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老师,公司法人以公司的名义贷款,然后这个钱直接打到公司账户上,利息支出也是公账支付的。然后这个贷款贷了三次,其中两次都是作为公司经营支出,一次贷款是替另一个股东还公司钱(前期这个股东借公司公账的钱)和这个股东自用(多贷款的一部分会转出) 请问该怎么做账,是否会有什么风险?
青老师
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提问时间:06/20 15:49
#事业单位#
你好; 这个贷款是专项借款 吗 ? 才好判断的
阅读 1473
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老是,请问,我22年度的汇算清缴是亏损1万,在23年,先申报22年度的混算清缴,在申报23年第一季度企业所得弥补亏损,那我22度的汇算清缴,就不要退税了吧。
新新老师
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提问时间:06/20 15:29
#事业单位#
你好,您22年是亏损的,您实际有过交税款吗?没有多交税款,22年是不用退税的。
阅读 1318
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行政会计中,应付账款由于金钱紧张,可以先开具红票冲掉吗?
邹老师
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提问时间:06/20 15:05
#事业单位#
你好,由于金钱紧张,可以以后再付,没有必要开具红票冲掉啊
阅读 1066
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老师报销差旅费多个人 可以给一个人转账不
文文老师
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提问时间:06/20 14:49
#事业单位#
报销差旅费多个人 可以给一个人转账
阅读 1119
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公司支付房东的6万房租费没得发票,可以用其他什么类型的发票来冲呢?
文文老师
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提问时间:06/20 14:23
#事业单位#
没有发票,可以正常做账,影响的是不能所得税税前扣除,汇算清缴时要调增
阅读 1317
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(金融会计)老师好,想问问题目中的应加积数,也就是180, 000,有可能是怎么得到的?
罗雯老师
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提问时间:06/20 13:52
#事业单位#
1、积数计息法就是按实际天数每日累计账户余额,以累计积数乘以日利率计算利息的方法。 积数计息法的计息公式为: 利息=累计计息积数×日利率。 其中累计计息积数=账户每日余额合计数。 2、计算积数: 银行根据“积数=本金×时间”的计算公式,用存贷款余额乘以该存贷款余额的实存、实贷天数,即可作出积数,然后填于该余额的积数栏。
阅读 1050
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老师事业单位购买160万固定资产,打折收购85%付款,15%不给付款了,136万发票我按那个金额入固定资产呢
郭老师
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提问时间:06/20 12:45
#事业单位#
你好,按照折扣之后的136万来做固定资产。
阅读 1247
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老师请问这种票单位可以报销吗?
邹老师
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提问时间:06/20 11:50
#事业单位#
你好,是单位给到个人的旅游福利?
阅读 1191
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老师,我们是新型集体办公办幼儿园,我在电子税务局看我们的单位性质是事业单位,我们的人数在300以下,请问我们还符不符合小型微利企业的条件?(在哪里可以查询到我们是不是小型微利企业)
青老师
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提问时间:06/20 11:43
#事业单位#
你好; 企业所得税申报表里面一般会自动判别的; 你们有应税业务吗
阅读 1075
收藏 5
老师,我们是新型集体办公办幼儿园,我在电子税务局看我们的单位性质是事业单位,我们的人数在300以下,请问我们还符不符合小型微利企业的条件?
朴老师
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提问时间:06/20 11:42
#事业单位#
年度应纳税所得额不超过300万元、从业人数不超过300人、资产总额不超过5000万元 同时符合这三个条件就属于
阅读 1290
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老师, 事业会计准则 补计提以前年度固定资产,使用了累计盈余科目, 月末结转用了事业结余科目,年末累计盈余科目有余额,这个是正确的吗?
闷闷
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提问时间:06/20 11:17
#事业单位#
累计盈余科目年末有余额没有问题的
阅读 999
收藏 4
收到财政直接支付入账通知,支付单位职工工资怎么做财务会计和预算会计分录
青老师
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提问时间:06/20 11:10
#事业单位#
你好; 比如 财务会计处理: 借:、 应付职工薪酬 贷:财政拨款收入 预算会计处理: 借:事业支出、行政支出 贷:财政拨款预算收入
阅读 1269
收藏 5
老师早, 事业单位安装一台空调, 另支出了一笔安装费 空调与安装费分开开具了发票,请问如何入账?
