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小孩子二年级在外面上英语课的培训费,有发票,可以抵扣大人的个税吗
文文老师
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提问时间:05/24 09:14
#税务#
培训费,有发票,不可以抵扣大人的个税
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你好,老师请问公积金今年4月是5000基数,5月份我工资涨到了8000,今年7月调整公积金,我公积金可以按照8000基数缴纳吗?
小锁老师
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提问时间:05/23 21:25
#税务#
您好,这个是可以的,每年7月调整一次
阅读 9071
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制造业企业增值税加计扣除怎么计算呢?老师
廖君老师
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提问时间:05/23 14:43
#税务#
您好,领用农产品加计扣1%,冲减生产成本 收到原材料时: 借:原材料94 应交税费-应交增值税(进项税额)9贷:银行存款103 领用原材料时:借:生产成本94 贷:原材料94 加计扣除进项税额: 借:应交税费-应交增值税(进项税额)1贷:生产成本1
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老师,营业外收入可以放借方吗
小杜杜老师
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提问时间:05/22 16:22
#税务#
...
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工程类发票哪种大类可以开13个点
耿老师
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提问时间:05/21 21:31
#税务#
在工程类发票中,**材料费用**通常可以开具13%的增值税发票。 在建筑行业中,根据不同的服务类型和纳税人身份,可能会涉及到不同税率的发票。以下是一些可能涉及到13%增值税率的情况: - **一般纳税人**:对于一般纳税人来说,购买工程材料(如钢材、木方、模板、各种管材、真石漆、乳胶漆等)和租赁施工机械等有形动产时,可以取得税率为13%的增值税专用发票。 - **工程项目**:适用于2016年5月1日之后开工的工程项目,或者之前开工但甲方选择一般计税方式的建筑工程项目(甲供工程及清包工工程除外),在这些情况下,施工企业从一般纳税人处购买的材料和租赁的施工机械等可以开具13%的增值税发票。 需要注意的是,小规模纳税人通常适用的是3%的征收率,但如果建筑工程项目规模较大,超过了规定的限额,可能会被要求升级为一般纳税人,从而适用不同的税率。 综上所述,在实际操作中,建议咨询专业的财务人员或税务顾问,以确保符合税法规定,避免因错误开票而产生不必要的税务风险。同时,也要注意及时关注税法的最新变化,因为税率和相关政策可能会随着国家政策的调整而发生变化。
阅读 9071
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老师,电子税务局在哪下载
东老师
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提问时间:05/21 17:39
#税务#
您好,您指的是什么?申报个人工资薪金个税的系统吗
阅读 9071
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老师:汇算清缴里面资产平均值和手动计算相差20万要不要手动更改过来?
朴老师
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提问时间:05/21 11:22
#税务#
同学你好 要改过来的
阅读 9071
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还有别的思路吗?图片问题
郭老师
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提问时间:05/21 07:01
#税务#
你给对方提供了货物或者服务借预收账款 贷主营业务收入 应交税费 没有提供,对方不要了借预收账款贷营业外收入 没有提供服务货物,对方要求退回,原路返回去借预收账款贷银行存款
阅读 9071
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怎么在电子税务局上面改财务代表
文文老师
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提问时间:05/20 14:37
#税务#
我要办税-综合信息报告-变更登记-变更登记事项 变更财务负责人
阅读 9071
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茶叶企业报税时填了投入产出法农产品核算表,那么取得的茶青免税发票还可以抵扣企业所得税吗?
宋生老师
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提问时间:05/20 15:29
#税务#
你好,这种一般就不用再抵扣了,直接计算的
阅读 9071
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年报职工薪酬支出及纳税调整明细表怎么取数呀
家权老师
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提问时间:05/20 10:05
#税务#
看计入损益科目的职工薪酬 工资(含奖金,津贴),福利费,社保,工会经费,职工教育经费
阅读 9071
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请问房屋评估增值的话 增值部分需要计入房产税计税依据缴纳房产税吗? 哪个条文可以找到?
