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刚来公司上班,如何查询以前的纳税申报记录?
郭老师
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提问时间:06/05 13:49
#税务#
电子税务局,我要查询税费申报及缴纳,里面有历史申报、查询及打印。
阅读 13068
收藏 55
老师,我5月报税的时候顺便留底退税了80万,6月报5月的税的时候需要交25万的税,然后附加税显示有留底退税本期扣除额,然后附加税不用交,这个地方我一直没明白,为啥附加税不用交啊,我留底税不是都退回来了吗。5月需要交25的增值税啊
郭老师
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提问时间:06/06 18:01
#税务#
这个800,000可以抵扣你以后需要缴纳的附加税, 但是他退回来的增值税附加税没有退 以后抵扣附加税的计税依据
阅读 13067
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答案里面的ACD分别属于什么?都属于工资吗?
meizi老师
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提问时间:06/30 16:52
#税务#
你好 ;为职工卫生保健、生活、住房、交通等发放的各项现金补贴和非货币性福利,包括企业向职工发放的因公外地就医费用、暂未实行医疗统筹企业职工医疗费用、职工供养直系亲属医疗补贴、供暖费补贴、职工防暑降温费、职工困难补贴、救济费、职工食堂经费补贴、职工交通补贴等。企业发给员工的年货、过节费、节假日物资及组织员工旅游支出等不属于职工福利费。
阅读 13066
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建筑服务的预征收,如果不跨区,收取的预收款缴纳预征收增值税吗?
郭老师
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提问时间:02/27 17:03
#税务#
你好,如果没有开始施工,不需要缴纳的,如果是开始施工了,按月申报的话,次月需要交。
阅读 13066
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24年申报23年第四季度报表的金额,和24年汇算清缴时的报表金额不一样可以吗?
家权老师
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提问时间:05/27 11:57
#税务#
可以成本费用增加,利润增加了就得更正第4季度的报表
阅读 13065
收藏 14
去年的企业所得税纳税申报表有误怎么修改数据
刘艳红老师
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提问时间:10/27 21:04
#税务#
您好, 去税务局拿报表填好需要修改的地方,再申报就可以了
阅读 13065
收藏 0
请问一般纳税人做当月成本核算时材料用了含税价,税金分摊是用抵扣后的金额分摊吗
刘艳红老师
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提问时间:06/07 20:25
#税务#
您好, 是的,这按这个来分摊的
阅读 13063
收藏 1
企业税务登记在网上登记,是需要先自然人登记信息注册吗
宋生老师
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提问时间:06/05 09:33
#税务#
是的,是需要先认证。
阅读 13063
收藏 55
工商年报社保单位缴费基数是一整年的全部加起来吗
家权老师
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提问时间:06/06 16:12
#税务#
是的,就是1-12月缴费的基数合计,不含个人部分
阅读 13062
收藏 15
按照公司章程 大股东能自己做决定吗 能增加条例吗 比如大股东持股70 小股东持股30 能增加条例 给所有的决策都给大股东呢
冉老师
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提问时间:06/05 09:37
#税务#
你好,同学 大股东不能直接决定的,要股东大会
阅读 13057
收藏 55
公司收到对公打款,对方要求我们开精油销售发票。但是公司精油没有入库,而且公司经营范围没有精油销售。这个算虚开吗
东老师
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提问时间:06/05 05:38
#税务#
您好,这个是实际交易吗还是说精油还没到货呢,如果是的话就不算虚开发票。
阅读 13057
收藏 55
老师,收到这样的信息怎么处理?
郭老师
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提问时间:06/30 17:33
#税务#
黄色预警是指当前发票信息与企业系统中的发票信息不符时,系统会报警,提示企业对两边数据进行对照和核对下
阅读 13055
收藏 31
老师,很多岗位不要新手,简历应该怎么填
bamboo老师
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提问时间:06/07 18:10
#税务#
您好 请问您是刚毕业么
阅读 13054
收藏 36
公司打算注销,发现以前年度还有税务违章,这个要怎么处理?需要去税务局处理么?
bamboo老师
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提问时间:06/05 11:59
#税务#
您好 要去税务大厅处理的哈
阅读 13053
收藏 0
如果发票我们没抵扣过,但是异地对方公司税务局查他们给我们开了三张发票,结果我们这边根本没有抵扣过,未抵扣里面也没有,这和我们有关系吗?
