
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老师们帮帮我
晓纯老师
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提问时间:06/03 16:50
#财务软件#
您好,同学,您的问题已作答,请查收图片
阅读 1210
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把库存现金搞错设置了二级科目,怎么改回来?
王雁鸣老师
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提问时间:12/08 00:37
#财务软件#
同学你好,可以先设置一个库存现金科目,把原来现金的科目余额做个凭证,转到新设置的库存现金科目里即可。
阅读 1210
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老师你好 金蝶里面反结账以后, 里面的数据是不是就可以更改了? 我反结账以后改了数据 , 结转损益那里没有改, 要把结转损益给删掉重新结转吗 这怎么操作呀
朴老师
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提问时间:10/18 09:46
#财务软件#
同学你好 对的 是这样的
阅读 1210
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充1000送100如何分摊计算
王晓晓老师
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提问时间:04/03 12:38
#财务软件#
你们是充值方?还是销售方?
阅读 1209
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根据原始凭证计算并写出相应的会计分录
邹刚得老师
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提问时间:03/14 20:14
#财务软件#
你好 借:应付账款 640万 贷:银行存款 640万
阅读 1209
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老师您好。内账不设立应交税费这科目。等交的税金直接计入营业外支出对吧。
郭老师
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提问时间:09/18 22:55
#财务软件#
你好可以的 可以这么做的
阅读 1209
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会议会展服务,公司需要什么资质吗?
郭老师
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提问时间:09/16 10:26
#财务软件#
你好这个不需要资质的
阅读 1209
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房租租赁,一年有两个月的减免,要把费用分摊到12个月里,应该怎么做分录
朴老师
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提问时间:09/14 14:10
#财务软件#
这个直接按减免后的金额计入长期待摊费用 然后摊销12个月就可以
阅读 1209
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解答中的资本公积是1800,是不是1000+1000的90%啊?为啥要调?盈余公积90和未分配利润810和其他综合收益900怎么来的
孺子牛老师
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提问时间:06/09 14:21
#财务软件#
资本公积1800=(子公司盈余公积100+未分配利润900+其他综合收益1000)*持股比例90%,盈余公积90和未分配利润810和其他综合收益900也就出来了,这里是同一控制,恢复合并之前子公司实现的留存收益和其他综合收益。
阅读 1209
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快账,已经做账了,想重新录入账套期初数,可以吗?
郭老师
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提问时间:10/04 19:07
#财务软件#
不可以的 所有的都不可以修改期初余额了 除非重新建帐套
阅读 1209
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初创公司购买电脑,用对公付款,是记固定资产还是管理费用办公费
立峰老师
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提问时间:01/16 21:50
#财务软件#
同学你好,计入固定资产
阅读 1209
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出纳工作内容是什么?
小宝老师
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提问时间:09/30 23:18
#财务软件#
工资报销 除了经济业务上的款项支出,员工的报销款和工资的发放同样也必须由出纳操作。一般情况下,需要报销的员工会填写费用报销单,交给出纳进行审核。出纳审核无误后会计进行复核,经过批准方可对费用进行报销。而发放工资时,人事部门会将工资发放的金额列表交给出纳人员,同样经过出纳和会计的审核后,才可以对工资进行发放。 2、管理资金 其实所谓的出纳,从字面可以看出其大意:出即支出,纳即收入。所以对资金的收付管理,是出纳最基本的工作内容。但是随着经济的发展,出纳的工作已经不单纯是现金的收付了,额外还有承兑汇票的背书,支票的签付等。所以经济业务上的款项往来,是出纳每日必须要完成的工作。 3、保管物品 正常来说,一家企业的重要资料和物品都会交由出纳来管理,例如印章的存放,合同的整理等。而且这些东西都会锁在保险柜中,方便随时取用。所以保险柜钥匙出纳千万要妥善保管,万不可丢失。 4、入账处理 每个月月末,不单单是会计人最忙碌的时候,同样也是出纳人员最忙的时候。出纳人员到月末,需要把自己经手的每笔业务,录入系统中,其中包括:收款结算单,付款结算单和转账结算单。根据业务的实际情况,选择相应的现金业务和票据业务。全部处理完毕后,需要对余额表和银行流水进行核对,找出差异后,制成余额调节表进行处理。 5、货币资金核算 ①办理现金收付,严格按规定收付款项。 ②办理银行结算,规范使用支票,严格控制签发空白支票。 ③登记日记账,保证日清月结。根据已经办理完毕的收付款凭证,逐笔顺序登记现金日记账和银行存款日记账,并结出余额。 ④保管库存现金,保管有价证券。对于现金和各种有价证券,要确保其安全和完整无缺。 ⑤保管有关印章,登记注销支票。 ⑥复核收入凭证,办理销售结算。 6、往来结算 ①办理往来结算,建立清算制度。 ②核算其他往来款项,防止坏账损失。
阅读 1208
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固定资产的结转是每月结转,还是按季度或年,进行结转?