宋生老师
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提问时间:05/20 10:16
#税务#
你好!如果只是评估,没有改扩建的这种,没有明确规定条文
阅读 9071
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小规模纳税人一个季度30万免增值税那第1个季度20万,第2个季度40万。那一季度和二季度60万没有超,但是第2季度超了10万,但是第1季度少了,室外这种怎么做账呢?或怎么交税呀?得交税吗
郭老师
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提问时间:06/14 07:49
#税务#
你好,第一季度借银行存款贷,主营业务收入应交税费应交增值税 借,应交税费应交增值税 贷营业外收入,这个不需要交。 然后第二季度借银行存款 贷,主营业务收入 应交税费应交增值税 借应交税费应交增值税贷银行存款 这个需要交,按照40来交。
阅读 9070
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个税App 住房租金专项填错了 没有符合条件的填了 现在要改 这个具体是要怎么操作?
王晓晓老师
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提问时间:05/30 16:25
#税务#
你好,你就去吧那个删除就可以了
阅读 9070
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老师,这个情况我应该怎么处理
东老师
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提问时间:05/30 14:42
#税务#
你好,这个要写清楚原因才行。
阅读 9070
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老师,请问销售费用的设计费,申报汇算清缴可以全额扣除的吗
刘艳红老师
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提问时间:05/30 10:21
#税务#
您好, 可以的,这个可以全额扣除的
阅读 9070
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请预收账款报表填写要记在哪个科目合计数
郭老师
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提问时间:05/29 23:21
#税务#
财务报表的吗 预收账款贷方明细余额➕应收账款贷方明细余额
阅读 9070
收藏 18
老师,这个应该选哪个?说点了这个对方就不能作废啦
郭老师
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提问时间:05/29 19:11
#税务#
如果对方想要红冲,需要经过你们同意,选择第一个。
阅读 9070
收藏 19
老师,请问,我们是销售农药,化肥的,我去哪里查哪些是免税。
文文老师
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提问时间:05/28 16:08
#税务#
批发、零售的种子、种苗、农药、农机,免征增值税
阅读 9070
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公司固定资产汽车,维修费7600计入管理费用-维修费,企业所得税纳税需要调整吗?
东老师
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提问时间:05/24 10:49
#税务#
你好,企业所得税不用纳税调整。
阅读 9070
收藏 30
无法收回的办公室租赁保证金企业所得税能税前扣除吗?
家权老师
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提问时间:05/23 17:01
#税务#
需要有合同依据才能税前扣除
阅读 9070
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公积金使用需要跟工资流水挂钩吗,必须有工资流水,才可以使用公积金?
宋生老师
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提问时间:05/23 17:45
#税务#
你好!这个不挂钩的了。
阅读 9070
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请问文化建设事业税,多少以内免税,有啥优惠政策吗
刘艳红老师
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提问时间:05/23 15:59
#税务#
您好,现在文化事业建设费的优惠政策是月度不超过10万,季度不超过30万可以不用交税.
阅读 9070
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老师请问,我计提的销售费用没支付,是不是需要调整
宋生老师
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提问时间:05/23 11:00
#税务#
你好是的,你没有实际支付或者没有发票是不能税前扣除的。
阅读 9070
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一般纳税人开普票是13个点吗
小菲老师
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提问时间:05/23 11:25
#税务#
同学,你好 嗯嗯,是的
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老板的社保公司全部承担管理费用,那汇算清缴要不要吧个人承担合计填在与收入无关支出
家权老师
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提问时间:05/22 16:51
#税务#
是的,那个是要做纳税调增的
阅读 9070
收藏 38
老师,请问我们公司年收入800多万,招待费40万,其中有20万有发票,20万没有发票,汇算清缴A105000表第15栏业务招待费支出是填20万还是40万呢?
雪儿老师
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提问时间:05/22 19:31
#税务#
同学您好填20万,其他的20在扣除类调增表里其他填写。
阅读 9070
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长期应收款,报税的时候放哪里
小锁老师
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提问时间:05/22 13:51
#税务#
您好,这个的话,计入其他流动资产项目里面
阅读 9070
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老师上午好,劳务费是怎么算个税了?2400元
王晓晓老师
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提问时间:05/22 11:09
#税务#
你好,这个个税计算是(2400-800)*20%=320
阅读 9070
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我的答案是146.5,想问问对不对?请老师帮忙检查一下,有类似考试题,所以仔细一点,谢谢老师
谢谢老师
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提问时间:05/20 17:01
#税务#
您好同学,您的解答老师仔细看过了,应该是对的哦
阅读 9070
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