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你好老师,己报399,想学想看财务软件。在哪个位置点开看呢。谢谢
艳子老师
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提问时间:11/23 19:20
#财务软件#
您好, 这个需要问下客服,是他们负责这块
阅读 857
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老师 资产负债22年期末和23年期初数不对着,我也反结账了重新结转了 还是不对,是不是登录23年 点结转就行了,还有什么可能不对
庚申老师
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提问时间:02/27 17:44
#财务软件#
你做了以前年度损益调整,期末和期初的数字就对不上的
阅读 857
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这边很多大大小小的客户,一百多家,平时给客户送的小礼物,过节送的礼物 红包的,怎么入账呢,入招待费还是销售费用,挺多的,尤其是碰到节日?
郭老师
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提问时间:03/06 14:37
#财务软件#
借销售费用赠送 贷库存商品 应交税费,应交增值税销项, 这个是赠送的小礼品 红包, 借销售费用招待费贷库存现金。
阅读 857
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老师,亚马逊平台的商业保险计入什么科目
小锁老师
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提问时间:06/14 13:58
#财务软件#
您好,这个的话是可以直接做主营业务成本这个是
阅读 857
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请问,怎么把快账上的数据传到手机上
bamboo老师
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提问时间:08/01 18:19
#财务软件#
您好 快账问题麻烦您咨询一下快账客服 答疑老师没有权限 实在抱歉 对不起
阅读 857
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课程案例长沙卓越公司1月份是小规模纳税人,但从2月份开始转为一般纳税人,请问,快账软件的纳税性质在1月份的时如何先,如果选择小规模纳税人,2月如何在软件里修改纳税性质
小菲老师
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提问时间:10/22 20:08
#财务软件#
同学,你好 不修改,正常做账就行。 如果要修改,那需要按照一般纳税人重新建立账套
阅读 857
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公司购买银行结构性存款怎么做账
小锁老师
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提问时间:10/25 22:55
#财务软件#
您好,借 其他货币资金 贷 银行存款,这样的
阅读 857
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某公司7月2日采用商业承兑汇票方式从八方公司购入甲材料一批,价款20000元 【实训资料】 增值税税额32000元。甲材料已于当日验收入库,按实际成本核算。该商业承兑汇票的 期限为5个月。 【实训要求】 (1)编制该公司采购材料的会计分录。 (2)编制票据到期支付票据款的会计分录。 (3)票据到期,若该公司无力支付票据款,编制相关的会计分录。
邹老师
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提问时间:11/09 14:27
#财务软件#
你好 (1)编制该公司采购材料的会计分录。 借:原材料 ,应交税费—应交增值税(进项税额), 贷:应付票据 (2)编制票据到期支付票据款的会计分录。 借:应付票据,贷:银行存款 (3)票据到期,若该公司无力支付票据款,编制相关的会计分录 借:应付票据,贷:应付账款
阅读 856
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您好老师,公司用我个人的手机号注册财务软件,建账套,会对我有影响吗?以后万一税务有问题,我会有责任吗
金金老师
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提问时间:08/24 20:16
#财务软件#
您好,这个是和你没关系的,没关系
阅读 856
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不含税单价是32元,增值税税率是3%,资源税是6%,含税价应该是多少?计算公式?
邹老师
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提问时间:12/21 21:21
#财务软件#
你好,这里的含税价=不含税价*(1+增值税税率)=32元*1.03
阅读 856
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老师我的增值税专用发票,已经申请成10万了,我还能申请变成1万元吗
一鸣老师
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提问时间:08/24 09:08
#财务软件#
干嘛要变回1万呢?10万你也可以开几千呀
阅读 856
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T3可以不审核直接记账—结账(没有转账)这样操作吗? 我本月只有两笔交易,审核一直提示制单人不能与审核人同一人,一直过不去,结果记账结账就过来。
刘倩老师
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提问时间:06/22 11:46
#财务软件#
您好!你审核的时候换一个人就好了。
阅读 856
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金蝶Kis专业版应收应付客户的名字账怎么导出
邹老师
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提问时间:08/06 10:36
#财务软件#
你好,点击明细账,选择应收的明细科目,应付的明细科目,然后导出就是了
阅读 856
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没有任何经济业务的小规模纳税人财务软件如何做账,
王超老师
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提问时间:07/18 07:12
#财务软件#
你好 那么你直接结转就可以的,利润表的本月数是空的
阅读 856
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老师,利润表借贷不相等,这个4000多没事是5月退的去年年度所得税,该怎么做分录啊?不相等肯定是有错了
东老师
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提问时间:06/16 16:20
#财务软件#
您好,退的多交企业所得税对吧
阅读 856
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老师你好,以私人的名义存钱进公账,然后用的时候又从公账付款了,怎么做这两笔分录才能体现在费用里面呢?等于就是代收代付的?
