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事业单位大额存单产生的利息是计入”利息收入”还是“投资收益”,同时在现金流分析时应如何分析?
董孝彬老师
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提问时间:03/31 19:44
#事业单位#
您好,事业单位的银行存款(包括大额存单)产生的利息,属于“利息收入”范畴,应在财务会计中通过 “利息收入”(科目编号4601) 核算。 借:银行存款 贷:利息收入 2,在现金流量表中,大额存单利息收入的列报需根据资金用途及存单期限判断: 一般情况:计入 “经营活动产生的现金流量——收到其他与经营活动有关的现金”。因为事业单位的存款利息通常与日常资金管理相关,属于经营活动的现金流入。 特殊情况:若存单明确为购建固定资产等资本性支出而专项存储,利息可归类为 “投资活动产生的现金流量”(但需符合专项用途条件)。
阅读 439
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老师,我们去年和一家公司签订的代储合同,业务也发生在去年,当时未开具发票,今年开具发票的时候,对方告知他们这个公司不能接受票据了,让发票开具到另外他们的一个公司,出具一个委托证明,下面这个行不行?
郭老师
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提问时间:03/31 11:43
#事业单位#
有风险的,实际是给A提供的服务,结果开给了B,有虚开发票的风险。
阅读 274
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银行转账早,发票回来迟时间咋写
文文老师
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提问时间:03/31 10:30
#事业单位#
是写报销时间还是?
阅读 2532
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资产折旧类别表有吗?给发下
sara张老师
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提问时间:03/30 09:53
#事业单位#
您好同学我来为您解答相关问题。
阅读 255
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其他业务成本什么时候要结转,完整分录怎么做
郭老师
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提问时间:03/29 16:47
#事业单位#
做了其他业务收入的需要 借其他业务成本 贷原材料或者是应付职工薪酬
阅读 254
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记其他业务收入跟营业外收入有什么区别
刘艳红老师
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提问时间:03/29 14:38
#事业单位#
您好,营业外收入是和公司业务无关的,其他业务是和公司业务相关的
阅读 333
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支出产品技术费2万记什么科目
邹老师
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提问时间:03/29 09:43
#事业单位#
你好,计入 制造费用,然后分配计入 生产成本
阅读 292
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老师,工商年报股东出资这样写对不
孙美敬老师
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提问时间:03/28 17:41
#事业单位#
图片有点模糊。都要按企业的实际情况填写的。
阅读 345
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对于您前面问的是否是民非准则,我的回答是 小企业准则
宋生老师
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提问时间:03/28 15:37
#事业单位#
你好您可以继续追问你之前的老师。这样说的话老师没办法回答
阅读 253
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在外地注册营业执照,是在外地的电子税务局开通税务么
文文老师
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提问时间:03/28 15:10
#事业单位#
是,在外地注册营业执照,是在外地的电子税务局开通税务。
阅读 258
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老师,我们一个事业单位,执行政府会计制度,我们现在报表需要调整财务会计的长期股权投资的年初数据,我应该如何记账,调整后年初数据就能反映出来。
朴老师
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提问时间:03/28 11:07
#事业单位#
调整事业单位财务会计中 “长期股权投资” 年初数据,步骤如下: 分析调整原因,如投资成本计算错误、追加或减少前期投资等。 按原因进行账务处理,调整增加时,借记 “长期股权投资 —— 成本”,贷记 “以前年度盈余调整”;调整减少时,做相反分录。 结转 “以前年度盈余调整” 余额至 “累计盈余”,贷方余额时,借记 “以前年度盈余调整”,贷记 “累计盈余”;借方余额时,做相反分录。
阅读 222
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老师应聘一家国企不想他们歧视已婚未育,我就说了已婚已育,现在竟然应聘上了要去上班,好忐忑,总觉得自己说假话,但是我的学历和工作经历都是真的
宋生老师
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提问时间:03/27 18:22
#事业单位#
你好,一般没什么问题的。 他们开除一个人也没有那么容易,关键是你进去后,要好好做事,得到认可。这比是不是已婚已育重要的多。
阅读 329
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报年度汇算清缴的时候是不是固定资产折旧完了,就不了是不
家权老师
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提问时间:03/27 16:44
#事业单位#
你好,那个还是要填报原值和累计折旧,只是补不填本年折旧
阅读 306
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24年12月学校房租未支付,计入借:经营费用 -房租 贷:应付帐款-房租 25年3月房东开出粉刷墙面的合同发票,支付了去年的房租。 请问我这样要怎么平账
家权老师
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提问时间:03/27 15:37
#事业单位#
支付房租取得发票 借: 应付帐款-房租 贷:银行存款
阅读 286
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请问,学校支付给老师的赔偿金怎么入账? 关于解除劳动合同引发的 是计入“应付职工薪酬”但是个税可没人给我们承担 计入“营业外支出-赔偿款”可以吗?
