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服装公司生产民用防护服需要什么相关手续
文竹老师
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提问时间:11/06 11:59
#事业单位#
你好,如果只是生产(OEM)只需办理生产许可证即可,如果是生产自己的品牌还需要办理产品注册证。开办第三类医疗器械生产、经营企业要在省局办理生产、经营企业许可证,生产第三类医疗器械要在国家局办理生产注册证书。
阅读 1820
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事业单位一体化上年末数据如下:资金结存3699138.62—货币资金3699138.62;财政拨款结转975262.52—项目支出;非财政拨款结转2723876.1—项目支出。请老师帮忙解释2022年预算会计期初数
木木老师
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提问时间:11/05 17:40
#事业单位#
你这里直接给出了上年年末数,那么上年年末数就是本年的年初数。
阅读 1332
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请问老师,金税盘打印时这样提示,应该怎么解决
小宝老师
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提问时间:11/05 16:42
#事业单位#
下载微软雅黑字体进行安装。 微软雅黑是美国微软公司委托中国北大方正电子有限公司设计的一款全面支持ClearType技术的字体。Monotype公司负责字体Hinting工作。 它属于OpenType类型,文件名是***.ttf,字体设计上属于无衬线字体和黑体。这种字体每个字的造价成本在100美元左右。 该字体家族还包括微软雅黑Bold(粗体),文件名为***.ttf。这个粗体不是单纯的将普通字符加粗,而是在具体笔画上分别进行处理,因此是独立的一个字体。
阅读 1067
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事业单位接受其他单位无偿调拨固定资产,原值2万,计提折旧1.1万,净值0.9万,请问如何入账? 录入固定资产系统的时候卡片如何制作呢,取得日期写资产调拨来的时间还是原单位购买固定资产的时间?折旧额折旧年限怎么填写呢?谢谢!
木木老师
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提问时间:11/05 15:51
#事业单位#
借,固定资产2 贷,累计折旧1.1 无偿调拨净资产0.9
阅读 1148
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文化事业建设费需要计提吗?计提和缴纳的分录怎么做?
邹老师
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提问时间:11/05 15:38
#事业单位#
你好,需要计提。 计提,借:管理费用 , 贷:其他应付款—文化事业建设费 缴纳,借:其他应付款—文化事业建设费 , 贷:银行存款
阅读 2419
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老师你好!我想问下,就是我们美元贷款的时候汇率是6.多,然后今年还本金的话是7.多的汇率,然后就是多还了十来万,那这十来万怎么做账
小林老师
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提问时间:11/05 11:40
#事业单位#
您好,那您借财务费用~汇兑损益,贷短期借款,借短期借款,贷银行存款
阅读 1184
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我们公司花一千元购了一张餐费储值卡,卡里送了200合1200怎么做分录
郭老师
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提问时间:11/05 11:34
#事业单位#
借预付账款 贷银行存款1000 营业外收入200
阅读 1068
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天津数字防疫密码忘记,注册的手机号注销了怎么办
易 老师
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提问时间:11/05 10:06
#事业单位#
同学您好,去经办单位办理密码重置
阅读 1114
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预算会计的恒等式是什么?万分感谢
小田田老师
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提问时间:11/04 23:24
#事业单位#
您好,学员。 预算会计恒等式为:资产-负债=净资产;收入-支出=结余。 支出为预算支出;收入为预算收入
阅读 1368
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年末,“事业支出”科目的本年发生额为2089400元,其中,财政拨款支出1344000元,非财政专项资金支出47316元,其他资金支出28224元,经营支出科目的本年发生额为33800元,上缴上级支出科目的本年发生额为6400元,系非专项资金支出,对附属单位补助支出科目的本年发生额为47600元,系非专项资金支出,其他支出科目的本年发生额为1720元,其中,财政拨款支出1660元,非财政专项资金支出40元,其他资金支出20元,将其分别转入财政拨款结转—本年收支结转,非财政拨款结转—本年收支结转,其他结余,经营结余科目。要求:根据以上经济业务,为该事业单位编制有关的会计分录
小奇老师
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提问时间:11/04 23:06
#事业单位#
同学您好,以下分录均是预算会计分录,无财务会计分录, 借:财政拨款结转—本年收支结转 1345660 贷:事业支出—财政拨款支出 1344000 其他支出—财政拨款支出 1660 借:非财政拨款结转—本年收支结转 101356 贷:事业支出—非财政专项资金支出 47316 上缴上级支出—非专项资金支出 6400 对附属单位补助支出—非专项资金支出 47600 其他支出—非财政专项资金支出 40 借:其他结余 28244 贷:事业支出—其他资金支出 28224 其他支出—其他资金支出 20 借:经营结余 33800 贷:经营支出 33800
阅读 1525
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(16)在开展经营活动过程中交纳城市维护建设税100元,教育费附加60元,企业所得 税56元,款项通过银行存款账户支付。 (17)为经营活动所使用的固定资产计提折旧14400元。
金金老师
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提问时间:11/04 21:11
#事业单位#
您好是需要分录吗还是
阅读 1189
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9.某事业单位发生长期借款业务如下: 2020年1月1日借入长期借款1000万元,每年
邹老师
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提问时间:11/04 21:10
#事业单位#
你好,请问你想问的问题具体是?
