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财务软件
Excel
老师,用友T3上月已经结账,发现现金流量选择错误,怎么修改
一鸣老师
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提问时间:08/09 15:29
#财务软件#
这个只有反结账修改指定的现金流
阅读 1067
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电子发票开出后已经走OA了 两天后发票作废了是可以正常使用还是无效
家权老师
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提问时间:08/09 14:31
#财务软件#
发票作废了,就无效的了哈
阅读 19307
收藏 81
老师,我们企业已经开了十几年了,我做的管理费用怎么入开办费了?是用降龙990做账的,没有设置开办费,怎么报表出来大部分数据在开办费上?
新新老师
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提问时间:08/09 14:17
#财务软件#
你好,已经10年了,不存在开班费了。
阅读 1175
收藏 5
每月软件做账,从录入记账凭证开始到结账,最后就是出报表了吗?还有没有别的可以做。
朴老师
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提问时间:08/09 13:31
#财务软件#
同学你好 就是这些步骤 没有其他了
阅读 1275
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老师手上有金蝶k3wise财务管理全操作手册可以发我一份的吗?
青老师
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提问时间:08/09 13:07
#财务软件#
你好; 这个米有 学堂只有 一般的 视频课程讲解金蝶的 ; 操作手册一般要找你们售后人员发给你
阅读 1074
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老师这样的会计线上兼职,可信吗不是诈骗的吧
提莫老师
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提问时间:08/09 12:48
#财务软件#
你好,这个不一定的,现在骗子也很多,建议核实清楚再决定
阅读 1028
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您好!每个月凭证录入财务软件,到月底结账的时候怎么才能确定录入的凭证是否正确,这个操作的流程是什么。
青老师
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提问时间:08/09 12:29
#财务软件#
你好; 比如说 首先看资产负债表或科目余额表是否平衡,如果不平,肯定有问题。有可能是金额错了,或方向反了,或有些账务处理错误。 其次看明细账与总账,如果总账金额与明细账合计一致,则没有问题,反之肯定有问题,逐项核对,找出错误。 再次,看报表计算,主要是利润表,计算过程是否准确,有无漏项或多计入情况。 最后,账账核对(财务与库存、销售账等)、账表核对(总账与报表、明细账与内部报表)、账实核对(财务账与存货、固定资产等)。、 (比如1.现金和银行存款的余额必须要在借方,也要看账上余额是否与实际余额是不是一致。 2.应收应付明细科目期末余额是否与手工做的应收应付表余额一致,因为有时候收应收或者付应付时有可能尾数未收或者未付,这时候就需要核对账中与表格中的应收应付余额是否一致。 3.增值税税额是否结转 4.是否计提工资和折旧 5.损益类科目是否结转至本年利润)
阅读 1297
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一般纳税人公司,年底分红,需要交个人所得税吗,怎么能合理避税
venus老师
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提问时间:08/09 11:43
#财务软件#
同学你好 公司收到分红不再交税 个人要交20%个税
阅读 1380
收藏 0
速达如何批量删除凭证
朴老师
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提问时间:08/09 11:34
#财务软件#
同学你好 是什么版本的
阅读 1243
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为什么我做完业务4后,没有提示完成?
朴老师
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提问时间:08/09 11:11
#财务软件#
同学你好 是什么实操
阅读 1171
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老师,我们是购买方,买了白酒,需要对方开票,对方需要我们提供这个,这个要怎么填写呀,我填了对方说不对
东老师
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提问时间:08/09 11:09
#财务软件#
这个你要按照对方的要求填写
阅读 1161
收藏 5
老师,报关单和涉外收申请单,要怎么做账,有什么区别啊
朴老师
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提问时间:08/09 11:02
#财务软件#
同学你好 货物出口后大概一个月左右收到你的退单,在电子口岸申领核销单,做一下交单(出口收汇下的企业交单/批量交单)和出口退税(数据报送)
阅读 1167
收藏 0
老师,我们企业已经开了十几年了,我做的管理费用怎么入开办费了?是怎么回事,
朴老师
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提问时间:08/09 11:00
#财务软件#
同学你好 计入开办费的话是筹建期计入开办费
阅读 1004
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报销单上的发生日期和实际发生报销的日期不相符有关系吗
朴老师
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提问时间:08/09 10:16
#财务软件#
不影响的做账的时候,按你实际日期做就行。
阅读 1247
收藏 5
老师你好,我们幼儿园变更举办者,第七项的这个财务清算资料是什么意思呢?
