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老师 请问 已经在税务系统勾选的进项税发票 现在发现不能用来抵销项 请问 怎么操作转出
家权老师
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提问时间:06/24 08:36
#事业单位#
在附表2的对应的栏次填转出
阅读 6544
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我公司为国企,有劳务派遣人员,请问劳务派遣人员产生的差旅费能在我公司报销么?
宋生老师
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提问时间:06/25 07:56
#事业单位#
你好!这个不是你们报销,是派遣公司的支出
阅读 6515
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合同上面付款时间写的是 p04 是什么意思呢
青老师
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提问时间:02/17 14:30
#事业单位#
你好;付款的 时间没有看到这方面的描述的; 你问下经手人 ; 一般是写月结; 季结 或者是 票到多少天付款 这些的
阅读 6513
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资产评估费计入到什么科目?测绘评估费计入到什么科目
立峰老师
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提问时间:01/20 23:51
#事业单位#
同学你好,这些费用是用来做什么的?
阅读 6448
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工商银行,建设银行,农业银行,在哪里付款,打印银行回单,打印对账单,具体操作流程如何呀???没找到
郭老师
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提问时间:09/02 10:37
#事业单位#
登录工商银行官方网站,点击登录; 2、输入正确的用户名和密码登录,点击账户详情; 3、点击"电子账单"下的"电子对账单"; 4、选择交易明细,输入查询日期即可看到相应的交易详情 5、在电子对账单页面选择打印. 建行账户查询-电子回单查询-查询类型:批量回单查询-起止日期:20200401-20200430-打印状态:全部-确定-全选-下载全部-下载全部结果查询-下载
阅读 6422
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你好,属于政府会计制度这块 其一:涉及内部往来 内部往来期末在借方余额为负数(-50000),请问在资产负债表里面提现在:应付账款科目里面。那我应付账款期末在贷方余额为正数(60000) 如果要表示在资产负债表里面,是不是应付账款的余额为60000-(-50000)=11万元 其二:如果填债务明细表里面,是不是内部往来要填正数,因为是没有涉及其他应收款其他应付款预收预付科目在的
朴老师
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提问时间:04/22 15:47
#事业单位#
如果在资产负债表内表示应付账款的余额,不应该将内部往来的负数余额与应付账款的正数余额相加。因为内部往来是一个内部科目,用于核算单位内部各部门之间的往来款项,而应付账款则是用于核算单位与外部供应商之间的往来款项。两者在性质上是不同的,因此不能简单相加。资产负债表中的应付账款应只反映单位与外部供应商之间的应付未付款项,即60000元。 填写债务明细表时,内部往来通常应以其实际金额填列,无论是正数还是负数。这是因为债务明细表旨在详细反映单位的债务情况,包括内部债务和外部债务。内部往来作为单位内部的债务关系,应当在明细表中得到体现。 资产负债表往来科目是负数的直接重分类成正数
阅读 6406
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请问老师折旧怎么算,不如原值是14000,净值的12000,一年的折旧
宋生老师
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提问时间:04/22 15:21
#事业单位#
你好你折旧期间是多少?按直线法折旧吗?折旧几年?
阅读 6390
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老师,政府会计里面借款的时候预算会计贷方是计入债务预算收入,还本时为什么借方不是冲减债务预算收入呢
小奇老师
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提问时间:04/20 20:10
#事业单位#
同学您好,首先预算会计有“债务还本支出”,这个科目,用这个科目还本更加贴切,其次就是收入、费用以及预算收入、预算支出都是分开计量,收入计入收入科目,支出计入支出科目,这也是充分体现收支两条线原则
阅读 6347
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公立医院垫付职工的物业费合理吗?公立医院的收入不属于财政资金吗?
