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事业单位把发电机临时发电,放到专用燃料可以吗
朴老师
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提问时间:09/18 11:25
#事业单位#
一般情况下是可以的,不过还是需要满足以下条件: 1.获得当地供电营业厅批准。 2.符合国家能源局《分布式发电管理暂行办法》的发电项目,可免于办理发电业务许可。 3.满足相关环保、建设、安全等规定。 4.符合国家能源局《分布式发电管理暂行办法》的规定,可免于向国家能源局报批。 5.必须使用当地电力公司提供的专用燃料。 6.必须按照当地电力公司要求安装并使用发电机组。 7.发电项目必须符合国家相关法律法规和标准要求。 8.必须遵守当地电力公司制定的相关规定和要求。
阅读 1201
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我之前已经计提了利息费用,今天收到银行开的利息发票怎么做账
东老师
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提问时间:09/18 11:06
#事业单位#
您好,利息发票直接附后面就行
阅读 1442
收藏 6
老师您好,我们是新工厂,工人都是以临时工聘请的,有些人做几天就结账,有些人做一个多月就结账。工资一般都超过了5000,他们是不接受扣个税的,目前我们的银行账号每天转账限额还是1万,已经申请了工资代发功能。请问工资应该从银行账户发出,还是提现用微信发出,才能对企业没有影响。谢谢!
新新老师
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提问时间:09/18 10:07
#事业单位#
好发工资,银行直接转账就可以了。
阅读 1187
收藏 5
行政会计,施工单位交来发票,第一次付款(合同金额的一部分),该怎么记账
郭老师
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提问时间:09/18 10:03
#事业单位#
你好,这个是建房屋的还是什么?
阅读 1512
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老师您好,请问合同租赁费用是2023年5月1日到2024年4月31日,开票日期是7.24日,那我按什么时间来记账摊销?
一鸣老师
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提问时间:09/18 09:46
#事业单位#
那么你5月份就开始计提租金,
阅读 1459
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以前年度(当年只有财务会计 没有预算会计)其他应收款本年收回并支出,财务会计与预算会计应该如何做账务处理?
罗雯老师
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提问时间:09/18 09:20
#事业单位#
其他应收款时财务会计账务处理,你年初录入财政拨款结转科目入户预算会计没有录入期初数,今年就不用做预算会计账务处理。只做财务会计借:银行 贷:其他应收款。支出借: 借:单位管理费用 贷:银行 有期初数预算会计借:事业支出 贷:资金结存-货币资金。
阅读 1585
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我们医院报废了一辆公用车 会计要做什么科目
新新老师
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提问时间:09/18 09:10
#事业单位#
你好,咱医院是属于事业单位还是说一般的企业?
阅读 1389
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老师请问最后一行,为什么额度未下达,也要在预算会计里贷记财政拨款预算收入呢?不是收付实现制的嘛
王雁鸣老师
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提问时间:09/17 23:00
#事业单位#
同学你好,因为本年度财政授权支付预算指标大于零余额账户用款额度,就说明额度下达了,只是还没有拨下来,所以也要在预算会计里贷记财政拨款预算收入,这个是预算会计收付实现制的特例。
阅读 1314
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已知某企业从投产迄今连续10年的有关产销业务量、销售单价和成本资料,如表1所示:
晓纯老师
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提问时间:09/17 21:00
#事业单位#
同学,您好,请查看图片
阅读 23615
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老师,委外研发时咋扣除,比如委外研发费20万,扣除数是多少,分录咋做
冉老师
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提问时间:09/17 18:24
#事业单位#
你好,学员,加计扣除数是20*80%*100%
阅读 1450
收藏 6
甲事业单位为财政全额拨款事业单位,实行国库集中支付和政府采购制度。20××年,该事业单位预算指标和结余如表所示。年终结余资金财政收回并于下年初返还单位,本年度财政实际下达授权支付额度346万元。 甲事业单位20××年预算执行情况 单位:万元 预算指标2000其中财政直接支付1650 授权支付350实际支出1975其中财政直接支付1635授权支付340 年终结余25其中直接支付15财政授权支付10
向阳老师
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提问时间:09/17 14:46
#事业单位#
您好,同学,很高兴回答您的问题!
