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老师,我们是农业公司销售生猪如何开免税发票?
羊小羊老师
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提问时间:12/18 11:43
#事业单位#
需先确认符合免税条件并办理税务备案,领用增值税普通发票后,开具时税率栏填 “0”、如实填金额栏并可备注免税信息,纳税申报按规定填列相关栏次。
阅读 191
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我们是事业单位,财务公司给我们提供的服务费是否属于办公费
家权老师
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提问时间:12/18 11:15
#事业单位#
是的,那个就是属于办公费的
阅读 142
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下属国有企业无偿划拨固定资产需要哪些手续
波德老师
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提问时间:12/18 10:23
#事业单位#
你好,单位形成会议纪要,给国有资产管理部门或财政局请示,审批后就可以了
阅读 614
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老师,员工工资怎么算
宋生老师
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提问时间:12/18 10:21
#事业单位#
你好这个一,这个一般是按工资除以应出勤天数乘以实际出勤天数。
阅读 133
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老师,有件事想您这边给我提一下建议, 如我们公司名称为大海 现在又注册公司名称为黄河 现在要将大海的固定资产除了建筑物,车,其余的都要转入黄河这个公司账套,我应该考虑哪些因素呢
郭老师
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提问时间:12/18 09:15
#事业单位#
销售固定资产 需要考虑处置价格,这个需要按照公允价值来,需要交税。
阅读 104
收藏 0
学校向校友会支付的资金,以什么原始材料如何记账?
家权老师
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提问时间:12/18 08:59
#事业单位#
就是银行回单就行了哈
阅读 302
收藏 1
您好,我想咨询下银行支付工资比工资表少0.01分,过了几个月才发现,该人员也离职,财务系统当月的系统该怎么做会计分录?
宋生老师
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提问时间:12/18 08:54
#事业单位#
你好,这个没关系,进入到营业外收支就可以了。
阅读 252
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人造草皮入什么固定资产
听风老师
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提问时间:12/17 20:56
#事业单位#
人造草皮,一般不入固定资产。如果是为了销售,入存货。
阅读 95
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老师,新接账的时候发现对不上,我就挂了一笔其他应付款,初始数据做平了,那这笔款之后往出做的时候,怎么弄才合理
宋生老师
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提问时间:12/17 17:34
#事业单位#
你好,你要想合理的话就要看之前的凭证,是看什么原因引起的不对。
阅读 113
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学校宣传栏入固定资产什么类别
桔梗老师
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提问时间:12/17 16:34
#事业单位#
同学,您好! 可以入其他与生产经营活动有关的设备或器具。 希望可以帮到你,可以的话,帮忙给个好评,谢谢。
阅读 230
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事业单位固定资产报废处置收入开什么发票,专票普票有要求吗,税率是几个点
家权老师
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提问时间:12/17 15:59
#事业单位#
你好,你们是小规模开1%的税率就行,普票和专票都可以
阅读 173
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医院业务收入吗包含项目收入
刘艳红老师
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提问时间:12/17 15:33
#事业单位#
您 好,医院业务收入包含项目收入。 医院的业务收入通常包括医疗收入、药品收入、其他收入以及业务补助等几个主要部分。其中,医疗收入是医院为病人提供医疗服务(不含药品)而获得的货币收入,这是医院主要的资金来源。在医疗收入中,不仅包括门诊和住院的基本医疗服务费用,还可能涉及一些特定的医疗项目或服务,如手术费、检查费、治疗费等,这些都可以视为项目收入的一部分
阅读 812
收藏 3
某建筑物改造项目投资100万元,其中10万元为财政专项资金,请问这个项目属于政府投资项目吗?
宋生老师
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提问时间:12/17 11:04
#事业单位#
你好,他是把这个资金补贴给你们吗?
阅读 367
收藏 2
集团合并报表范围中是否可以包括事业单位类主体?
