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个体工商户个人经营所得如何申报?
宋生老师
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提问时间:06/11 13:36
#税务#
你好!这个是在申报工资的哪个软件上申报
阅读 10035
收藏 26
老师您好,我还想问一下,碎石交资源税新疆地区和河北或者其他地区征收方法都是一致的吗?都是1元/立方米或1.3元/立方米吗?还是别的税率?
朴老师
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提问时间:06/11 14:43
#税务#
同学你好 这个得问当地税局哦
阅读 10034
收藏 0
现在工资薪金这块:我们有年薪80万,50万,30万,26万,18万的 怎么申报税金最少?????老师回答下 急
宋生老师
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提问时间:06/11 15:38
#税务#
您好!80万按30万发年终奖 30和50都发144000的年终奖 26.18万都发36000的年终奖。其他的发工资就行。
阅读 10034
收藏 31
你好,我们以前是3个股东,其中一个股东把他的股权已经转让给了另外两个股东,我们现在想分红以前年度的利润,想分给现在的两个股东,是不是可以
宋生老师
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提问时间:06/11 12:06
#税务#
你好!可以的。可以分
阅读 10033
收藏 42
请问老师,老板经常会问企业综合税负率是多少?这个怎么测算?请问老师要怎么答复?
宋生老师
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提问时间:06/11 16:09
#税务#
你好,这个比如你可以说上半年的综合税负率,或者上一年度的综合税负率。 你可以用上一年度的缴纳的税金总额除以上一年度总的不含税收入。
阅读 10031
收藏 34
老师您好,2024年4月份注册的公司,5月份忘记零申报了,现在企业是D级纳税人,五月已经补申报了,请问怎么改变D级纳税人
小锁老师
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提问时间:06/11 16:31
#税务#
您好,申报完,然后向专管员申请,纳税信用修复,就可以
阅读 10029
收藏 0
老师,我们公司销售单,销售合同,收款日期,发票都不在一个日期上,要怎么管理才合适呢?
廖君老师
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提问时间:06/11 18:07
#税务#
...
阅读 10028
收藏 38
老师,我们是小规模做餐饮的,买蔬菜水果没有发票入账。我们自己开立个体户把蔬菜水果买来再卖给餐厅,这样操作可以解决没有成本票的问题吗?从结税角度这样有可意义吗?那可不可以去税局代开发票回来做账?哪种更合适?还是有别的更好的办法解决没有成本票这个问题?还有去税局代开除了缴纳增值税和附税?所得税需要缴纳吗?
郭老师
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提问时间:06/11 10:51
#税务#
你好,可是你看下你个体户交税吧,你这样的话影响你个体户交税的。
阅读 10027
收藏 0
老师,请问每个月计提工资,是计提基本工资吗,销售实发实发工资不一样。假设销售部底薪三千,月底提成2ooo,计提怎么做分录,实发怎么做分录?谢谢
郭老师
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提问时间:06/11 11:54
#税务#
借销售费用5000, 贷应付职工薪酬工资5000, 借应付职工薪酬工资5000,其他应收款,个人负担的社保,应交税费,个税贷,银行
阅读 10027
收藏 1
老师:国税网站上在哪可以找到地方特色专区,申报残疾人就业保障金申报
文文老师
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提问时间:06/11 11:08
#税务#
进入办税功能:在网站首页选择【我要办税】选项。 选择税费申报及缴纳:在【我要办税】菜单下,点击【税费申报及缴纳】。 选择非税收入申报:在【税费申报及缴纳】页面中,找到并选择【非税收入申报】。 选择残疾人就业保障金申报:在【非税收入申报】选项中,选择【残疾人就业保障金申报】
阅读 10025
收藏 39
请问老师,无进项发票的商品销售,汇算清缴时,在哪个科目进行调整?是视同营业成本吗?
小锁老师
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提问时间:05/25 12:49
#税务#
您好,是视同成本这个的
阅读 10025
收藏 0
请问老师,更正申报了2022年2月的增值税申报表后,(修改的原因主要的税务在2023年企业所得税汇算清缴完毕后,提示,2022年汇算清缴的提示,说是建筑服务业发票无备注,已覆盖申报了2022年企业所得税),现在要把这张发票抵扣的进项税回到2022年2月做转出,请问老师2023年3月和12月的也要修改吗?
小锁老师
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提问时间:06/11 13:48
#税务#
您好,这个的话最后是2023年3月和12月的也要修改
阅读 10023
收藏 42
建筑服务开票,市里给县里企业开票,夸地址选择什么
小锁老师
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提问时间:06/11 16:02
#税务#
您好,这个是问地址吗还是
阅读 10023
收藏 42
老师这个麻烦老师说下
朴老师
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提问时间:06/11 16:22
#税务#
同学你好 你现在的问题是什么
阅读 10022
收藏 22
计提工资也要附上工资表吗
文文老师
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提问时间:06/11 15:09
#税务#
计提工资 可不附上工资表
阅读 10022
收藏 14
你好,老师,我们公司5000万减资到300万,资产1000万,负债900万,这样算是有债务还是无债务?
小锁老师
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提问时间:06/11 20:19
#税务#
您好,这个的话是属于有债务的这个是
阅读 10021
收藏 39
老师,请问下应交税费-转出未交增值税借方余额是对应增值税报表哪个数据的呢?
家权老师
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提问时间:06/11 11:01
#税务#
这个不会在报表里边体现,它对应的的是贷方的 应交税费-未交增值税,
阅读 10020
收藏 42
老师您好 请问股东是公司 需要报印花税吗 目前没有实缴
文文老师
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提问时间:06/11 15:49
#税务#
没有 实缴,不用报资金账簿印花税
阅读 10019
收藏 42
系统读取增值税申报这样子,是可以直接提交吗?