郭老师
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提问时间:06/25 08:24
#财务软件#
那需要出一个委托书,对方委托你们付款给另一个公司的证明,借银行存款,贷其他应付款, 借其应付款,贷银行
阅读 856
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这个怎么删不掉,没有已做的凭证
小天老师
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提问时间:06/28 20:22
#财务软件#
您好,根据图片提示,咱有出纳账户里设置了,要在出纳账户里把这个设置取消
阅读 856
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财务会计的题,这个答案
小林老师
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提问时间:06/29 09:36
#财务软件#
您好,应当作为长期股权投资科目核算
阅读 856
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老师 我在云帐房里面暂估入库 把科目选择错了 生成的凭证是借库存商品 贷库存商品正常是借库存商品 贷应付账款-暂估,我这个在云帐房里怎么设置一下呢?
青老师
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提问时间:07/03 17:04
#财务软件#
你好1; 你这个 是不是因为你有暂估 ; 结转了两次成本; 你要红冲 暂估成本 在红冲暂估结转成本的
阅读 856
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老师您好。我们公司车辆为固定资产。昨天刚估的借固定资产车辆。带其他应付款个人垫付。然后等下个月折旧的时候借。销售费用车辆。贷累计折旧这样对吗?
冉老师
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提问时间:09/26 09:58
#财务软件#
你好,老师看了,分录没问题的
阅读 856
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,分析《云视科技债权明细表》,截止至2023年9月30日已到期的债权金额占全部债权金额的比为 %。
小天老师
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提问时间:10/21 11:22
#财务软件#
您好,需要这个公司的债权明细表哦
阅读 856
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用友U8固定资产原值增加生成凭证时,提示科目代码为非明细代码,怎么修改
易 老师
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提问时间:11/19 19:35
#财务软件#
学员您好,您的问题具体是什么?有截图吗?
阅读 856
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麻烦了,解答一下,谢谢
明远老师
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提问时间:11/25 16:26
#财务软件#
你好,本题需要一些时间,稍后回复,请耐心等待。
阅读 856
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老师:您好!请问增值税本月申报用了上月留抵税额,怎么做留抵这笔发生额的会计分录?
郭老师
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提问时间:12/19 10:30
#财务软件#
你好,上一个月留底用了哪个科目啊?
阅读 856
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上月多计提了社保,本月怎么冲
郭老师
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提问时间:05/09 12:18
#财务软件#
借应付职工薪酬社保借管理费用社保负数。
阅读 856
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已交过399元,要进财会正式版做账,怎么进
文文老师
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提问时间:09/11 14:27
#财务软件#
你好 是指进入班级吗?
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老师代理记账公司发过来的期初数据代扣代交个人保险费有余额这个要怎么做账啊?
小锁老师
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提问时间:10/16 15:27
#财务软件#
您好,这个的话,是不是我们其实已经缴纳过了,还是啥
阅读 856
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你好老师,请问一下新开的公司要开票项目名称要怎么选择,是共享单车公司?
小锁老师
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提问时间:10/23 15:02
#财务软件#
您好,这个是可以开现代服务的,这个
阅读 856
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企业准备注销汇算清缴怎么填写
廖君老师
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提问时间:09/19 08:25
#财务软件#
您好,先把负债表的科目清理,只留下银行和所有者权益科目,然后汇算清缴就按我们报表的数据来填写
阅读 855
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老师计提社保费,是计提单位部分。个人部分还要计提吗
东老师
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提问时间:10/10 14:40
#财务软件#
您好,个人部分在计提工资的时候一起计提就成。
阅读 855
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