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老师好, 办营业执照个体经营注册资本不填可以不呀
易 老师
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提问时间:04/21 10:13
#事业单位#
同学您好,你好,可以的, 没问题
阅读 1366
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单位购买的茶叶可以记什么科目
小宝老师
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提问时间:04/21 09:34
#事业单位#
购买茶叶的用途是什么呢?
阅读 1393
收藏 0
老师好,单位购买的凭证纸、账簿纸及其封面,应该记什么科目?
一鸣老师
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提问时间:04/21 09:27
#事业单位#
这个计入管理费用-办公费
阅读 1368
收藏 0
老师,这道题的答案是不是错了?错哪里了?
一休哥哥老师
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提问时间:04/21 09:17
#事业单位#
这题是选择B才对吧。
阅读 28836
收藏 28
老师,请帮忙一下,这些详细科目怎么做账?
晓纯老师
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提问时间:04/21 08:57
#事业单位#
水电费借:其他应收款_专户资金。贷其他应付款,等实际支付水电费,再把应付冲销了,如果已经支付了,可以冲减支付时记的科目
阅读 1255
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老师,超市的用的管理报表与财务报表有啥区别
郭老师
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提问时间:04/21 08:19
#事业单位#
你好,这个管理报表里面有具体的明细 一般当月销售的实际情况 平时的财务报表,它呈下来的是一个结果 看不到具体的
阅读 1152
收藏 5
老师,事业单位,去年收到的非税资金和往来资金266万我直接做成了银行存款,没做上缴财政的凭证。今年这笔钱又回拨给我们了,回拨后怎么做账?老师我思路比较乱,能一步一步教练我吗?
晓纯老师
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提问时间:04/21 07:03
#事业单位#
非税资金和往来资金应该单独入账,往来资金记应付等往来科目,支付时直接冲销即可
阅读 1108
收藏 5
公立医院决算是按照预算报表做还是财务报表做?
晓纯老师
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提问时间:04/20 23:26
#事业单位#
政府会计实施后,事业单位要求双分录,双报告,决算按预算数,财务报告按财务会计
阅读 1402
收藏 6
老师,在企业角度,其他应付款期末余额在借方,怎么理解,谢谢
金金老师
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提问时间:04/20 21:27
#事业单位#
您好,这个是属于相当于其他应收的了
阅读 1300
收藏 5
老师好,我想问一下文件中说的收入和支出用的两功能分类吗?
金金老师
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提问时间:04/20 20:58
#事业单位#
您好,是的,这个理解是对的
阅读 1229
收藏 0
老师你好!有双休的,工资按30天计算,请假4天也就是周四周五,下周的周一周二请假两天,那么中间周六周日要扣除工资合法合理吗?
王雁鸣老师
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提问时间:04/20 18:51
#事业单位#
同学你好,按我的理解,是不合理的。
阅读 1913
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我单位是事业单位,非义务教育学校,单位没有自己的账户,只有财政非税专户。请问每个月收到学费然后存到财政专户,分录怎么写呢?另外学校有空闲的房子出租,平时每个月代付水电费,一段时间结算一次,作为往来收入存到财政,也不会写分录。希望老师帮忙回答,谢谢!
小施老师
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提问时间:04/20 16:43
#事业单位#
借银行存款 贷应缴财政款 上交财政 借应缴财政款 贷银行存款, 高校学费实行“收支两条线管理”,收缴后要及时足额上缴财政专户,由财政专户核拨到学校账户后,由学校按照预算批复使用
阅读 1114
收藏 0
工厂制造业,从购买原材料,用电,工人工资,到卖出商品结转利润,老师给我这个完整分录
郭老师
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提问时间:04/20 16:34
#事业单位#
借原材料贷银行存款, 借生产成本、 贷原材料制造费用、应付制工薪酬等, 借库存商品贷生产成本, 借银行房款、 贷主营业务收入、应交税费, 借主营业务成本贷库存商品
阅读 1316
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我现在是银行存款借方有266万,是去年应该做上缴财政没有做账的钱,怎么把它给走平账。
一鸣老师
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提问时间:04/20 16:24
#事业单位#
借:应缴财政专户款 贷:银行存款
阅读 1380
收藏 0
老师,我想请教您一个问题,工厂购买土地时无进帐,拖了10年后要如何做分录。
易 老师
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提问时间:04/20 15:57
#事业单位#
同学您好,您好,土地单独入账,入无形资产即可您是用的小企业会计准则还是企业会计准则呢
阅读 1315
收藏 6
钱付了,但原始凭证找不到怎么办
郭老师
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提问时间:04/20 13:50
#事业单位#
你好,银行回单不能打印了吗?
