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老师您好。这个平台积分是非限定性的。平台把积分返给商家的时候这个应收账款100的平台积分商家不开发票给天猫?
小碧老师
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提问时间:11/07 14:36
#财务软件#
你好同学!这100的积分是缴过税的了,你看它确认的收入是2000,税费260,要分摊给两个应收账款
阅读 738
收藏 3
老师这个软件我是七月份启用的,这种情况是怎么回事
朴老师
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提问时间:11/07 13:57
#财务软件#
你上面是七月呢 现在都11月了
阅读 709
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用友u8薪资管理系统的作废凭证怎么删除
朴老师
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提问时间:11/07 13:44
#财务软件#
进入系统主菜单,点击“凭证管理”,进入“凭证管理”窗口。 在搜索条件中选择作废状态,选择“已作废”。 根据查询条件出现的凭证,选择需要删除的凭证。 勾选凭证后点击“删除”,出现提示框确认是否要删除。 点击“确定”按钮,删除凭证成功,可以点击“刷新”按钮,查看最新凭证列表。
阅读 2637
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老师您好。这送的积分多少钱送多少积分这咋算啊。假如满113送10分积分。买多的产品这积分怎么算出来啊?公示怎么算的啊?
小天老师
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提问时间:11/07 11:22
#财务软件#
您好,一般是一元一积分,这个满113送10分积分是每满113就送10积分,不满是不送了,看有多少个113取整数
阅读 765
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建筑行业用哪个财务软件比较合适
郭老师
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提问时间:11/07 10:56
#财务软件#
你们需要有进销存吗?
阅读 743
收藏 0
老师你好,资产负债表的应收账款期末余额和科目余额表的应收账款期末余额是不一样的数据的是吗?比如资产负债表的应收账款期末余额是874286,然后科目余额表的期末余额是484827元
金金老师
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提问时间:11/07 09:58
#财务软件#
您好,对的,这个是不一样的了
阅读 809
收藏 0
老师,是不是买个带进销存功能的财务软件,就不需要自己算成本了
金金老师
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提问时间:11/07 09:10
#财务软件#
您好,对的,那样就不需要了
阅读 749
收藏 3
你好!老师,我们用的是用友进销存软件,现在是想把客户帐户余额录入系统,但是系统只有应收和应付两个,我们是预收客户款录哪个比较合适?
东老师
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提问时间:11/07 06:15
#财务软件#
你好,预收账款可以录入到应收账款的贷方
阅读 745
收藏 0
老师请教做了委托成本调价单,这个数据怎么不过渡到存货账中。
明远老师
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提问时间:11/06 22:29
#财务软件#
您好,委托成本调价单,所对应的凭证模板是否正确,查看一下,会计影响数据过渡到存货账中。
阅读 764
收藏 3
无形资产在用友软件上怎么计提折旧
东老师
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提问时间:11/06 17:03
#财务软件#
您好,意思怎么做账吗?
阅读 764
收藏 3
公司从小规模纳税人变成一般纳税人以后,用友T3软件需要在二级科目应交增值税下面设置三级明细科目:进项税额和销项税额,增加以后提醒如下图所示,这样有没有问题
东老师
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提问时间:11/06 16:10
#财务软件#
就是说你以前的也都变成了新科目了
阅读 747
收藏 3
电商行业,做天猫店,小微企业推荐金蝶哪个版本
东老师
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提问时间:11/06 16:09
#财务软件#
您好,要是规模不大金蝶k3就行
阅读 858
收藏 4
小规模纳税人 求:本期发生额
田天天老师
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提问时间:11/06 15:54
#财务软件#
您好,您是想要求本期缴纳的增值税金额吗?
阅读 765
收藏 3
固定资产折旧到期了,不处置继续使用,但是在固定资产卡片管理里面如果不处理这个折旧到期的固定资产,它就会继续提折旧,如果在固定资产卡片管理里面把这个折旧已提足的固定资产处理应该按什么方式处理。然后这个固定资产还是继续使用状态没有报废也没有出售,财务账上如何处理?
桂龙老师
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提问时间:11/06 15:09
#财务软件#
同学,你好,折旧完的固产继续使用,账务上不做任何处理。
阅读 1621
收藏 7
老师,你好,明细科目加到了112299 还能再往上加吗?
