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老师您好,问一下我们民非准则的结转损益这样是不是就算结转完成了,限定性收入费用和非限定性收入费用都一起结转完成了
朴老师
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提问时间:03/22 16:35
#财务软件#
同学你好 都结转到非限定性净资产就可以
阅读 903
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应收账款期初余额贷方填负数吗
东老师
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提问时间:03/26 09:59
#财务软件#
您好,按照负数填写就成
阅读 903
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快账软件是不是返回期初设置里面应收账款后面有加号 可以设置明细科目期初余额?
朴老师
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提问时间:03/26 08:53
#财务软件#
同学你好 你问问我们快账客服 是免费的
阅读 903
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如果收入会开安全费用之类的发票,比如标牌,防护栏之类的这些、自己做是不是还需要购买设备啥的吗?
宋生老师
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提问时间:04/01 10:59
#财务软件#
你好,是的,是需要有设备和材料。
阅读 903
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能否再发个哪个财务软件,没收到 954446142@qq.com
兮兮老师
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提问时间:11/12 18:27
#财务软件#
同学你好,你可能需要重新提问哦,不知道你说的是需要什么呢
阅读 902
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老师,图一是模拟系统手动填的折旧, 图二是用金蝶精斗云结转出来的折旧(月月的数字几分钱之差,)请问选哪种方式录入凭证呢?
Jack老师
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提问时间:10/22 17:45
#财务软件#
您好,优先用图二系统自动结转的折旧
阅读 902
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你好老师,现在专票,当月开错直接可以作废不用红冲和负数开具吧,普票纸质的是不是当月开错的也要负数开具
郭老师
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提问时间:06/14 13:32
#财务软件#
纸质的可以 电子的,当月的必须红冲,没法作废
阅读 902
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会计学堂和快账小程序是什么关系,会计学堂的会员可以永久使用快账吗
郭老师
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提问时间:01/29 00:01
#财务软件#
快账就是学堂自己研发的记账软件 不一定,大部分是单独购买的 你去个人中心有个权限 在这里面看下你的是不是永久使用的
阅读 902
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老师,用友yonsuite软件如何现金流量手动分析呢
晶晶月老师
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提问时间:05/03 14:58
#财务软件#
您好,凭证录入界面里找流量分析。
阅读 902
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老师,快账账套怎么迁出
venus老师
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提问时间:05/11 15:39
#财务软件#
你好; 这个要联系 快账客服 远程给你看看 ; 这个快账学堂专门 有客服人员 处理的
阅读 902
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计提缴纳社保跟收回个人部分的分录怎么做
刘倩老师
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提问时间:06/02 16:18
#财务软件#
你好,支付的时候,借管理费用-社保-公司部分 其他应收款-社保个人部分 贷银行存款 然后收回,借应付职工薪酬 贷其他应收款-社保个人部分 银行存款
阅读 902
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老师,低值易耗品如何在财务软件中做管理。有具体流程吗?我们之前是在固定资产模块建的卡片。如果想在存货模块核算的话
朴老师
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提问时间:06/14 14:56
#财务软件#
同学你好 1. 购入时: 统一先在低值易耗品进行归集,会计分录如下: 借:低值易耗品 贷:银行存款 2. 领用时: 根据不同的用途,进行合理的分类 生产或项目领用使用,则 借:生产成本-** 贷:低值易耗品
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想问下,金蝶云星空引入模版中这个单据头(序号)应该怎么填啊,试了两张单都引不进,我用的是按引入模版引出数据中这一列顺编下来的
陈艳平
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提问时间:06/16 15:24
#财务软件#
你这个不是序号的问题 序号自己编 不重复就可以 这个提示的是组织的问题 你看下标题为 组织的列 是不是没选上
阅读 902
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老师这个固定资产怎么结转
金金老师
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提问时间:08/05 17:21
#财务软件#
您好,你是出售了吗还是
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老师,在做账系统里面 4月应付账款A—800元 5月应付账款A—900元 6月支付了A—1000元 系统会自动把应付账款A的金额变成—700吗?