阅读 1357
收藏 6
老师好,我们单位2021年八月份有两名退休人员,2022年给发1-7月份全年一次性奖金,用不用扣税?金额不超过2万
朴老师
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提问时间:04/20 12:57
#事业单位#
同学你好 这个要扣税的
阅读 1368
收藏 6
老师20年有个账务处理您看一下,这笔账当时是应收款,按支出做出去了,现在应收款为贷方余额,要是调整正数就得调整到预收账款贷方,主要这钱收不回来了,要怎么处理呢
小天老师
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提问时间:04/20 12:34
#事业单位#
您好,是不是这个费用也不用记入啊,这个需要更正20年年度汇算清缴报表了,调增应纳税所得额40000,产生所得税有个分录 1、借:利润分配 贷:以前年度损益调整 2、借:以前年度损益调整 贷:应交税费-企业所得税 3、借:应交税费-企业所得税 贷:银行存款 再来一个,就往来平了 借:以前年度损益调整(负)贷:应收账款(负)
阅读 1303
收藏 5
老板4月份拿了1张3月份购车票,我4月才入固定资产,折旧从几月份计提
易 老师
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提问时间:04/20 12:27
#事业单位#
同学您好,几月完成交货的?
阅读 1340
收藏 6
你好,老师,我们合同上填写公司资料那一块,开户银行写的是徽商,那我们转账用邮政可以吗?
一鸣老师
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提问时间:04/20 10:24
#事业单位#
不行的哈,开户行要写清楚
阅读 1184
收藏 0
有个国资公司因法人变更,无法正常开展业务,能委托别的国资公司为其代理收付业务吗
郭老师
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提问时间:04/20 09:59
#事业单位#
可以的,出委托书的
阅读 1334
收藏 6
老师,一个事业单位合并到另一个单位,会计账簿应该怎么处理?根据余额表编制记账凭证吗?还是直接修改期初余额?如果是编制记账凭证,借方增加库存现金,贷方应该贷什么科目?
暖暖老师
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提问时间:04/20 09:55
#事业单位#
你好,直接把期初相同科目加起来就可以
阅读 1434
收藏 6
老师,请问湘组[2021]54号文件老师那里有这个文件吗?
新新老师
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提问时间:04/20 09:13
#事业单位#
你好,您直接百度搜索就可以找到相关文件。你试一下。
阅读 1133
收藏 5
事业单位科研产生的水电费算是动力费,还是燃料费?
朴老师
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提问时间:04/20 09:07
#事业单位#
同学你好 这个是动力费
阅读 1076
收藏 5
老师,我是事业公益二类单位。1.2022年全年每月将非税收入做借:银行存款,贷事业收入,现在财局说我们单位收入不属于事业收入范围,应该直接上缴财政,现在怎么在2022年12将这些业务冲减再做正确分录,1-11月凭证已经做结转了。2.每月财政返还非税资金时,我做借:零余额账户、贷:银行存款,财局说非税资金属于一般财政拨款收入,应该做财政拨款收入增加。12月底怎么改1-11月做错的。
桂子老师
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提问时间:04/20 05:34
#事业单位#
同学,你好,非税收入要上交财政专户的话要挂往来,财务会计调账分录: 借:事业收入 贷:应缴财政专户款 上交时: 借:应缴财政专户款 贷:银行存款 收到财政拨款财务会计: 借:零余额账户用款额度 贷:财政拨款收入
阅读 1130
收藏 5
老师:电子税务局财务负责人改了,拿国家企业信用信息上面公示的财务负责人在哪里改,因为还显示的是原来的
王超老师
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提问时间:04/19 21:10
#事业单位#
你好 点击【我的信息】—【用户管理】—【实名办税身份信息采集】,查看财务负责人对应人员信息是否正确,如显示有误,点击财务负责人对应操作栏中的【更换关联】,输入正确的人员姓名、身份证件类型、身份证件号码
阅读 1405
收藏 6
单件产品多少钱纳入固定资产管理
新新老师
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提问时间:04/19 17:45
#事业单位#
你好 没有金额规定了现在
阅读 1216
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222222222222
小锁老师
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提问时间:04/19 13:27
#事业单位#
您好,请问是咨询什么啊
阅读 29805
收藏 0
一家一般纳税人三家小规模一家个体户,如何做账?
小菲老师
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提问时间:04/19 12:52
#事业单位#
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阅读 1168
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被调剂的零余额账户用款额度(伙食费)下一年想要支用了怎么做分录
小帅老师
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提问时间:04/19 11:46
#事业单位#
老师正在处理,请稍等
阅读 1271
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