阅读 1535
收藏 6
财政应返还额度为什么不用最后的授权支付总额140000来做
金金老师
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提问时间:11/04 17:30
#事业单位#
您好,请问一下有题目吗
阅读 1534
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公司账上有很多家应付账款。而且找不到原因,怎么处理呢?长期挂账上有风险吗?谢谢老师
朴老师
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提问时间:11/04 16:19
#事业单位#
同学你好 计入营业外就可以
阅读 1014
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进项发票上的商品名称与销售合同上的商品名称不一致,销售发票在商品名称后多了“核心产品"(此字样是政府采购时要求参数完全一样的意思),销售发票这样开具的时候有问题吗?
玲竹老师
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提问时间:11/04 15:52
#事业单位#
您好 这样开具的没事的 是特定要求
阅读 1134
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事业单位会计 (8)发放上月工资,上月工资表显示应向职工发放基本工资30万元,应为职工缴纳基本养老保险6万元,住房公积金9万元,共计45万元。另外工资发放中包含职工个人应负担社会保险费为2.4万元,住房公积金9万元,同时代扣个税2万元。通过单位零余额账户支付。(上月代扣本月交)(9)收到上级单位拨来的非财政补助专项B款项6万元和基本支出款2万元,款项已拨入单位银行账户。(10)购入年利率为3%的一年期国债10万元,转账支付。(11)经营部门销售一批经营产品给某公司,货已经发出,价款5万元,增值税0.65万元,银行存款收到。
crystal老师
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提问时间:11/04 14:52
#事业单位#
同学您好,请完整描述您的问题~
阅读 1221
收藏 5
请问变压器安装设计费和配套电缆保护管电料配件这些费用需要记入变压器固定资产的金额里面吗
玲竹老师
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提问时间:11/04 13:22
#事业单位#
您好 变压器安装设计费需要记入变压器固定资产的金额里面 配套电缆保护管电料配件单位价值不高 易耗的话 不需要计入
阅读 1055
收藏 4
请问一下 别人打钱到公户 但是这个钱又要马上付出去。这个帐应该怎么挂账啊
易 老师
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提问时间:11/04 12:02
#事业单位#
同学您好,借:银行存款,贷:其他应付款,借:其他应付款,贷银行存款
阅读 1037
收藏 4
老师 ,我们是一家新成立的公益二类事业单位,将来的收入主要是政府购买服务和面向社会的服务性收入,其他没有固定的财政预算补助,由于我们自己没有办公场地,办公场地固定资产都是上级部门的,现在财政要给我们这个办公场地装修款150万,和办公设备购置费50万,这种情况,我们要执行什么会计制度,这两个业务收到和支付时要怎么做账呢?
朴老师
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提问时间:11/04 11:49
#事业单位#
同学你好 你们是非盈利的吗
阅读 856
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你好老师。事业单位购买一辆电动三轮车4800往分校送饭用。需要计入固定资产吗?折旧怎么算?
一鸣老师
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提问时间:11/04 11:38
#事业单位#
是的,需要计入固定资产。折旧按规定4年
阅读 1022
收藏 0
每月记账凭证怎么弄,还有资产月报怎么操作?