小锁老师
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提问时间:12/17 09:51
#事业单位#
您好,这个的话有股权控制关系吗
阅读 479
收藏 2
老师,您好,事业单位跨年的发票能入账吗?比如2025年能报销2024年11月份的发票吗?发票已开具,今年付不出去了,准备明年支付,但是跨年了,是让对方作废,明年再开具,还是能正常入账,作废发票是不是有风险?
小菲老师
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提问时间:12/17 09:47
#事业单位#
同学,你好 有合理理由,跨年发票能正常入账的。 你这个情况是可以的
阅读 224
收藏 1
医疗执业许可证书里面,固定资金和流动资金是指啥,是固定资产和流动资产吗
宋生老师
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提问时间:12/17 09:06
#事业单位#
你好,是的,你就填这个就好了。
阅读 86
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本月报完税后,可以明天再清卡吧?
波德老师
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提问时间:12/16 21:18
#事业单位#
你好,是可以明天再清卡
阅读 125
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抵扣勾选的进项发票,统计确认时,出现“未到统计日期,无法统计确认”,这个怎么解决?
小愛老师
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提问时间:12/16 20:48
#事业单位#
您好,你是不是勾选到12月份了,所以没有到统计期(12月的下月统计)
阅读 285
收藏 1
民办非营利性机构如何生存,又是一般纳税人,那么取得的进项票能抵扣吗?
朴老师
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提问时间:12/16 18:07
#事业单位#
一般情况下可以抵扣。符合规定的进项发票用于应税项目就能抵扣;既有应税和免税项目要划分,无法划分的按规定计算;用于特殊情况(福利、消费等)不能抵扣。
阅读 125
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写出四种金融机构,不少于10种金融产品
宋生老师
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提问时间:12/16 17:12
#事业单位#
以下是四种不同类型的金融机构及其各自的一些金融产品: 商业银行 储蓄账户 支票账户 定期存款(CDs) 个人贷款 房屋按揭贷款 汽车贷款 信用卡 商业贷款 信用证 银行承兑汇票 证券公司(投资银行) 股票 债券(包括政府债券、企业债券) 基金(如共同基金、交易所交易基金ETFs) 股票期权 期货合约 投资组合管理服务 首次公开募股(IPO)服务 证券承销 财富管理 财务顾问服务 保险公司 人寿保险 健康保险 汽车保险 房屋保险 旅行保险 商业保险 意外伤害保险 年金 投资连结保险 责任保险 基金管理公司 共同基金 货币市场基金 指数基金 债券基金 对冲基金 私募股权基金 风险投资基金 房地产投资信托(REITs) 商品基金 多资产类别基金
阅读 97
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老师,新接账的时候发现对不上,我就挂了一笔其他应付款,初始数据做平了,那这笔款之后怎么弄呀
刘艳红老师
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提问时间:12/16 12:06
#事业单位#
您好, 公账上有钱还给法人,冲掉就可以
阅读 128
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老师好,清请问一下事业单位资产处置分录怎么做?