venus老师
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提问时间:08/09 09:57
#财务软件#
这个是会计师事务所出具的
阅读 1001
收藏 0
老师,您好!金蝶K/3 WISE 版如何设置固定资产管理模块下的期末处理?设置成图二那样的
青老师
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提问时间:08/09 09:54
#财务软件#
在主界面窗口中选择【财务会计】→【固定资产管理】→【期末处理】→【期末结账】,双击后弹出“期末结账”窗口
阅读 1164
收藏 5
我在做长沙卓越家具4月的实操课,凭证都已经录完了,本期发生额肯定是有数的,老师演示的科目余额表也是有数的,我的没有,
新新老师
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提问时间:08/09 09:36
#财务软件#
官网实操的问题需要咨询官网客服。
阅读 1105
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半路接帐,2023年5月期初数设置完后。帐套时间己到2023年7月。6月的帐能不能与7月帐一起做?
新新老师
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提问时间:08/09 09:35
#财务软件#
你好,那就先做6月份的结账,然后再做7月份的。
阅读 1218
收藏 0
老师,请问为什么我的金蝶精斗云科目余额表本期发生额没有数据
青老师
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提问时间:08/09 09:24
#财务软件#
你好; 你实际本期发生了金额没有
阅读 1176
收藏 0
老师,利息收入怎么做账?
郭老师
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提问时间:08/09 09:13
#财务软件#
银行存款的利息收入, 借银行存款,借财务费用,利息收入负数
阅读 1129
收藏 5
老师我想问下,换个企业登录,怎么不行呢,输上另一个企业,出现的还是原来的
青老师
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提问时间:08/09 09:00
#财务软件#
你好; 先登录进去 - 登录后右上角有一个企业管理 -里面去选择企业切换
阅读 1139
收藏 5
老师社保基数调整大概在每年几月份?
一鸣老师
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提问时间:08/09 08:37
#财务软件#
你好,一般都是在7-8月调整的哈
阅读 1139
收藏 5
老师你好,超市现在装修完了,有材料款、工资、安装的、攴费、物流费等单据,是不是要把这些单具分类再做凭证
东老师
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提问时间:08/09 06:58
#财务软件#
您好,肯定是需要分类做账的
阅读 1144
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我想问下 我给员工开工资月工资18000元,但要扣5000押金,这五千押金能算入收入里面吗?当时开支开了13000元,不干的时候5000元又算在工资内发出去了,是不是要写在支出里面,我就想知道这五千怎么算
郭老师
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提问时间:08/08 23:12
#财务软件#
你好,没有发下去的,不用算他收入里面按照扣除押金之后再来,到时候你把这个5000发放了之后,你再给他申报个税, 这个5000做其他应付款里面发放的时候,再给他申报在本期收入
阅读 996
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老师,航天版发票读入到了“您确定要从金税设备读取发票吗”点击确认,不会跳出新发票
一鸣老师
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提问时间:08/08 22:32
#财务软件#
你好,可能是系统出问题了,明天联系12366处理
阅读 1219
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一般纳税人6月份做账第二季度应交企业所得税1000元,因为第一季度是亏损状态,然后报第二季度企业所得税时本年利润总额是负的,没有交企业所得税,但是6月份帐簿中的这个应交税费—应交企业所得税1000元贷方余额怎么办?怎么做账把这个余额平了,还是不管它?不知道该怎么做
微微老师
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提问时间:08/08 22:08
#财务软件#
你好,6月份不应该做帐,冲平即可。 你当时怎么做的,就做相反的分录即可
阅读 1011
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问个问题,从对公账户转钱转入法人个人名下,怎么入账
艳子老师
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提问时间:08/08 20:49
#财务软件#
您好, 借:其他应付款 贷:银行存款
阅读 1216
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一般纳税人6月份做账应交企业所得税1000元,因为4月5月都是亏损状态,然后第二季度利润总额是负的,没有交企业所得税,但是帐簿中的这个应交税费—应交企业所得税1000元贷方余额怎么办?怎么做账把这个余额平了,还是不管它?不知道该怎么做
玲竹老师
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提问时间:08/08 20:32
#财务软件#
您好 这样写分录就好了 借:所得税费用-1000 贷:应交税费-企业所得税 -1000
阅读 987
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我提过的所有问题在哪里看?
艳子老师
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提问时间:08/08 20:03
#财务软件#
您好, 这个需要问下客服,是他们负责这块
阅读 1008
收藏 4
啦咯啦咯啦咯啦咯啦咯啦咯啦咯啦
艳子老师
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提问时间:08/08 19:37
#财务软件#
您好,加油,祝你早日拿证
阅读 1001
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