文文老师
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提问时间:09/25 15:21
#财务软件#
系统会自动把应付账款A的金额变成—700
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所有付款单都要核销吗?用商业承兑汇票付款的要核销吗?
宋老师2
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提问时间:12/19 15:35
#财务软件#
您好!是的,正常是都需要核销的
阅读 902
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老师,请教一下,固定资产累计折旧,期初余额财务软件上怎么填不上去,
棉被老师
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提问时间:01/18 10:29
#财务软件#
你好 估计你这个要找软件售后处理的一下哦 一般是所有的科目期初都可以录进去的
阅读 902
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老师您好!我想了解餐饮店会计,摘要怎么写,总账科目,明细科目,借贷,比如今天进来冻货166元,蔬菜388元,肉1178元,但是这个钱要月付,不是现付,另外进来的干货又是现付,这个账怎么来做,还有今天微信收入5000.支付宝收入,2000.抖音收入1000.美团收入2000.这个又怎么做
王 老师
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提问时间:02/23 12:52
#财务软件#
1.银行转帐支付食堂采购员当日采买的货物先货物入库。 借:原材料——食油类 ——粮食类 ——调料类 ——荤菜类 ——蔬菜类 ——餐点类 贷:银行存款 2.因为食堂餐饮的燃气是生产必要成本,列支时也按照原材料计,如果是通过预充值方式预交费直接计入原材料。 借:原材料——燃气 贷:库存现金/其他应付款(个人垫资) 3.采购人员申请采购备用金。 借:其他应收款——XX采购备用金 贷:库存现金/银行存款 4.预售充卡费用计其他应付款,而不是计预收账款。因为客户并没有预约消费,或者预定消费,只是进行充卡。如有充卡返现则计入销售费用。 借:库存现金 贷:其他应付款 有充卡返现 借:销售费用 贷:预付账款——XX充值返现 5.预售现金或支付宝——**转入银行。 借:银行存款 贷:库存现金/其他货币资金——支付宝(**) 6.当日消耗物资。 借:主营业务成本 贷:原材料 7.购入固定资产(冰箱、灶具等)。 借:固定资产 应交税费——应交增值税(进项税)(小规模不用,小规模直接并入固定资产) 贷:银行存款 8.职工薪酬的计算。 计提借:主营业务成本 贷:应付职工薪酬——基本工资/社保/福利 发放借:应付职工薪酬 贷:银行存款 9.以现金方式支付本月食堂水电费。 借:主营业务成本——水电费 贷:银行存款 10.固定资产折旧。 借:主营业务成本 贷:累计折旧 11.收取餐费。 借:库存现金/银行存款/其他应付款(预付卡消费的) 贷:主营业务收入 12.计算利润。 借:主营业务收入 贷:本年利润 借:本年利润 贷:主营业务成本
阅读 902
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你好,请问老师,我点凭证过账出现这个对话框是什么意思?
venus老师
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提问时间:03/25 09:25
#财务软件#
把其他模块关掉,再重新过账。
阅读 902
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金蝶K3资产负债表应付账款的上年年末余额的函数公式是怎样的呢
bamboo老师
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提问时间:07/14 09:12
#财务软件#
您好 金蝶K3资产负债表应付账款的上年年末余额的函数公式 应付账款期初余额=QC(2121.全年.贷.年)+QC(1151.全年.贷..年)
阅读 902
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老师 上个月的退款 这个月退回 财务软件这样写和银行余额对不是为什么
小锁老师
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提问时间:07/16 22:36
#财务软件#
您好,这个银行回单有吗,看回单退回了没
阅读 902
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老师,记得学初级的时候交易性金融资产的费用放在借方的投资收益,这个为什么要放在贷方呢
小锁老师
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提问时间:08/04 10:37
#财务软件#
您好,他这个是贷方负数,其实说白了就是借方的意思,这个
阅读 902
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请问一下老师,如何在金蝶中打印会计凭证
刘艳红老师
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提问时间:09/15 20:27
#财务软件#
您好,找到你做好的凭证,打开后,点打印就可以
阅读 902
