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财务软件
Excel
速达如何批量删除凭证
朴老师
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提问时间:08/09 11:34
#财务软件#
同学你好 是什么版本的
阅读 1243
收藏 5
为什么我做完业务4后,没有提示完成?
朴老师
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提问时间:08/09 11:11
#财务软件#
同学你好 是什么实操
阅读 1171
收藏 5
老师,我们是购买方,买了白酒,需要对方开票,对方需要我们提供这个,这个要怎么填写呀,我填了对方说不对
东老师
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提问时间:08/09 11:09
#财务软件#
这个你要按照对方的要求填写
阅读 1161
收藏 5
老师,报关单和涉外收申请单,要怎么做账,有什么区别啊
朴老师
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提问时间:08/09 11:02
#财务软件#
同学你好 货物出口后大概一个月左右收到你的退单,在电子口岸申领核销单,做一下交单(出口收汇下的企业交单/批量交单)和出口退税(数据报送)
阅读 1167
收藏 0
老师,我们企业已经开了十几年了,我做的管理费用怎么入开办费了?是怎么回事,
朴老师
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提问时间:08/09 11:00
#财务软件#
同学你好 计入开办费的话是筹建期计入开办费
阅读 1004
收藏 4
报销单上的发生日期和实际发生报销的日期不相符有关系吗
朴老师
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提问时间:08/09 10:16
#财务软件#
不影响的做账的时候,按你实际日期做就行。
阅读 1246
收藏 5
老师你好,我们幼儿园变更举办者,第七项的这个财务清算资料是什么意思呢?
venus老师
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提问时间:08/09 09:57
#财务软件#
这个是会计师事务所出具的
阅读 1001
收藏 0
老师,您好!金蝶K/3 WISE 版如何设置固定资产管理模块下的期末处理?设置成图二那样的
青老师
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提问时间:08/09 09:54
#财务软件#
在主界面窗口中选择【财务会计】→【固定资产管理】→【期末处理】→【期末结账】,双击后弹出“期末结账”窗口
阅读 1162
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我在做长沙卓越家具4月的实操课,凭证都已经录完了,本期发生额肯定是有数的,老师演示的科目余额表也是有数的,我的没有,
新新老师
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提问时间:08/09 09:36
#财务软件#
官网实操的问题需要咨询官网客服。
阅读 1105
收藏 5
半路接帐,2023年5月期初数设置完后。帐套时间己到2023年7月。6月的帐能不能与7月帐一起做?
新新老师
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提问时间:08/09 09:35
#财务软件#
你好,那就先做6月份的结账,然后再做7月份的。
阅读 1218
收藏 0
老师,请问为什么我的金蝶精斗云科目余额表本期发生额没有数据
青老师
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提问时间:08/09 09:24
#财务软件#
你好; 你实际本期发生了金额没有
阅读 1176
收藏 0
老师,利息收入怎么做账?
郭老师
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提问时间:08/09 09:13
#财务软件#
银行存款的利息收入, 借银行存款,借财务费用,利息收入负数
阅读 1129
收藏 5
老师我想问下,换个企业登录,怎么不行呢,输上另一个企业,出现的还是原来的
青老师
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提问时间:08/09 09:00
#财务软件#
你好; 先登录进去 - 登录后右上角有一个企业管理 -里面去选择企业切换
阅读 1139
收藏 5
老师社保基数调整大概在每年几月份?