青老师
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提问时间:06/20 09:49
#事业单位#
你好; 借:专用基金—“修购基金”、“事业支出”、“专款支出”等科目 贷:银行存款(应付账款) 2、同时做下面分录: 借:固定资产 贷:固定基金
阅读 1284
收藏 5
某行政单位本月职工薪酬总额为900000元,其中,从事专业及其辅助活动职工工资720000元,离退休费80000元,地方津贴补贴50000元,住房公积金50000元,代购代缴住房公积金50000元,代扣代缴社会保险费12000元,代扣代缴个人所得税36000元,代扣为职工垫付的房租、水电费共75000元,请据此写出会计分录。
暖暖老师
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提问时间:06/20 09:31
#事业单位#
你好需要计算做好了发给你
阅读 1184
收藏 5
大家好我请教大家一个问题,公司发现金福利我的账务处理如下:借:管理费用-福利费,贷:应付职工薪酬-福利费;发放的时候:借:应付职工薪酬-福利费,贷:银行存款,这个账务处理对不对。这个应付职工薪酬要不要在编员工工资表的时候加进去,还是在编工资表的时候不加,在个税申报的时候在和员工的应发工资加在一起申报?
朴老师
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提问时间:06/20 09:29
#事业单位#
同学你好 你可以加进去 申报也要加上
阅读 1652
收藏 7
老师,我们收到一笔捐赠款,专门用于改善单位设施维护的。因为单位资金都是做了预算的,有执行进度,和绩效考核。为了不然单位维修维护费用大量增加。可否把这笔款做了往来款,使用时冲减往来款啊。事业单位
青老师
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提问时间:06/20 09:05
#事业单位#
你好 ; 借记“银行存款”等科目,贷记“其他收入
阅读 994
收藏 4
老师这个题答案是不是b啊
暖暖老师
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提问时间:06/20 08:52
#事业单位#
预算会计恒等式(资产+支出=负债+净资产+收入)答案是C对的
阅读 1219
收藏 5
老师,请问一下5月末欠了煮饭阿姨的采购钱,计入什么科目呢?6月支付了
艳子老师
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提问时间:06/19 19:57
#事业单位#
您好,计入其他应付款就可以了
阅读 1129
收藏 5
老师在线急
朴老师
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提问时间:06/19 19:11
#事业单位#
同学你好 平台规则一题一问
阅读 1566
收藏 7
老师照相馆的经营范围只有照相,那我们单位找他们做的视频制作,他们开出来的发票我们能用吗
文文老师
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提问时间:06/19 16:54
#事业单位#
偶尔超范围开票,可以的。他们开出来的发票我们能用
阅读 1297
收藏 5
例如6月份分红,是否先结转以往年度的本年利润先比较好,不用结转当年的
易 老师
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提问时间:06/19 16:53
#事业单位#
学员朋友您好,每年年末都要结转的
阅读 1091
收藏 5
老师,请问下现在电子发票也没有服务供应商哎
朴老师
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提问时间:06/19 16:11
#事业单位#
同学你好 电子税局开的吗
阅读 1210
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其他应付款下面有个早期的数,应该怎么处理呢
刘倩老师
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提问时间:06/19 16:02
#事业单位#
你好,你知道他是怎么来的吗?
阅读 1236
收藏 0
老师,下午好,咨询一下关于固定资产折旧,一直未做净残值,现在需要做更正吗?
易 老师
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提问时间:06/19 15:25
#事业单位#
您好,您的具体 问题/情况 是什么,有截图吗?
阅读 1017
收藏 4
老师您好!我们公司买了一块地,准备建酒店,现在是施工阶段,我月末要做哪些账务处理,工资计提,土地摊销,除了这2个还有别的吗
郭老师
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提问时间:06/19 14:43
#事业单位#
你好,还有你的施工发生的业务都需要做。
阅读 1233
收藏 5
老师们,工商年报这里是填当年的认缴金额,还是以前年度至今的累计金额呢
新新老师
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提问时间:06/19 13:52
#事业单位#
认缴金额就是还没有实际缴纳的,没有收到的钱是认缴的。
阅读 1273
收藏 5
王继兵的一收一拨相抵消了 我应该怎么记会计分录 这两笔可以记同一张会计分录吗
邹老师
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提问时间:06/19 10:47
#事业单位#
你好,王继兵的一收一拨相抵消了,可以不用做分录
阅读 1184
收藏 5
总金额412000元,单价在590-600之间,求一个件数?帮忙算出
朴老师
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提问时间:06/19 10:18
#事业单位#
那就是总金额除以单价
阅读 1191
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村里村部因安全问题需要新建村部,但村里没有工程资金,村部新建后,没钱付款,规定不能村举债盖房子,应该如何入账?
朴老师
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提问时间:06/19 10:05
#事业单位#
同学你好 发票呢 有发票吗
阅读 1180
收藏 5
老师好,事业单位政府采购固定资产,发票已开,款还没付,需要挂账,分录怎么做
易 老师
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提问时间:06/19 10:00
#事业单位#
同学您好,借:固定资产贷:应付账款
阅读 1542
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