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A公司注册资本500万,甲乙占股各50%。账上甲已经实缴了146.9万,乙已经实缴了250万;现甲将未实缴的20.62%的股份即103.1万转到乙名下。 问题1、是不是先进行股权转让,然后乙再对103.1万元实缴。 问题2:甲乙双方对其中的103.1万元转让时是按照0元转让还是按照甲乙双方协商的金额转让?按0元转让或按照协商金额转让是否要缴纳印花税? 问题3:本次股份转让完毕后,是不是甲就不再承担其20.69%的出资义务,由乙履行认缴但未实缴的20.62%股份即103.1万元出资义务。
朴老师
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提问时间:05/21 16:48
#税务#
问题1: 是的,甲将未实缴的20.62%的股份即103.1万转到乙名下,首先需要进行股权转让。这通常涉及到股权转让协议的签订和股权变更的登记。在股权转让完成后,乙需要按照公司章程和相关法律法规的规定,对这部分股份进行实缴。 问题2: 关于股权转让的价格,不是必须按照0元转让。股权转让的价格应当基于双方的真实意图和协商,并参考公司的实际价值、未来前景、股份的权益等因素。双方协商确定的转让价格可以是任何金额,但应当合理且符合法律法规的规定。 对于印花税的问题,股权转让是需要缴纳印花税的。在中国,股权转让印花税通常按照股权转让价格的万分之五计算。如果双方协商的转让价格是0元,那么理论上印花税的基数也是0,但实际操作中可能会存在税务部门对此的审核和认定。因此,为了避免不必要的税务风险,建议双方按照合理的价格进行股权转让。 问题3: 是的,本次股份转让完毕后,甲将不再承担其20.62%(注意问题中您写的是20.69%,但根据前面的描述,应该是20.62%)的出资义务。这部分未实缴的出资义务将转由乙承担。乙需要按照公司章程和相关法律法规的规定,对这部分股份进行实缴。
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新成立公司税务开业,怎么登录电子税务局?还没设定密码了
宋生老师
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提问时间:05/21 13:57
#税务#
你好,这个你要问一下当地12366,像广东就是法人在广东税务APP上做实名认证,认证之后就可以登录了。 再由别的人做认证,法人在授权。
阅读 9074
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老师,我有张手续费发票回来了之前做的借:财务费用,162.29 贷:银行存款162.29。回来了以后怎么做呀
东老师
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提问时间:05/21 14:08
#税务#
借应交税费应交增值税进项税额 借财务费用负数
阅读 9074
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找meizi老师回答问题 接着问 她开了好几年 税务没有找他 是不是代表他在税务做了登记
meizi老师
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提问时间:05/21 10:05
#税务#
你好,按理说是应该报道了,对的,那么久没有报道,税务局应该早找你们了
阅读 9074
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装修公司,对外购买了三百多个车位,目的是用于出售,确认了固定资产,我们在计提折旧的时候,可以不预估净残值?
家权老师
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提问时间:05/21 10:36
#税务#
出售的车位不需要考虑残值
阅读 9074
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老师,财务软件数据错误,23年报电子税务局,报的报表全是错误数据。现在财务软件纠正过来了,但数据和23年已报数据不相符。需要做什么调整? 还是不用管,直接申报正确的汇算清缴
蓝小天老师
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提问时间:05/21 11:20
#税务#
直接不用管,直接汇算清缴调整成正确的即可
阅读 9074
收藏 26
老师,你好,2024年7月1日前注册的公司都叫老公司吗?
小锁老师
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提问时间:05/20 20:12
#税务#
您好,对的,这个都是老公司的
阅读 9074
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请问老师,附加税申报表中,自动带出来的这两个减免代码分别是什么意思?公司之前没有享受,这个月突然自己带出来了,还不让删掉
郭老师
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提问时间:05/20 13:36
#税务#
你看下你月销售额100,000或者季度39玩的吗
阅读 9074
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老师 我们 2023年6月公司名下买的小汽车 36万 然后7月开始每个月计提折旧 现在申报2023年企业所得税汇算清缴年报 这个固定资产 怎么填呢 是选择一次性扣除 还是跟账目一样的折旧扣除呢
小菲老师
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提问时间:05/20 10:40
#税务#
同学,你好 你如果没有选择一次性扣除,就和账上一样按年限折旧
阅读 9074
收藏 0
23年补记22年费用记入未分配利润,22年未交所得税也不影响企业所得税,23年年报需要调吗
小锁老师
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提问时间:05/19 16:17
#税务#
您好这种是不需要调整的
阅读 9074
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我们委托的这个公司。他跟医院签的合同。我们和我们委托的这个公司之间的手续应该怎么走呢?
