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老师请问一下 之前的会计把去年的印花税 社保 全部做到应交税费里面去了 这样我今年应该怎么调账
小宝老师
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提问时间:10/10 12:56
#事业单位#
把这个科目调解调到对应的正确的科目。
阅读 1137
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民办学育培训班机构一般对个人的怎样去做收入
小宝老师
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提问时间:10/10 12:33
#事业单位#
收到款项正常确认收入和其他的是一样的。确认银行存款中业务收入以及应缴税费,应交增值税,销项税。
阅读 1173
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老师你好,我们是事业单位用固定资产投资的全资国企,我们接受固定资产投资,需要哪些原始凭证入账后,固定资产可以正常提折旧税前扣除
商央老师
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提问时间:10/10 10:37
#事业单位#
您好,国企也是按企业会计准则,原始凭证主要是固定资产验收报告、投资协议、如果该事业单位是一般纳税人,可以让它开专票给您抵扣进项税额。
阅读 1303
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事业单位收到应税租金收入怎么做分录?
朴老师
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提问时间:10/10 10:36
#事业单位#
1.收到租金:借:银行存款,贷:应缴预算款。 2.上缴财政局借:应缴预算款(扣除税款后),贷:银行存款(扣除税款后)。 3.租金缴税:借:应缴预算款,贷:银行存款。 4.财政局返还到单位账户:借:银行存款,贷:财政补助收入
阅读 1225
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事业单位退休人员的春节慰问金放什么明细科目
朴老师
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提问时间:10/10 10:19
#事业单位#
事业单位退休人员的春节慰问金放在应付福利费科目。 根据《国家税务总局关于企业所得税执行中若干税务处理问题的通知》规定,企业为员工发放的节日补助应当并入工资薪金所得计算缴纳个人所得税
阅读 1555
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老师,更换学校教室门项目,记账是放在哪个科目?预算又应该放在那个科目?她这记账凭证计入固定资产-房屋和构筑物,预算计入专用设备购置合适吗?
暖暖老师
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提问时间:10/10 09:56
#事业单位#
你好金额大放在固定资产,小直接入当期支出就可以
阅读 1132
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学校9月份收的伙食费当月没开票,以后才开票,增值税及附加税费申报表的数据怎么填?
新新老师
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提问时间:10/10 09:50
#事业单位#
按照无票收入填写增值税,然后附加税是正常按照实际缴纳的增值税来计算的。
阅读 1200
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服务费的实际金额和发票金额对不上,实际多支付了,请问怎么处理?
文文老师
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提问时间:10/10 09:50
#事业单位#
按实际支付金额处理,少票部分,汇算时调增
阅读 1248
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小规模季度结转减免税是不是只算普票的销项税额吗?其中有没有包冲红的那一部分吗?
文文老师
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提问时间:10/10 09:32
#事业单位#
是只算普票的销项税额,算冲红以后的
阅读 1180
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老师,近几年的想都没做怎么补,业务往来也很少
东老师
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提问时间:10/10 09:26
#事业单位#
你好,那就把你能找到的单据都做到账里
阅读 1118
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收到货发票未到,发票收到后怎么做红冲分录
王超老师
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提问时间:10/10 07:04
#事业单位#
借:原材料 贷:应付账款---暂估
阅读 1202
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我是一般纳税人,做的内账,机械购买的小零件,3月份借:管理费用-低质易耗品2500,贷:银行存款:2500元,4月份,借:管理费用-低质易耗品2550.贷:银行存款:2550 5月份给开除出了一张1个点5050普票.收到发票我怎么做账
东老师
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提问时间:10/10 05:55
#事业单位#
您好,您的意思是发票没来先做账了吗
阅读 969
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收到进项专票,销项专票,收到时,交税时,分别怎么做分录,希望老师写个完整的
小天老师
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提问时间:10/10 05:11
#事业单位#
您好,1.收到专票:借:原材料等 应交税费——应交增值税(进项税额) 代:应付账款 2.开出专票 : 借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费——应交增值税(销项税额) 3.月末:进项和销项比大小通过 应交税费——应交增值税(转出多交增值税) 和 应交税费——应交增值税(转出未交增值税) 到 应交税费——未交增值税 “应交税费——未交增值税”科目(一般计税方式下汇总应缴纳增值税的金额,借方为多交,贷方为应交未交) ①核算一般纳税人月度终了从“应交增值税”或“预交增值税”明细科目转入当月的应缴未缴、多缴或预缴的增值税额,以及当月缴纳以前期间未缴的增值税额。 账务处理: a.将当月发生的应交增值税额自“应交增值税”转入“未交增值税” 借:应交税费——应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费——未交增值税 b.将当月多缴的增值税额自“应交增值税”科目转入“未交增值税”(只结转多交部分) 借:应交税费——未交增值税 贷:应交税费——应交增值税(转出多交增值税) c.当月缴纳以前期间未缴的增值税 借:应交税费——未交增值税(上月已结转) 贷:银行存款 4.交税时 借:应交税费——未交增值税 贷:银行
阅读 1846
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ABC公司于2018年1月1日发行3年期付息债券,面值100元,票面利率为6%,半年付息一次。某投资者于2020年6月30日(假设尚未支付当期利息)以102元价格购入并持有到期,计算该债券的到期收益率。
小天老师
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提问时间:10/09 21:54
#事业单位#
您好,价值/价格等于未来现金流量现值,2021.1.1到期,买入时还有2期利息,102=100*6%+100*6%/(1+I)+100/(1+I)计算I等于10.41%,这是半年,年化收益率(1+10.41%)*(1+10.41%)-1计算得21.9%
阅读 1217
收藏 5
行政事业单位,单位组织羽毛球比赛的场地费,服装费,广告标语制作费,奖品费,具体怎么做分录?借方贷方分别是什么
岳老师
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提问时间:10/09 18:04
#事业单位#
借:应付职工薪酬——工会经费 贷:银行存款
阅读 1330
收藏 6
老师能帮我看看这个分录吗?个人代收代付还需要做吗
冉老师
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提问时间:10/09 17:39
#事业单位#
你好,这个是什么分录的,没看到
阅读 1125
收藏 5
税务的三方协议是在税务局弄还是银行弄呢?
