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财务软件
Excel
保存流量表时显示 报表不平衡 本月数差额:行22 - 资产负债表期末数 =-1132716.27
青老师
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提问时间:07/11 13:15
#财务软件#
你好; 按照这个步骤去 操作 一、先找出不平衡的源头:首先在编制现金流量表的过程中,要找出导致现金流量表呈现不平衡的原因,可以是错误的计算或者忘记计算某项收入、支出等。 二、更正源头:确定出了不平衡的原因,就要及早更正错误,纠正计算不当或者修改遗漏的项目。 三、检查现金流量表的一致性:完成第一步和第二步的操作之后,就要检查现金流量表的一致性,检查每一项的计算是否正确,是否达到计算的要求,以便让最终的现金流量表完整准确。 四、就表中出现的不平衡情况进行处理:如果经过上述步骤后,现金流量表仍不平衡,那么就要把不平衡的项目一一对应并分析,并采取相应的措施调整,使现金流量表重新平衡。
阅读 798
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税务系统按照财务报表上的数据填写,为什么税务系统上的表不平啊
小菲老师
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提问时间:07/11 12:44
#财务软件#
同学,你好 一般不会的,你看看是哪里不平
阅读 764
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请问,今年6月收到一张冲红去年6月的固定资产发票,会计分录借:固定资产负数,贷:预付账款负数,应交税费-应交增值税-进项税额转出正数对吗?还要要做什么结转分录吗?进项税额转出期末余额一直在贷方可以吗?
郭老师
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提问时间:07/11 12:41
#财务软件#
你好,进项转出可以结转到转出未交增值税,当时你做了折旧吗?
阅读 724
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老师,本月开票金额大,但是成本票不多,导致增值税很多,我手头有些发票,我要挂账,这个金蝶系统怎么做?
刘利老师
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提问时间:07/11 12:31
#财务软件#
截图发给我看看一下
阅读 891
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金蝶筋斗云软件,我在应收账款设置了一个一级明细,导致原来应收账款一级明细的名称金额都过来了,但是我不知道这个金额是否一致,
小菲老师
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提问时间:07/11 12:20
#财务软件#
同学,你好 在应收账款设置了一个一级明细??应收账款就是一级科目,你是设置二级科目嘛?
阅读 963
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购买车辆的进项税额当月不勾选认证和抵扣,怎么做帐呢
新新老师
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提问时间:07/11 12:02
#财务软件#
你好。如果您没有勾选的时候,是计入待认证进项税额,然后以后想抵扣的时候就勾选后再进入到进项。 借固定资产,待认证进项税额,贷银行存款。
阅读 977
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老师,我公司是合伙企业,今年汇算清缴的时候发现去年的员工工资多做了16000元,当时计提并发放了,现在要重新调账,这个16000元要怎么做账呢?
朴老师
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提问时间:07/11 11:21
#财务软件#
同学你好 是什么会计准则
阅读 901
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老师您好,我们公司新够入一车汽车,我在做固定资产卡片时,它的原值包括那些金额呢
郭老师
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提问时间:07/11 11:10
#财务软件#
一号如果你单位是一般纳税人,生产办公用的车的不含税金额加上购置税加上上牌费。
阅读 943
收藏 0
老师 请教:金蝶的金蝶云星空,应收款产生了坏账,在系统上怎样操作,流程是怎样的
王超老师
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提问时间:07/11 10:38
#财务软件#
你好 进入功能菜单:[财务会计]-[应收款管理]-[坏账处理]-[坏账损失处理],选择无法收回欠款的应收单,注明原因,点击坏账核销,生成坏账损失单
阅读 1322
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金蝶专业版16,如果销售发票没有跟相应的销售出库单做勾稽,会怎么样呢?对应的成本还可以核算吗?
罗雯老师
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提问时间:07/11 10:21
#财务软件#
你好,如果销售发票没有跟相应的销售出库单做勾稽,无法确认销售发票的产品明细,以及销售的产品成本。无法确认成本,也就无法核算成本。
阅读 918
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我想咨询一下公司没有营业执照,收款码怎么办理?
王超老师
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提问时间:07/11 09:57
#财务软件#
你好 这种一般是按照个人先办理的
阅读 823
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想学财务软件有什么好的建议吗
venus老师
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提问时间:07/11 08:28
#财务软件#
同学,学堂就是金蝶的财务软件操作方法
阅读 925
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快账联系商荣经贸5月账套中,快账结转中没有结转销售成本?怎么回事?
易 老师
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提问时间:07/10 20:27
#财务软件#
学员您好,您的问题具体是什么?有截图吗?