小天老师
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提问时间:09/17 06:21
#财务软件#
您好,固定资产需要折旧 的,按月度计提哦
阅读 1208
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半路接帐,2023年5月期初数设置完后。帐套时间己到2023年7月。6月的帐能不能与7月帐一起做?
新新老师
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提问时间:08/09 09:35
#财务软件#
你好,那就先做6月份的结账,然后再做7月份的。
阅读 1208
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老师你好,餐饮行业购买手套和围裙进入什么科目呢?
小宝老师
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提问时间:07/09 18:49
#财务软件#
记住低质易耗品,然后转入主营业务成本就可以。
阅读 1208
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老师你好,金蝶系统之前是我搞错,搞了负库存导致有负数单价,我现在怎么调整系统呢
新新老师
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提问时间:12/26 09:33
#财务软件#
你好 看是不是少入库了 是就补上 还是发出发多少 要查一下库存商品明细账
阅读 1208
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电商行业,淘宝店铺核算,会涉及到单笔订单的回款,退换货等,在财务软件里面的客户名称那应该怎么设置客户
朴老师
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提问时间:12/01 16:31
#财务软件#
同学你好 设置客户名字就可以
阅读 1208
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软件里,录入了 以前年度损益调整的分录,为什么科目余额表看不到这个科目和金额,利润表缺可以看到?
郭老师
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提问时间:12/05 14:51
#财务软件#
这个科目不在利润表里面的,这个科目月末没有余额结转到利润分配,未分配利润,它影响你资产负债表的未分配利润。
阅读 1208
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请问电子发票下载成PDF格式文件名怎么设置成购买方名称?
一鸣老师
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提问时间:07/25 17:42
#财务软件#
右键点击那个文件,重命名
阅读 1207
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(十一)甲、乙两公司签订了一份800万元的劳务合同,甲公司为乙公司开发一套系统软件(简称项目A),20xx年3月2日项目开发工作开始,预计第三年2月26日完工。预计开发完成该项目的总成本为 720万元。适用的增值税税率为6%。其他有关资料如下: 1.20xx年3月 30 日,甲公司预收乙公司支付的项目款 340 万元存入银行。 2.20xx年甲公司为该项目实际发生劳务成本 252万元。 3.至第二年 12月31 日,甲公司为该项目累计实际发生劳务成本 630万元。 4.甲公司在 20xx年,第二年年末均能对该项目的结果予以可靠估计。 要求: 1. 计算甲公司 20xx年、第二年该项目的履约进度。 2. 计算甲公司 20xx年、第二年该项目应确认的收入和费用。 3.编制甲公司 20xx年收到项目款、确认收入和费用的会计分录。
悠然老师01
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提问时间:12/19 19:09
#财务软件#
1. 计算甲公司 20xx年=252/720=0.35、第二年该项目的履约进度=630/720-0.35=0.525
阅读 1207
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