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因出差而产生的差旅保险费发票写得是个人抬头,非公司抬头,可以作为入账的依据吗?
郭老师
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提问时间:09/26 10:53
#事业单位#
可以的,可以做账的。
阅读 928
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收到红领巾爱心捐赠,然后用这些捐款付贫困生学费,老师会计分录怎么处理?
一鸣老师
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提问时间:09/26 10:03
#事业单位#
请问你们是学校还是?
阅读 974
收藏 4
老师,您好,请问根据最新政府会计制度,固定资产报废怎么做账务处理?
青老师
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提问时间:09/26 09:40
#事业单位#
你好; 根据《关于印发《政府会计制度——行政事业单位会计科目和报表》的通知》(财会[2017]25号)规定,自2019年1月1日起施行。鼓励行政事业单位提前执行。 盘亏、毁损或报废的固定资产,按照待处理固定资产的账面价 值,借记“待处理财产损溢”科目,按照已计提折旧,借记“固定资 产累计折旧”科目,按照固定资产的账面余额,贷记固定资产。
阅读 4017
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建筑工程怎么做账?怎么规避社保?
郭老师
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提问时间:09/26 09:13
#事业单位#
借银行存款贷工程结算应交税费、应交增值税销项, 借工程施工贷原材料、应付职工薪酬、银行存款等 借工程结算贷主营业务收入, 借主营业务成本贷工程施工。
阅读 1828
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请问老师第三季度从业人员工资总额是填7-9月工资还是1-9月总额?
朴老师
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提问时间:09/26 08:41
#事业单位#
同学你好 这个是7-9月的
阅读 903
收藏 0
提问:老师好,使用用友U8软件,结完账后是不是必须要进行对账?对账的操作步骤是什么?
王雁鸣老师
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提问时间:09/25 12:43
#事业单位#
同学你好,结账前需要对账,具体做法如下: 1、固定资产与总账核对。 2、应收模块与总账核对。 3、应付模块与总账核对。 4、存货模块与总账核对。
阅读 1364
收藏 6
排污许可证延续申请,需要什么材料?如何延续?具体详细
木木老师
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提问时间:09/25 12:29
#事业单位#
如果说排污许可证你要延续的话,首先你应该要到那个环保这一边,就是直接办理这个排污许可证的部门去填写申请表,然后单位要根据那个表格填写对应的延续的原因,然后盖章交上去,上面审批就行。
阅读 1570
收藏 7
老师,咨询一下,我们从财政请款到零余额账户上,然后再从零余额账户上将其转到基本户,后续从基本户上慢慢支出,预算会计上的支出是一次性做还是后后续支出一笔做一笔,如果这样年终如果这个钱在基本户上没支付完成,那我们和财政对账的时候会不会就出现我们的账和他们的不同步,然后这个决算就不好做?
木木老师
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提问时间:09/24 20:12
#事业单位#
预算会计的话,你是在后面实际支付的时候对应做支出。
阅读 1841
收藏 8
我现在要找工作嘛,然而我没有制造业经验,老师可以帮帮我看看嘛
木木老师
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提问时间:09/24 15:43
#事业单位#
你好,你看过工业实操课程吗
阅读 1158
收藏 5
发票中的开票内容为*其他食品*食品或者商品,合规吗?
小菲老师
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提问时间:09/24 14:50
#事业单位#
同学,你好 需要开具的名字
阅读 1013
收藏 0
邮政银行有一个理财产品每年存一万连续存五年,第七年连本带息给多少钱?根据目前银行存款利率,才值得投呢老师?
晨曦老师
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提问时间:09/24 14:09
#事业单位#
您好! 具体的存款利率是多少呢?
阅读 1506
收藏 6
老师:个人独资企业需要验资吗?
郭老师
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提问时间:09/24 09:46
#事业单位#
你好,没有特殊要求的,不需要的 普通企业的不用
阅读 994
收藏 4
充值ETC3000元能直接入费用吗?
郭老师
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提问时间:09/24 09:25
#事业单位#
当月直接使用了的可以,如果没有使用只是充值的话不可以。
阅读 1085
收藏 5
以前银行存款账户未记账,现在建银行存款期初金额,假如说银行存款期初为8元,那我怎样怎么建
一鸣老师
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提问时间:09/24 08:59
#事业单位#
在其他应付款贷方体现8元,强制做平
阅读 842
收藏 4
委托加工出库重量大于加工完成入库重量,数量对的,按重量算加工费,对方公司少收了200多元,这账怎么做
王超老师
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提问时间:09/24 08:52
#事业单位#
你好 那么你们要冲减应付账款的 借:应付账款 贷:委托加工物资
阅读 1097
收藏 5
老师您好!我们是事业单位,现在在建工程收到上级政府给我们拔付的款项,我们将款打给建设单位,对方给我们开了安全文明措施费的发票,我我应该怎么做账?