文文老师
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提问时间:06/13 15:18
#税务#
签订相关的经纪代理合同,按代理操作
阅读 9073
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公司请会计处理财税,可以异地办公吗?
家权老师
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提问时间:06/13 09:47
#税务#
可以异地办公的哈
阅读 9073
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个人代开5月份开了3万,在开十万,税交的多不多
刘艳红老师
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提问时间:05/30 16:03
#税务#
您好, 开的是哪方面的发票了?
阅读 9073
收藏 38
公司迁入外地,社保和公积金账户怎么办,公司员工还有20多个
小锁老师
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提问时间:05/30 17:13
#税务#
您好,这个的话,可以统一办理退户,再到新公司
阅读 9073
收藏 29
老师,企业所得税汇算清缴时,如果12月社保没有计提,但12月的社保已经缴纳,是不是申报时要把缴纳的12月社保调减呢?
家权老师
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提问时间:05/29 21:52
#税务#
需要在12月补计提,不然,你缴纳的社保就不能税前扣除
阅读 9073
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工资每月4000元未达到个税起征点 是不是不用汇算清缴呢
宋生老师
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提问时间:05/29 12:06
#税务#
你好,是的,可以不用了
阅读 9073
收藏 0
老师,欠缴出资款会计处理怎么处理
郭老师
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提问时间:05/29 12:50
#税务#
你好 不做没有收到不做的
阅读 9073
收藏 0
两费一金优惠政策针对的是小规模还是一般纳税人
李爱老师
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提问时间:05/28 17:36
#税务#
您好,是六税两税减半吗?小规模可以享受,一般纳税人“满足小微企业”的也可以享受
阅读 9073
收藏 38
做年报时上期金额可以不填吗
家权老师
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提问时间:05/24 15:32
#税务#
那个是必须要填的,除非上年没开始经营
阅读 9073
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老师,咨询一下,22年销售一批货物,没有做成本购进商品的分录,成本是0.。22年汇算清缴没调高,23年确定没有发票,这个账务需要处理吗?是不是23年汇算清缴调高就好了?
郭老师
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提问时间:05/23 18:47
#税务#
你没有做成本,不需要调整,你当时有购入吗?
阅读 9073
收藏 30
老师,公司未开通报税,但是税务局发信息过来要我们做年度汇算清缴,要怎么操作呢
宋生老师
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提问时间:05/23 08:16
#税务#
你好!你要先去开通报税。然后才能操作 先去找税务局吧,如果一直没做过,可能会有罚款
阅读 9073
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缴费基数是公司所有员工工资总和吗
谢谢老师
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提问时间:05/22 20:18
#税务#
您好同学,是的,是所有员工总数
阅读 9073
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老师:之前企业享受加计抵扣10%,现在税务通知不可以享受,更正之前的申报,之前10加计抵扣做营业外收入了,怎么改财务报表,这跟所得税有关系吗
王晓晓老师
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提问时间:05/22 16:10
#税务#
你好,首先你是不是有个加计扣除备案,把那个删除。然后你之前填增值税的时候有个加计扣除表,那个不要填了,这样就可以更正了。
阅读 9073
收藏 12
汇算清缴之后,由于业务招待费引起的需要多缴纳的所得税,在申报财务报表的时候,资产负债表需要在应付税费里面调增吗?利润表里面的所得税费用需要调增吗?
小锁老师
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提问时间:05/22 13:31
#税务#
您好,合格的话,是不需要调整的
阅读 9073
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贸易的单位,我是小规模,采购销售农产品(蔬菜类),需要缴纳增值税?企业所得税?
家权老师
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提问时间:05/21 17:58
#税务#
销售蔬菜不需要交增值税,交所得税
阅读 9073
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118万应纳税所得额的小微企业,应该交多少所得税?是3.4万么,不知道算的对不对
宋生老师
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提问时间:05/21 17:59
#税务#
你好!这个是118×5%就可以了。5.9
阅读 9073
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老师,请问期货怎么做分录?
冉老师
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提问时间:05/21 11:54
#税务#
你好,同学 购买的话 借交易性金融资产 贷银行存款
阅读 9073
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老师,公司是分公司,这个提示要怎么备案呢?
郭老师
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提问时间:05/20 18:18
#税务#
你们是独立核算还是非独立核算?
阅读 9073
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老师您好,我们用分公司做了一个项目,劳务外包出去给小规模公司做,收到发票可以做分包抵减?
郭老师
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提问时间:05/20 12:22
#税务#
简易计税的可以的,可以这么做的
阅读 9073
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老师,从个人A手里买的车,打款的时候打的B收款,这个有影响吗
微微老师
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提问时间:05/20 15:37
#税务#
您好,有影响,这样导致四流不一。
阅读 9073
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