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根据题目编制分录
张静老师
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提问时间:07/09 21:44
#事业单位#
同学你好,我看下题目
阅读 4731
收藏 9
老师,这个怎么操作呀?
玲竹老师
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提问时间:07/09 16:25
#事业单位#
您好 请问您在开票系统抄税了吗
阅读 1007
收藏 4
老师你好,我之前年度做账的时候,把主营业务收入记少了,销项税额记多了,这个我怎么做调整啊?
艳子老师
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提问时间:07/09 14:25
#事业单位#
您好, 再补计提主营业务收入的,销项税额多记了就做负数
阅读 1022
收藏 4
老师,县宣传部为实践中心购入健身器材应记入固定资产还是公共基础设施?
venus老师
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提问时间:07/09 13:46
#事业单位#
是记入公共基础设施的,同学
阅读 1244
收藏 5
老师下图申报为季度申报,红色地方本年盈余是指6月账面的本期盈余数据吗
金金老师
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提问时间:07/09 12:58
#事业单位#
您好,请问图片是在哪里呢
阅读 1188
收藏 5
文化广电和旅游局“周周有好戏”惠民演出活动品质及数量提升活动:省级宣传文化(发展)专项资金50万元预计目标用于引进国内高水平演出不少于5场,申报资金填制绩效目标时将使用其他资金举办的“周周有好戏”惠民演出活动一并填入50万预算目标。绩效目标设置不合理吗?
金金老师
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提问时间:07/09 11:05
#事业单位#
您好就是按照50万,然后五场是把
阅读 1026
收藏 4
关于省财政专项资金拨付的问题。县宣传部已完成项目工作,也向县财政局提交了申请,但县财政局一直没将专项资金拨付给县宣传部。这个问题怎么能解决或避免呢?县宣传部早收到这笔专项资金了,却迟迟没拨付
思顿乔老师
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提问时间:07/09 08:05
#事业单位#
你好 请问你是县财政局的领导吗
阅读 1298
收藏 0
有人说,现在不用零余额账户用款额度这个账户了?对吗?实际授权支付还是通过零余额账户进行,为什么不用了?
穆易老师
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提问时间:07/08 21:00
#事业单位#
您好! 这个科目并没有取消,只是部分地方实行预算管理一体化的中央预算单位在会计核算时不再使用“零余额账户用款额度”科目
阅读 13784
收藏 58
老师您好,出纳收的现金可以扫公户二维码存入公户吗?还是必须到银行现金缴存?
丁小丁老师
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提问时间:07/08 19:53
#事业单位#
您好!可以扫码,最后存入公户就可以
阅读 1349
收藏 6
行政事业单位可以送花给讲课的教授吗?
易 老师
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提问时间:07/08 19:38
#事业单位#
同学您好,你好,可以的, 没问题
阅读 1277
收藏 1
5月份计提工资,6月份发放工资。5月份交5月份的社保。会计分录怎么处理
邹老师
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提问时间:07/08 16:17
#事业单位#
你好 5月份计提工资 借:管理费用等科目,贷:应付职工薪酬—工资 6月份发放工资 借:应付职工薪酬—工资,贷:银行存款,其他应收款(个人负担的社保) 5月份交5月份的社保 借:应付职工薪酬—社保,其他应收款(个人负担的社保),贷:银行存款
阅读 1320
收藏 6
老师你好,本月发上个月的工资。没有计提表怎么处理
文文老师
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提问时间:07/08 15:20
#事业单位#
可这个月补计提即可
阅读 1242
收藏 5
税号尾号\'\'J,怎么书写带一横
来来老师
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提问时间:07/08 11:46
#事业单位#
你好 这个发票的字体是特殊的 很多和咱们字体有差异 是属于防伪的 你可以到电子税局查询下发票 发票税号如果对的 是可以查到的
阅读 25736
收藏 51
某公司职工薪酬结算汇总表列式本月应发工资1200000元,其中生产工人工资900000元,车间管理人员100000元,厂部管理人员工资200000元,另分别按工资薪酬总额的10%.10%.2%.10%计提基本医疗保险费基本养老保险费,失业保险费和住房公积金,根据经济业务编制会计分录
邹老师
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提问时间:07/08 11:23
#事业单位#
你好 借:生产成本,制造费用,管理费用 贷:应付职工薪酬—工资,应付职工薪酬—社保,应付职工薪酬—公积金
阅读 1277
收藏 0
请问私车公用,保险费、维修费能报销吗?
艳子老师
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提问时间:07/08 11:20
#事业单位#
您好,这些都可以报销的
阅读 1264
收藏 5
上个月多收租金,这个月退还多余租金,那这个月退还租金记账凭证怎么写
金金老师
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提问时间:07/08 10:24
#事业单位#
您好,上个月收的时候,做分录了吗
阅读 1279
收藏 5
行政单位零余额账户能作为发票的付款方或收款方嘛?