阅读 1458
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请问老师,零余额账户是指财政部门为本部门和预算单位在商业银行开设的账户,用于财政直接支付和财政授权支付及清算.在进行账务处理的时候,只看到了,收到"授权支付到账通知书",做分录借:零余额账户用款额度,贷财政拨款收入。那财政直接支付呢,为什么没有提到呀
立峰老师
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提问时间:09/17 11:47
#事业单位#
清理乱账、建账的完整流程 一、首先要了解公司的内部情况 以下几点是最基本要了解的: 1、知道公司有多少钱、多少资产、多少债务; 2、知道公司的成本特点,即业务范围及产品服务内容; 3、知道公司各个部门的分工及职能; 4、对前任留下的工作交接内容仔细比对,查漏补缺,发现潜在的问题。 温馨提示:上一任的会计工作有问题,虽然和接手的会计关系不大,但会很烦, 毕竟乱摊子只能由你来收拾~所以还是要重视的~ 二、处理乱账 如果公司真的有遗留乱账,那么首先我们就要进行梳理。可以通过前任交接时的 清单、账目存档等资料进行核查,具体处理步骤如图: 三、开始建立新账 乱账处理后,就要开始建立新账了。建立新账套,是为了后面的核算更加清楚, 也为了跟原先的乱账区分开来。 一般,我们可以从这两个方面入手: 第一步、以乱账处理后形成的各项表格,新建作为建账的基础。根据公司的情况, 选择合适的会计准则,补充完整相关的科目期初余额,这样建账就完成了。 流程如下: 1、收集原始凭证,开业至今所有业务票据。 2、整理这些凭证,审核无误后填制记账凭证。 3、启用账本,一般是这几本:总账、往来账、费用帐、现金日记账、银行日记 账。 4、根据会计凭证登记账本。 5、编制财务报表。 6、定期申报。 第二步、进行制度建设 建立新账后,需要公司各个部门的配合,才能够保证新账的秩序。不然时间一久, 还是会变成乱账。 所以,我们要进行公司资金的管控、财务报销审批权限等方面的建立,方便公司 财务运作,有规可循。 四、会计建账需要的凭据 发票; 外企业开具的收据; 财政非税收入专用收据; 中国人民解放军或武警部队的财务专用收据; 医院、学校等使用的专用收据,捐赠收据等; 企业内部自己的工资表、奖励单、付款单、收款收据、成本核算资料、实物发放 资料等; 银行、邮政、铁路等部门收费凭据等; 资产被盗报警资料、法院裁定(判决、调解书)等。 五、特殊情况 在一些特殊情况,会计人员可能会遇到没有期初数据,那么应该如何建账呢?可 以从以下几点入手: 1、现金、银行存款科目余额,可以根据原有的出纳账数据,取出期初数来记账; 2、固定资产、存货项目等,都要进行一次盘点,而期初数就是根据盘点情况, 结合当年的购销情况计算得出。 3、往来账项目,需要根据购销合同、收支台账、业务人员的表述等,整理出大 概的期初数据,毕竟这部分难免会遗漏一些资料; 4、编制试算平衡表,资产数和负债数的差额,就是所有者权益; 5、所有者权益减去股东初始投资的数额,就是公司的未分配利润。这样,大概 的期初数据就建立起来了。 6、然后我们再根据期初数据进行建账。
阅读 2742
收藏 12
这个现金溢余预算会计教材上写不做账嘛,为什么要借资金结存,贷其他预算收入呢?
立峰老师
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提问时间:09/17 10:06
#事业单位#
你好同学 是经批准后,预算会计不作账。 涉及盘盈增加现金的环节,还是要作预算账的。不然现金和资金结存就会存在偏差。
阅读 1528
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求这个题的详细分录 要详细的
小奇老师
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提问时间:09/16 19:47
#事业单位#
同学您好,需要做分录,请稍候
阅读 1640
收藏 7
求这道题的详细解答 详细答案!!!!!!
小奇老师
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提问时间:09/16 18:26
#事业单位#
同学您好,需要做分录,请稍候
阅读 1616
收藏 7
行政单位为什么没有税票这个原始凭证类型,而事业单位有呢?
小天老师
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提问时间:09/16 18:08
#事业单位#
您好,因为行政单位没有营业收入。税票也是专用的收据。有些事业单位既可以开收据,也可以开发票。如医院,即可以开发票
阅读 1667
收藏 7
求这道题的详细答案 分录 详细的!