文竹老师
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提问时间:11/03 23:19
#事业单位#
亲,老师正在处理,请稍等
阅读 1962
收藏 0
这题我有点不明白丧失的租金怎么写在0上
丁小丁老师
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提问时间:11/03 20:12
#事业单位#
您好!因为租金是年初收取哦
阅读 1032
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哪个老师会这个题目,唉,真的不会,问题有点多,有表格
辉辉老师
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提问时间:11/03 19:31
#事业单位#
好的,同学,老师给同学看一下
阅读 1109
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乡镇福利院,事业单位,镇政府转入安全文明措施费,用于在建办公楼项目,福利院怎么入账
翰林老师
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提问时间:11/03 18:15
#事业单位#
您好,有两种计量方法 一、总额法 收到财政拨款: 借:银行存款/固定资产 贷:递延收益 计提折旧: 借:制造费用 贷:累计折旧 同时分摊递延收益: 借:递延收益 贷:其他收益/营业外收入 二、净额法 收到财政拨款: 借:银行存款/固定资产 贷:递延收益 借:递延收益 贷:其他收益(指与日常活动相关) 营业外收入(至于日常活动无关) 已经发生了成本费用或损失后收到政府补助的: 借:银行存款 贷:其他收益或营业外收入
阅读 1029
收藏 4
老师7月份预付了一笔45000的酒款,10月份对方开了一张49500的发票,4500让转账给一位员工说是他垫付的。这要怎么写会计分录
易 老师
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提问时间:11/03 16:44
#事业单位#
同学您好, ,借:管理费用等-招待费49500等,贷: 预付账款45000,其他应付款4500
阅读 864
收藏 0
老师七月份预付了一笔酒款45000,十月份对方开了一张49500的发票,4500让转给一位员工,说是这4500是员工垫付的。这要怎样写会计分录
郭老师
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提问时间:11/03 16:34
#事业单位#
借预付账款贷银行存款, 十月份借库存商品贷预付账款、其他应付款,职工 借其他应付款贷银行存款。
阅读 756
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某事业单位2019年发生以下经济业务: (1)因事业发展的需要向某金融机构借入3个月款项180 000元,款项存入开户银行。 (2)向某公司购入一批日常办公用品,计价6 900元,款项尚未支付。办公用品已验收入库。 (3)在开展事业活动中预收某单位款项2 500元,款项已存入开户银行。 (4)向某金融机构借入的两年期用于事业发展的款项到期,以银行存款偿还本金560 000元,并支付借款利息11 200元。 (5)通过单位零余额账户向某公司偿付应付账款8 500元 (6)收到一项应缴财政专户的事业性收费3 230元,款项存入开户银行 (7)将收到的应缴财政款3 230元通过开户银行上缴财政国库
小奇老师
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提问时间:11/03 16:23
#事业单位#
同学您好, (1)财务会计分录, 借:银行存款 180000 贷:短期借款 180000 预算会计分录, 借:资金结存—货币资金 180000 贷:债务预算收入 180000 (2)财务会计分录, 借:库存物品 6900 贷:应付账款 6900 无预算会计分录, (3)财务会计分录, 借:银行存款 2500 贷:预收账款 2500 预算会计分录, 借:资金结存—货币资金 2500 贷:事业预算收入 2500 (4)财务会计分录, 借:长期借款—本金 560000 其他费用 11200 贷:银行存款 571200 预算会计分录, 借:债务还本支出 560000 其他支出 11200 贷:资金结存—货币资金 571200 (5)财务会计分录, 借:应付账款 8500 贷:零余额账户用款额度 8500 预算会计分录, 借:事业支出 8500 贷:资金结存—零余额账户用款额度 8500 (6)财务会计分录, 借:银行存款 3230 贷:应缴财政款 3230 无预算会计分录, (7)财务会计分录, 借:应缴财政款 3230 贷:银行存款 3230 无预算会计分录
阅读 1846
收藏 8
如果在本年度发现上年度漏记了收入,应该怎么处理
辜老师
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提问时间:11/03 16:01
#事业单位#
这个你补入帐就可以的额
阅读 1383
收藏 6
单位没有购买住房公积金,员工离职后去起诉,请问单位会怎么罚,然后,是不是现在在职的员工都要补买住房公积金,还是怎么样
一鸣老师
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提问时间:11/03 15:23
#事业单位#
一般公司不一定需要买公积金的哈。只买5险就可以了
阅读 1375
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某教育事业单位2020年发生以下经济业务: (1)为从事专业业务活动及其辅助活动人员计提职工薪酬234 000元。 (2)为后勤管理人员计提职工薪酬56 500元。 (3)通过单位零余额账户支付了一笔13 500元的专业业务活动水电费。 (4)教学部门从仓库领出一批办公用品共计13 800元,用于日常教学办公事务。 (5)食堂开展经营活动发生经营支出35 850元,款项以银行存款支付。 (6)行政管理部门人员出差发生差旅费9 550元,出差前曾借差旅费9 000元(现金支付),单位以现金向其补付550元。 (7)后勤管理部门支付学校统一承担的物业管理费用26 000元,款项以银行存款支付。
小奇老师
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提问时间:11/03 14:32
#事业单位#
同学您好, (1)财务会计分录, 借:业务活动费用 234000 贷:应付职工薪酬 234000 无预算会计分录, (2)财务会计分录, 借:单位管理费用 56500 贷:应付职工薪酬 56500 无预算会计分录, (3)财务会计分录, 借:业务活动费用 13500 贷:零余额账户用款额度 13500 预算会计分录, 借:事业支出 13500 贷:资金结存—零余额账户用款额度 13500 (4)财务会计分录, 借:业务活动费用 13800 贷:库存物品 13800 无预算会计分录, (5)财务会计分录, 借:经营费用 35850 贷:银行存款 35850 预算会计分录, 借:经营支出 35850 贷:资金结存—货币资金 35850 (6)财务会计分录, 借:单位管理费用 9550 贷:其他应收款 9000 库存现金 550 预算会计分录, 借:事业支出 9550 贷:资金结存—货币资金 9550 (7)财务会计分录, 借:单位管理费用 26000 贷:银行存款 26000 预算会计分录, 借:事业支出 26000 贷:资金结存—货币资金 26000
阅读 1459
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