阅读 1032
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买固定资产 报税一次性扣除了 接下来会计的账怎么做呀 不需要累计折旧了吧
艳子老师
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提问时间:07/10 18:51
#财务软件#
您好,会计也一次折旧完就可以了
阅读 754
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和代账公司交接,如何把账务导入自己的账套
艳子老师
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提问时间:07/10 18:20
#财务软件#
您好, 这种导不了,除非是一个财务软件
阅读 983
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应该是制单做的凭证变成审核做了结转的损益凭证,现在想删除这个凭证,是否除了作废之外怎么才可以把整张凭证删除吗?
小天老师
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提问时间:07/10 18:19
#财务软件#
您好,当然可以整张凭证删除的
阅读 1027
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金蝶云星空,预付款项取数和科目余额表余额不一样,1123是预付账款科目期末是借方余额,2202是应付账款借方余额是0,期末余额在贷方;怎么调整资产负债表公式?可以取数正确
青老师
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提问时间:07/10 17:58
#财务软件#
你好; 你意思预付账款的金额 和你正常计算来的数据不一致吗 ? 那你应付账款 也没有负金额吗
阅读 1585
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金蝶云星空,预付款项取数和科目余额表余额不一样,1123是预付账款科目期末是借方余额,2202是应付账款借方余额是0期末余额在贷方
朴老师
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提问时间:07/10 17:50
#财务软件#
同学你好 是不是重分类? 但是这个是资产负债表才有的呀
阅读 1423
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百望云ukey开票软件怎么抄报税?
文文老师
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提问时间:07/10 16:40
#财务软件#
汇总上报就是抄税 反写监控就是清卡
阅读 1170
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问题:交2021年企业所得税缓交税款7万,2022年企业所得税缓交5万,这两笔款在2023年5月到期,需要用银行支付,在2021年和2022年未计算过? 分录:借:应交税费-企业所得税7+5=12万 贷:银行12万 借:利润分配--未分配利润12万 贷:应交税费--企业所得税12万 金蝶系统自动结转损益分录: 借:以前年度损益调整12万 贷:利润分配-未分配利润12万 这样做对吗
邹老师
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提问时间:07/10 16:33
#财务软件#
你好,之前缓交的税款,也没有做计提分录吗
阅读 754
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老师 账无忧固定资产如果因故加速折旧一年要怎么处理呢
罗雯老师
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提问时间:07/10 16:23
#财务软件#
你好,如果是新的固定资产可以在固定资产模块,选择固定资产的折旧方式
阅读 726
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房租费 跨年了 这笔费用要怎么做
一鸣老师
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提问时间:07/10 15:34
#财务软件#
具体是什么情况的呢?
阅读 822
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怎么查之前哪里没结账或者记账
邹老师
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提问时间:07/10 14:41
#财务软件#
你好,点击记账,有这个提示,说明之前没有记账
阅读 895
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资产负债表中怎么调整应收应付款,怎么取数
小菲老师
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提问时间:07/10 14:13
#财务软件#
同学,你好 你为什么要调整?
阅读 761
收藏 3
我想问下,期初数据科目录错了,后期可以通过调整会计分录来更正吗?
朴老师
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提问时间:07/10 12:33
#财务软件#
同学你好 这个可以的
阅读 708
收藏 3
公司有一笔品牌设计费,需要缴纳印花税吗?如果要缴纳分录怎么写呢?税率是多少?
venus老师
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提问时间:07/10 11:52
#财务软件#
这个不需要报印花税的
阅读 5917
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2016-2022以前年度补交房产税10,滞纳金2,在2023年6月从银行存款中扣除?请问老师分录怎么做 ? 我做的分录如下,请帮忙看下,对不? 1.补计提2016-2022房产税: 借:以前年度损益调整10, 贷:应交税费-房产税10 2 实际补交时: 借:应交税费-房产税10 (罚款) 营业外支出2 贷:银行12
郭老师
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提问时间:07/10 11:48
#财务软件#
对的,是的,是这么做的。
阅读 836
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老师您好!问一下年初数有问题怎么弄?快账的数据是4月开始建的,当时填的是三月底的数据,现在去报财报时发现我的资产负债表和税务局的年初数不一样
朴老师
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提问时间:07/10 11:08
#财务软件#
同学你好 去税局更正就可以
阅读 736
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老师,怎么确定公司做没做过社保登记
新新老师
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提问时间:07/10 10:49
#财务软件#
你好,看一下有没有开通社保就可以了?
阅读 772
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老师,麻烦问一下,京瓷打印机打印会计凭证怎么设置啊?
易 老师
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提问时间:07/10 10:36
#财务软件#
同学您好, 请按下列步骤操作: 1、单击【账务处理】→【凭证查询】,打开会计分录序时簿窗口; 2、单击菜单【文件】→【打印凭证】; 3、单击清除【套打凭证】,然后单击【打印设置】; 4、单击【尺寸】页签; 5、在【每张单据打印条目数】文本框中键入每张凭证打印的条目数即可。
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