家权老师
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提问时间:03/27 09:53
#事业单位#
个税计入营业外支出-其他支出
阅读 302
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事业单位收到职工个人交上来的伙食费和个人工会会费怎样记分录
郭老师
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提问时间:03/27 09:26
#事业单位#
借银行存款、 贷、其他应付款或者其他应收款个人伙食费,工会会费
阅读 320
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政府会计准则 24年分录 财务会计 借 银行存款 2500 贷 应收账款 2500 预算会计 借 资金结存 2500 贷 医疗收入 2500 25年发现错误2500元应计入其他应付款调整:财务会计(是否正确?): 借 应收账款 2500 贷 其他应付款 2500 预算会计:分录要怎么调?
王辰老师
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提问时间:03/26 23:33
#事业单位#
您好,感谢您的提问,很高兴能够为您解答。 预算会计调整:原分录错误:将本应计入负债的资金误列为预算收入(医疗收入),需冲减收入并调整预算结余 红冲原错误收入 借:资金结存 -2500(红字) 贷:医疗收入 -2500(红字) 调整至非财政拨款结余(负债对应的资金来源) 借:资金结存 2500 贷:非财政拨款结余—年初余额调整 2500 依据:预算会计中,负债类资金(如其他应付款)对应的资金结存需通过 预算结余科目(如非财政拨款结余)调整 希望我的解答对您有帮助,欢迎在评价里点亮小星星哦,您的反馈能让我做得更好~ 后续有疑问随时找我哦!
阅读 424
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政府会计准则 24年分录 财务会计 借 银行存款 2500 预算会计 借 资金结存 2500 贷 应收账款 2500 贷 医疗收入 2500 25年发现错误2500元应计入其他应付款调整: 财务会计(是否正确?): 借 应收账款 2500 预算会计:分录要怎么调? 贷 其他应付款 2500
董孝彬老师
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提问时间:03/26 23:30
#事业单位#
您好,正确的,财务会计 借:应收账款 2500 贷:其他应付款 2500 预算会计 借:资金结存 -2500 贷:医疗收入 -2500 借:资金结存 2500 贷:非财政拨款结余 2500
阅读 285
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行政事业单位够入资产是当月折旧对吧
董孝彬老师
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提问时间:03/26 22:40
#事业单位#
您好,是的,根据《政府会计准则第3号——固定资产》的规定,事业单位当月增加的固定资产,应当从当月开始计提折旧
阅读 435
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事业单位的公共基础设施折旧属于活动费用还是单位管理费用?
朴老师
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提问时间:03/26 18:08
#事业单位#
事业单位计提公共基础设施折旧,一般计入 “业务活动费用” 科目,而非 “单位管理费用” 。 根据《政府会计制度 —— 行政事业单位会计科目和报表》,“业务活动费用” 核算单位为实现其职能目标,依法履职或开展专业业务活动及其辅助活动所发生的各项费用。该科目下可按照 “公共基础设施折旧(摊销)费” 等成本项目设置明细科目。为履职或开展业务活动所控制的公共基础设施计提折旧时,按照计提金额,借记 “业务活动费用”,贷记 “公共基础设施累计折旧(摊销)” 。 而 “单位管理费用” 主要核算事业单位本级行政及后勤管理部门开展管理活动发生的各项费用,比如单位行政及后勤管理部门的资产折旧、统一负担的离退休人员经费等,并不适用于公共基础设施折旧的核算
阅读 2961
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事业单位借款用于费用支出如何作财务和预算会计处理
宋生老师
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提问时间:03/26 17:59
#事业单位#
财务会计处理 借款时: 借:银行存款 贷:短期借款/长期借款 支付费用时: 借:业务活动费用/单位管理费用 贷:银行存款 预算会计处理 借款时: 预算会计可不作处理,或者根据管理需要进行以下处理: 借:事业支出 贷:资金结存。 支付费用时: 借:事业支出 贷:资金结存
阅读 700
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事业单位收到本单位垫付其他单位人员社保3元,付出其他单位垫付本单位社保2元,后中间的一元用于本单位的事业支出,怎样记分录?在此之前垫付的社保没有记其他应收应付,直接列支的。
朴老师
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提问时间:03/26 17:53
#事业单位#
同学你好 收回本单位垫付其他单位人员社保 之前直接列支,未通过其他应收款核算,现在收回时,冲减原来列支的事业支出科目。 借:银行存款 3 贷:事业支出 3 支付其他单位垫付本单位社保 同样因为之前直接列支,现在支付时,再次确认事业支出。 借:事业支出 2 贷:银行存款 2 将中间差额用于本单位事业支出 收回与支付的差额 1 元用于事业支出,直接确认支出。 借:事业支出 1 贷:银行存款(或其他相关货币资金科目) 1
阅读 323
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本事业单位a,年初收到财政补助收入,借记零余额账户用款额度12497.88,待:财政补助收入12497.88元,11月收到银行存款,本事业单位垫付b事业单位员工方某社保18360.9元,12月用财政补助收入,零余额账户用款额度,支付出去给事业单位c垫付本单位职工社保12497.88元,怎样写分录冲销收入支出和中间的差额呢?在此之前没有做任何会计处理,只是年初借零余额12497.88,贷财政补助收入
王辰老师
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提问时间:03/26 16:28
#事业单位#
您好,很高兴能够为您回答。 借:零余额账户用款额度 12497.88 贷:财政补助收入 12497.88 借:事业支出--社会保障缴费 12497.88 贷:零余额账户用款额度 12497.88
阅读 313
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老师,你好。我想问一下,年度汇算清缴的那个A05080这个固定资产要怎么填
小菲老师
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提问时间:03/26 16:02
#事业单位#
同学,你好 你是什么情况,你是有一次性扣除的情况吗?