刘艳红老师
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提问时间:07/15 11:31
#事业单位#
您好, 只是垫付,收回来就可以了
阅读 6313
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事业单位财务岗会计专业知识是考什么?初级内容还是中级内容,岗位只要求初级证。
郭老师
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提问时间:09/02 20:31
#事业单位#
一、公共基础知识 · 政治、经济、法律、文化、历史、时事、哲学理论等方面的基础知识。 二、专业知识 · 会计基础知识:会计方程式、会计凭证、会计科目、会计分录、会计报表等。 · 会计核算:收入、支出、资产、负债、所有者权益等会计要素的核算。 · 会计准则:企业会计准则、事业单位会计准则等相关会计准则的规定。 · 财务管理:财务管理基础、财务计划、资金管理、投资管理等。 · 会计相关法律知识:会计法、审计法等有关会计的法律法规。 三、综合知识 · 结合会计专业知识和公共基础知识考察考生解决实际问题的能力。
阅读 6286
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请问一下,投资人投资五十万,放到业务活动表哪里
王晓晓老师
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提问时间:04/22 17:39
#事业单位#
你好,放到资产负债表非限定性净资产里
阅读 6252
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从零余额账户转错钱给对方了,怎么退回?零余额账户不能收款的,那是不是不能原路退回
青老师
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提问时间:05/31 12:59
#事业单位#
你好; 联系下银行那边办理退回
阅读 6247
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现在公司让我们自己做税务0申报,之前都是第三方公司做,现在需要我们外账交接,请问现在我们需要跟外账交接什么,需要他们提供什么资料给我们呢,后期我们自己做0申报了
venus老师
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提问时间:06/24 15:23
#事业单位#
账簿,原始凭证,报表,相关的税务,银行U盾
阅读 6228
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老师:有规定说国企的党员不能兼职吗,不太懂,还是是党员的干部才不能兼职。没有读懂。
青老师
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提问时间:06/08 16:56
#事业单位#
你好; 实际中也有兼职的;《国有企业领导干部兼职管理规定》 第四条 中层及以上职级领导干部要认真履行岗位职责,把主要精力放在做好本职工作上,忠于职守,廉洁自律。根据工作需要,经批准兼职的,在兼职活动中要严格遵纪守法。 ”; 规定一般是不允许经商的
阅读 6208
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老师您好!请问一下,政府单位募集的困难群众医疗救助款,应该计入什么科目,科目编码怎么设置
宋生老师
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提问时间:04/22 16:41
#事业单位#
你好!对政府来说,计入其他收入就行。 你可以设置二级科目,医疗救助金
阅读 6204
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老师,请问之前代理记账给公司做账的税负率一直都是千分之1.5左右,现在拿回来自己,如果我本月直接就把税负率调到2%,这样操作有风险吗?
提莫老师
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提问时间:02/03 14:18
#事业单位#
你好,按实际业务交税即可,现在大部分地区不要求按税负去算的了
阅读 6129
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老师您好,请问8万6的数控裁纸,按多少年折旧啊?我这对不对啊,十年是不是太久了?能缩短折旧年限吗?
文文老师
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提问时间:05/13 15:19
#事业单位#
若按机械设备,是10年折旧
阅读 6114
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政府用建筑企业缴纳的农民工工资保证金拨付给劳动监察大队,再从大队支付给社会保障局用于发放农民工工资,收和付的财务会计分录、预算会计分录怎么写?
蓝小天老师
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提问时间:04/24 22:57
#事业单位#
1. 建筑企业缴纳农民工工资保证金到政府指定账户 借:银行存款(或其他相应的现金等价物账户) 贷:应付保证金(负债类账户) 2. 政府将收到的保证金从其账户拨付给劳动监察大队 借:应付保证金 贷:银行存款 3. 劳动监察大队再将资金支付给社会保障局 借:银行存款 贷:应付款项或应付社会保障款(视具体会计制度而定) 4. 社会保障局实际发放工资给农民工 借:应付款项或应付社会保障款 贷:银行存款
阅读 6082
收藏 2
大写金额截止到角一定要写整吗?