廖君老师
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提问时间:06/11 16:40
#税务#
您好,这是实操系统么,咋跟电子税务局的不一样,负的附加税不能提交的
阅读 10016
收藏 39
老师,请问劳务公司的所得税税负一般是好多呢
东老师
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提问时间:06/11 16:44
#税务#
你好,税负并没有准确的要求,按照你们企业的实际情况来就行。
阅读 10016
收藏 42
老师好,公司之前有一笔股权质押的借款(未通过公户转入),每月归还利息。之前通过平台以消费的形式支付的,现在平台不行了,只能公对私分别转出到个人账户(当时投资进来的有上百号人),这个科目走账范难了,走财务费用利息吧,要交所得税,不走吧,哪个科目都不合适!请教不交税又可以顺利走账的方法,谢谢老师!
朴老师
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提问时间:06/11 16:20
#税务#
1. 税务处理原则 首先,需要明确的是,税务处理必须遵循国家税收法律法规,任何避税行为都是不合法的。因此,在寻找解决方案时,需要确保合规性。 2. 利息支付的税务处理 根据《企业所得税法》和《企业所得税法实施条例》,企业向非金融企业借款的利息支出,如果不超过金融企业同期同类贷款利率计算的数额,可以在计算应纳税所得额时扣除。这意味着,支付的利息在符合规定的情况下,可以在企业所得税前扣除。 然而,如果通过公对私转账方式支付利息,且没有相应的发票或合法凭证,这部分利息支出可能无法在企业所得税前扣除。 3. 解决方案建议 合规化操作:与借款人(即上百号个人投资者)签订正式的借款合同,并明确约定利息支付方式、利率等条款。同时,确保每月支付的利息能够取得合法的发票或凭证,以便在企业所得税前扣除。 集中支付:如果可能的话,可以设立一个专门的账户或委托第三方机构进行利息的集中支付和税务处理。这样可以减少操作难度和税务风险。
阅读 10015
收藏 0
规模的,税务登记后,营养执照是6月15的,那我做账,是做6月份的账吗,还有就是基本户里面有钱需要做账吗
家权老师
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提问时间:06/11 16:24
#税务#
是的,就是你说的那样子
阅读 10015
收藏 34
,那法人代表报个税是好还是不好,利弊在哪里
刘艳红老师
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提问时间:06/11 16:29
#税务#
您好, 这个没事,申报了就可以了
阅读 10015
收藏 42
你好老师,村委会报账员移交手续流程是什么?
宋生老师
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提问时间:06/11 17:58
#税务#
1.准备阶段:报账员应整理好所有财务资料,包括账簿、凭证、报表、银行账户信息等。准备一份详细的财务报告,总结当前的财务状况和重要的财务事项。 2.审计或审查:在移交前,可能需要进行财务审计或审查,确保账目的准确性和完整性。 3.制定移交清单:制作一份移交清单,列明所有需要移交的资料和物品。 4.移交会议:安排一次移交会议,邀请村委会领导、监委会成员、新旧报账员等相关人士参加。 5.现场移交:在会议中,旧报账员向新报账员逐一移交财务资料和物品,并在移交清单上签字确认。 6.交接说明:旧报账员应向新报账员详细说明财务流程、账户管理、报账系统操作等事项。 7.问题解答:新报账员在接手过程中可能会有疑问,旧报账员应提供必要的帮助和解答。 8.监督和确认:村委会领导或监委会成员应对移交过程进行监督,并在移交清单上签字确认。 9.后续跟进:移交完成后,新报账员应尽快熟悉工作,确保财务工作的连续性。 10.文档备案:将移交清单和相关文件备案,以备未来查询。 11.官方登记:如有需要,向相关政府部门报备报账员的变更信息。
阅读 10015
收藏 15
老师职工教育经费扣除比例是多少,是只要开出培训费发票,都能进入职工教育经费吗?有没有条件要求
宋生老师
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提问时间:06/11 13:31
#税务#
你好!首先是实际业务,你确实是要做了培训才可以 其次,职工教育经费是8%的部分,可以扣除
阅读 10015
收藏 16
开红字发票,交过的印花税能抵减吗
宋生老师
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提问时间:06/11 15:15
#税务#
你好,这个不能抵减的
阅读 10015
收藏 42
老师这个麻烦老师说下谢谢
桂龙老师
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提问时间:06/11 16:17
#税务#
同学,你好,苹果老师的回答是正确的,你的理解也是正确的
阅读 10014
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老师汇算清缴,交了所得税,怎么入账
宋生老师
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提问时间:06/11 16:39
#税务#
补税会计分录 借:以前年度损益调整 贷:应交税费--应交企业所得税 同时结转以前年度损益调整 借:利润分配-未分配利润 贷:以前年度损益调整 实际补缴企业所得税时: 借:应交税费--应交企业所得税 贷:银行存款
阅读 10014
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老师,我们公司收到法人关联(法人名下有异常公司)纳税等级变成D级,请问老师,现在都有哪个地区实行用这种关联系统了呢
郭老师
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提问时间:06/11 18:23
#税务#
你好 北京 湖北 山东都有这个
阅读 10014
收藏 42
老师咨询一下收回贷款这个分录怎么写
吕小冬老师
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提问时间:06/11 15:07
#税务#
你好,借:短期借款 财务费用-利息费用 贷:银行存款
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