蒋飞老师
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提问时间:09/24 05:45
#事业单位#
你好! 1.收款 借银行存款 贷财政拨款收入 预算会计: 借资金结存…货币资金 贷财政拨款预算收入
阅读 1028
收藏 4
提问:老师好,公立医院为员工充值饭卡(非银行卡),到内部食堂刷卡吃饭,医院每月给食堂结算费用。请问充值时应该怎么做账,结算时又该怎么做账?
立峰老师
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提问时间:09/23 22:12
#事业单位#
你好 借:业务活动费用等 贷:应付职工薪酬-福利费 同时: 借:应付职工薪酬-福利费 贷:银行存款 借:事业支出 贷:资金结存
阅读 1336
收藏 6
老师,您好!人力资源有限公司当时办营业执照时的注册资本是500万,基本没经营就倒闭,当时实缴的的注册资金是几万元,没有债务,那呢注销时注册资金需要全部实缴吗?怎么弄?
冉老师
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提问时间:09/23 19:40
#事业单位#
你好,学员,这个不用的
阅读 942
收藏 0
事业单位会计实操有课程吗?
李老师(1)
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提问时间:09/23 16:41
#事业单位#
你好同学有的,如果说您是会员课的话,打开电脑,然后有个实操,实操里面有课程就能找得到的。
阅读 1208
收藏 5
为什么研发部门发生的业务招待费不能进研发费用的费用化支出?应该进什么费用?
新新老师
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提问时间:09/23 14:34
#事业单位#
你好 记管理费用招待费
阅读 976
收藏 4
车船税需要计提吗?缴纳的时候凭证怎么做?需要进期间费用吗?
郭老师
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提问时间:09/23 11:18
#事业单位#
需要计提的借税金及附加,贷应交税费, 借应交税费、车船税,贷银行存款。
阅读 939
收藏 4
根据第一张图片 财政总预算会计科目有 财政零余额账户存款 那第二张图片贷方为什么是国库存款 而不是财政零余额账户存款?
一鸣老师
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提问时间:09/23 09:12
#事业单位#
请认真审题,第2张是国库支付,就是国库存款支付
阅读 947
收藏 0
老师我们单位是一所公办高中学校,学校食堂需要单独核算,但是按上级要求用权责发生制,直到今天九月二十二日还没有发七月份的工资,也没有个数字,无法计提七月份工资,是不是只能等到有七月份工资数,才能做七月份的账,预提七月工资呢?这样做对吗?但是做凭证的日期也写实际有工资数的日期吗?
王雁鸣老师
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提问时间:09/22 22:13
#事业单位#
同学你好,不是的,这样做不对,应该在七月份工资没出来前,应该先做出工资表来,计提工资处理,如果到现在没有数的话,可以按照六月份的工资暂做入账处理。
阅读 1049
收藏 4
学校的省民生实事工程320万由教体局走投招标手续。分两次拨付工程款55万到学校,学校计入在建工程。现已完工未决算以后款项不再走学校直接由教体局拨付到商家。学校怎么计固定资产?
立峰老师
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提问时间:09/22 22:05
#事业单位#
你好 需要达到预定可使用状态后,将在建工程转入固定资产: 借:固定资产 贷:在建工程
阅读 1010
收藏 4
#提问#老师好,请问:因二级机构的国库集中支付还没开通,所以之前的支出发票都是总单位的抬头,现在开通了,可以到二级机构去支付吗?
易 老师
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提问时间:09/22 21:48
#事业单位#
同学您好,不可以的,处理完这一批以后就可以正常了
阅读 1055
收藏 0
老师,请问这里的合同价款需要做什么会计处理吗?
独情
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提问时间:09/22 19:12
#事业单位#
你好,这里是需要的呢,因为首次只付了150000,合同金额是200000
阅读 775
收藏 3
怎么判断一项业务要不要做预算会计? 或者说什么情况要做预算会计分录?
小菲老师
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提问时间:09/22 17:56
#事业单位#
同学,你好 你是问考试,还是实务?
阅读 1833
收藏 0
你好,老师,在村集体经济合作社中,收到财政拨款该怎么做账务处理
王雁鸣老师
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提问时间:09/22 17:08
#事业单位#
同学你好,收到时,借:银行存款,贷:专项应付款。
阅读 2922
收藏 12
如果员工借支2000元,用于现场活动给观众发的红包,应该怎么充这个借支呢?
朴老师
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提问时间:09/22 16:39
#事业单位#
同学你好 计入营业外支出
阅读 851
收藏 4
老师,你好!在村集体经济的账务处理中,收到财政的拨款怎么做分录
易 老师
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提问时间:09/22 16:29
#事业单位#
小企业准则借银行存款,贷:其他收益/营业外收入*-政府补贴
阅读 2059
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