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每月支付托收的水电费,话费,未取得发票算应付还是预付
王雁鸣老师
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提问时间:09/04 18:43
#财务软件#
同学你好,每月支付托收的水电费,话费,未取得发票算预付。
阅读 10775
收藏 45
请问,比如支付费用,类似于托收的话费,网费,水电费应该记应付还是预付,已经支付了只是没取得发票
王雁鸣老师
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提问时间:09/04 18:32
#财务软件#
同学你好,记入预付账款,或者其他应收款处理。
阅读 16306
收藏 0
老师,您好,其他应付款里面127633.4为什么不对呀?4577是以前的账单,为什么一直挂在账上?
小菲老师
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提问时间:09/04 18:27
#财务软件#
同学,你好 其他应付款没有冲掉,就会一直挂在账上
阅读 881
收藏 4
老师,您好。金算盘原本往来单位里有00303的编码单位,现在找不到了,不知道是什么原因?
小菲老师
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提问时间:09/04 18:21
#财务软件#
同学,你好 你可以联系软件服务商,后台查一下
阅读 868
收藏 4
金蝶kis录银行存款日记账的时候 不能录凭证号是怎么回事 一直显示凭证号不存在 然后选择了科目之后 选择不了部门 咋办
青老师
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提问时间:09/04 17:29
#财务软件#
你好; 你试试 ;比如这两个方式来处理看看; 比如 方法一:不录入“凭证年”,“凭证期间”,“凭证字”和“凭证号”,新增日记账后按单生成凭证; 方法二:先在总账录入对应凭证,之后再到日记账界面新增,或者点击【文件】-【从总账引入现金/银行存款日记账】。
阅读 1480
收藏 6
无票收入在什么情况下可以冲销
一鸣老师
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提问时间:09/04 16:32
#财务软件#
在退货或者补开票
阅读 864
收藏 4
老师,请问一下在数电票网页开具的(纸质发票)月初还需要抄税清卡吗?
郭老师
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提问时间:09/04 16:17
#财务软件#
没有开票盘的不需要
阅读 1142
收藏 0
老师,我想问下,应付工资这多余出了余额在借方了,我这里是不是不对,是不是还需要冲销一个
一鸣老师
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提问时间:09/04 15:17
#财务软件#
你得看尼计提的公积金是否少计提了
阅读 886
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管家婆里的应收款应付款单子结款的时候没有选单,造成总资产错误了,需要全部返回去重新做吗好几年的了?
东老师
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提问时间:09/04 14:59
#财务软件#
您好,错误了肯定是能修改还是修改的。
阅读 872
收藏 4
软件里,收到客户预付款是出纳操作还是会计做账,怎么操作?谢谢
艳子老师
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提问时间:09/04 14:52
#财务软件#
您好, 这个是由会计来做账的
阅读 1082
收藏 0
T+软件,收到客户预付款,出纳怎么操作
汤贵彬老师
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提问时间:09/04 14:50
#财务软件#
同学, 你好,收到客户预付的款项账务处理是 借;银行存款等科目 贷;预收账款
阅读 1050
收藏 0
您好,请问金蝶旗舰版的固定资产卡片录入后怎么生成凭证
青老师
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提问时间:09/04 14:34
#财务软件#
你好; 1、登录金蝶财务软件,点击财务管理——凭证管理——凭证录入(财务会计凭证录入); 2、选择财务会计凭证的类型,如固定资产新增,原值增加,减少等; 3、点击“新增”,进入凭证录入界面,填写凭证的基本信息,如凭证日期、凭证字号等; 4、首先在总账科目栏填写固定资产科目,比如“固定资产”,然后在明细栏中选择新增的固定资产,比如“电脑”,并填写电脑型号、数量、单价等信息; 5、在明细栏中继续选择其他科目,比如“增值税”,填写相关金额; 6、完成上述步骤后,点击“保存”,即可生成固定资产新增凭证; 7、点击“重置”,清空之前新增内容,重新录入新的凭证信息; 8、点击“审核”,当前凭证即审核通过,进入总账已审核凭证模块。 通过以上步骤,便可完成固定资产卡片录入后金蝶生成凭证的操作
阅读 1307
收藏 5
金蝶旗舰版的固定资产录入后怎么生成凭证
meizi老师
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提问时间:09/04 14:32
#财务软件#
你好; 比如说 1、登录金蝶财务软件,点击财务管理——凭证管理——凭证录入(财务会计凭证录入); 2、选择财务会计凭证的类型,如固定资产新增,原值增加,减少等; 3、点击“新增”,进入凭证录入界面,填写凭证的基本信息,如凭证日期、凭证字号等; 4、首先在总账科目栏填写固定资产科目,比如“固定资产”,然后在明细栏中选择新增的固定资产,比如“电脑”,并填写电脑型号、数量、单价等信息; 5、在明细栏中继续选择其他科目,比如“增值税”,填写相关金额; 6、完成上述步骤后,点击“保存”,即可生成固定资产新增凭证; 7、点击“重置”,清空之前新增内容,重新录入新的凭证信息; 8、点击“审核”,当前凭证即审核通过,进入总账已审核凭证模块。 通过以上步骤,便可完成固定资产卡片录入后金蝶生成凭证的操作
阅读 10937
收藏 0
商贸企业里面的包装物押金没有收据怎么做账?