东老师
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提问时间:11/06 14:48
#财务软件#
您好,这个到头了不能再加了
阅读 762
收藏 0
老师,施工单位项目上发生的柴油费怎么入账
小天老师
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提问时间:11/06 14:28
#财务软件#
您好,工程施工---机械使用费
阅读 588
收藏 0
老师 施工单位项目经理往返项目上发生的燃油费怎么入账
新新老师
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提问时间:11/06 14:27
#财务软件#
你好 因为什么返的呢
阅读 744
收藏 3
老师,期末怎么结转工程施工-合同成本科目
郭老师
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提问时间:11/06 14:04
#财务软件#
月末结转到主营业务成本,但是你得做了对应的收入,有收入才能有成本,借主营业务成本贷工程施工。
阅读 752
收藏 3
老师,合同成本-人工费下可以设置什么明细
新新老师
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提问时间:11/06 13:49
#财务软件#
这个不用再具体设置了,因为它就是人工费到具体明了。
阅读 727
收藏 3
老师,工地上人员的保险计入工程施工间接费用里吗?还是属于直接费用呢
东老师
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提问时间:11/06 13:44
#财务软件#
您好,记入到间接费用里面
阅读 751
收藏 3
老师 现在公司记账还是小企业会计准则,但是新收入准则已经有了,还需要变更吗
刘倩老师
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提问时间:11/06 13:42
#财务软件#
您好!这个不用变,没事的
阅读 731
收藏 3
以会计身份,日期为2019年1月31日去完成以下操作。4、本月业务(1)1月31日,收到采购部转来发票一张,该部门采购电脑一台,归属管理用固定资产。价值5000元。款项已付。预计使用5年,净残值率4%。(2)1月31日,因生产经营需要,将人事部的打印机调配到市场部使用。(3)计提本月折旧。5、1月31日,将固定资产进行月末结账。填写会计分录
朴老师
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提问时间:11/06 13:00
#财务软件#
1.1月31日,收到采购部转来发票一张,该部门采购电脑一台,归属管理用固定资产。价值5000元。款项已付。预计使用5年,净残值率4%。 借:固定资产 5000 贷:银行存款 5000 1.1月31日,因生产经营需要,将人事部的打印机调配到市场部使用。 借:固定资产清理 (打印机原值) 借:累计折旧 (打印机已计提折旧) 贷:固定资产 (打印机原值) 1.计提本月折旧。 借:管理费用——折旧费 (根据固定资产归属部门确定) 贷:累计折旧 (根据固定资产计提折旧) 1.1月31日,将固定资产进行月末结账。 借:本年利润 (本月折旧金额) 贷:管理费用——折旧费 (本月折旧金额)
阅读 1311
收藏 6
(一)2019年1月,发生的经济业务如下,请据此填制凭证。1、3日,接到银行通知,收到龙江公司偿还前欠货款42000元,转账支票号12345。2、8日,销售给金成公司商品一批,售价80000元,应收增值税额13600元。货已发出并开具增值税专用发票(发票号563471),货款未收。业务员刘波o 3、10日,冯小刚报销差旅费40000元,余款以现金退还。4、15日,以现金支付车间修理费800元。5、16日,从佳业公司购入原材料一批,货款15000元,税金2550元。款项未付,材料已入库。业务员冯小刚,票号579 328。6、20日,以现金支票提现12000元,票号258455。7、20日,以现金发放工资112000元。8、28日,以转账支票(号472 115)支付市场部报刊费1200元。9.30日,结转本月产品出仓单,发出商品共计25 000元。(只需要会计分录)
朴老师
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提问时间:11/06 12:59
#财务软件#
1.3日,收到龙江公司偿还前欠货款42000元。借:银行存款 42000贷:应收账款——龙江公司 42000 2.8日,销售给金成公司商品一批,售价80000元,应收增值税额13600元。货已发出并开具增值税专用发票(发票号563471),货款未收。业务员刘波o借:应收账款——金成公司 93600贷:主营业务收入 80000应交税费——应交增值税(销项税额) 13600 3.10日,冯小刚报销差旅费40000元,余款以现金退还。借:管理费用——差旅费 40000库存现金 (假设退还余款为1000元) 1000贷:其他应收款——冯小刚 41000 4.15日,以现金支付车间修理费800元。借:制造费用——修理费 800贷:库存现金 800 5.16日,从佳业公司购入原材料一批,货款15000元,税金2550元。款项未付,材料已入库。业务员冯小刚,票号579 328。借:原材料 15000应交税费——应交增值税(进项税额) 2550贷:应付账款——佳业公司 17550 6.20日,以现金支票提现12000元,票号258455。借:库存现金 12000贷:银行存款 12000 7.20日,以现金发放工资112000元。借:应付职工薪酬——工资 112000贷:库存现金 112000 8.28日,以转账支票(号472 115)支付市场部报刊费1200元。借:管理费用——报刊费 1200贷:银行存款 1200 9.30日,结转本月产品出仓单,发出商品共计25 000元。借:主营业务成本 25000贷:库存商品 25000
阅读 2099
收藏 9
老师,工程施工企业怎么设置直接费用料工费呢?间接费用怎么设置
新新老师
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提问时间:11/06 12:55
#财务软件#
你好,一般不设置直接费就设置间接费。 就是人工费,材料费,机械费以外的就设置间接费里面。
阅读 584
收藏 2
为什么联系不上我的老师?我加了他又不通过。都已经过去四五天了。请问这个事情找谁
朴老师
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提问时间:11/06 12:43
#财务软件#
同学你好 找官网客服哦
阅读 572
收藏 2
也就老师你回复,谢谢
郭老师
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提问时间:11/06 12:36
#财务软件#
老师的名字不对吧
阅读 564
收藏 2
老师,新收入准则可以在老账套科目下设置继续使用吗?
郭老师
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提问时间:11/06 12:20
#财务软件#
不能 重新做账的 重新选择
阅读 725
收藏 0
老师,一般纳税人,开票开建筑服务劳务费3个点,增值税怎么入账
邹老师
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提问时间:11/06 12:19
#财务软件#
你好,一般纳税人,开票开建筑服务劳务费3个点 借:应收账款等科目,贷:主营业务收入,应交税费—应交增值税(简易计税)
阅读 1026
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慧记帐迷你和普及版本软件记帐和报税好吗?软件性能稳定吗?这软件好吗?
王超老师
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提问时间:11/06 12:15
#财务软件#
慧记帐的迷你和普及版本在软件记帐和报税方面表现出色。该软件具备专业的财务功能,能够进行全面的账务管理和审计财务管理,包括应收账款的报销、核算、登记和调整,以及资金投资管理、账户管理、财务分析和报表制作等工作。此外,慧记帐的会计审计功能也能根据企业的实际情况提供专业的会计财务建议,帮助企业规划财务及其流程管理,实现精确快速的审计管理。
阅读 876
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老师,新收入准则怎么设置成本料工费科目
miao
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提问时间:11/06 12:15
#财务软件#
同学,你好,可以在生产成本下设直接材料、直接人工和制造费用二级科目
阅读 706
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