朴老师
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提问时间:04/19 09:26
#事业单位#
同学你好 到元没有零钱就写整 到角了就不写整了
阅读 6080
收藏 0
为什么会帐中应交税费出现在货方会为负数
东老师
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提问时间:05/13 17:47
#事业单位#
您好,因为有留抵税额的时候就会出现应交税费是负数的情况。
阅读 6067
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我们是行政单位,收到下属机构食堂交过来的伙食费该怎么做账呀(食堂是由我们管我们设立账户,但是下属单位每个季度都要打钱给我们)
朴老师
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提问时间:07/21 15:59
#事业单位#
1、如果伙食费不实行包干,事业单位食堂发行钱票,在通常情况下,不允许事业单位食堂经手现金,一般是由财务代发行,这时的财务账务处理为,现金类应收款为借,事业单位食堂应收款为贷;事业单位食堂账务处理为,财务往来为借,库存钱票为贷;当主副食卖出回收钱票时,账务处理为,回笼钱票为借,伙食收入为贷。 2、如果伙食费为包干,事业单位食堂不发行饭票,每月单位根据定好的伙食费标准制定伙食补助单,财务给事业单位食堂转账当做事业单位食堂伙食收入,这时账务处理是,财务往来为借,伙食收入为贷。 行政事业单位职工饭堂伙食补助,则做账如下: 比如,企业给食堂拨付费用或为食堂购置设施、支付食堂员工工资等,在企业账上借记“应付职工薪酬——福利费”,贷记“银行存款”; 若让职工负担部分餐费,企业要先扣减员工饭费,借记“银行存款”,贷记“其他应付款——食堂”,转交员工饭费给食堂,借记“其他应付款——食堂”,贷记“银行存款” 食堂收到企业及员工交纳的餐费,计入“伙食收入”,日常的各种柴米油盐及原材料支出计入“伙食成本”,其票据入账要求与不独立核算的内部食堂相同。
阅读 6056
收藏 25
老师,问题一在3月29日付款A 公司电动车电池97500元订金,未收到发票,货未收。如何做分录?在4月16日付款A公司电动车电池完款97500元,并收到发票195000元的,货此时也收到。请问下如何做分录?
Fancy 老师
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提问时间:04/26 23:10
#事业单位#
同学你好,支付订金,借:预付账款97500贷银行存款97500 收到货物如果电池为材料。借:原材料195000(不考虑税款)贷预付账款97500贷银行存款97500
阅读 6020
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新厂这边装修, 只能开3个点的专票或普票。 专票要加3个点, 普票加1个点。 怎么选择好一点?后面我们在保税区, 如果是对香港的企业服务,收美金测试费的话, 可以不用交增值税的。
丽媛老师
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提问时间:06/26 10:40
#事业单位#
你好,同学,选择1个点的普票就行,有发票可以做税前扣除抵减企业所得税
阅读 5997
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学校教师的社保医保部分 请问老师计提 和发放 分别应该怎么做账目处理 (图1是在编教师、图2是聘用教师部分)
朴老师
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提问时间:04/19 11:23
#事业单位#
借 业务活动费 贷 应付职工薪酬 借 应付职工薪酬 贷 财政拨款收入 其他应付款 ~社保 借 行政支出 贷 财政拨款预算收入 借 其他应付款~社保 贷 财政拨款收入
阅读 5996
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老师,我想问下,就是有个客户3月的货款多了,怎么做账。业务这边单价给错了,实际单价要低,没有这么高,现在4月,客户说要调回来,然后付款也是按低单价付的款,那我这个差额怎么做账
廖君老师
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提问时间:05/13 10:53
#事业单位#
您好,把3月分录红冲,再做正确金额的分录,这是最简单的调整方法,没有之一
阅读 5990
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工行公户注销需要先提前审批,大概要多久审批完,谁审批
宋生老师
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提问时间:04/29 14:41
#事业单位#
你好!这个是银行审批了。一般是1-2周。你可以问问你们那边开户行
阅读 5990
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你好老师:请问事业单位固定资产明细账,应该手工写到固定资产明细账账本里,还是从系统导出,直接打印装订即可?现在都是一体化下账,会计年末需要打印的都有什么?会计就不用手写登记账本了对不?比如总账账本,明细账账本等?谢谢老师
东老师
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提问时间:05/13 06:38
#事业单位#
您好,现在从系统导出直接打印装订就成
阅读 5971
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行政单位购买防盗门应该走什么科目
朴老师
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提问时间:07/05 09:12
#事业单位#
行政单位购买防盗门一般可以计入“固定资产”科目。 会计分录为: 借:固定资产 贷:银行存款 (或财政拨款收入、零余额账户用款额度等) 如果防盗门的价值较低,不符合固定资产的确认标准,也可以直接计入“业务活动费用”科目。 会计分录为: 借:业务活动费用 贷:银行存款 (或财政拨款收入、零余额账户用款额度等)
阅读 5960
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纳入预算的基本户利息收入上交财政吗
艳子老师
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提问时间:08/15 19:52
#事业单位#
您好, 不需要,计入财务费用就可以
阅读 5951
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收入类代管资金:收到上级拨付给我们实有资金财政代管账户的代管资金,用于宣传经费,收到和支付印刷费用如何做财务及预算会计分录?
波德老师
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提问时间:06/25 19:32
#事业单位#
同学你好,拨到基本户借银行存款贷应付账款,因不是财政预算指标拨付,不做预算会计
阅读 5945
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