宋生老师
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提问时间:12/16 11:23
#事业单位#
固定资产转入待处置资产: 借:待处置资产损溢 累计折旧 贷:固定资产 报经批准予以处置时: 借:非流动资产基金—固定资产 贷:待处置资产损溢 发生清理费用: 借:待处置资产损溢 贷:银行存款 收到残料变价收入时: 借:银行存款 贷:待处置资产损溢 结转固定资产处置净收入: 借:待处置资产损溢 贷:应缴国库款等
阅读 119
收藏 0
老师,我是供水企业,原来日常维修管件用料都是从外面买直接开票报销,没走过入库出库,现在入仓库,怎么走分录
家权老师
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提问时间:12/16 10:26
#事业单位#
购入 借:原材料 贷:银行存款 领用 借:主营业务成本 贷:原材料
阅读 119
收藏 0
根据分录就没有体现新增资产价值 报废: 借:待处理财产损益 314333.36 累计折旧 505666.64 贷:固定资产-原值 820000 新购入: 借:固定资产-原值 820000 贷:应付账款 820000 这样对比没体现出价值所在了
宋生老师
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提问时间:12/16 08:49
#事业单位#
你好,你这个待处理财产损益需要处置才行的呀。
阅读 161
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开的数电发票报税的时候怎么没有出来
廖君老师
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提问时间:12/15 22:04
#事业单位#
您好,附表一要导入 开票数据,今天晚上申报异常那明天上班时间申报,周末没有人维护系统
阅读 316
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将非财政拨款结余剩余资金转到非财政拨款结余非财政、非专项的年终结转怎么写分录
耿老师
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提问时间:12/15 19:51
#事业单位#
你好!将非财政拨款结余剩余资金转到非财政拨款结余非财政、非专项的年终结转分录,主要涉及会计科目的调整和转移。以下是详细的分录步骤: 1. **结转非财政拨款专项资金收入**: - 借:事业预算收入/上级补助预算收入/附属单位上缴预算收入/非同级财政拨款预算收入/债务预算收入/其他预算收入(本年发生额中的专项资金收入) - 贷:非财政拨款结转—本年收支结转 2. **结转非财政拨款专项资金支出**: - 借:非财政拨款结转—本年收支结转 - 贷:行政支出/事业支出/其他支出(本年发生额中的非财政拨款专项资金支出) 3. **年末冲销有关明细科目余额**: - 借:非财政拨款结转—年初余额调整/项目间接费用或管理费/缴回资金/本年收支结转(如有余额) - 贷:非财政拨款结转—累计结转 4. **将留归本单位使用的非财政拨款专项(项目已完成)剩余资金转入非财政拨款结余**: - 借:非财政拨款结转—累计结转 - 贷:非财政拨款结余—结转转入 综上所述,通过上述分录,完成了非财政拨款结余剩余资金到非财政拨款结余非财政、非专项的年终结转过程。需要注意的是,具体的会计处理可能因单位的实际情况和政策要求而有所不同,因此在实际操作中应结合具体情况进行调整。
阅读 2709
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储户于2019年1月5日开户存入整存整取定期存款40000元,存期1年,年利率1.5%。2022年 5月3日储户办理销户并支取本息。银行挂牌活期储蓄存款利率0.35%。要求:1)计算储户取款时银行应支付的利息是多少元?(计算结果保留到分位)2)编制储户取款时的会计分录
暖暖老师
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提问时间:12/15 16:17
#事业单位#
(1)2019 年 1 月 5 日至 2020 年 1 月 5 日为整存整取定期 1 年,利息 = 40000×1.5%×1 = 600 元 2020 年 1 月 5 日到期后,转为活期存款,至 2022 年 5 月 3 日,活期存款的天数为:2020 年 1 月 5 日至 2020 年 12 月 31 日共 362 天;2021 年全年 365 天;2022 年 1 月 1 日至 5 月 3 日共 123 天。 活期存款总天数 = 362 + 365 + 123 = 850 天 活期利息 = (40000 + 600)×0.35%×850÷365 ≈ 328.77 元 银行应支付的利息 = 600 + 328.77 = 928.77 元 (2)会计分录如下: 借:定期储蓄存款 40000 借:利息支出 928.77 贷:库存现金 40928.77
阅读 1612
收藏 7
房子给拆迁户盖的,钱也收不回来,其他应收款不能一直挂着吧
东老师
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提问时间:12/14 21:35
#事业单位#
你好,借营业外支出 贷其他应收款就成
阅读 933
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有1块钱不付款了,怎么平掉,对方说少1元就不用付款了,贷方做什么
东老师
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提问时间:12/14 18:14
#事业单位#
借,应付账款1 贷营业外收入1
阅读 164
收藏 1
老师,维修费能开资源管理服务吗?下面这个发票可以吗?
郭老师
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提问时间:12/14 10:24
#事业单位#
他开的这些税收编码也不对 劳务*维修费
阅读 161
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