青老师
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提问时间:09/04 14:13
#财务软件#
你好; 是支付出去的还是收到 的 ; 是现金支付出去还是银行转款的
阅读 1071
收藏 4
你好,我想问一下贴现怎么算,还有那个异地结算期是什么意思,拜托了
暖暖老师
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提问时间:09/04 10:44
#财务软件#
对于一些外地票据,或者汇票到期日不是法定工作日的票据,银行会根据实际设定调整天数,例如:异地票据(不是同一个城市的),到期天数在原来基础上(票据到期日-贴现日)再加3天。因为异地票据需要办理时间。同样如果到期日是法定的节假日,汇票到期当天也是无法承兑的,这个时候银行会根据需要再顺延调整贴现天数。
阅读 802
收藏 3
款项已经支付发票确开不进来了,该怎么处理这笔账务
一鸣老师
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提问时间:09/04 09:15
#财务软件#
你好,收到货或者服务完成没?
阅读 1047
收藏 4
老师,您好!一般纳税人月度为什么可以未记账完就报税,但是季度一定要记账完才报税呢?
玲竹老师
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提问时间:09/03 21:14
#财务软件#
您好 因为平时月份有增值税数据可以报税了 季度的时候要申报企业所得税 要做好账才可以出财务报表填企业所得税申报表
阅读 1160
收藏 4
购买财务软件里去哪个科目?是可以做管理费用,办公费的么,还是要计入无形资产
一鸣老师
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提问时间:09/03 16:19
#财务软件#
是可以做管理费用,办公费
阅读 1052
收藏 4
需要做4家公司代账,2家广告公司,1家物业公司,1家科技公司,用什么财务软件合适呢?
艳子老师
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提问时间:09/03 16:10
#财务软件#
您好, 用金蝶就可以了
阅读 914
收藏 4
还在筹建期没有收入来源的情况下,就开通社保,缴纳社保是合理的么
王超老师
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提问时间:09/03 13:04
#财务软件#
合理的,这个社保跟你的收入没有直接联系的
阅读 1057
收藏 4
一般纳税人公司,上月开了6000发票,这月开了负数6000,又开了正数2000元,多交了这4000元的税款,为负数。本月申报税款会退回吗
文文老师
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提问时间:09/03 11:54
#财务软件#
不会退回,会形成留抵,抵扣后期增值税
阅读 1117
收藏 0
实操包,快账财务软件,为什么3月份结账后,利润表和现金流量表数据是0呢?资产负债表表好着呢
暖暖老师
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提问时间:09/03 00:34
#财务软件#
你好一起几圈了对吗?
阅读 1149
收藏 5
第一次用亿企代帐,想增加辅助科目,误操作成增加科目,把应收账款全变成了应收账款-某某公司,还能修改回来吗
易 老师
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提问时间:09/02 22:36
#财务软件#
同学您好,如有数据了就不方便改,要删除所有用过辅助项目的数据才能更改回来
阅读 1153
收藏 5
你好,我在用亿企代账软件,往来科目下增加二级科目,错误点击了增加科目,怎么修改回来呢 我要增加二级科目,但是点击错了,所有的原来设定好的二级科目又在新增加的二级科目下了 220201应付账款-乌鲁木齐市坤源诚德工程服务有限公司 00116德信恒洋天然气电力外网(一期35KV输变电项目),这是录入凭证是错误的,我实际想要的是应付账款- 00116德信恒洋天然气电力外网(一期35KV输变电项目) 现在所有的应付账款二级科目下都在乌鲁木齐市坤源诚德工程服务有限公司 下面了,我不知道怎么修改过来
廖君老师
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提问时间:09/02 22:05
#财务软件#
您好,新增 时直接改科目编号220202,220203,不过咱这个设会计科目不对的,如果咱客户达到10万个,财务系统都爆了,往来单位的名称怎么能出现在我们科目里啊,不够格啊,2202这个科目设置辅助核算(按供应商)就可以
阅读 21861
收藏 5
金蝶k3有应付款有尾数不用支付了 是要怎么做结算操作
艳子老师
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提问时间:09/02 11:03
#财务软件#
您好, 这个计入营业外收入就可以了
阅读 1067
收藏 4
用友U8怎么导出项目明细 如:日期 凭证编号 项目编号 项目名称 借方 贷方 类似于这样的明细表
向阳老师
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提问时间:09/02 10:07
#财务软件#
同学你好,麻烦你把这个科目设置截图上来我看看,以方便老师理解和解答,谢谢。
阅读 1288
收藏 5
我们公司有好多银行账户有好的方法统一管理吗?微信支付商户平台能解决吗
冉老师
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提问时间:09/02 09:37
#财务软件#
你好,学员,这个因为是不同的银行,不同银行情况不一样的 学员你说的管理是侧重哪方面的
阅读 984
收藏 4
老师 我没有做过账 报税这些 现在找工作的话需要做什么准备呀
金金老师
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提问时间:09/01 21:44
#财务软件#
您好,是这些之类的都没有上手过吗
阅读 1201
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老师,金蝶软件在哪里设置可以自动分摊金额
王超老师
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提问时间:09/01 19:54
#财务软件#
1、打开【生产管理】→【费用分摊】; 2、在【分摊方式】下拉列表中单击选择【手工分摊】; 3、在表体分录中通过按键盘F7键调出符合过滤条件的产品入库单,然后选择需要进行费用分摊的单据; 4、在每条分录对应的各项费用中手工录入数据,然后单击工具条【合计】,则将各费用字段的合计数反填入表头各费用合计中; 6、单击【保存】。
阅读 1325
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就是刚开始录入卡片的时候,固定资产科目和累计折旧科目点成一样的了,月底提折旧就是第二个图
朴老师
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提问时间:09/01 15:10
#财务软件#
同学你好 固定资产科目为啥和折旧科目一致 改了
阅读 1243
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