东老师
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提问时间:10/09 16:41
#事业单位#
你好,这个在税务局和银行都是需要操作的
阅读 1123
收藏 0
老师,遇到这种情况应该怎么改企业所得税年报表
郭老师
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提问时间:10/09 15:45
#事业单位#
你好,你是少做了纳税调增的吗?
阅读 21736
收藏 62
老师:收到税局通知有几张进项税的票异常,我应该要怎么处理?
一鸣老师
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提问时间:10/09 15:36
#事业单位#
做进项税转出处理
阅读 1082
收藏 5
财务管理毕业10年,基本没有从事会计工作,已考取中级职称,本人工作单位为国有企业生产型企业,最近刚调岗到财务,除了注会,有没有别的证书可以推荐考取的,实用性比较高的
一鸣老师
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提问时间:10/09 15:01
#事业单位#
还可以考税务师的哈
阅读 1096
收藏 5
自己账户收了承兑,付出去承兑在哪里可以查看一下记录
朴老师
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提问时间:10/09 14:36
#事业单位#
1.登录您银行的网站或应用程序,进入“我的账户”或“我的订单”等选项。 2.找到与承兑付款相关的的事项,通常可以在“未结算订单”或“我的承兑”等选项下找到。 3.在相关选项卡中,您可以看到付款详细信息,包括收款人名称、账户号码、金额和付款状态等。 4.如果您需要更详细的的信息,例如承兑凭证、银行对账单等,可以联系您的银行客服或财务人员,提供相关的证明材料并提交查询申请。
阅读 1183
收藏 5
老师这个是预算报告的的附表,想问下,这个年初预算数是填收入决算报表里的年初预算数还是调整预算数,要是填年初预算数感觉和决算数差的太多
金金老师
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提问时间:10/09 13:54
#事业单位#
您好,这个的话,是填的调整的
阅读 1156
收藏 5
请问老师,老板个人账户支付的挂的其他应付款,请问怎么借支抵扣店掉挂账的其他应付账款?
小宝老师
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提问时间:10/09 13:37
#事业单位#
除非有其他应收款才可以抵消。
阅读 946
收藏 0
老师您好,请问我们是制造业,购买我们制造的商品上的附件螺丝卡扣,应该记什么科目啊
小宝老师
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提问时间:10/09 13:35
#事业单位#
你好,应该记入原材料
阅读 1049
收藏 0
老师,能帮我整理一下行政事业单位,收到财政拨款缴纳养老,医疗,工伤,失业,住房公积金,职业年金,以及缴纳的财务会计和预算会计的分录吗?
朴老师
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提问时间:10/09 12:27
#事业单位#
1.当收到财政拨款时:借:银行存款贷:财政拨款收入 2.当用财政拨款来缴纳员工的养老、医疗、工伤、失业保险,以及住房公积金时:借:应付职工薪酬——养老保险、医疗保险、工伤保险、失业保险、住房公积金贷:银行存款 3.当用财政拨款来缴纳职业年金时:借:应付职工薪酬——职业年金贷:银行存款 4.当用财政拨款来缴纳住房公积金时:借:应付职工薪酬——住房公积金贷:银行存款 5.在缴纳财务会计和预算会计时,应将费用和收入分别记入不同的科目:借:事业支出——养老保险、医疗保险、工伤保险、失业保险、住房公积金、职业年金等贷:银行存款 借:财政拨款收入 贷:事业收入等
阅读 865
收藏 4
这个题应该怎么写啊具体步骤
wu老师
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提问时间:10/09 11:14
#事业单位#
你好 具体步骤如下 现值=100/(1+10%)+200/(1+10%)^2+300/(1+10%)^3=481.59
阅读 1112
收藏 0
老师,这个会计分录怎么写啊
张学娟老师
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提问时间:10/09 10:51
#事业单位#
同学你好,先看一下题目,请稍等
阅读 24226
收藏 1
请问老师我单位是事业单位,如果更换办公场地的门的话需要入固定资产吗?价值大概三四千
一鸣老师
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提问时间:10/09 10:11
#事业单位#
是的,这个计入固定资产
阅读 1366
收藏 6
老师,我通过以前年度损益调整的这笔账,现在导致资产负债表和利润表的未分配利润不等,这个要怎么处理?差的金额就是调整的这笔金额
郭老师
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提问时间:10/09 09:49
#事业单位#
好,可以忽略这个差异的,只要做了以前年度损益调整,或者是未分配利润都会影响。
阅读 19602
收藏 0
老师您好,请问事业单位进行贷款,收到政府补贴的利息,应该怎么做账?
岳老师
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提问时间:10/09 09:38
#事业单位#
可以计入“上级补助收入”。
阅读 1209
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