朴老师
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提问时间:06/06 12:34
#税务#
同学你好 你就说你们没收到
阅读 13051
收藏 55
由租赁方原因损坏了车辆,扣一部分押金怎么做账?
小菲老师
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提问时间:06/05 13:21
#税务#
同学,你好 你是销售方?
阅读 13051
收藏 2
老师,我们之前红冲了一个发票,导致期末未缴税款为-392.11元,现在我申报上个月的报表,这个月要缴税18000元,为什么那392抵扣不了啊?
venus老师
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提问时间:06/06 10:26
#税务#
抵扣不了,可以申请退税
阅读 13049
收藏 0
我们是民非组织,享受第一道门票免税,还有场地使用费简易计税5%,兼营拍摄、导游、综合管理费6%的增值税率,请问老师,图中这些进项税符合抵扣条件的是哪些?无法区分的进项有哪些呢?
薇老师
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提问时间:06/06 20:37
#税务#
您好,正在解答中,请稍等!
阅读 13048
收藏 0
我们没有开过发票,现在要拿一笔返点,对方要我开具红字发票信息表,合理吗,可以开的吗?
宋生老师
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提问时间:06/05 09:55
#税务#
你好,这个不行的红字发票是要对应之前的蓝字发票的,你没有蓝字发票开不了。
阅读 13048
收藏 0
饭店定额征收的,开票额度调大后,没有开满额度也是一样按额度征税吗,多少的税
邹老师
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提问时间:06/08 10:51
#税务#
你好,既然是定额征收,只要收入没有超过定额的额度,就是按定额计算纳税的
阅读 13047
收藏 50
老师,你好,问一下,嗯,我们做了一笔一般纳税人做了一笔无票收入,借,库存现金贷,主营业务收入贷,应交税费,应交增值税销项税额,借,税金及附加城市维护建设税,在应交税费应交城市维护建设税,我们没有进项票,嗯,你看我这种情况下做的这个分录,对吗?
东老师
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提问时间:06/06 14:31
#税务#
对,没有进项税额的话就是这么做的。
阅读 13047
收藏 0
老师,这样的合同按多少钱交印花税呢?是95325吗?
邹老师
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提问时间:06/06 15:13
#税务#
你好,这样的合同,印花税=95325*加工承揽合同印花税的税率
阅读 13047
收藏 19
请问老师小微企业所得税是什么时候开始减半征收的
宋生老师
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提问时间:06/06 15:47
#税务#
你好!疫情,19年开始就有优惠了
阅读 13047
收藏 48
老师你好,代理一般是成品货物,,在国外网站平台销售,我公司只是(一般贸易形式买单报关),税局对于这种,正常是需要交那些税
朴老师
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提问时间:06/06 11:21
#税务#
同学你好 出口的可以做免税
阅读 13047
收藏 55
老师,你好,这个是小规模的进项发票,请问怎么做分录尼
小菲老师
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提问时间:06/06 13:58
#税务#
同学,你好 计入工程施工
阅读 13046
收藏 18
配电控制变频器7600元可以按固定资产入账并以3年计提折旧吗
家权老师
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提问时间:06/06 16:52
#税务#
可以的,没问题的哈
阅读 13044
收藏 0
这个信息要怎么填,之前是 99%,1%
高辉老师
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提问时间:06/06 21:43
#税务#
你好,图片不是很清楚,再发下把
阅读 13042
收藏 50
老师:有限责任公司有两名股东,像这种情况,另一个老板自己接得工程做,这部分不属于另一个股东的,这种情况收到钱,又算收入又还只打钱给这个股东,这种情况公司要怎么处理
郭老师
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提问时间:05/27 07:30
#税务#
你好,这种情况下是他自己做的还是你们企业做?他自己做的话,自己做收入就是,不用你单位开发票,和你单位的收入没有关系。
阅读 13041
收藏 15
图片问题能给具体的答复吗。或具体的思路
小林老师
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提问时间:05/26 12:27
#税务#
你好,如果一个公司应纳税所得额超过300万元,不满足小微企业,企业所得税税率25%,如果分拆多个企业,可能享受小微企业企业所得税税率5%优惠
阅读 13039
收藏 36
请问这张专票是不是简易计税不能抵扣
郭老师
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提问时间:06/06 18:00
#税务#
你单位是一般计税的,出差的就可以抵扣
阅读 13038
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