小奇老师
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提问时间:09/16 17:31
#事业单位#
同学您好,需要做分录,请稍候
阅读 1601
收藏 7
老师我们老财务这样算对吗
小天老师
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提问时间:09/16 16:23
#事业单位#
您好,节前休假是不能算上节日放假呢,我们公司请产假人都自己计算好,我们人事也是这样算的
阅读 1424
收藏 6
乡政府收到零余额账户拨来的职业年金保险,乡政府又付出去两笔分录怎么做
王雁鸣老师
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提问时间:09/16 14:13
#事业单位#
同学你好,收到时,借:零余额账户用款额度,贷:财政拨款收入,同时,借:资金结存,贷:财政预算拨款收入。支付后,借:业务活动费用等科目,贷:零余额账户用款额度,同时,借:行政支出等科目,贷:资金结存。
阅读 1597
收藏 7
公司员工6月19号上完班,6.20号开始休产假,基本工资是3800,6月份的工资应该如何结算呢??
文文老师
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提问时间:09/16 10:10
#事业单位#
基本工资/应出勤天数*实际出勤天数
阅读 1505
收藏 6
老师您好,事业单位的事业收入的审计底稿怎么做呀
冉老师
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提问时间:09/16 09:24
#事业单位#
你好,学员,按照单位的收入明细账,先整理明细,再按照月度分录 以及抽凭检查
阅读 1535
收藏 6
你好我现在单身一个我农村县城都没有房子住常年要疼还有有底保我咱么交。
郭老师
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提问时间:09/16 07:56
#事业单位#
你好 你要缴什么业务 ?
阅读 21715
收藏 0
请问老师划红线的部分怎么解释,纳入部门预算管理?财政拨款收支?
小奇老师
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提问时间:09/15 23:35
#事业单位#
同学您好,受托代理的资金,为单位接受委托代管的资金,例如收到的党费,分录为: 借:银行存款 贷:受托代理负债 此分录无需做预算会计分录,因为贷方是负债,不纳入预算管理。
阅读 1678
收藏 7
闭店时发现账上余额大于实际库存余额,后来发现是因为之前月份有没有入库的库存导致的,现在怎么转出账上多出余额
郭老师
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提问时间:09/15 15:38
#事业单位#
你好,是没有出库吧,你做了收入。
阅读 1561
收藏 7
账上数大于实际库存数后来发现是因为库存没有入库,账上数怎么转出去,是之前月份的
小宝老师
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提问时间:09/15 15:24
#事业单位#
好,既然知道了茶叶原因,就要看一下具体是哪一笔业务没有结转成本,然后补计结转成本的分录
阅读 1546
收藏 6
行政事业单位印刷宣传资料计入什么科目
朴老师
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提问时间:09/15 15:10
#事业单位#
在行政事业单位中,印刷宣传资料通常会记入“公务费”或“宣传费”科目。这些科目用于核算行政单位在公务活动中所发生的费用以及在宣传工作中所产生的费用。 具体来说,如果印刷宣传资料是为了公务活动而产生的,那么这些费用可以记入“公务费”科目;如果印刷宣传资料是为了宣传工作(如推广某个项目、活动或政策等),那么这些费用可以记入“宣传费”科目。 当然,不同的事业单位可能有不同的分类和科目设置,具体应根据单位的实际情况而定。
阅读 1871
收藏 8
请问老师,财政拨款的福利费,可以支付食堂大师傅的工资吗?
小菲老师
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提问时间:09/15 12:03
#事业单位#
同学,你好 是可以的
阅读 22261
收藏 46
去年有一笔账做错了,本来这一笔6000块其他单位转入调入人员的住房公积金,当时收到款项时,是挂其他应付款上。后面支出的时候,我做错了:借:业务费用/工资福利 6000元 贷:银行存款 6000。到年底结账发现做错了,在新年度怎么修改?第一次做错,请老师帮忙指导一下,谢谢!
金金老师
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提问时间:09/15 10:55
#事业单位#
您好,等于说,业务活动费,应该是其他应付款才对,是吧
阅读 1285
收藏 5
老师, 费用除以收入叫什么?是成本费用利润率还是费用收入比
文文老师
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提问时间:09/15 09:31
#事业单位#
费用除以收入叫 费用率
阅读 1598
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个人所得税分录这么写对不对? 借:其他应收款—个人— 贷:银行存款
文文老师
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提问时间:09/15 09:16
#事业单位#
借:应交税费-个税 贷:银行存款
阅读 1563
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