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收到其他公司交的承兑手续费用怎么入账啊
一鸣老师
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提问时间:07/31 11:33
#事业单位#
你好,那个要计入其他业务收入,按贷款服务交增值税
阅读 1397
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你好!咨询哈: 财务科 就两个人:两人是同学关系,可以一起同时在财务科任职上班吗??
文文老师
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提问时间:07/31 11:33
#事业单位#
可以一起同时在财务科任职上班
阅读 24536
收藏 46
老师,请问下,收到上级单位专项排危补助,改建短期也完成了,如何处理账务
邹老师
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提问时间:07/31 10:48
#事业单位#
你好,是一般企业,取得的专项补助款?
阅读 1352
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小微企业要注销 退注册资金给小规模企业 小规模企业 退的资本要怎么记账 是否要做进项税额/销项税额转出
邹老师
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提问时间:07/31 10:46
#事业单位#
你好,小规模企业 ,收到退回的投资款 借;银行存款,贷:长期股权投资,投资收益(或借方) 这个过程,不涉及 进项税额/销项税额转出
阅读 1117
收藏 0
老师 行政单位 其他单位人员出差到我们这边,交生活费到我们的对公账户。 分录怎么做?
一鸣老师
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提问时间:07/31 10:40
#事业单位#
你好,这个计入其他收入
阅读 1406
收藏 6
请问之前的会计挂工资和计提都挂应付职工薪酬社会保险费从19年开始到现在怎么调整吗?
小林老师
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提问时间:07/31 09:58
#事业单位#
您好,红字冲回错误分录,按正确的分录重新记账
阅读 1176
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老师,其他应付款做坏账收入和收入处理有什么区别?
一鸣老师
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提问时间:07/31 09:09
#事业单位#
你好,其他应付款只能做坏账收入
阅读 1104
收藏 5
老师,可以帮我找一下古代不同类型素材积累嘛,急谢谢
AABB梁老师
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提问时间:07/30 21:20
#事业单位#
你好,古代不同类型素材积累具体指的是哪个方面的?
阅读 1157
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请问 事业收入中科教——培训费的收入 在结转时 财务会计和预算会计 分别结转到什么科目
会计中级贺老师
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提问时间:07/30 19:49
#事业单位#
财务会计下的结转,有些科目是月度结转,有些科目是年度结转,收入费用结转到本期盈余,按会计的惯例,本期盈余进行盈余分配,进入累计盈余,但是我们的本期盈余有一部分是直接进入累计盈余的,不进行分配。我们本期盈余里面包括三个明细科目,财政项目盈余、医疗盈余、科教盈余,其中财政的和科教的项目资金都有特定用途不能进行年度的分配,因此直接进入累计盈余相对应的财政盈余和科教盈余,剩余的医疗盈余中有财政基本拨款,到年末基本是没有剩余,但是如果有年末追加情况,这一块是不能分配的,也直接进入累计盈余。还有非同级财政拨款收入等科目下的专项资金,最后都是结转到医疗盈余,但是有限定用途的都不能直接分配,因此医疗盈余要扣除有限定用途的项目资金,剩余部分进行分配。我们要掌握这个原则。 本年盈余分配就是提取职工福利基金和医疗风险基金,提取比例还按以前规定的比例。无偿调拨净资产和以前年度盈余调整是年末才结转到累计盈余。权益法调整不结转,只有等长期股权投资处置的时候才实现结转,财务会计下的结转到最后净资产就是累计盈余、专用基金、权益法调整三个科目。这是财务会计的整个结转思路。 预算会计下的结转,医院的资金分为三类,财政一类,非财政专项一类,非财政非专项一类。一部分是财政给的,叫财政资金,一部分是科教的,非财政,是专项,有限定用途,第三部分是自有资金的,这三部分在期末年末结转的时候,财政拨款预算收入减去财政拨款的预算支出部分进入财政拨款结转,从结转到结余这里需要注意,是符合财政拨款结余性质的项目余额,也就是说,结转资金经财政同意没有限定用途的,才可转财政拨款结余。活没干完的肯定还在结转里面。科教项目属于非财政专项的,还有一些非财政专项的都在在非财政拨款结转里面,项目完成的剩余没有限定用途的转到非财政拨款结余。自有资金部分收入减支出直接进其他结余,没有结转,经结余分配后,一部分进专用结余,一部分进非财政拨款结余。还有经营结余,如果是贷方余额进结余分配,如果是借方余额继续留在经营结余中。 预算会计下最后结转剩下财政拨款和非财政拨款的结转,财政和非财政拨款的结余,专用结余这几部分。
阅读 2126
收藏 9
老师,事业单位学校的保安费包含管理费 人工工资 管理费部分摆什么经济科目?
冉老师
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提问时间:07/30 16:57
#事业单位#
你好,学员,业务活动管理费用
阅读 1149
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小规模和一般纳税人结转增值税是怎么做的吗?