阅读 277
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老师,请问事业单位取消了零余额账户用款额度之后,发生支付日常活动费用时,财务会计和预算会计分别怎么处理
朴老师
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提问时间:03/26 15:15
#事业单位#
财务会计:根据支付费用的用途和性质,借记 “业务活动费用”( 单位为实现其职能目标,依法履职或开展专业业务活动及其辅助活动所发生的费用)、“单位管理费用”( 事业单位本级行政及后勤管理部门开展管理活动发生的各项费用 )等科目,贷记 “财政拨款收入”( 从同级政府财政部门取得的各类财政拨款 ) 。如果是以前年度费用报销冲销往来款的情况,贷记 “其他应付款” 等科目。 预算会计:借记 “行政支出”( 行政单位履行职责实际发生的各项现金流出 )、“事业支出”( 事业单位开展专业业务活动及其辅助活动实际发生的各项现金流出 )等科目,贷记 “财政拨款预算收入”( 单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款 )。 例如,单位支付日常办公费 5000 元,财务会计分录为: 借:业务活动费用 5000 贷:财政拨款收入 5000 预算会计分录为: 借:事业支出 5000 贷:财政拨款预算收入 5000
阅读 1269
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您好老师,公司之前购买的二手车,开进来是二手车销售统一发票,现在报废了,公司发票税率要怎么选?
文文老师
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提问时间:03/26 14:40
#事业单位#
你是小规模还是一般纳税人 ?
阅读 328
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本事业单位a,收到银行存款,本事业单位垫付b事业单位员工方某社保18360.9元,用财政补助收入,零余额账户用款额度,支付出去给事业单位c垫付本单位职工社保12497.88元,怎样写分录冲销收入支出和中间的差额呢?在此之前没有做任何会计处理
朴老师
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提问时间:03/26 13:27
#事业单位#
收到银行存款垫付 B 事业单位员工社保时 财务会计: 借:银行存款 18360.9 贷:其他应收款 - B 事业单位(方某社保) 18360.9 预算会计: 借:资金结存 - 货币资金 18360.9 贷:财政拨款预算收入 - 基本支出 - 人员经费(社保费)18360.9 用零余额账户用款额度支付给 C 事业单位垫付本单位职工社保时 财务会计: 借:其他应收款 - C 事业单位(本单位职工社保) 12497.88 贷:零余额账户用款额度 12497.88 预算会计: 借:事业支出 - 财政拨款支出 - 基本支出 - 人员经费(社保费)12497.88 贷:资金结存 - 零余额账户用款额度 12497.88 冲销收入支出和中间的差额 这里的差额 = 18360.9 - 12497.88 = 5863.02 元,由于之前收到的款项是作为财政补助收入核算,而支付的部分作为事业支出核算,现在需要将差额进行调整,冲销收入和支出。假设该差额不需要退还,应冲减事业支出。 财务会计: 借:财政拨款收入 - 基本支出 - 人员经费(社保费) 5863.02 贷:事业支出 - 财政拨款支出 - 基本支出 - 人员经费(社保费)5863.02 预算会计: 借:财政拨款预算收入 - 基本支出 - 人员经费(社保费)5863.02 贷:事业支出 - 财政拨款支出 - 基本支出 - 人员经费(社保费)5863.02
阅读 207
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本事业单位a,收到本事业单位垫付b事业单位员工方某社保18360.9元,支付出去给事业单位c垫付本单位职工社保12497.88元,怎样冲销呢,借其他应付款12497.88元,待:其他应收款12497.88元,中间的差额,借记:事业支出,待:银行存款可以吗?
郭老师
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提问时间:03/26 12:58
#事业单位#
你好 做其他支出里面的
阅读 217
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事业单位a收到垫付事业单位b的员工甲某社保18360.9元,事业单位a付出去事业单位c垫付的本单位员工社保12497.88元,请问收入和支出怎样互相抵消?
郭老师
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提问时间:03/26 12:15
#事业单位#
事业单位a收到垫付事业单位b的员工甲某社保18360.9元 是当时给B垫付了社保是吗?现在收回来了这个借款
阅读 307
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县区工作人员单位派车去上级市的乡镇出差,没有吃饭,办完事就回来了,还用报销差旅费么
文文老师
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提问时间:03/26 10:08
#事业单位#
你好,不用报销差旅费
阅读 256
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