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老师,对公短信服务费计入什么科目
小锁老师
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提问时间:10/12 14:21
#财务软件#
您好,计入财务费用手续费,这个就行
阅读 902
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从代账公司接回的余额表导入T3用友财务软件中,利润表怎么数据怎么弄
朴老师
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提问时间:10/24 14:46
#财务软件#
同学你好 你只需要按科目余额表的数据录入做期初数就可以了 不用考虑这个利润表
阅读 902
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就是老板自己从超市拿商品回去的账务处理怎么做
易 老师
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提问时间:05/07 16:25
#财务软件#
学员朋友您好,借:管理费用,福利费,贷:应付职工薪酬-非货币性福利,借:应付~非货币性福利贷:库存商品,应交税金-应交增值税(进项税额转出 )
阅读 901
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某企业有供水和供电两个基本生产车间,主要为本企业基本生产车间和行政管理部门 等服务,根据“辅助生产成本”明细账汇总的资料,供电车间本月发生的费用为 36 960 元,供水车间本月发生费用 27 000 元。各辅助生产车间供应产品或劳务数量详见表 4-1。
沐柠老师
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提问时间:12/13 21:12
#财务软件#
同学你好,很高兴为您解答问题。
阅读 901
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老师,能不能帮我找你们技术部的,把我上过提问的图片删除,谢谢。
宋老师2
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提问时间:01/17 14:39
#财务软件#
你好,你把那个链接发来,我给学堂说一下。
阅读 901
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老师: 1号供应进货材料(900元) 2号供应进货软件(1400元) 3号供应进货物料(未知费用) 4号供应进货材料(未知费用) 把1-4号的所有物料材料直接运输到5号供应商进行组装,5号供应商按照一件9元来算费用,,组装完回公司入库 这样的分录是该怎么做呢?委托加工的价格该怎么订?
朴老师
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提问时间:03/25 11:01
#财务软件#
1.1号供应进货材料(900元) 借:原材料(或库存商品) 900元 贷:应付账款(或银行存款) 900元 1.2号供应进货软件(1400元) 借:无形资产(或库存商品) 1400元 贷:应付账款(或银行存款) 1400元 (假设软件属于无形资产或需作为库存商品处理,具体取决于公司的会计政策和软件用途) 1.3号供应进货物料(未知费用) 借:原材料(或库存商品) X元 贷:应付账款(或银行存款) X元 (X为实际发生的费用,待收到发票或确认费用后录入) 1.4号供应进货材料(未知费用)借:原材料(或库存商品) Y元 贷:应付账款(或银行存款) Y元 (Y为实际发生的费用,待收到发票或确认费用后录入) 1.运输到5号供应商进行组装 借:在途物资(或委托加工物资) (900+1400+X+Y)元 贷:原材料(或库存商品、无形资产) (900+1400+X+Y)元 1.5号供应商组装费用 借:委托加工物资(或生产成本) 组装费用总额 贷:应付账款(或银行存款) 组装费用总额 (组装费用总额需要根据5号供应商的实际报价确定,每件9元只是单价,需乘以实际组装数量) 1.组装完回公司入库 借:库存商品(或产成品) 成品总成本 贷:委托加工物资(或生产成本) 成品总成本 (成品总成本应包括所有原材料、软件、物料、运输和组装费用) 委托加工价格确定 委托加工的价格通常包括原材料成本、加工费用、运输费用、税费等。在您的情况下,委托加工价格可以按照以下步骤确定: 1.计算原材料成本:将1号、2号、3号和4号供应商提供的所有物料和材料的成本相加。 2.确定加工费用:与5号供应商协商确定组装费用,这通常基于组装难度、所需时间、所需人力和设备等因素。 3.考虑运输费用:计算从各供应商到5号供应商以及从5号供应商到公司的运输费用。 4.加上税费和其他费用:根据当地税法和其他相关规定,加上应缴税费和其他可能的附加费用。
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您好老师:金蝶KIS云专业版入库货物时只入数量,没有金额,成本调整单入运费金额。可以吗?有什么影响?货物也确实只有运费,无金额。金蝶如何处理好?
姜再斌 老师
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提问时间:07/16 10:51
#财务软件#
你好,同学。你可以通过入库单生成发票,金额按运费金额录入。这样处理能好些。
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