艳子老师
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提问时间:07/30 14:35
#事业单位#
一般纳税人增值税的账务处理 1、收到进项票 借:应交税费—应交增值税(进项税额)↓ 2、开增值税发票 贷:应交税费—应交增值税(销项税额)↑ 3、月末结转进项及销项税额 结转进项: 借:应交税费—应交增值税(转出未交增值税)↓ 贷:应交税费—应交增值税(进项税额)↑ 结转销项: 借:应交税费—应交增值税(销项税额))↓ 贷:应交税费—应交增值税(转出未交增值税)↑ 4、如果,月末《应交税费—应交增值税》科目余额是正数(余额在贷方),余额就是本月要交税的数额 本月应交税金=销项税额-进项税额 借:应交税费—应交增值税(转出未交增值税)↓ 贷:应交税费—未交增值税↑ 5、如果,月末《应交税费—应交增值税》科目余额是负数(余额在借方),则该余额要下月留抵 借:应交税费—未交增值税↓ 贷:应交税费—应交增值税(转出未交增值税)↑ 6、实际交税时: 借:应交税费—未交增值税↓ 贷:银行存款↓ 应交税费-应交增值税余额可能是正数或负数,月末都要将余额转入应交税费-未交增值税,月末应交税费-应交增值税科目余额应该是零。
阅读 1497
收藏 6
小规模需要结转增值税吗?
艳子老师
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提问时间:07/30 14:34
#事业单位#
您好, 不需要,计提后,直接交了
阅读 1197
收藏 5
老师我想问一下劳务公司转工人工资可以转给个人吗
艳子老师
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提问时间:07/30 14:32
#事业单位#
您好, 可以的,这个没问题
阅读 1172
收藏 0
请问这笔工资发的对吗?
玲竹老师
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提问时间:07/30 11:38
#事业单位#
您好 发放工资的时候 其他应收款科目应该在贷方
阅读 1211
收藏 5
老师,运费500货物是瓷砖总价10000.其中一款型号是6元,如何算一片瓷砖单价
小天老师
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提问时间:07/30 07:05
#事业单位#
您好,一片瓷砖单价是瓷砖 加 运费,等于6+6*500/10000计算为6.3
阅读 1567
收藏 7
老师这道题选哪个,是怎么做的?
冉老师
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提问时间:07/29 22:25
#事业单位#
你好,学员 第一道工序的完工程度=(200×50%)/(200+300)=20%,第一道工序的约当产量=1000×20%=200(件)。
阅读 1561
收藏 7
有做事业单位预算的培训吗
小菲老师
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提问时间:07/29 20:00
#事业单位#
同学,你好 学堂里面没有这个培训
阅读 1495
收藏 6
你好,湖北企业职工系统里参保人数10以前也是申报过10人,今天应缴认定单里只有一个人什么原因,在职人数正常10。缴费金额也是只有一个人的
小菲老师
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提问时间:07/29 17:20
#事业单位#
同学,你好 你申报是申报10个人的吗??现在缴费只出现一个人吗?
阅读 1202
收藏 5
你好,老师。请问出纳能兼职财务副科长吗?
一鸣老师
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提问时间:07/29 16:24
#事业单位#
可以担任的,没问题的哈
阅读 1437
收藏 6
老师借和贷什么意思看不懂
冉老师
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提问时间:07/29 14:44
#事业单位#
你好,学员,有具体背景吗
阅读 1235
收藏 0
国企企业是一物流行业他开发一数据大平台为了市场占有率需向第三方私企支付市场推广费,该如何做账,否合规,审计有什么要求?谢谢?
郭老师
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提问时间:07/29 12:51
#事业单位#
销售费用宣传费 可以的 三流一致 具体的推广拍个照片
阅读 21322
收藏 79
事业单位收到个税及医保怎么记账,那不用做预算的话,借贷是什么样的?
冉老师
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提问时间:07/29 12:24
#事业单位#
你好,学员 借 货币资金 贷 非财政预算补助收入
阅读 1514
收藏 6
收到个人的个税和医保应该怎么记账?用不用做预算会计?
金金老师
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提问时间:07/29 12:02
#事业单位#
您好,这个是不需要做预算会计的,做财务会计
阅读 1485
收藏 0
1.电梯的预付款43920元,还未安装好 2.支付电梯安装费20000元,请问两笔分录怎么做
一鸣老师
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提问时间:07/29 10:50
#事业单位#
借:预付账款63920 贷:银行存款63920 安装完毕后转入 借:固定资产 贷:应付账款
阅读 1558
收藏 7
老师,成本会计是不是工资高呢?可以帮我看一下这家公司主要做什么会计类的工作吗?属于什么岗位?
来来老师
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提问时间:07/29 09:11
#事业单位#
你好 看图是成本核算管控 从财务角度分析管理成本降低成本 是成本管理类工作 算是管理会计的一部分
阅读 1512
收藏 6
新公司注册怎么在电子税务局备案?
冉老师
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提问时间:07/28 22:57
#事业单位#
你好,学员,这个要去税务局大厅,拿着公章,营业执照办理的
阅读 1585
收藏 7
老师,请问您一下,“城乡消费合作社招聘公告”工作稳定嘛,有产假嘛,急
易 老师
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提问时间:07/28 21:17
#事业单位#
同学您好,一般都有的,具体可以与招聘人员确认。
阅读 1251
收藏 5
老师,请问您一下,“城乡消费合作社”这个单位好嘛,急
王超老师
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提问时间:07/28 20:43
#事业单位#
这个你可以理解为比银行低一个级别的单位,相对来说比较好进的
阅读 1306
收藏 2
借入款项科目有2万元,账上有,但是本人手中没有收据,也承认都给清他了。这2万元应该怎么处理
郭老师
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提问时间:07/28 19:41
#事业单位#
当时是给他的现金还是公户支付?
阅读 1481
收藏 6
老师,当月开的红字发票冲当月开的发票,要不要记账呢?
艳子老师
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提问时间:07/28 19:13
#事业单位#
您好, 这个不需要记账的
阅读 1650
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