一鸣老师
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提问时间:08/09 08:37
#财务软件#
你好,一般都是在7-8月调整的哈
阅读 1139
收藏 5
老师你好,超市现在装修完了,有材料款、工资、安装的、攴费、物流费等单据,是不是要把这些单具分类再做凭证
东老师
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提问时间:08/09 06:58
#财务软件#
您好,肯定是需要分类做账的
阅读 1144
收藏 0
我想问下 我给员工开工资月工资18000元,但要扣5000押金,这五千押金能算入收入里面吗?当时开支开了13000元,不干的时候5000元又算在工资内发出去了,是不是要写在支出里面,我就想知道这五千怎么算
郭老师
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提问时间:08/08 23:12
#财务软件#
你好,没有发下去的,不用算他收入里面按照扣除押金之后再来,到时候你把这个5000发放了之后,你再给他申报个税, 这个5000做其他应付款里面发放的时候,再给他申报在本期收入
阅读 996
收藏 4
老师,航天版发票读入到了“您确定要从金税设备读取发票吗”点击确认,不会跳出新发票
一鸣老师
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提问时间:08/08 22:32
#财务软件#
你好,可能是系统出问题了,明天联系12366处理
阅读 1219
收藏 5
一般纳税人6月份做账第二季度应交企业所得税1000元,因为第一季度是亏损状态,然后报第二季度企业所得税时本年利润总额是负的,没有交企业所得税,但是6月份帐簿中的这个应交税费—应交企业所得税1000元贷方余额怎么办?怎么做账把这个余额平了,还是不管它?不知道该怎么做
微微老师
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提问时间:08/08 22:08
#财务软件#
你好,6月份不应该做帐,冲平即可。 你当时怎么做的,就做相反的分录即可
阅读 1011
收藏 4
问个问题,从对公账户转钱转入法人个人名下,怎么入账
艳子老师
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提问时间:08/08 20:49
#财务软件#
您好, 借:其他应付款 贷:银行存款
阅读 1216
收藏 5
一般纳税人6月份做账应交企业所得税1000元,因为4月5月都是亏损状态,然后第二季度利润总额是负的,没有交企业所得税,但是帐簿中的这个应交税费—应交企业所得税1000元贷方余额怎么办?怎么做账把这个余额平了,还是不管它?不知道该怎么做
玲竹老师
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提问时间:08/08 20:32
#财务软件#
您好 这样写分录就好了 借:所得税费用-1000 贷:应交税费-企业所得税 -1000
阅读 987
收藏 4
我提过的所有问题在哪里看?
艳子老师
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提问时间:08/08 20:03
#财务软件#
您好, 这个需要问下客服,是他们负责这块
阅读 1008
收藏 4
啦咯啦咯啦咯啦咯啦咯啦咯啦咯啦
艳子老师
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提问时间:08/08 19:37
#财务软件#
您好,加油,祝你早日拿证
阅读 1001
收藏 0
用友u8结账之前需要点对账,转账生成吗?
小林老师
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提问时间:08/08 18:15
#财务软件#
您好,是需要转账生成的
阅读 1244
收藏 5
老师好,请问接下来需要去新公司,一家餐饮业,请问在采购材料这,需要在软件里帮他们设单价数量吗?
文文老师
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提问时间:08/08 17:31
#财务软件#
需要在软件里帮他们设单价数量。
阅读 1003
收藏 4
老师,2023年1-6月份物业费3000元,借,预付账款,贷银行存款,当时没发票,下个月有发票了,但是开了2800,有200没票,我做账的话,是借,管理费用,3000,贷预付账款3000,这样对吗,还是按2800做,?
金金老师
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提问时间:08/08 16:16
#财务软件#
您好,你的那个处理是没错的,没错
阅读 1189
收藏 0
ERP是什么东西,干啥的
易 老师
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提问时间:08/08 15:53
#财务软件#
学员朋友您好,就是企业资源管理系统软件
阅读 1193
收藏 5
老师,请问给供货方汇货款,但由于账号不对,钱又被退回来了,然后期间还产生了手续费。请问这个分录要怎么做呀?摘要应该怎么写呀?
郭老师
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提问时间:08/08 15:49
#财务软件#
借财务费用、手续费、 其他应收款, 贷银行存款 退回来借银行存款 贷其他应收款。
阅读 1058
收藏 4
快帐是网络版云端的吗
朴老师
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提问时间:08/08 14:35
#财务软件#
这个是会计学堂研发的财务软件 你有问题去找快账客服咨询 是网页版的软件,只能网页上用
阅读 1077
收藏 5
在管家婆工贸版基础资料——财务资料——会计科目,添加会计科目保存后,并没有出现添加的科目,且重新添加后提示此记录是编号与其他记录相同,配置不符。什么原因?
朴老师
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提问时间:08/08 14:21
#财务软件#
同学你好 是明细科目的吗
阅读 1094
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快帐怎么生成利润表
艳子老师
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提问时间:08/08 14:17
#财务软件#
您好, 先做凭证,做完后,点结转,再点期末结账,就可以了
阅读 1157
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