一鸣老师
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提问时间:07/08 08:56
#事业单位#
这个是不可以的哈,基本户才可以收付款
阅读 1371
收藏 6
您好老师,全电数字发票不需要抄税对吗?
小天老师
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提问时间:07/08 07:06
#事业单位#
您好,是的,是不是咱税盘没有去税务注销啊,税盘或UK还在公司的话要抄税
阅读 1332
收藏 6
老师,第二季度的需要科目余额表吗?
玲竹老师
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提问时间:07/07 16:50
#事业单位#
您好 软件做账 系统自动有科目余额表的
阅读 1069
收藏 0
公司支付施工材料费,有发票怎么做会计科目?
东老师
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提问时间:07/07 16:41
#事业单位#
借工程施工-直接成本-材料费 贷银行存款
阅读 1091
收藏 5
公司员工垫付招待费,拿发票回来报销,怎么做借贷关系
新新老师
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提问时间:07/07 16:20
#事业单位#
借管理费用招待费在银行存款。
阅读 1337
收藏 6
学校活动请人拍照,拍照的师傅没有自己的公司,他去税务代开了发票来报销,对方转帐名称是他的名字,请问学校能转帐给私人吗?
朴老师
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提问时间:07/07 16:13
#事业单位#
同学你好 这个可以的
阅读 1324
收藏 6
老师您好,公司像个人借款,一般户和基本户分别都收到借款,在做其他应付款时要添加银行吗?还是只需要写:其他应付款—某某某,后面要添加是基本户还是一般户吗?
东老师
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提问时间:07/07 15:38
#事业单位#
你你好, 后面不需要再添加了的
阅读 1299
收藏 5
公司在银行的开户费和网银费126元,是个人垫付的,票据拿回来之后报销,应该怎么做借贷关系
金金老师
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提问时间:07/07 13:29
#事业单位#
您好,借 财务费用 贷 其他应付款 借 其他应付款 贷 银行存款
阅读 1329
收藏 6
老师您好,小规模纳税人,本月有开发票,除了做主营业务收入,还需要做哪些账务处理,结转主营业务成本时,结转金额怎么确定,是结转到本年利润吗?我们是广告费收入
郭老师
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提问时间:07/07 12:00
#事业单位#
你好,计提工资,结转成本,计提折旧,摊销房屋租金、水电费等。 安对应的项目结转成本 对应的人工费、材料费、折旧等,借主营业务成本 贷原材料应付职工薪酬、银行存款等
阅读 1289
收藏 5
我要面试高新国企,没有做过高新会计,针对目前面试的问题,我需要突击一下哪个方面的知识?
新新老师
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提问时间:07/07 11:46
#事业单位#
你好,突击一下高新企业的账户,处理这方面的,还有政策。
阅读 1375
收藏 6
老师这样算工资对吗?
青老师
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提问时间:07/07 11:16
#事业单位#
你好; 你是21号入职; 你们单位对周末的工资是否 有要求
阅读 1021
收藏 4
老师,我物业公司代收代付的水电费没有签订委托代收协议,也没有赚取中间差价,水电公司发票是开给我公司的,我公司未开票给业主(业主不需要),那代收的款我们应计入其他业务收入还是其他应付款?
邹老师
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提问时间:07/07 11:05
#事业单位#
你好,既然是代收代付,那水电公司发票应当直接开给业主才是啊
阅读 1278
收藏 5
我刚接触事业单位会计,以前会计是做手工账的,有两个科目没有用二级明细,我现在买了财务软件,建新账时,有两个科目不知用哪个明细:非财政拨款结转和非财政拨款结余,那22年,这两个科目年末最终结转到哪个科目?
闷闷
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提问时间:07/07 11:05
#事业单位#
非财政拨款结转是将非财政拨款借贷方转入非财政拨款结余 非财政拨款获得的预算收入结转转入非财政拨款结转的贷方,事业支出等结转转入非财政拨款结转的借方。年末,应当对非财政拨款专项结转资金各项目情况进行分析,将留归本单位使用的非财政拨款结转专项(项目已完成)剩余资金转入非财政拨款结余
阅读 1066
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老师你好!我想问一下工作上的问题。我单位工资发放是本月发上个月的,社保是交当月份的。前期,我做账是工资发过。再做上个月的账。工资不计提,直接分配。可是最近用网银盾发工资一下不会做账了[捂脸]。请老师指教
郭老师
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提问时间:07/07 10:21
#事业单位#
计提借管理费用-工资/社保/公积金(单位负担的) 贷应付职工薪酬-工资/社保/公积金(单位负担的) 发工资 借应付职工薪酬-工资 贷其他应付款/其他应收款(个人负担的) 应交税费-个税 银行存款 缴纳社保 借应付职工薪酬-社保/公积金(单位负担的) 其他应收款/其他应付款(个人负担的) 贷银行存款
阅读 1191
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